2016审计工作述职报告
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尊敬的领导和同事们:我非常荣幸能够向您们汇报我的审计工作。
在过去的一年中,我负责了多个项目的审计工作,涉及到不同领域和不同规模的企业。
在这份述职报告中,我将详细介绍我所完成的工作以及取得的成绩。
一、工作职责作为一名审计师,我的主要职责是对企业的财务报表进行审计,保证其合法、合规、真实和准确。
除此之外,我还需要进行企业的风险评估、内部控制审计、反洗钱审计等工作。
在过去的一年中,我共计参与了7个项目的审计工作,每个项目的周期都在2-4个月不等。
在每个项目中,我都认真履行自己的职责,努力保证每一个细节都得到了完善的处理。
二、工作成果1.项目1:某大型海外上市公司在这个项目中,我主要是对这家公司的财务报表进行检查和审计,确保其报表准确无误,并且符合大陆和海外的财务法规。
在这个项目中,我和我的团队发现了一些潜在的风险,及时向公司领导进行汇报,同时提出了一些建议,帮助公司进一步规范财务管理。
2.项目2:某知名国内企业在这个项目中,我主要职责是对企业的内部控制进行审计。
在审计中,我们发现了一些潜在的风险,包括不合规的账务处理和财务管理控制不严等。
在和企业领导沟通后,我们建议对内部财务管理加强规范,建立更为严密的内部审计机制。
这些建议也被企业领导接受并采纳,有效降低了企业的风险。
3.项目3:某外资银行在这个项目中,我们主要对银行的反洗钱措施进行了审计,发现了一些不够完善的地方。
在与银行领导沟通后,我们提出了一些建议,包括完善反洗钱制度、加强员工培训等。
这些建议也得到了银行领导的重视,并对银行反洗钱措施的进一步改善起到了积极的推动作用。
除了以上三个项目,我还参与了4个其他项目的审计工作。
在每个项目中,我都尽力保证审计的准确性和完整性,努力为企业提供更好的服务。
三、自我总结在过去的一年中,我非常荣幸能够参与多个项目的审计工作,不仅增长了自己的知识面,也锻炼了自己的审计能力。
在工作中,我遵守标准化的流程,具有较强的组织和协调能力,能够独立完成审计工作并对项目进行全面的质量控制和监督。
审计个人工作述职报告(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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这篇述职报告是我最近一年所从事的审计工作的总结和总结。
作为一名审计员,我的主要职责是审计客户的财务报表,确保其准确无误,并确保其符合所有法律和行业要求。
同时,我还要为客户提供有关财务管理和报表方面的建议。
在过去的一年中,我的工作重点是加强对客户报表的审计,并确保我们的审计过程符合最新的审计法规和标准。
我还参与了多个全国范围内的大型审计案例,负责审核复杂的财务事务,并准确识别并记录任何潜在的问题。
在这个过程中,我通过了难度很高的审计考试,并取得了优异的成绩。
除了以上工作,我每季度还要编写和提交审计报告,向管理层和董事会汇报客户的财务状况,并提供有关财务管理和建议。
通过我的分析和建议,我们的客户在财务管理方面取得了巨大的进步,并改善了企业的运营绩效。
在过去的一年中,我还参与了公司内部项目,帮助改进现有的审计流程,并利用最新的技术和工具来提高我们的审计效率。
这些努力使我们的审计团队能够更好地为我们的客户提供高质量的审计服务。
在这个过去的一年中,我的工作重点是加强对客户报表的审计,并确保我们符合最新的审计法规和标准。
通过我的努力,我们的客户得以改进财务管理,提高运营绩效,并为企业取得成功打下了坚实的基础。
我将继续为我们的客户提供高质量的审计服务,并努力提高我们的审计效率,以满足客户的需求。
审计工作的述职报告范文尊敬的领导:您好!我是××公司财务部门的审计员××,现向您汇报我在过去一年中的工作情况,并对下一年的工作提出一些建议和计划。
一、工作回顾在过去的一年中,我主要负责了公司内部的财务审计工作,具体工作内容如下:1. 审计计划的制定:我根据公司的财务状况、经营特点和风险情况,结合法律法规和审计准则,制定了年度审计计划,并得到了领导的认可。
我将审计资源合理调配,确保了审计工作的全面展开。
2. 审计程序的执行:我按照审计计划,对公司各个部门的财务流程和记录进行了全面的审计。
我采用了抽样和全面审计相结合的方式,确保了审计工作的准确性和有效性。
同时,我积极与公司各个部门的财务人员沟通,及时了解他们的工作情况,并对他们的财务管理提出了一些建议。
3. 审计发现的问题:在审计过程中,我发现了一些财务管理上存在的问题,如资金流转不畅、成本控制不严格等。
我及时向领导汇报,并与公司相关部门进行了沟通,提出了一些建设性的意见和建议。
4. 审计报告的编制:我根据审计程序的执行结果,编制了相应的审计报告。
在报告中,我对公司财务状况进行了详细的描述和分析,指出了存在的问题,并提出了改进措施。
二、工作成果在过去一年的工作中,我取得了以下成果:1. 完成了年度审计工作:按照计划,我及时完成了对公司各个部门的审计工作,确保了审计工作的顺利进行。
2. 提出了合理的建议:在审计过程中,我对公司的财务管理提出了一些建设性的建议,得到了领导的肯定。
3. 帮助公司改进了财务管理:通过我的审计工作,公司在资金流转和成本控制等方面得到了一定的改进,提高了财务管理水平。
4. 编制了详细的审计报告:我对审计结果进行了详细的分析和描述,并提出了改进措施,为公司的决策提供了参考。
三、工作建议在下一年的工作中,我将继续努力,提高自己的工作能力,为公司的财务管理工作做出更大的贡献。
以下是我的工作建议:1. 加强学习和培训:我将不断学习财务审计和相关法律法规知识,提高自己的专业素养。
审计述职报告范本一、绪论审计是一项极其重要的工作,对于企业的经营状况以及财务报告的真实性和准确性起着至关重要的作用。
本次述职报告将对我在过去一年的审计工作进行总结和回顾,以便将经验教训总结出来,为下一阶段的工作提供参考。
二、工作内容在过去的一年里,我主要负责财务审计工作。
具体来说,我的工作内容包括以下几个方面:1.流程分析我对企业的财务流程进行了详细的分析和评估,发现了存在的问题,并提出了改进意见。
通过与相关部门的沟通和合作,我帮助企业优化了内部流程,提高了财务运作的效率和准确性。
2.数据分析我对企业的财务数据进行了详细的分析和比对,确保其真实性和准确性。
通过运用数据分析工具和技术,我发现了一些异常情况并进行了调查。
经过一系列的分析和核对,我向企业提供了准确的财务报告和建议。
3.内控评估我对企业的内部控制制度进行了全面的评估和检查,发现了存在的问题并提供了改进建议。
通过与企业管理层的沟通和交流,我帮助企业建立了一套完善的内部控制制度,确保企业的财务操作和决策的合法性和规范性。
4.风险评估我对企业的风险进行了全面的评估和分析,为企业提供了防范和应对风险的建议。
通过与企业管理层的合作,我帮助企业建立了一套有效的风险管理体系,确保企业的财务安全和稳定发展。
5.其他工作除了以上几个方面的工作外,我还参与了一些特殊任务的执行,如税务审计、法律事务审计等。
在这些特殊任务中,我凭借自己的专业知识和经验,为企业提供了准确的意见和建议。
三、工作成果在过去一年里,我的工作取得了一些较好的成果。
主要包括以下几个方面:1.提高了审计质量通过对企业财务报表的全面审查和分析,我发现了一些潜在的问题,并提出了完善的建议。
通过与企业管理层的沟通和合作,我推动了相关改进和调整,提高了企业的财务报告的真实性和准确性。
2.改进了内部流程通过对企业的财务流程进行详细的分析和评估,我发现了一些存在的问题,并提出了改进意见。
通过与相关部门的合作,我协助企业优化了内部流程,提高了财务运作的效率和准确性。
审计个人工作的述职报告尊敬的领导:您好!我是XX公司审计部门的XX,现向您汇报我过去一年的工作情况和成果。
一、工作概况在过去的一年里,我积极履行审计师的职责,准确、及时地完成了公司交给的各项审计任务。
我所参与的审计工作主要包括财务审计、内部控制审计和风险评估等,对公司的财务状况和经营风险进行了全面的审查,为公司决策提供了重要的参考依据。
二、工作内容与成果1.财务审计在财务审计方面,我对公司的财务报表进行了全面的审核和分析,确保了财务报表的真实性、准确性和合规性。
我仔细审查了公司的资产负债表、利润表和现金流量表,并对其中的重要科目进行了抽样检查,保证了财务报表的可靠性。
此外,我还重点关注了公司的会计政策和会计估计,对其中的重大事项进行了核实和评估,确保了公司会计处理的合理性和准确性。
通过对财务审计的工作,我发现并及时纠正了一些会计处理上的错误,提高了公司财务报表的质量和透明度。
2.内部控制审计作为公司内部控制审计的一员,我深入了解了公司的内部控制制度,并结合实际情况进行了全面的审查和评估。
我对公司各项业务流程进行了详细的了解和分析,发现了一些内部控制上的薄弱环节,并提出了相应的改进建议。
在内部控制审计中,我注重与公司各部门的沟通,与他们共同研究和解决存在的问题。
通过对公司内部控制的审计和改进,我提高了公司的风险管理能力,减少了潜在的经营风险,提升了公司的运营效益。
3.风险评估在风险评估方面,我参与了公司的风险评估工作,对可能对公司经营造成影响的各类风险进行了全面的分析和评估。
我与公司的管理层进行了深入的交流和讨论,了解了他们对风险的认识和预防措施的情况。
通过风险评估的工作,我为公司提供了一份详尽的风险报告,并提出了相应的风险应对措施。
这些措施帮助公司在面对各类风险时能够及时应对,并减少了公司可能面临的经营风险。
三、工作总结与展望通过一年的审计工作,我不仅提高了自身的业务水平和专业素养,也为公司的经营和发展做出了贡献。
审计工作个人述职报告范本尊敬的领导:我是XX公司审计部门的一名员工,在过去的一年里,我承担了许多审计工作,并取得了一定的成绩。
在这个过程中,我学到了很多知识,也提升了自己的能力。
现在,我将回顾我的工作,并向您述职。
首先,我参与了多起财务报表审计项目。
在审计过程中,我仔细分析了公司的财务报表,根据相关标准和法规进行了审查,确保财务报表的真实、准确和完整。
通过对公司财务状况的审计,我发现并纠正了一些问题,并提出了相应的建议,以帮助公司改善财务管理。
其次,我积极参与了内部控制审计项目。
在这些项目中,我对公司的内部控制制度进行了评估,并提出了改进建议,以提高公司的内部控制水平。
我与各部门的负责人密切合作,了解各部门的业务流程和内部控制措施,并针对存在的问题给出了解决方案。
此外,我还参与了一些特殊性质的项目审计。
这些项目可能涉及公司的合规性、风险管理等方面。
在这些项目中,我与相关人员进行了深入的沟通和调查,了解并分析了公司的风险状况,并提出了相应的建议,以帮助公司更好地管理和应对风险。
在工作中,我一直注重团队合作。
我与同事之间互相协作,共同完成各项审计工作。
我与领导保持良好的沟通,及时向领导汇报工作进展,并听取和接受领导的指导和建议。
同时,我也积极参加培训和学习,提升自己的专业知识和技能,以更好地完成工作任务。
总结起来,过去的一年里,我通过参与多个审计项目,不断提升了审计能力和专业水平。
我与团队成员保持良好的合作关系,与领导保持密切的沟通和反馈。
我相信,在未来的工作中,我会继续努力,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢您对我的支持和关注。
此致礼XX。
2016年审计局个人述职述廉报告_述职报告三、认真负责,全力以赴,积极完成各项工作一年来,作为班子主要领导,我带领全局干部职工积极工作,对市委、政府安排以及分管的各项业务工作认真负责,顾全大局,在同事们的共同努力下,及时发现和解决存在的问题,创造性地开展工作,较好地完成了各项工作任务。
(一)业务工作完成情况今年共完成审计项目86项,占年初计划16项的538%,审计查出主要问题金额5,651万元,其中:违规金额3,827万元,管理不规范金额1,824 万元;审计处理处罚金额5,694万元,其中:应减少财政拨款或补贴1,867万元,应缴纳其他资金3,827万元;审减基建投资金额2,093.52万元。
已投入党建扶贫资金5.57万元。
完成审计信息28期52篇,其中审计署采用1篇,省审计厅采用1篇、州政府采用1篇,州局采用18篇,市政府主要领导作出重要批示审计要情2篇。
(二)党建扶贫工作完成情况一是联乡驻村工作。
切实为群众办好事、实事。
我局驻村帮扶点高坪镇英坪村茶场移民10余户因住房年久失修,屋顶破损、漏雨现象严重,由于资金困难无力维修。
我局会同高坪镇政府积极制定帮扶方案,提供水泥30吨、钢筋2吨、沙子100方,采取村委协作,群众自建的方式,及时解决群众生产生活困难,这一举措深受当地群众和镇党委、政府好评,着力提高了人民群众的满意度和幸福感。
二是认真开展“三敢三拼”和“创建创业型城市”活动、重落实。
我局在自建党建帮扶点陆坪镇凤凰村甲岩组,一是促成5户农户租用土地200多亩发展太子参、桔梗、金银花、姨妈菜等中药材种植。
二是引导两农户自行投资35万元建立起了娃娃鱼养殖基地,购进的400尾娃娃鱼长势活跃。
我局充分依靠当地自然资源为农民大力发展特色种养殖业,走出了一条致富的新路子,效果明显,深受农户。
今年,按照年初计划,不仅完成了同级财政税收预算执行情况审计、乡镇财政预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、社会保障资金审计、农村中小学布局调整情况专项审计调查、保障性住房审计、固定资产预决算审计等项目。
审计人员述职报告范文尊敬的领导:我是审计部门的一名审计人员,在过去的一年里,我深入工作,不断提升业务水平,服务于公司的发展和管理。
现将我过去一年的工作情况和成果进行总结和述职,希望能够得到领导的认可和指导,以推动我部门的工作更加出色。
一、工作情况1、项目审计:在过去一年里,我参与了多个项目的审计工作,在审计过程中,我通过充分了解被审计对象的情况,梳理项目要点,并结合实际情况制定了详细的审计计划。
在执行过程中,我采用了有效的审计方法和技术,对被审计对象的财务状况、业务运营、内部控制等进行全面的审计,发现了一些潜在风险和问题,并提出了合理的建议。
同时,我也与被审计对象进行了充分的沟通和交流,以便更好地理解问题的本质,进一步提升审计的针对性和准确性。
在审计结束后,我按照规定的流程,编制了详细的审计报告,并与相关部门进行了沟通,确保审计结果得到及时的反馈和处理。
2、内部控制审计:作为审计人员,我也积极参与了公司的内部控制审计工作,在过去的一年里,我与团队成员一起,对公司的内部控制体系进行了全面的审核和评价。
我们对公司各个环节和流程进行了详细的梳理和分析,发现了一些不符合标准的地方,并提出了相应的整改意见。
同时,我也积极参与了内部控制的优化工作,与相关部门密切合作,共同制定了改进方案,并在实施过程中进行了跟踪和监控,确保内部控制的有效性和持续改进。
3、风险管理:在过去一年里,我也参与了公司的风险管理工作,通过与风险管理部门的沟通和协作,及时了解了公司的风险情况,并制定了相应的风险管理方案。
在工作中,我注重风险的识别和分析,并提出了相应的防控措施。
同时,我也参与了公司的风险应对演练和评估工作,以确保公司在面临风险时能够及时、有效地应对。
二、成果总结在过去一年里,我在项目审计、内部控制审计和风险管理等方面取得了一些业绩,具体总结如下:1、项目审计方面,我参与的项目数量有所增加,不仅丰富了自己的工作经验,也提高了审计的效果和水平。
审计工作述职报告范文(7篇)审计工作述职报告内容(篇1)审计工作是一门非常具有挑战性的职业。
作为一名审计员,我一直以认真负责的态度对待我的工作,认真地执行每一个审计任务。
在这个工作年度结束之际,我想写一篇总结,回顾一下在这一年里所取得的成果和遇到的困难吧。
一年来,我参加了多个审计项目。
每个项目都有其独特的属性和难度。
虽然这些项目是有些枯燥的,但是我从中学到了很多关于企业财务、运作和管理的知识。
在这个过程中,我完全掌握了审计报告的编写和重要性,同时也掌握了如何根据审计结果提供合理的建议和意见。
我也知道了,在整个审计过程中,审计员需要与客户建立良好的工作关系,并了解客户所处的环境和特殊情况,以便更好地完成审计任务。
在审计期间,我也遇到了一些困难和挑战。
在进行一次小企业财务审计时,我遇到了一位非常顽固的管理人员。
他完全封闭了审计员的工作,对我们的询问不予回答。
我们最后不得不向客户的高层领导请求帮助,才得以完成这个项目。
这样的经历使我更加重视沟通能力和人际交往的重要性。
此外,我还学会了如何与领导、同事和客户建立更加良好的关系,以达到共同的目标。
除了这些,我还在审计过程中磨练了自己的技能和品质。
我尤其在时间管理、检查和资料分析方面取得了很大的进步。
同时在工作中,我也再次明白了一个历史真理——话要说在心里。
无论我们做什么事情,都需要认认真真地对待。
小心谨慎、认真负责的态度是做好工作的必要条件。
总的来说,作为一名审计员,这个年度对我来说是一个学习和提高的机会。
我深深认识到了细心、耐心、坚韧不拔的重要性,并学会了如何与他人协同工作。
同时,我也了解到审计工作的难度和挑战,并明确了自己未来的发展方向。
在未来的工作中,我将持续努力,精益求精,为客户提供最佳的服务和成果。
审计工作述职报告内容(篇2)20xx年是吉林奥莱特公司推进企业改革、拓展市场、持续发展的关键年,同时也是审计部建立、建全公司制度、执行工作的第一年。
在成立的这二个月中,审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕公司整体工作部署和审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。
审计个人述职报告尊敬的领导:您好!我是XX部门的XX,特此向您提交本年度的个人述职报告。
在过去的一年里,我努力工作,按照公司的要求和领导的指导,完成了各项任务,并取得了一定的成绩。
现将我过去一年来的工作情况做以下总结:一、工作目标完成情况在过去一年中,我根据公司制定的工作目标,按时完成了各项任务,并取得了一定的成绩。
我的主要工作目标是提高部门的工作效率和质量,提升团队的凝聚力和合作能力。
通过科学的管理和有效的沟通,我成功地实现了上述目标,并得到了领导和团队成员的认可和赞赏。
二、工作内容和成果在过去一年中,我主要负责XX部门的日常工作,包括计划制定、资源分配、任务跟进等。
我积极参与各项会议,合理安排工作进度,并协调各部门之间的合作关系,使得工作进展顺利。
在工作中,我不断学习和提升自己的专业技能,不断完善工作流程,以提高工作效率。
在我所负责的项目中,我积极参与项目组的工作,积极解决项目中遇到的问题,并取得了一定的成果。
我准确把握项目要求,确保项目按时完成,并且保证项目质量符合公司的要求。
在与团队成员的合作中,我注重团队合作精神的培养,提高团队的凝聚力和合作能力。
三、工作中遇到的问题和解决措施在过去一年中,我也遇到了一些难题和挑战。
首先,部门间的协作有时会出现一些问题。
为了解决这个问题,我加强了与其他部门的沟通和协调,增进了彼此之间的了解和信任,最终实现了良好的合作关系。
此外,在一些重要项目中,由于时间紧、任务重,工作压力较大。
我采取了一系列措施来应对这些问题,如合理安排工作时间、提高工作效率等。
通过这些措施的实施,我能够在压力下保持良好的工作状态,以高质量完成任务。
四、个人成长和改进在过去一年中,我充分认识到自己的不足之处,并不断提升自己的能力。
我积极参加培训和学习,提高自己的专业知识和技能。
同时,我也不断反思自己的工作方式和方法,总结经验教训,并在以后的工作中进行改进。
通过这些努力,我的工作能力得到了一定的提升。
尊敬的领导、各位评审专家:我是XX公司的专职审计师,在这次年度审计工作中,我担任了负责人的职务,负责对公司的财务状况进行全面、深入地审计和检查,对于公司的经济运行状况提出了合理、准确的意见和建议。
在此,我向各位领导和评审专家汇报年度审计工作的情况以及取得的成果。
1.审计任务及目标为了准确、全面地反映公司的财务状况,我们在审计之初先制定了明确的审计任务和目标。
具体包括:(1)检查公司的财务账簿、凭证、票据等是否真实、准确、合法。
排除虚假帐务和未记录账务。
(2)对公司的内部控制制度进行评估,发现问题并提出针对性的改进建议。
(3)对公司主要经济业务的合规性、会计处理、业务流程等进行审计,找出财务状况不良的根源和可行的改进措施。
(4)判断公司财务状况是否可以可靠地体现于财务报表。
2.审计方法和过程在制定了明确的审计任务和目标之后,我们采用了一系列专业的审计方法和过程对公司进行全面的审计工作。
具体包括:(1)采用随机抽样法对公司数据进行全方位的抽样检验。
(2)对公司的会计政策、会计核算方法等方面进行透彻的了解。
(3)对公司的内部控制制度进行评价,并制定相应的改进措施。
(4)对公司财务报表进行复核和比对,并进行数据分析和非常规审计工作。
3.审计成果和建议在经过几个月的审计工作后,我们终于完成了今年的审计任务。
在审计过程中,我们遇到了一些问题和困难,但我们克服了这些困难在您的领导下完成了工作。
我们经过彻底审查和检验,最终对公司的财务状况做出了合理、准确的意见和建议。
具体内容如下:(1)公司的会计记录、报表出具、账目清晰,并有必要的合法的凭证和票据支持财务报表;(2)公司的内部控制制度健全,但仍需进一步加强和完善;(3)公司的资金利用及借款、放贷行为不合规范,需要采取措施加以规范;(4)公司的资产、负债、权益明细账中有部分内容与财务报表不符合,需要进行核对和调整。
在此,我对公司领导的高度重视和全体审计人员的辛勤工作表示感谢,并建议公司在今后的经营活动中,健全内部控制制度,规范管理流程,合理运用资金,确保财务数据的真实性、准确性和合法性,为公司的可持续发展筑牢坚实的基础。
2016审计述职报告小编给大伙儿介绍2016审计述职报告,希翼能对大伙儿有所帮助。
2016审计述职报告(1)各位领导:一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计打算,紧紧环绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入降实这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,要紧表如今:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的别了解、别熟悉,工作过分慎重小心,甚至有些领域别敢介入,到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过大半年的努力,我如今差不多全部融入到了那个充满活力、朝气的大伙儿庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
只是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门领导的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年比一年有起色。
并且也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作:一、20XX年的要紧工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一具比较新的部室,领导寄托我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体味议上,就依照制定的年度工作打算,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工别分家的原则,进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行,为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对分公司财务治理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业,由于种种原因,该公司向来没有建立起完整、严密的内部核算治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的别真实性,也给总公司的财务治理带来了一定的风险性。
审计的述职报告范文
尊敬的领导:
我是贵公司的审计部门负责人,根据公司要求,我特此提交本部门的年度述职报告。
过去一年,审计部门紧密围绕公司经营目标和风险管理需求,认真执行审计工作,取得了一定的成绩。
主要工作内容如下:
一、审计项目开展
1. 全面参与了公司的财务审计工作,对财务数据的真实性和完整性进行审核,提出了相关意见和建议。
2. 积极开展内部审计工作,督促各部门加强内部控制,发现了潜在的风险隐患,并及时提出改进建议。
二、审计报告编制
1. 按时完成审计报告的编制,准确记录审计结果和问题整改情况。
2. 对关键问题进行深入分析,为公司决策提供了依据和建议。
三、审计成效
1. 有效提高了公司内部控制效果,减少了财务风险。
2. 对外部合作伙伴的财务信誉评估起到了积极作用。
四、建议和改进
1. 提出了一些审计改进意见,帮助公司加强财务管理和内部控制。
2. 继续加强审计部门人员的培训,不断提升团队整体业务水平。
总结一年工作,审计部门在财务审计、内部审计等方面取得了一定的成绩,但也存在一些不足之处。
在新的一年,我们将继续努力,提高审计工作质量,为公司的稳健经营和可持续发展贡献力量。
谨此报告,请领导批示。
审计部门负责人
日期:XXX年XX月XX日。
尊敬的公司领导:我是贵公司的审计员,我在过去的一年中认真地完成了对公司各项业务的审计工作。
现在,我要向公司领导汇报我这一年来的工作情况。
一、工作概述在过去的一年中,我认真完成了内部审计和外部审计的工作。
我负责审计公司的各项业务,包括财务、人力资源、采购、营销和生产等方面,确保公司的经营活动符合相关法律、法规和规章制度,减少公司运营风险,提高公司的经济效益。
二、工作重点1.内部审计在内部审计方面,我主要关注公司业务流程、内部控制制度和信息系统安全等方面,确保公司经营活动的规范性。
我深入了解公司的业务流程和控制要点,分析了公司的财务决策和成本效益,发现了公司运营中的不足和风险点,并提出了相应的建议。
2.外部审计在外部审计方面,我重点关注公司财务报表的真实性和准确性,确保公司的财务报表符合国家和行业相关准则。
我认真审核了公司各项收支账目,确认了公司的营业收入、利润和税费等数据的真实性,并在审计过程中发现了不规范的情况并及时处理。
三、工作成果通过一年的努力,我所完成的审计工作得到了公司领导和相关部门的认可。
在内部审计中,我发现了公司业务流程中的不足和风险点,提出了改进的意见和建议,使公司在运营中能够更加规范和高效。
同时,在外部审计中,我审核了公司的财务报表和账目记录,确认了公司的经营状况良好,并对公司的财务管理工作做出了更科学和合理的推荐。
四、不足和改进在工作中,我发现自己仍有许多不足之处。
我应该进一步提高审计工作的思维和判断能力,更加熟练地掌握相关的法律、法规和规章制度,以便更加准确地评估公司的运营情况。
我应该加强审计与业务部门之间的沟通和协调,使得审核意见和建议能够更好地得到接受和实施。
我应该不断学习和提升自己的专业能力,以满足公司快速发展的需要。
以上就是我的审计工作述职报告,谢谢公司领导和相关部门在过去一年的支持和信任。
我会在以后的工作中更加努力,为公司的发展做出更大的贡献。
审计工作述职报告审计工作述职报告一、工作总结今年,我在公司担任审计主管的职务,负责对公司各项业务进行审计和风险评估工作。
在过去的一年里,我积极投入工作,努力达成工作目标。
通过着重关注内部控制的改善以及风险防控的加强,我成功提高了审计效率,发现并解决了一些问题,为公司的发展和运营管理提供了良好的支持。
二、工作目标和计划在本年度的工作中,我制定了以下两个主要目标和相应的工作计划:1. 提高审计效率:通过建立和完善审计流程、工具以及信息系统的自动化,减少人工操作的时间和错误率,提高审计效率。
我与财务部门紧密合作,对其内部控制进行评估,提出了一些建议和改进建议。
通过优化审计流程,我成功减少了审计时间,并最终达到了提高审计效率的目标。
2. 加强风险防控:通过对公司各项业务的风险评估和内部控制的审查,发现并解决了一些潜在的风险问题。
我与相关部门合作,制定并推行了一系列风险防控措施,强化了公司的内部控制体系。
这些措施有效地提升了公司整体的风险防控能力,并为公司的可持续发展提供了保障。
三、主要工作内容和成果1. 审计流程优化:通过对公司内部控制流程的评估,我提出了一些建议,使审计流程更加高效。
我进行了一系列的培训,向公司员工介绍了新的审计流程,并解答了相关问题。
这些改进措施不仅提高了审计效率,也提升了员工对审计工作的理解和配合度。
2. 风险评估和内部控制审查:我对公司各项业务进行了风险评估和内部控制审查,发现了一些潜在的风险问题。
我与相关部门合作,制定了相应的风险防控措施,并推行到位。
通过这些措施,我们成功防止了一些潜在的风险,并为公司的风险防控工作提供了支持。
3. 问题发现和解决:在审计过程中,我发现了一些问题,并及时与相关部门和员工沟通和协商,提出了解决方案。
通过与相关人员的密切合作,这些问题得到了及时解决,有效地减少了公司的风险和损失。
四、存在的问题和不足在审计工作中,我也存在一些问题和不足:1. 缺乏专业知识:在一些特定的领域,我还缺乏专业知识。
2016内部审计述职报告给大家介绍2016内部审计述职报告,希望能对大家有所帮助。
2016内部审计述职报告(1)今年以来,我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策,以党的十七大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素质、外树形象"的指导方针,认真贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,认真履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成绩。
在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。
截止2010年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。
一、履行工作职责及主要任务完成情况(一)圆满完成预算执行情况审计根据局里统一安排,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位XX年年度预算执行情况的审计,并延伸审计了所属单位13个。
通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制,重视专项基金的安全完整和保值增值。
(二)精心准备,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务按照省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业XX年年度税收征收管理的专项审计调查。
调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。
调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统一定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和配合,使审计调查工作进展顺利。
调查中我们主要发现:一是部分企业纳税申报不准确,存在少缴税款的情况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一致;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。
近几年,审计工作日益受到企业和政府的重视,成为了一项非常重要的工作。
审计工作旨在为企业或机构提供专业、客观和独立的审计意见,帮助企业或机构更好地管理和运营。
作为审计人员,我们需要认真履行自己的职责,切实发挥好我们的作用。
因此,编写《审计工作述职报告》是一项非常重要的工作,这可以反映出我们的工作绩效工作成果,并为我们未来的工作提供一个重要的参考。
在本次报告中,我将分享我在审计工作方面所做的一些工作,包括所涉及的公司和部门的总述、工作清单和我在审计工作中遇到的一些主要问题和解决方案。
一、公司和部门总述在我所负责审计的公司和部门方面,需要指出一些关键点。
该公司是一家大型互联网企业,主要从事电子商务和搜索引擎领域的业务。
我所负责审计的部门是该公司的人力资源部门,是该公司非常重要的一部门。
该公司在全国各地都有分布,因此我的审计工作涉及到了多个地区。
二、工作清单在审计工作中,我所负责的部门涉及到很多方面,例如:人力资源管理、薪资和福利管理、培训和发展、招聘和聘用、员工福利和社会保险等。
为了确保我的工作能够做到详尽和准确,我根据工作清单进行工作安排和任务分配。
在这里我将列出我在职期间完成的某些主要任务。
1.薪资和福利管理方案审计我受命审计该公司的薪资和福利管理方案。
我的任务是对该公司的薪资体系、员工福利和社会保险政策进行审计,确保这些方案与法规和标准相符,并确保对员工的支付和福利管理正确无误。
为了达到这个目标,我对该公司的薪资体系进行了详细的审查,特别是注意到了其中的重点区域。
最终,我提交了一份完整的报告,包括一些具体的建议和发现。
2.招聘和聘用程序审核我同时也审计了该公司的招聘和聘用程序。
我的任务是确保对员工的聘用和招聘程序符合标准,并查明是否存在潜在的风险和问题。
为了达到这个目标,我对该公司的招聘和聘用程序进行了详尽的审查,并制定了一些重点审查的项。
最终,我提交了一份完整的报告,包括一些具体的建议和发现。
尊敬的领导:我是某某审计事务所的某某,任职审计师一职。
非常感谢您的予以关注,现就我的工作情况作出述职报告。
一、工作简介我主要从事的审计工作是对企业的财务报表进行审计,检查企业的经济活动是否按照财务会计准则的规定进行,并对其财务报表真实性、准确性进行审计、同时,我还负责检查企业内部控制机制是否可靠,帮助企业发现存在的风险隐患和存在的经济问题。
二、工作方法从我进入到这个单位以来,我一直坚持严格按照审计制度和规定,始终保持扎实的工作作风,坚持以客户为中心,不断创新工作方法。
在审计工作中,我认真落实了质量、效益和效率三个方面的标准,秉承着严审慎查的工作原则,经常在盘点现场花费较长时间,保证了审计的精准度和准确性。
对于发现的问题和隐患,我及时与企业方沟通,提出切实可行的改进措施,帮助企业解决出现的问题和隐患,同时提高了企业的内控水平和经济效益。
三、工作表现在审计工作中,我一直秉承着诚信、慎重、精细、勤奋、高效的工作态度,以及良好的人际关系和沟通技巧,得到了客户的信赖和赞誉。
在工作过程中,我不断向领导汇报,并听取领导的指导和建议,提高了自己的专业水平和工作能力,同时也不断为公司的发展做出了贡献。
同时,我还加强了内部合作,保持了团队之间的协作和精神,提高了工作效率和质量。
四、未来发展作为一名审计师,我会继续努力学习,提高自己的业务水平和工作能力,努力实现职业生涯的规划和自我价值的提升,为公司的发展和客户的信赖贡献自己的力量。
在工作中,我要坚守率真的态度,认真地思考和执行领导的指示和规定,更好地发挥自己的作用,以协同的心态,努力开拓市场业务。
五、总结在这一年的审计工作中,感谢领导的信任和支持,让我有机会在实践中学习、成长,展示出自己的才华。
未来,我将继续保持积极向上的工作态度和良好的职业素养,全面提升自己的核心竞争力和业务水平,为审计事务所发展贡献自己的力量。
谢谢!。
2016审计工作述职报告小编给大伙儿介绍2016审计工作述职报告,希翼能对大伙儿有所帮助。
2016审计工作述职报告(1)今年以来,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下,环绕十项重点工作,按照全面转型、提升价值的要求,积极开展各项审计监督活动。
一、上半年开展的要紧工作(一)坚持揭露和反映咨询题,仔细履行审计监督职责。
上半年,我局共开展了23个项目的审计,已完成审计项目15个,查出违规资金320万元,治理别规范资金3008万元,应上缴财政311万元。
移送纪检部门案件线索1项,有2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
提交审计专题、综合性报告和信息简报28篇,被批示采纳18篇。
一是关注财政全口径预算的编制和执行。
对全部政府性资金治理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。
反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的咨询题,对没按预算执行的5个项目预算安排经费154万元予以收缴财政。
二是关注民生资金的治理。
对财政教育投入及资金使用事情、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。
着力反映民生政策降实、惠民政策目标实现和民生资金的治理中存在的咨询题,促进保障和改善民生。
如保障性住房跟踪审计,反映的咨询题引起了县政府的重视,降实了4500平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。
三是关注金融风险、税收征管和资产治理。
关注金融风险,对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查,反映了小额贷款公司风险操纵治理中存在的咨询题,促进企业建立了抵质押治理细则、拨备制度、信息披露等制度,完善内部操纵制度,提高风险操纵能力。
加强对税收征管的监督,对我县2012年印花税征管事情进行了专项审计调查,反映了印花税征管中存在的咨询题。
地税部门依照审计发觉的咨询题,加强了同有关部门的信息沟通,阻塞了印花税征管漏洞,并补缴相关纳税人漏缴印花税24万元。
开展政府性房产治理审计调查,反映了政府性房产治理、政府性房产出租等方面存在的咨询题,促进有关部门完善治理机制,加强了对政府性房产的治理。
四是关注财务收支真实合法性咨询题。
对管道安装队财务进行了审计,查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等咨询题,并按照有关规定做了严肃处理。
对疾病预防操纵中心财务进行了审计,查处了该单位私设小金库、托付检验回扣款收入别入帐及套取现金等咨询题。
有关线索移送纪检部门进一步查实后,2名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。
五是关注政府投资建设的治理。
完成政府投资建设项目施工治理事情专项审计调查,反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的咨询题。
开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等10个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。
开展了便民服务中心工程跟踪审计,加强了工程建设全过程的监督。
六是关注经济责任的履行。
召开了经济责任联席会议,通报了2012年经济责任审计结果,进一步明确了部门工作联动机制。
仔细降实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。
今年以来,对3位离任局长开展了离任经济事项交接,对新任的4位正科级领导干部进行了任前告知,促进了工作衔接,提高了领导干部履行职责的责任和廉政意识。
依照组织部门和国资办的要求,目前,已组织开展了对2位离任局长和1位在职国有企业负责人的经济责任审计。
(二)着力推动审计整改,努力推进审计成果的利用。
一是进一步加强推进审计整改的机制建设。
把强化审计结果运用列入我县2013年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容,对推进审计成果利用,促进审计发觉咨询题的整改起到了积极的作用。
二是注重增强审计建议的针对性。
在严肃查处违纪违规咨询题的并且,力求见微知著,挖掘咨询题背后的原因,分析体制性障碍、制度性缺陷和治理上的漏洞,以对症下药,提出解决咨询题的方法,促进咨询题的解决,幸免屡查屡犯。
三是着力推进咨询题的整改。
今年以来,对审计发觉的咨询题及时向政府汇报,并与相关部门进行沟通,促进了一些咨询题的整改。
如县政府成立了市政公司,解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系别顺咨询题;税务部门完善印花税征管机制,补缴了漏缴的印花税;等。
此外,依照今年5月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对5个审计报告的批示精神,目前,正就今年以来审计发觉咨询题的整改与相关单位进行沟通,以提出更加具体的整改措施,推进审计发觉咨询题的整改。
(三)加强内部建设,着力夯实审计事业进展的基础。
一是着力提高干部素养。
采取请进来教、走出去学等各种学习方式,开展了学习型机关创建活动;结合审计工作实际,开展了领导作表率、作风抓促带活动;别断健全完善内部治理,开展廉政教育,加强了廉政风险的操纵;促进了干部作风的进一步转变,提高了干部的综合素养,推进了各项审计工作的开展。
今年以来,年度打算的各项重点工作顺利推进,审计质量意识别断提升。
有3篇论文在市审计系统评比中获奖,有2篇调研论文获我县2012年度优秀调研成果,有1篇调研论文获浙江省审计厅优秀调研成果。
有5个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。
二是着力推进审计信息化建设。
按照早安排、早部署的原则,在年初安排审计项目时充分思考计算机在审计实施中的利用,今年利用计算机技术开展了印花税征管事情、部门预算事情审计。
积极组织审计干部参加AO-OA计算机培训班。
今年以来有2篇AO-OA应用实例分别获审计署AO应用实例应用奖和鼓舞奖。
2013年4月我局被市审计局授于2012年度审计信息化组织推进先进单位。
三是着力推进内审指导工作。
今年以来,我局积极探究创新内审工作的内容和方式,完善内审运行机制,出台了考核奖励政策,引导内审部门采取有效措施,按照创新、务实、重质的工作理念,积极主动开展内审工作。
2013年2月我局获全市2012年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。
5月,《洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计》等6个内审项目获市内审优秀和表彰项目。
半年来,我县审计工作尽管取得了一些成绩,但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离,特别是在贯彻降实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有不少工作有待重视和加强。
二、下半年的工作安排实施十项重点工作,深入开展五型机关创建。
一是领导干部经济责任审计。
按照以权定责、以责定评、以评定审的思路,完善经济责任审计量化指标,完成东屏街道、原规划建设局、供销社等9个单位10位领导经济责任审计。
力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%,经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%,离任交接对象离任交接率达到100%。
二是稳步推进固定资产投资审计。
完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中(大门镇中)一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管工程竣工结算审计9个投资项目审计。
三是环绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。
开展社保资金审计重点资金跟踪审计、三公经费专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。
四是深化五型机关创建。
以建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关为目标,进一步优化工作流程、别断推进机关工作提速提质提效。
进一步深化政务公开,别断提升服务型机关建设。
进一步推进学用转化,别断提高机关干部素养和能力。
进一步完善廉政风险防操纵度,别断深化廉洁型机关建设。
2016审计工作述职报告(2)今年以来,我局在县委、县政府和市审计局的领导下,积极开展各项审计监督活动,较好地发挥审计保障经济社会运行的免疫系统功能作用。
上半年,共完成审计项目10个,查出违规资金629万元,治理别规范资金5277万元,应上缴财政619万元,核减政府投资项目工程造价398万元,移送有关部门案件线索3项。
提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇,被批示采纳15篇。
一、上半年开展的要紧工作(一)开展财政预算执行审计。
对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计,进一步摸清全部政府性资金来源,分析了收入结构、可动用资金、负债等事情。
在本级财政预算执行审计中,反映了预算编制别完整别准确、预算追加项目没执行、部分预算执行别到位、预算收入治理别规范、中小企业扶持资金绩效别够明显,房改资金挤占廉租住房保障资金等咨询题,处理上缴财政462万元。
部门预算执行审计反映了预算别准确、基本支出挤占项目经费等事情。
政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量别适度,大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门,增加了政府负债等咨询题,并提出了审计建议。
(二)开展税收征管事情审计。
对土地增值税征管事情进行了专项审计,反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于治理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算别及时等咨询题,要求地税部门收回漏缴税款88万元,并阻塞征管上的漏洞。
(三)开展清风肃纪审计。
对公务支出公款消费进行了专项审计。
反映了公务支出公款消费中存在的公务接待别规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等咨询题,并催促26家主管部门进行整改。
对办公用品政府集中采购进行了专项审计,反映了办公用品采购没有编制预算,部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等事情,存在部分采购价高于上协议价、同种型号设备别同供应商价格别同、别同单位向同个供应商采购同种型号设备价格别同等咨询题。
(四)开展民生资金审计。
对xx县2012年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计,反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关别严、后续治理维护缺乏等咨询题。
目前已追回被骗取财政资金27万元。
此外,组织开展了森林xx建设项目实施和资金资金治理跟踪审计。
(五)开展政府投资审计。
对xx县2014年城镇保障性安居工程进行跟踪审计,反映了个别项目没有降实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化治理有待加强等咨询题。
促使住建部门降实保障性安居工程规费减免政策,收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。
完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计,核减工程造价398万元。
开展了110KV新城(xx)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。
积极探究固定投资项目跟踪审计,开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。
(六)开展经济责任审计。
召开2015年经济责任审计进点会议,明确2015年经济责任审计工作任务,强调部门工作联动机制,降实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。