2021年公务出差报销标准
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The most terrible thing in the world is neither forgiving nor breaking up, but neither forgiving nor breaking up, turning a pair of Bi people into a pair of grudges, without happiness and youth.通用参考模板(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)公司的出差报销标准1、交通:公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。
12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。
需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。
市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴:出差期间如果有招待行为,按餐扣除。
超过14天,补助将按80%发放。
销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。
各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费:公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。
(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。
)公司出差报销制度第1条:总则1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;第2条:出差类型:1、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
The cool breeze blows the maple leaves red, cold words make the strong mature.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)企业职工出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出,近一步加强财务管理,合理使用资金,提高资金使用效益;提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理规范化、制度化,经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》:写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限,由财务部视情况需要事先予以核定天数。
由总经理批准后方可出差。
2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费,返回后凭票据报销。
(转正人员方可向财务部申请借款)3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况,并向主管领导汇报,由主管领导考核结果,并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见;备注:技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容,技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度,积极回报项目进程,不得随意拖延出差进程,因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重,做相应处罚;4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用标准规定,经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。
2)出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司,对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1.公司所有员工出差,部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程,遇到的问题,以及需要的支持和帮助;2.出差报告采取上行汇报制度:出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。
In the end, what you believe can become what you believe.悉心整理祝您一臂之力(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)出差费用报销补贴标准_出差费用怎么报销出差费用报销补贴标准第一条为了加强管理,完善内部控制制度,统一费用报销标准,特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请:员工因公需要出差,事先必须填写《出差申请单》一式三份,附出差计划:包括往返时间、出差目的、行程安排(如:地点、线路、交通工具)、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准,部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准,其中,一份据以到财务部门办理相关借款报销手续,一份交综合管理部门考勤,另一份由出差人自留。
二、借款:凭核准的出差申请单,出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单,经部门负责人审核,财务负责人确认(伍仟元以内),超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序:行程结束后一周内,出差人员应分别出差费用和应酬费用,将实际发生的单据粘帖整齐,分别填写差旅费报销单和费用报销单,附出差申请单或费用申请确认书,分别经部门负责人及财务负责人审核,经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的,经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续,一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求:各类报销原始票据凭证,必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准:火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日(备注:一级城市:包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门,;二级城市:一级城市以外的城市)交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下:一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额,一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行,两个不同性别(非夫妻)的同事一道出差的按两个标准间计算执行,两个同性别同事出差按一个标准间计算执行,三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算,以此类推。
The kind of people who blindly look forward to but never act are a breeding ground for the plague.通用参考模板(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)企业差旅报销标准企业差旅报销标准(一)一、乘坐交通工具的规定:级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1. 乘坐火车须8小时以上,方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。
2. 乘坐硬坐在8小时以上,未补购卧铺票的,报销金额按卧铺票价报销。
3. 关于定票费的规定:定票费金额在车票金额的20%以内时,实报实销,超过20%的,由部门经理签字后方可报销。
二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1. 住宿费标准:地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地区 100 80 70说明:(1)在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。
(2)因特殊情况超出住宿费标准的,须经总经理批准才能报销。
(3)出差期间,公司未安排住宿同时又没有住宿发票的(住在朋友或亲友家)总经理及部门经理应按每日100元补助,其他职员按每日20元补助。
2. 出差补助标准不分地区、不分级别,每天50元(包括市内公共交通)3. 出差24小时以内,8小时以上算一天,出差不到8小时算半天。
4. 参加会议,对方安排食宿或交纳会务费的,按补助标准的50%补助。
5. 市内交通原则上不搭出租小车,有特殊情况者,由部门经理审批报销数额。
6. 随总经理一同出差的职员,按总经理标准报销。
开始执行日期:20__年7月1日批准:企业差旅报销标准(二)为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本差旅费报销制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
公务员出差报销标准2021年,建议收藏公务员出差报销根据我国《公务员出差管理规定》,2021年公务员出差报销标准如下:一、交通费1. 公务员出差期间,乘坐交通工具的费用,按照实际发生费用报销,但不得超过规定的标准。
2. 城市间交通费:乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具的费用,按照票价报销,但不得超过相应的等级标准。
3. 城市内交通费:乘坐地铁、公交、出租车等交通工具的费用,按照实际发生费用报销,但不得超过规定的标准。
二、住宿费1. 公务员出差期间,住宿费用按照实际发生费用报销,但不得超过规定的标准。
三、伙食费1. 公务员出差期间,伙食费用按照实际发生费用报销,但不得超过规定的标准。
四、其他费用1. 公务员出差期间,发生的其他费用,如通讯费、办公费等,按照实际发生费用报销,但不得超过规定的标准。
2. 通讯费:按照实际发生费用报销,但不得超过每人每天30元。
3. 办公费:按照实际发生费用报销,但不得超过每人每天50元。
五、报销程序1. 公务员出差结束后,需填写《公务员出差报销单》,并附上相关票据。
2. 报销单需经单位领导审批后,报送财务部门进行报销。
3. 财务部门对报销单进行审核,审核通过后,将报销款项发放给报销人。
六、注意事项1. 出差前准备:公务员在出差前,应提前了解出差地的天气、交通、住宿等情况,做好充分准备,避免因准备不足导致的不必要开支。
2. 合理安排行程:出差期间,应合理安排行程,避免频繁变更交通工具或住宿地点,以减少交通费和住宿费的支出。
3. 节约使用公共资源:出差期间,应尽量使用公共交通工具,减少出租车等私人交通工具的使用,以节约交通费用。
4. 保留票据:出差期间,应妥善保留各类票据,如交通票据、住宿票据、餐饮票据等,以便报销时提供有效凭证。
5. 报销时限:公务员出差结束后,应在规定时间内办理报销手续,逾期未报的,财务部门有权不予报销。
七、特殊情况处理1. 遇到突发情况:出差期间,如遇到突发情况导致费用增加,应及时向单位领导报告,并按照单位相关规定办理。
2021年市直机关差旅费报销规定第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理,参照上级文件规定, 结合本单位工作实际,特制定本规定。
第二条本规定所称差旅费是指本单位工作人员临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条本单位对公务出差实行审批制度。
公务出差必须按规定报经单位有关负责人批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级标准见下表:市厅级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
公务机票购买按照上级文件执行。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当在乘坐交通工具规定等级内,选择经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
乘坐以上各种交通工具的时间计算均以车(船、机)票上的时间为准。
第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。
第十条赴省外直辖市、计划单列市和省会城市出差, 执行财政部制定的有关城市差旅住宿费标准。
赴省外其他城市出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准,当地差旅住宿赛标准未制定公布前,可暂按其省会城市住宿费标准执行。
具体标准可查询财政部“党政机关公务支出管理信息系统”和财政部外网。
第十一条省内差旅住宿费标准:单位:元/人/天第十二条出差人员应当坚持勤俭节约的原则,根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型),在限额标准内据实报销。
最新2021差旅费报销制度汇总制度,是一个汉语词语,拼音是zhì dù,意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范;2、制订法规;3、规定;4、指规定品级的服饰;5、制作;6、制作方法;7、规模、样式;8、规制形状;9、指一定的规格或法令礼俗。
以下是wtt为大家带来的2021差旅费报销制度2篇,希望能帮助到大家!2021差旅费报销制度·1财政部近日发布《关于印发的通知》,对机关工作人员赴地方差旅住宿费标准做出明确。
通过梳理发现,部级领导到不同地区出差,费用标准在120__元/人·天到500元/人·天之间,司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天,其他人员530元/人·天到20__元/人·天之间。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
例如,按照该通知的规定,中央和国家机关人员来北京出差,部级是1100元/人·天,司局级是650元/人·天,其他人员是500元/人·天。
部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。
此外,对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差,也根据旅游旺季实行不同标准。
例如,旅游胜地三亚在10-4月期间,部级、司局级、其他人员分别执行120__元/人·天、720元/人·天、480元/人·天的标准,明显高于平日的标准。
从不同级别来看,部级领导到不同地区出差,费用标准在120__元/人·天到500元/人·天之间,司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天,其他人员530元/人·天到20__元/人·天之间。
其中,中央和国家机关人员人员每人每天差旅费达1000元的只有北京、上海,以及几个旅游城市的旺季期间。
Learning this matter is not a lack of time, but a lack of effort.简单易用轻享办公(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)财政部出差报销规定财政部出差报销规定篇1(1) 由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务部领款。
(2) 出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说明原因并征得同意,否则不予报销。
(3) 借口额度一般员工借款金额在1000—20__元之间,部门主管以上人员借款金额在20__—3000元这间。
(4) 差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
(包括:食宿,市内交通费)。
二类城市:除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通等)。
三类城市:a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括:食宿,市内交通费)。
因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助,只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决,公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。
须经分管副总事先批准,否则超标部分个人自理。
公司所在地出发(及到达)机场或车站的市区交通费,须以注明日期的真实相关发票为准实报实销;如公司已安排车子接送则不予报销以上费用。
五、出差地相关费用规定:包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用。
采用费用包干的形式,以在出差地住宿的天数为基数。
包干的标准(最高限额)如下:例外:如在出差期间接受其他单位接待的,则不按上述包干标准核审发放。
Happiness does not happen every day. If you miss it, you will have to wait a long time.简单易用轻享办公(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1公司人员出差前需制定出差计划,并列明出差事由、时间、路线,并报送董事长、总经理批准,报销时应附审批单。
报销费用、补助标准及票据粘贴如下:1、乘火车行程在6个小时以内的,需购普通座位票;行程在6个小时以上的,可购普通硬卧票,往返车票实报实销。
2、目的地市内公交车费用实报实销,不准随意乘坐出租车,特殊情况需通过总经理批准。
(实际乘车时间要与票据打印时间相符,并在票据背面标注起止地点和原因)3、省内城市住宿费标准为90元/天/人,省外城市住宿费标准为130元/天/人。
4、一般地区出差补助为30元/天/人,特殊地区(省辖市、省会、沿海城市)为50元/天/人。
(补助是从到达出差目的地之日起开始计算,不足24小时按照半天计算;每次最少一天)5、出差补助含餐费补助,不另外报销出差期间所有餐费。
6、费用发生完毕,报销人应将费用单据整理归类,并按照实际发生费用金额工整的填写报销单,按费用性质分别粘贴,并附列文字说明费用明细,如特殊原因不能取得正式发票或无发票的,需另附明细文字说明。
报销费用时,报销人员需持有效票据和费用明细才能报销。
出差补助及费用标准范例21、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用,纳入相对应的项目组业务成本,由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的,如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为:省会城市及其他地州:总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县:总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费费4、属于在大理州内,大理市范围外各县出差,当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元,每天60元。
In many cases, what we lack is not ideas, but the courage to act.精品模板助您成功!(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)业务员出差报销标准为规范企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,特制定本办法。
一.费用报销的种类及补贴标准:1. 车费报销:市内车票15元2. 餐费补贴:省内(中山、江门、顺德)15元/天;省外及广州市30元/天;3. 住宿费:70元/宿;4. 交际应酬费:因业务需要,需开支交际费用,必须先请示总经理,经批准后方可执行,否则不给予报销;5. 话费补贴:补助电话费200元/月,直接计入当月工资(不出差者,不享有补助)。
二.业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效;2. 员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担,公司不予报销;3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票;4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待,若接到客户投诉,差旅费不予报销;5. 出差人员回到公司后,需在3~5天内上交《出差报告》;若因出差错过正常休息时间,需调休的应事先请示总经理;6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3~5个工作日内,超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据,将不予以报销;7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销,出差路途较1/4远或任务紧急的,经公司总经理批准后,方可改用其它交通工具(不包含出租汽车),否则不给予报销。
从出发地点→到达地点(三天内),要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地(如果从A城市去往B城市,在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销),如需返回公司必须提前三天(用本地电话)向总经理报告返回计划。
三.费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后(或出差回来后)的3~5个工作日内填制报销凭证,履行报销手续,当月费用在当月办理报销,特殊情况可另行处理;2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证,并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息;3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必须重新开具发票;4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的,要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”,以便审核。
The world is always unpredictable, and a person's fate often changes in an instant.整合汇编简单易用(WORD
文档/A4打印/可编辑/页眉可删)
公务出差报销标准
1、公出人员返校后一周内必须报销还款;
2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天;
3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车),宿费(住宿费限额40元/每天,低于限额,据实报销。
无住宿费收据的,一律不予报销),购票费;
4、交通费开支
(1)乘火车,从晚8时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票。
夜间
乘坐长途汽车,轮船最低一级舱位超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费;
(2)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费3元,包干使用,不再凭据报销市内交通费,如开会则只负责往返交通费6元;
(3)如经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销
5、出差伙食补助
省外出差一般地区15元,特殊地区20元;
省内直辖市出差一律15元;
省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;
6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
(1)自带交通工具出差,不再报销任何车船费及外市交通补贴,司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;
(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时(含12小时)人员,每超过12小时增加20元的伙食补助;
(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;
7、下列人员不予报销伙食补助
会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;
被外单位聘请提供有偿劳务的;
带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);
在出差的同时发生业务招待费的;
出差期间所发生的车船费,住宿费等直接差旅费之外的其他费用,需单独办理报销手续,不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
一、工作人员出差的批准:
1、一般工作人员在本省境内出差,须经系、部(办)领导批准。
赴省外出差,须经主管副院长批准。
2、中层干部省内外出差,须经主管副院长批准。
3、副院长、顾问省内外出差,须经院长批准。
4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5、工作人员出差,凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱,必须事先申请院长批准后,方可乘坐。
6、工作人员出差前,应填制出差申请单,写明出差事由、出差地点、预计天数,经批准后,方可出发。
二、差旅费用报销有关规定:
1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准:
2、凡夜间乘火车超过6小时,白天连续乘火车超过12小时以上,可购同席卧铺票(定票费限额30元)。
凡符合购卧铺条件而末购者:
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的按硬座票价的30%计
算发给补贴。
3、住宿费包干使用,提交住宿-费-发-票,按标准计发。
未提交住宿发票者,按住宿费标准的一半发给。
4、伙食补贴
1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;
在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员,时间在30日内按出差伙食补贴标准。
31天以上至60天以内,每人每天补助5元。
61天以上不计算补贴。
3)赴外地招生,在原补贴标准上增加10元计算。
4)会议伙食补贴:
西安市内无伙食补贴;外埠会议,凡交纳会议费或资料费者,无伙食补贴,只计算往返途中伙食补贴。
凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
5、市内交通费
1)工作人员外埠出差,每日发市内交通费5元。
参加会议期间无市内交通费。
2)副院长以上人员出差,因工作需要,应事先征得院长同意,可报销相关出租车费。
3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差,不发市内交通费。
随同出差的专职驾驶员,日行车100公里以上者,发给10元行车补贴。
6、出差期间的个例
1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴,但不计算住宿费和市内交通费,住院超30天以上停发伙食补贴。
2)学生赴外埠实习或毕业设计,只报销出发地至目的地的交通费。
凡实习单位免费提供住宿的,不计发住宿费。
住宿收费的,按每人每天20元标准控制,据实报销。
3)出差人员丢失原始票据的,原则上不予报销。
经同行人证明确属交通工具票据丢失。
经领导批准,只报销出发地至目的地的.直通火车硬座票价。
4)工作人员出差,原则上在外埠不得发生招待费用。
中层以上领导干部确属工作需要,应事先请示院长同意,本着勤俭的原则,在院长批准的限额内报销。
5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
三、差旅费报销程序
1、出差人员返回后,必须在7日内办理报销手续,及时冲还借款。
2、按照谁批出差,谁批准报销的原则,报销人应附出差申请单,原始单据,并填明报销人,经批准人签字后,由财会人员办理报销并付款。
学校公务出差及差旅费报销制度
第一条公务出差实行事前审批制度。
1、出差人员必须事先填写差旅计划表,由部门或项目负责人审批。
差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。
2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等,须经校主要领导审批。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。
交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食费执行万家小学规定。
第三条交通费
1、一般情况下,学校工作人员出差可乘坐火车、汽车(不含租车)、轮船(不含旅游船)。
2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。
5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的,应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第四条住宿费
1、出差人员的住宿费,按出差的实际住宿天数计算,在限额内凭据报销。
无住宿-费-发-票的,一律不报销住宿费。
2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员,只能接受接待单位就近从简安排住宿。
3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的,应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。
第五条伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费实行定额包干,按出差自然(日历)天数计发,每人每天补助标准为每餐3元。
2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的,应在差旅计划表上相应栏内注明,会议期间不发给伙食补助费。
公司员工因公出差费用报销标准的规定
一、费用报销标准
1、交通:
公司员工因公出差的车、船费等,凭票据实报销。
12小时车程能抵达目的地的,原则上坐火车(硬座);如果没有硬座需要坐卧铺的,必须经公司主管经理批准;超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。
需要乘坐飞机的,必须经公司主管经理批准。
市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。
2、住宿及伙食补贴:
出差期间如果有招待行为,按餐扣除。
超过14天,补助将按80%发放。
销售员出行交通及住宿均计入销售成本,年底统一考核,补助不计入。
各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。
3 、通讯费:
公司有明文规定了年话费标准的人员,平时按月审核话费耗用进度,年底统算;其它科室人员经本部门主管签证,确属因公费用部分准予报销;供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单,扣除私用话费后的话费给予报销。
(安装人员电话费由安装部负责审核,根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。
)
6 、业务招待费及礼品:
公司销售人员报销业务招待费、礼品费用,按其本人年合同总额(已经开始执行的合同额)的5‰范围内控制报销。
7 、其它费用
驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款,一律不得报销。
二、费用报销规则:
为加强掌握费用支出的真实性,各有关部门负责人对本部门人员的费用报销,要认真进行报销前初审,注明报销事项情况属实。
末经本部门负责人签批的报销单,财务人员不介予审核和报销。
以上规定望各部门及全体员工遵照执行。
本规定由二0一一年一月一日起执行,公司以前相关规定由此废止。