宴请报销单
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金 额总经理签批
金 额总经理签批
金 额总经理签批备注:人 数陪同人员宴 请 报 销 单被宴请单位陪同人员
部门领导审批日 期: 年 月 日 报销人:被宴请单位备注:
日 期: 年 月 日 报销人:人 数
部门领导审批备注:
宴 请 报 销 单部门领导审批宴 请 报 销 单日 期: 年 月 日 报销人:
陪同人员人 数被宴请单位
金 额总经理签批
金 额总经理签批
金 额总经理签批备注:人 数陪同人员宴 请 报 销 单被宴请单位陪同人员
部门领导审批日 期: 年 月 日 报销人:被宴请单位备注:
日 期: 年 月 日 报销人:人 数
部门领导审批备注:
宴 请 报 销 单部门领导审批宴 请 报 销 单日 期: 年 月 日 报销人:
陪同人员人 数被宴请单位
招待费/餐费/福利报销清单
公司名称:
申请人 部门
日 期 事由/项目 人员 人数 场所 金额
金 额 人民币(大写)______________________________________. ¥___________
收款方
账 号
开户行
部门审批 出纳、会计审核
财务审批 领导审批
出纳付款 支付日期
领款人签字
备 注
注:1 如有其它项目, 按此格式依次向下填加 2 每发生一笔,都要逐笔填加, 不能几笔汇总累计填加. 3 每一笔费用必须要逐笔提供实际发生发票,不能几笔混开发票
申请部门经办人证明人
申请金额
宴请对象宴请人数
宴请地点陪同人数
宴请事由
部门领导签字
总经理批示
申请部门经办人证明人
申请金额
宴请对象宴请人数
宴请地点陪同人数
宴请事由
部门领导签字
总经理批示
申请部门经办人证明人
申请金额
宴请对象宴请人数
宴请地点陪同人数
宴请事由宴请审批单
年 月 日
(大写)
¥:宴请审批单
年 月 日
(大写)
¥:宴请审批单
年 月 日
(大写)
¥:部门领导签字
总经理批示
服务公司Service Company康明斯
员工姓名Name李清职务Position行政助理
报销明细Reimbursement List
序号
NO.报销类型Types
发生日期
Date金 额
Amount
1手机话费2018.4100
2手话话费2018.5100
3
4
5
6
7
8
9
10
说 明:报销类型包括出租车费;飞机、火车、轮船费;住宿费;手机话费;商务宴请;体检费
Note:type of reimbursement include taxi.airplane.train.ship;accommodation;mobile fee;commerce banquet fee
申请人姓名(In Print)
Name of Applicant李清签 字
Signature日 期
Date
直线上级(In Print)
Line Manager黄曦慧签 字
Signature日 期
Date员工报销单
Reimbursement form for Staff
报销事由Reason
合 计
Total手机话费
手机话费
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Address: 1301 ChinaLife Tower Chaoyangmenwai
Tel: 86-10-59271212
Fax: 86-10-59271313
付 款 审 批 单
业务部门: 经办人: 申请日期:收款人全称银行账号开户银行
款项用途合同总额
付款方式□转账支票 □网银 □承兑 □电汇 □其他
付款金额¥ 大写:
账面记录预付款金额:应付款金额:
付款依据
款项说明
项目负责人:部门负责人:分管副总:
财务审核: 财务负责人:总经理:
付 款 审 批 单
业务部门: 经办人: 申请日期:收款人全称
银行账号开户银行
款项用途合同总额
付款方式□转账支票 □网银 □承兑 □电汇 □其他
付款金额¥ 大写:
账面记录预付款金额:应付款金额:
付款依据
款项说明
项目负责人: 部门负责人:分管副总:
财务审核: 财务负责人:总经理:报 销 审 批 单
业务部门: 报销申请人: 经办人: 填报日期:费用所属项目发票内容/费用属性金额单据张数备注
合计(大写)¥
结算方式: □转账支票 □网银 □冲预借款 □现金
账面预借余额:本次实付金额:领款人签字:
收款人名称:收款人账号:
开户银行:
项目负责人:部门负责人: 分管副总:
财务审核:财务负责人: 总经理:
报 销 审 批 单
业务部门: 报销申请人: 经办人: 填报日期:费用所属项目发票内容/费用属性金额单据张数备注
合计(大写)¥
结算方式: □转账支票 □网银 □冲预借款 □现金
账面预借余额:本次实付金额:领款人签字:
收款人名称:收款人账号:
开户银行:
项目负责人:部门负责人: 分管副总:
财务审核:财务负责人: 总经理:差 旅 费 报 销 单
业务部门:经办人:填报日期:费用所属项目出差人员
起讫日期起讫地点交通工具交通费住宿费出差补助
--
金额(大写)金额合计¥
账面预借余额¥ 本次实付金额¥
收款人开户行收款人
付款方式□转账支票 □网银 □冲预借款 □现金银行账号
项目负责人:分管副总: 人力资源部:
财务审核:财务负责人: 总经理:
差 旅 费 报 销 单
业务部门:经办人:填报日期:费用所属项目出差人员
起讫日期起讫地点交通工具交通费住宿费出差补助
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