内部审核计划最新版

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内部审核实施计划

一、审核目的:

本次内部审核其目的在于:

a)确定我司环境/质量管理体系与审核准则的符合程度; b)评价我司环境/质量管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力;

c)评价我司环境/质量管理体系实现规定目标的有效性; d)识别我司环境/质量管理体系潜在的改进方面

二、审核准则:

ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准、体系文件、适用的法律法规、与顾客签订的合同要求等。

三、审核范围:

ISO9001:2015质量、ISO14001:2015环境管理体系所涉及的要求、场所及活动。

四、审核小组:

审核组长:朱志军

审核组员:柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴 双、雷庆、邱冬梅、

吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟清、何浩勇、张宝。

实习内审员:周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、

马俊、杨雯雯、吴承贵、焦飞龙、孙德清、尹朝朝

五、审核日期:

2018年3月29-31日。

六、审核须知:

1、各审核员需遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风正派;

2、请各内审员提前对受审核部门的文件和流程进行熟悉,以便审

核工作的顺利展开;

3、被审部门应在本部门内部指派至少一名具有一定权责且熟悉本

部门所有工作的人员来接待审核(一般为部门负责人),以确保审核的顺利进行;

4、各人员请自行安排好工作时间,确保审核的顺利进行。

5、本次安排了数名实习内审员,见习审核过程,为公司后续内审

员工作储备人才。

FM-QP-22-02 A0

七、审核安排:

编制:审核:批准:日期:日期:日期: