果蔬大棚投资项目预算报告
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温室、大棚投资项目预算报告规划设计 / 投资分析一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况(一)公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。
基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。
(二)公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入16538.18万元,同比增长20.83%(2851.55万元)。
其中,主营业务收入为13533.74万元,占营业总收入的81.83%。
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4790.25万元,较2017年同期相比增长399.42万元,增长率9.10%;实现净利润3592.69万元,较2017年同期相比增长686.08万元,增长率23.60%。
2018年主要经济指标三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
温室大棚建设项目规划及预算doc一、项目概述温室大棚建设项目是指在固定的区域内搭建带有隔热保温、调控温湿度等功能的大型农业生产设施,用于种植蔬菜、花卉等农作物。
本项目的目标是利用温室大棚的优势,提高农作物的产量和品质,并实现农业生产的节能、环保和可持续发展。
二、项目规划1.地点选址:选择光照充足,土壤肥沃且排水良好的区域作为建设地点。
2.建设规模:根据市场需求和投资预算,确定温室大棚的建设规模。
3.温室结构:选择合适的温室结构,如玻璃温室、塑料膜温室等,考虑使用寿命、保温性能和造价等因素。
4.灌溉系统:建设高效的灌溉系统,包括喷灌、滴灌等,以提供合适的水分和养分供应。
5.通风系统:安装通风系统,以保证温室内空气的流通和调控温湿度。
6.温室设备:选购适用的设备,如加温设备、通风设备、照明设备等,以满足农作物生长需求。
7.配套设施:建设配套设施,如储藏库、办公室、生产间等,以支持温室大棚的生产和管理工作。
8.培训和管理:组织培训农技人员,提高管理水平和技术能力,确保项目的顺利运行。
三、项目预算1.土地租赁费用:根据租赁地点、面积和租期等因素,预计土地租赁费用为XXX元/年。
2.温室大棚建设费用:根据建设规模和温室结构等因素,预计温室大棚建设费用为XXX元。
3.灌溉系统费用:根据灌溉系统的规模和技术要求等因素,预计灌溉系统费用为XXX元。
4.通风系统费用:根据通风系统的规模和技术要求等因素,预计通风系统费用为XXX元。
5.温室设备费用:根据农作物的种类和生长需求等因素,预计温室设备费用为XXX元。
6.配套设施费用:根据配套设施的规模和功能等因素,预计配套设施费用为XXX元。
7.培训和管理费用:根据培训和管理人员的数量和培训周期等因素,预计培训和管理费用为XXX元。
8.其他费用:包括工程监理费、工程保险费等预计为XXX元。
总预算费用为土地租赁费用+温室大棚建设费用+灌溉系统费用+通风系统费用+温室设备费用+配套设施费用+培训和管理费用+其他费用,预计总预算为XXX元。
温室大棚建设项目规划及预算书1.项目背景与目标温室大棚建设项目旨在提供一个有利于蔬菜和植物的生长环境,以满足当地市场对于新鲜蔬菜和其他植物的需求。
该项目的目标是打造一个高效、可持续的蔬菜种植基地,同时为农民提供就业机会,促进农业发展,提高当地居民的生活水平。
2.项目范围与计划(1)项目范围:建设多个温室大棚,包括蔬菜、花卉以及其他植物的种植区域。
同时,还需要建立种植管理系统、水源供应设施以及温室大棚的维修和保养设备。
(2)项目计划:-第一阶段(3个月):确定用地,进行土地处理和平整,建立种植管理系统,并购买必要的设备。
-第二阶段(6个月):建设温室大棚,安装灌溉和采暖设备。
-第三阶段(9个月):进行蔬菜和植物的种植,同时进行维护和管理。
(1)建设预算:-土地费用:300,000元-温室大棚及设备购置费用:500,000元-种子和苗木费用:100,000元-建设和安装费用:300,000元-其他杂费:100,000元-自筹资金:300,000元-政府补贴:500,000元-银行贷款:500,000元4.项目运营与盈利模式(1)项目运营:-种植与管理:聘请专业农艺师负责蔬菜和植物的种植、施肥、灌溉和病虫害防治等。
-销售渠道:与当地超市、餐馆、农贸市场建立合作关系,直接销售产品,同时通过线上渠道进行销售。
-市场推广:进行市场宣传,吸引更多的消费者购买。
-成本控制:合理控制生产成本,提高效益。
(2)盈利模式:-销售收入:通过直接销售和线上销售来获取收入。
-政府补贴:获得政府补贴作为经营收入之一5.预期成果与社会效益(1)预期成果:-建设一批现代化、环保的温室大棚,提供一个高效、可持续的蔬菜种植基地。
-提供农民就业机会,提高当地居民的生活水平。
(2)社会效益:-促进当地农业发展和经济增长。
-提供新鲜、健康的蔬菜和植物,改善民众的饮食环境。
-减少对外地产品的依赖,实现农产品的自给自足。
以上为温室大棚建设项目的规划及预算书。
第一章总论一、项目名称:无公害蔬菜大棚建设项目二、建设地点:大青沟镇大青沟村三、建设规模及内容:项目占地面积100亩,建设日光温室蔬菜大棚100栋,蔬菜育苗基地1000平方米。
四、建设条件:地理环境优越,四季分明,光照充足,热量丰富,气候温暖,雨量充沛,无霜期长,对蔬菜生产非常适应。
五、投资概算及资金筹措:经测算建设1栋蔬菜大棚需投资10万元(含征地费),其中,棚架及覆膜60000元,保温被10000元,墙体20000元,灌溉设施10000元。
100栋蔬菜大棚共需投资1000万元。
该项目采取国家投资与企业自筹相结合的资金筹措办法。
总投资1000万元中,其中申请国家补助资金 800万元,企业自筹200万元。
六、建设期限: 2011年4月30日起至即从 2011年9月30日止。
七、效益分析:建设1栋高标准温室大棚,年产蔬菜2万公斤,按每公斤平均4元计算,年产值为8万元,去除成本年纯收入可达5万元。
100栋蔬菜大棚年纯收入500万元,2年即可收回全部投资,经济效益十分可观。
第二章项目背景蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品,是人们保持膳食平衡的重要食物。
蔬菜生产属劳动密集型产业,是生产高效农业项目之一,也是农民增收的主渠道。
大青沟镇地处尚义县政治、经济、商贸、交通中心,具有发展设施农业的特殊优势。
为促进菜蓝子工程的健康发展,确保城镇及周边乡镇居民四季蔬菜的均衡供应,计划在大青沟镇大青沟村新建高标准日光温室蔬菜大棚示范区,新建高标准温室大棚100栋。
大青沟镇地处冀蒙交界,位于尚义县北30公里处。
土地总面积187.54平方公里,全镇辖14个行政村,55个自然村,1个居委会。
境内东商、张尚、大康三条公路横贯,区位优越,交通便利,电力、通讯发达,商贸流通活跃。
自古以来就是尚义及至坝上地区一个重要的经济发展区域。
2009年地区生产总值2.08亿元,完成固定资产投资2100万元,全镇财政收入75万元,农民人均纯收入2160元。
大棚蔬菜果实种植基地建设项目投资经营商业计划书商业计划书:大棚蔬菜果实种植基地建设项目一、总体概述1.1项目简介本项目拟建设一个大棚蔬菜果实种植基地,致力于提供新鲜健康的蔬菜和水果给消费者。
基地将采用现代化的农业技术和设备,打造高效的种植环境,以保证产品的质量和产量。
1.2项目目标本项目的目标是成为本地区领先的大棚蔬菜果实种植基地,并满足当地市场对高品质蔬菜和水果的需求。
我们的目标是提供一系列健康的产品,并保持良好的市场竞争力。
1.3项目市场前景分析随着人们对健康生活方式的追求,对新鲜蔬菜和水果的需求不断增长。
而大棚种植技术的应用,使得蔬菜和水果的产量大大增加,且能够在全年都供应市场需求。
1.4项目投资与回报预测本项目的投资金额约为200万元,包括土地租赁费、大棚建设费、设备购置费等。
我们预计在项目第三年实现盈利,年销售收入将达到300万元。
二、市场分析与运营模式2.1市场分析本项目的主要市场为当地城市居民,他们对健康食品的需求量大,同时愿意为高品质的蔬菜和水果支付更高的价格。
2.2品种选择基地将种植多种蔬菜和水果,包括番茄、黄瓜、葡萄等。
我们将根据市场需求和季节特性选择种植的品种。
2.3运营模式基地将采用大棚种植技术,确保在任何季节都能供应高质量的蔬菜和水果。
我们将推行“无公害种植”理念,不使用农药和化肥,确保产品的安全和质量。
三、项目管理与组织架构3.1组织架构基地将设立农艺师团队,负责种植技术和管理。
同时,设立销售团队,负责产品的销售和市场推广。
3.2项目管理本项目将设立项目管理办公室,负责项目的整体管理和资源调配。
通过引入现代管理理念,提升项目的运作效率。
四、竞争优势与市场推广4.1竞争优势本项目的竞争优势主要体现在以下几个方面:一是现代化的种植技术和设备,保证了产品的质量和产量;二是无公害种植,提供安全健康的产品;三是良好的供应链管理,确保及时供货。
4.2市场推广我们将通过网络媒体、电视广告等方式进行市场推广,同时与当地菜市场、超市等建立合作关系,扩大产品的销售渠道。
蔬菜投资项目预算报告一、项目背景二、项目内容1.土地租赁及开垦费用:项目需要租赁适合蔬菜种植的土地,并进行相关土地开垦工作以提高土地的肥力和种植条件。
预计租赁面积为100亩,土地租金为每亩5000元,开垦费用为每亩3000元,总费用为800,000元。
2.基础设施建设费用:项目需要建设蔬菜种植大棚、灌溉系统、温室设备等基础设施,提供良好的种植环境。
预计建设费用为200,000元。
3.种植材料和农药费用:项目需要购买蔬菜种子、肥料、农药等种植材料,以及保护蔬菜免受病虫害的农药。
预计种植材料和农药费用为100,000元。
4.劳动人力成本:项目需要雇佣种植专业人员进行蔬菜的种植、管理和采摘等工作。
预计每年需要支付人力成本为100,000元。
5.运输和销售费用:项目生产的蔬菜需要进行运输和销售,包括运输车辆租赁、销售渠道建设等费用。
预计运输和销售费用为50,000元。
6.其他费用:项目还需要考虑一些不可预见的费用,如灾害风险防范费用、人员福利费用等。
预计其他费用为50,000元。
三、预期收益根据市场调研和前期实际运营经验,预计项目一年可以收入300万至500万元之间。
根据投资金额和预期收益,预计项目回收期为3-5年。
四、投资风险及对策1.需要考虑天气因素对蔬菜产量的影响,可以采取适当的防灾减灾措施,如建设遮阳网、排水设备等,提高产量的稳定性和适应性。
2.市场行情波动可能导致蔬菜价格的波动,可以与超市、餐饮店等建立长期稳定的供应关系,降低市场价格波动对项目收益的影响。
3.病虫害对蔬菜产量和质量有较大的影响,可以加强病虫害监测和防治工作,合理使用农药,提高蔬菜的抗病虫害能力。
4.运输环节可能面临交通堵塞、车辆故障等问题,可以提前制定运输计划,配备备用车辆,确保蔬菜及时到达销售地点。
五、项目可行性分析根据以上预算报告和投资风险对策,我们认为蔬菜投资项目具有较高的可行性。
市场需求的增长和项目管理的合理性将为项目带来良好的经济效益和社会效益。
200亩蔬菜大棚项目建设可行性报告文档中配有专业表格预测证明。
一、项目概况
1、项目基本概况
2、项目的意义
本次项目的建设,有利于解决当地生产种植蔬菜的需求,有利于当地的经济发展,有利于拓展当地蔬菜生产的市场,有利于和当地的农民开发蔬菜产业,有利于当地蔬菜企业拓展新的市场空间。
二、资金及工期安排
1、投资安排
本次项目总投资约为2000万元,其中1000万元为技术改造投资,1000万元为设备投资,具体的投资安排如下表所示:
资金投入
项目内容:单价:数量:金额:
技术改造3000/亩200亩600万
规划投入1000/亩200亩200万
2、工期安排
本次项目的工期安排在09月份开始,预计在12月份完成,具体的工期安排如下表所示:
工期安排
项目内容:工期:
大棚架设10个月
设备配置1个月
技术改造2个月
规划投入1个月。
大棚蔬菜果实种植基地建设项目投资经营商业计划书
一、项目概况
1、项目背景
随着农业食品安全特别是蔬菜果实的安全问题日益凸显,市场对蔬菜
果实营养价值的要求越来越高,社会对安全的要求也越来越严格。
为确保
食品安全,养护蔬菜果实,维护食品质量,满足县域市场的有机蔬菜果实
需求,我们计划建设一家大棚蔬菜果实种植基地。
2、项目目标
本项目旨在建设一个规模较大的大棚蔬菜果实种植基地,努力为消费
者提供安全、新鲜、健康、有新颖口味的蔬菜果实,使社会更安全更健康。
3、项目位置
该大棚蔬菜果实种植基地位于XXX市XX区,距市中心30公里,距机
场20公里,交通发达,水资源丰富,总占地面积36亩,地处河谷,毗邻
各县域市场,可以满足有机蔬菜果实市场,产地市场的统一供应。
4、项目规模
1)建设期预计起止:20XX-20XX年;
2)土地面积:36亩;
3)土地使用权购买:20XX年6月购买;
4)投资总成本:约4500万元;
5)实施期:20XX年7月至20XX年9月;
6)建设期预计开支情况:种植设备及施肥药品,人工费用等,具体如下:
(1)材料费用:4000万元;
(2)人工费用:500万元;
(3)税费:46万元;。
温室大棚投资项目预算报告
涉及投资资金、项目概况、建设用途、成本分析、财务分析等等,投
资规模、投资期限和回报期限可以根据实际情况而定。
一、投资资金
本次投资项目的总投资额为人民币xx万元,其中施工投资额xx万元,设备安装投资额xx万元,土地购买投资额xx万元,投资期限为x年,回
报期为x年。
二、项目概况
本次投资的项目是在xx地区建设一个xx面积的温室大棚,项目内容
包括:土地准备、技术方案、施工、安装等,项目的总面积为xx平方米,
总工期为x个月。
三、建设用途
本次投资项目的建设用途主要是用于满足当地农作物的生长需求,保
护农作物免受外界寒潮影响,提高农作物的产量,提高农业生产效率。
四、成本分析
1、土地购买成本:本次投资项目的土地购买成本为xx万元。
2、施工成本:本次投资项目的施工成本主要包括材料成本、人工成本、机械成本、设备成本等,其中材料成本占比最大,施工成本总额约为
xx万元。
3、设备安装成本:本次投资项目的设备安装成本主要指设备的采购
成本以及安装费用,设备安装成本总额约为xx万元。
五、财务分析。
蔬菜投资项目预算报告一、项目概述蔬菜投资项目计划在地区开设一家蔬菜种植基地,主要种植有机蔬菜,为当地提供优质健康的蔬菜产品。
该项目预计投资金额为XXX万元,计划投资期为3年。
本预算报告将详细说明项目的投资预算,包括土地购置、设备采购、人员招聘和日常运营成本等各方面。
二、土地购置蔬菜种植基地需要合适的土地才能进行种植,因此项目需要购置一块面积适中、土壤条件良好的土地。
根据调研,预计购置土地的费用为XXX万元。
三、设备采购为了提高生产效率和质量,项目需要购买一定数量和种类的设备。
根据市场调查和需求分析,主要需要购买的设备包括:温室大棚、种植设备、灌溉设备、温度调控设备等。
预计设备采购费用为XXX万元。
四、人员招聘项目需要招聘一定数量的员工来进行种植、管理、销售等工作。
根据项目规模和工作内容,预计人员招聘费用为XXX万元。
其中包括工人薪资、管理人员薪资、社会保险等费用。
五、日常运营成本日常运营成本包括种子、肥料、农药、水电费、包装费、运输费、推广费等。
根据市场调研和运营经验,预计每年的日常运营成本为XXX万元。
六、财务计划七、风险分析蔬菜投资项目存在一定的市场风险、气候风险和经营风险。
市场需求可能受到不确定因素的影响,天气变化可能导致农作物减产或毁灭,管理不当可能导致成本增加或者质量问题等。
因此,在项目实施过程中需要制定有效的风险防控措施,以减少风险带来的影响。
八、项目可行性分析通过对市场需求、投资成本、预期收益、风险等方面的分析,综合考虑各种因素,蔬菜投资项目具备较好的可行性和发展潜力。
项目实施后,既可以满足当地居民对优质蔬菜的需求,又可以为投资者带来可观的经济回报。
以上是蔬菜投资项目的预算报告,根据实际情况和数据细化预算,可以更准确地计算投资金额和预期收益。
同时,项目实施过程中需要密切关注市场和环境变化,及时调整经营策略,以确保项目顺利运行和发展。
果蔬大棚投资项目
预算报告
规划设计 / 投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技发展公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务
拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选
用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本
预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提
升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不
断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理
团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓
住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自
己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx实业发展公司实现营业收入12785.59万元,同比增长
19.19%(2058.51万元)。
其中,主营业务收入为11041.16万元,占营业
总收入的86.36%。
2018年营收情况一览表
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2799.19万元,较2017年同期相比增长374.72万元,增长率15.46%;实现净利润2099.39万元,较2017年同期相比增长316.08万元,增长率17.72%。
2018年主要经济指标
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政
府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等
使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,
各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做
出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
1、自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到
了世界第一制造业大国的地位。
骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧,与
先进国家相比,我国制造业还存在着很多不足:大而不强。
以国际上通行
的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量,
我国制造业在质量效益方面差距很大。
从制造业增加值率看,发达国家一
般在35%以上,美国、德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右;从
全员劳动生产率看,我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、
十四分之一、十八分之一和十八分之一;从中间投入贡献系数看,我国一
个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。
据英国BP公
司统计,我国单位GDP能耗分别约为世界平均水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。
大而不尖。
当前,我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变,大量的
关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。
如,我国机床占世界
产量的38%,但高档数控机床基本要靠进口;我国钢铁产量世界第一,但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口;2014年,我国用在进口芯片上
的外汇超过了2100亿美元,成为单一产品进口最大的用汇领域,甚至超过
了整个石油进口所使用的外汇。
大而不优。
尽管近年来我国产品质量有了
很大改进,但在某些国家和地区,“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象,严重损害了国家信誉和形象。
国家监督抽查产品质量不合格率高达10%;出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位,制造业每年直接质量损
失超过2000亿元,间接损失超过万亿元。
以玩具生产为例,自2013年7
月至2014年6月,欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来,欧盟RAPEX
通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起,每月都
有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。
大
而不响。
与我国制造业规模不相适应的是,在国际市场没有叫得响的自主
品牌,而成为中国企业做大做强的桎梏。
2014年,在世界品牌500强中,
我国内地仅29个品牌入选,远低于美国、法国和日本。
因为没有自己的品牌,相当多的企业只能替人家做“嫁衣”,在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节,而技术含量和附加值较高的研发、品牌销售渠道
等高端环节,则被发达国家的跨国公司所把持,这导致我国制造业出口加
工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。
2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收
入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx科技发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资7121.97(万元)。
固定资产投资预算表
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算2414.13万元。
流动资金投资预算表。