6.经济技术指标分析
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专题之二:工程量及工程本体造价合理性及先进性分析优化路径长度36.4km(可研路径长度37km)。
除变电站采用双回路终端塔出线外,其余均采用单回路架设。
优化方案导线推荐采用JLHA4-275型中强度铝合金绞线,线路全线架设双根地线,其中一根为24芯OPGW 光缆复合地线,另一根为JLB35-100型铝包钢绞线。
本工程优化方案动态投资为2408.48万元,较可研减少308.52万元,减少比例为11.4%。
优化方案动态投资减少主要有以下三个方面原因:1)优化方案对杆塔钢材使用量、杆塔基础型式、杆塔结构等进行了合理优化。
2)优化方案较可研耐张塔比例减少 3.5%,导致杆塔钢材、基础钢材、混凝土量相应减少;3)优化方案较可研方案房屋跨越减少3栋,林区长度减少3.2km,因而优化方案建设场地清理费相应减少。
因此,本工程优化方案的工程造价控制合理。
本专题报告主要包含以下内容:1.工程基本条件;2.通过与类似工程及通用设计主要技术经济指标:杆塔钢材、基础钢材、混凝土及土石方(基坑、基面、接地)工程量单公里指标进行对比与合理性分析;3. 针对通道清理工程量进行统计分析,采用高跨林区减少砍伐量,通过优化路径尽量减少房屋跨越;4.针对杆塔单公里基数及悬垂、耐张转角塔所占比例进行统计分析;5.针对优化方案的技术经济指标进行分析;6.对工程造价进行合理性分析;7.控制造价措施摘要 (I)1 工程基本条件 (1)1.1 工程概况 (1)1.2概算编制原则及依据................... 错误!未定义书签。
2 主要技术指标及合理性分析 (4)2.1主要技术经济指标表 (4)3 主要技术指标合理性分析 (6)3.1优化方案与类似工程比较分析 (6)3.1.1杆塔钢材单公里指标及合理性分析 (6)3.1.2基础指标单公里指标及合理性分析 (6)3.1.3土石方合理性分析 (7)4 通道清理工程量统计分析 (7)4.1路径优化步骤 (7)4.2集中林区跨越长度及砍伐 (8)4.3其他通道的规避情况 (8)5 杆塔单公里基数及悬垂、耐张转角塔所占比例统计分析 (8)6 工程(本体)造价合理性分析 (9)6.1优化方案工程本体安装费用构成合理性分析 (9)6.2优化方案与类似工程比较分析 (12)7 控制本工程造价的主要措施 (14)7.1控制造价的主要技术措施 (14)7.2控制造价的主要管理措施 (19)7.3结论 (24)1 工程基本条件1.1工程概况(1)工程简介本工程导线采用JLHA4-275中强度全铝合金绞线,地线采用双根地线,一根为JLB35-100型铝包钢绞线,另一根为24芯OPGW光缆。
建设工程经济技术指标建设工程经济技术指标是指对建设工程项目进行经济评价和技术分析所采用的一些指标和方法。
它是建设工程项目决策、设计和实施过程中必须要考虑的重要因素,对于确保工程项目的质量、进度和效益具有重要的指导和参考作用。
下面将从建设工程经济技术指标的定义、分类和应用三个方面对其进行详细介绍。
一、建设工程经济技术指标的定义建设工程经济技术指标是指对建设工程项目的经济效益和技术实现能力进行评价和分析的一些指标。
它是通过对建设工程项目的投资、盈利、研发、设计、施工、运维等环节进行综合分析,来确定工程项目的经济合理性和技术可行性的重要依据。
二、建设工程经济技术指标的分类1.投资指标:投资指标是对建设工程项目投资额和投资结构进行评价的指标,主要包括总投资、建设投资、设备投资、土地投资等。
投资指标反映了工程项目所需的资金需求和资金配置情况,对于评估项目的投资风险和经济效益具有重要意义。
2.盈利指标:盈利指标是对建设工程项目经济效益进行评价的指标,主要包括投资回收期、净现值、内部收益率等。
盈利指标反映了工程项目从投资到运营所产生的经济效益,对于评估项目的回报水平和可持续发展能力具有重要意义。
3.技术指标:技术指标是对建设工程项目技术实现能力进行评价的指标,主要包括设计技术先进性、施工工艺可行性、运维技术可靠性等。
技术指标反映了工程项目在设计、施工和运维等方面的技术水平,对于评估项目的技术可行性和持续发展能力具有重要意义。
三、建设工程经济技术指标的应用1.项目前期论证:在项目前期论证阶段,建设工程经济技术指标用于评估项目的投资合理性和经济可行性,为决策者提供科学依据。
通过对投资指标和盈利指标的评价,可以比较不同设计方案或投资方案的优劣,选择最佳的方案。
2.设计方案优化:在设计方案评审阶段,建设工程经济技术指标用于评估设计方案的技术可行性和经济效益。
通过对技术指标和盈利指标的评价,可以指导设计人员优化设计方案,提高项目的技术先进性和经济效益。
主要经济技术指标本工程主要经济指标如下:1. 本项目工程造价145697193 元÷3166.06 平方米=13036.61 元/平方米;2. 本项目施工总工期10 个月,于2004 年5 月25 日开,至2005 年3 月24 日竣工;3. 全员劳动生产率为145697193 元÷446 人÷10 个月×12 个月/年=109061.6 元/人·年;4. 钢材单位用量=1739 吨÷7838 平方米×1000=155.6 公斤/平方米;5. 木材单位用量=341 立方米÷7838 平方米=0.03 立方米/平方米;6. 水泥单位用量=6124 吨÷7838 平方米×1000=547.96 公斤/平方米;7. 建筑安装单位用工=237362 工日÷7838 平方米=21.24 工日/平方米;8. 工程质量目标为优良工程,分部分项工程合格率100%,优良率≥70%;9. 工程做到安全文明施工,全过程无重大伤亡事故。
安全施工措施安全目标针对本工程项目工况条件及其它具体情况,我公司在本项目上的安全目标是:实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。
即实现:1. 无重大工程安全事故。
2. 无重大人身伤亡事故。
3. 无重大机械设备损坏事故。
4. 无重大火灾事故。
5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故。
6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。
安全保证方针与原则13.2.1 安全保证方针在合同执行期间,我公司将遵循中国和乌干达政府有关安全标准,遵守“安全第一,预防为主”的方针,接受现场监理工程师的指令和监督。
13.2.2 安全生产的原则1. 生产与安全发生矛盾时,坚持安全第一。
2. 坚持管生产必须同时管安全的原则。
3. 坚持生产与安全同步实施的原则。
施工安全保证体系13.3.1 建立健全安全管理组织机构和安全保证体系13.3.1.1 建立安全管理组织机构合同签订后,我们将立即组织选派合格的工程安全管理人员,成立工程安全管理委员会,严格执行安全施工程序,以平稳、安全履行工程合同。
成本管理工作职责职能
主要包括以下方面:
1. 成本控制:负责制定和执行成本控制策略,确保企业的成本控制在可接受的范围内。
通过监控和管理各种成本项目,如人力成本、采购成本、生产成本等,提出成本控制方案和措施。
2. 成本分析:对企业各项业务活动的成本进行分析,了解各环节的成本结构和组成,找出成本高于或低于预期的原因,为管理层提供决策依据。
同时,进行成本效益分析,评估成本与收益之间的关系,为企业经营决策提供参考。
3. 预算编制:根据企业的经营计划和目标,编制各项成本预算,确保各部门在经营活动中按照预算进行成本安排。
同时,进行预算执行跟踪和分析,及时发现和解决预算执行中的问题。
4. 成本核算:负责企业的成本核算工作,包括直接成本、间接成本、固定成本和可变成本等的核算。
确保成本核算准确无误,为企业提供真实的财务数据。
5. 成本优化:通过分析和评估各项成本项目,提出成本优化的建议和方案。
与相关部门合作,寻找降低成本、提高效益的措施,推动成本优化目标的实现。
6. 经济、技术指标统计:负责收集、整理和分析企业的各项经济、技术指标,包括生产效率、利润率、成本率等。
为企业决策提供相关数据和指导。
7. 决策支持:为管理层提供成本管理方面的决策支持,协助管理层进行经营决策,提供成本方面的分析报告和建议。
总之,成本管理职责职能主要是通过有效的成本控制、成本分析、预算编制和执行、成本核算、成本优化和经济、技术指标统计等工作,为企业提供合理的成本管理和决策支持。
一般在总图上注明.例:建筑类的经济技术指标用地面积:13300平米(20亩)总建筑面积:6533平米厂房:4932平米综合楼:1565平米其他建筑:36建筑占地面积:5326平米建筑密度:40%平米容积率:0.49平米绿化率:20%平米用地平衡表土地利用总体规划是对土地资源开发、利用、治理、保护进行统筹安排的战略性规划,是国家、各省(市)全面、统一、合理利用区域土地资源的宏观措施。
而用地平衡方案的确定是编制土地利用规划过程中的核心问题之一,快速而合理地进行用地平衡是规划顺利进行的一个基本前提。
内容包括序号用地性质用地代码用地面积(ha)百分比(%)如:1 居住用地一类住宅R1 4.22 一般住宅R2 2080.53 中、小学、托幼R5 298.94 公共设施用地行政办公C1 291.95 商业金融C2 717.46 文化娱乐C3 143.57 体育C4 172.58 医疗卫生C5 87.79 教育科研设计C6 412.710 文物古迹C7 4.611 宗教、社会福利C9 4.012 工业用地工业用地M1 668.713 村镇企业M2 31.314 仓库用地W 274.6 274.6 2.915 铁路用地T1 177.8 177.8 1.916 交通设施S3 20.4 20.4 0.217 市政设施U 403.6 403.6 4.318 绿地公共绿地G1 318.719 防护绿地G2 565.120 特殊用地保安用地D3 1.821 外事用地D2 126.922 水域E1 103.9 103.9 1.123 道路道路广场S1、S2 2517.3 2517.3 26.6 合计9426.3 9426.3 100。
城市客运经济技术指标计算方法城市客运经济技术指标是衡量城市客运运营效能和技术水平的重要指标体系。
它是通过对城市客运运营数据的统计和分析,来评估城市客运发展水平和运营质量的参考依据。
下面将介绍城市客运经济技术指标的计算方法。
一、客运主要指标计算方法:1.客运量:客运量指的是城市客运系统所能承载的乘客数量。
它是测量城市客运规模的重要指标。
计算方法为:客运量=平均每班运行人数×班次数。
2.客运营业收入:客运营业收入是指城市客运企业通过运输服务而获得的收入总额。
计算方法为:客运营业收入=客运票价×运输量。
3.客运周转量:客运周转量是指全市范围内客运运输的总量。
计算方法为:客运周转量=客运量×平均运距。
4.客运周转收入:客运周转收入是指单位客运量的运输所能获得的收入。
计算方法为:客运周转收入=客运收入/客运周转量。
5.客运车辆利用率:客运车辆利用率是指客运企业车辆的运输任务完成情况。
计算方法为:客运车辆利用率=客运量/车辆拥有量。
二、客运经济效益指标计算方法:1.成本收益率:成本收益率是指城市客运运营的收益与成本之间的比率。
计算方法为:成本收益率=客运营业收入/总成本。
2.客运运输成本:客运运输成本是指客运企业完成运输任务所需要的投入费用。
计算方法为:客运运输成本=固定成本+变动成本。
3.单位产出成本:单位产出成本是指每完成一单位产出所需要的费用。
计算方法为:单位产出成本=客运运输成本/运输量。
4.单位运输收入:单位运输收入是指每完成一单位运输所能获得的收入。
计算方法为:单位运输收入=客运营业收入/运输量。
三、客运技术指标计算方法:1.客运速度:客运速度是指客运车辆在单位时间内所能行驶的距离。
计算方法为:客运速度=总行驶里程/总行驶时间。
2.运力利用率:运力利用率是指客运企业车辆的利用效率。
计算方法为:运力利用率=运输量/理论载客量。
3.运行正点率:运行正点率是指客运车辆按照计划运行的时间占总运行时间的比率。
烟草局(营销部)1-6月份经济运行分析报告XXXX年,我局在市局和县委、县政府的正确领导下,牢固树立“两个利益至上”的行业共同价值观,围绕年初确定的工作思路和重点,积极开展各项工作,实现了各项经济指标的稳步增长,保持了健康稳定良好的发展态势。
一、主要经济指标完成情况通过全体干部职工的不懈努力,较好的完成了上半年的各项工作任务。
㈠烤烟生产情况。
一是在落实烟叶面积方面,XX年,全县计划种植烟叶3.33万亩,收购烟叶8万担;合同签订面积32324万亩、产量8万担,合同面积占计划的97%;经核查,全县实际移栽2066户,面积29924亩,占合同面积的93%,户均种植面积14.3亩,当前烟叶长势较好。
二是在烟叶生产基础设施建设方面,XX年计划建设项目593个,计划投资4658万元。
目前,共实施项目标段32个,投资2069.91万元。
其中公开招投标项目6个,中标金额为1190.67万元;邀请招标项目26个,中标金额为879.24万元。
已完工蓄水池4口,安装管网46.45千米,2条排洪渠已竣工;烟路已浇筑路面3800米,完成计划的70%;烤房群主体工程已完成计划数的85%,全面完工的10处50栋;土地整理项目正在进行规划;农业机械购置结束,并已发放到位。
㈡卷烟销售情况。
1—6月份累计销售卷烟3529.19箱,完成年6750箱计划的52.28%。
销售金额为6834.10万元,同比增加944.11万元,增幅16.03%,单箱均价19364元,同比增加2906元。
开展网上订货户575户,占正常经营零售户897户的64.11%,网上订货成功率达99%;电话订货成功率为97%;终端服务满意度达98%。
同比去年同期各类卷烟情况:时间一类二类三类四类五类总量销售金额知名品牌XX年1-6月份425.9425.181170.641291.10 665.91 3578.76 5889.99 666.08XX年1-6月份553.5932.22 1149.28 1302.74 491.36 3529.19 6834.10 800.14同比增/减127.657.04-21.3511.64-174.55-49.57 944.11134.06增减率29.97%27.96%-1.82%0.9%-26.21%-1.39%16.0320.13㈢专卖管理情况。
8经济技术指标分析
车间技术经济指标是指:车间内各项设备、原材料、燃料、动力以及劳动力、资金等利用程度的指标。
这些指标的高低反映了车间生产技术水平和生产管理制度执行的情况,是鉴定车间设计水平和工艺过程制定质量好坏的标准,是评定车间工作优劣的主要依据。
在生产过程中,有多种多样的经济技术指标。
其中包括:综合技术经济指标、各项材料消耗指标、车间劳动生产率指标以及车间资金利用与消耗等方面的指标。
8.1基本经济技术指标
(1) 金属消耗
金属消耗是轧钢生产中的一项重要消耗指标,通常占产品成本的一半以上,它直接影响着车间的产品成本。
因此,降低金属消耗对节约金属、降低产品成本有重要意义,金属消耗指标通常以金属消耗系数来表示,它的含义是生产一吨合格钢材所需要的钢锭或钢坯量。
金属的消耗一般由以下金属损失组成:烧损;切头尾,切边;清理表面速损耗;轧废;由于加热精整造成的缺陷以及钢号混乱所造成的损失等。
而且在生产过程中,除以上所述损失外,还有取样,检验,钻眼等造成的损失。
一般来说热轧钢板的金属消耗系数为1.05~1.18。
具体来说:切损:包括切头、切尾、切边以及由于局部质量不好而必须切除所造成得金属损失。
切损系数大约在6~9%。
烧损:一般表面积愈大、加热时间愈长、温度愈高、气氛氧化性愈强则烧损愈大。
对于厚板车间来说,冷装(低于150℃)的烧损一般在1~2%;热装(400~700℃)的烧损大约在0.3~0.7%;直接热装(700~1000℃)的烧损大约在0.2~0.8%。
工艺损失:技术损失,各工序由于设备、工具、技术操作及表面介质等问题造成的质量不合要求的产品。
损失系数大约在0.5~1.2%。
(2)水的消耗
轧辊车间用水按其用途可分为:生产用水、生活用水和劳动保护用水。
其中生产用水是轧钢厂水耗量的主要方面。
生产用水主要用于各项设备和钢材的冷却、冲刷氧化铁皮。
轧辊车间耗水量主要取决于车间规模的大小、各项设备的需水量以及用水项目的多少。
对中厚板轧机,它的用水量为70m3/t,现在利用水循环技术,吨钢耗新水量可控制在8 m3以内。
(3)电能消耗
轧钢车间的电能消耗主要驱动主电机和车间内各类辅助设备的电机、照明用电只占耗电总量中很小部分,每吨钢材的电能消耗与钢种、产品种类、轧制道次、轧制温度以及车间用电设备的多少有关。
轧制时总延伸系数越大,或者轧制道次越多,电能消耗就越大。
(4)轧辊消耗
轧辊是轧机的主要备件,其消耗量是由轧辊每车削一次所能轧出的钢材数量和一对轧辊所能车削的次数来决定的。
影响轧辊消耗量的因素很多,主要有:轧机型式及机架数目;轧辊材质;所轧钢材的钢种和产品形状的复杂程度;轧制过程中金属变形的平均性;轧制时所采取的冷却方式和工作条件;操作工的操作水平以及轧辊加工方法。
(5)燃料消耗
轧钢差距的燃料消耗主要用于坯料的加热,常用的燃料有煤、煤粉、煤气和重油等。
其消耗量一般用每吨钢材加热消耗的燃料重量来表示。
有时固体燃料或液体燃料用每吨钢材加热消耗的燃料重量来表示。
每吨钢材的燃料消耗决定于加热时间、加热速度、加热炉结构和产量、坯料的钢种和断面尺寸、入炉时的温度等因素。
初轧生产因采用热锭装炉可以大大节约燃料。
对连续式加热炉而言,炉子产量越高,相对的燃料消耗越小,因此提高轧机作业率,提高炉子生产率是减少单位燃料消耗的重要途径。
另外,坯料断面尺寸愈小,加热时间愈短,燃料消耗也愈少,则燃料消耗系数就愈小。
(6)氧气消耗
轧钢车间氧气主要用于废品切割、坯料的表面清理以及检修各类设备等。
在轧钢生产供应的氧气有两种方法:瓶装运输供应和氧气管供应。
如氧气供应量不大,采用瓶装供应比较方便灵活,工作地点不受限制。
此时氧气消耗按每日需多
少瓶计算;如采用管道集中供应时,氧气消耗量按每小时需用多少m3计算。
8.2综合技术经济指标
(1)日历作业率以轧钢机一年实际工作时间为分子,以日历减去计划大修时间为分母求得的百分数叫做轧机的日历作业率,以式示之:
轧机日历作业率=实际工作时间/(日历时间-计划大修时间)*100%
轧钢机日历作业率是国家考核轧钢企业的日历时间利用程度的指标。
轧钢机的日历作业率越高,轧钢机的年产量就越高。
(2)有效作业率为了便于研究分析和对比考察轧钢机的生产效率,用轧机有效作业率来考核轧机生产作业水平。
实际工作时间占计划工作时间的百分比成为轧机的有效作业率,以式示之:轧机有效作业率=实际工作时间/计划工作时间*100%
(3)成材率用一顿原料能够轧制出合格产品重量的百分数成为成材率,她反映了轧钢生产过程中金属的收得情况。
计算公式为:
b=(Q-W)/Q*100%
=G/Q*100%
=1/K*100%
式中b—成材率(%)
Q—原料重量(吨)
W—各种原因造成的金属损失量(吨)
G—合格的产品重量(吨)
K—金属消耗系数。
提高成材率的途径是减少上述金属损失。
(4)合格率轧制出的合格产品数量(刚才或钢坯)占产品总检验量和中间废品量之和的百分比叫做合格率。
以式示之,即
合格率=合格产品数量/(产品总检验量+中间废品力量)*100%
合格产品数量是榨汁的产品经检验合格后的入库数量。
中间废品量是指加热、轧制、热处理过程中产生的一切废品以及未经成品检验的其他废品。
产品总检验量则是指送至检验台上检验的总量,包括合格产品和检验不合格的其他废
品。
因此可以看出,合格率的高低是反映企业产品质量的重要标志。
(5)劳动生产率劳动者在一定时间里平均每人生产合格产品的数量叫劳动生产率。
劳动生产率的高低反映了劳动者在一定时间里生产产品的多少,换句话说,反映了向社会提供的物质财富的多少。
劳动生产率的高低与劳动者的技术水平、劳动工具的先进程度等因素有关。
因此劳动生产率是考核和反应劳动成果的重要指标。
劳动生产率有实物劳动生产率和产值劳动生产率之分。
1)实物劳动生产率实物劳动生产率也称全员劳动生产率。
它是企业平均每个职工在一定时间里生产的实物数量,即
实物劳动生产率=考核时间内总合格数量/考核时间内全部职工数量(吨/人)2)产值劳动生产率是指生产职工在一定时间内生产的合格产品的总产值。
计算公式为:
产值劳动生产率=考核时间内各合格产品的产值/考核时间内职工总人数(元/人)
职工总人数包括参加生产过程的全部员工。
8.3 本车间主要经济指标
在轧钢生产过程中,有多种的技术经济指标。
其中包括:综合技术经济指标、各项经济材料消耗指标、车间劳动生产率指标以及车间资金与消耗等方面的指标。
而其中尤以产品的数量、质量、各项材料消耗、劳动力使用、资金利用以及轧机作业率等指标最为人们所重视和关心的。
因而这些反映生产水平的重要指标是人们分析和研究的主要内容。
参考同类车间制定的车间技术指标如下表:
表 1 车间技术经济指标。