01打样作业管理流程
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物料申购工作分派
5.样品制作数量除了业务要求外,打样部必须多做一台留底方便后续技术讨论.1.由打样组长或部门主管分派工作,打样员必须积极配合并按时完成工作!2.打样资料必须由打样员签收为据,并建列新案资料专用夹,资料归档并标识,在使用工程资料时必须按规定进行;不得有任何损坏或丢失.3.对新案资料仔细解读,对所制样品之结构,功能,外观了解清楚.不明之处与专案工程师进行讨论,确保在明确设计意图,材料要求等情况下进行打样.4.打样员要对自己工作进行合理调配时间,把时间较急案子放在前面处理,学会自我管理,灵活撑控自己的工作进度.不做人随事呆!1.首先了解样品所需物料来料途径(外购,内部加工或其它方式)查验仓库是否有库存的所需零件,在确认没有情况下再开具<样品物料请购单>交采购外购.打样员的物料申购要求在两天内完成.2.<样品物料请购单>共四联,采购.仓库.打样.文员各一联,其中文员保留底稿(采购.仓库.打
样要对<样品物料请购单>进行签收).
3.<样品物料请购单>的填写必须工整.明了.并清楚注明请购单中的各项要求.
4.样品物料的确认由该制样负责人承担,来料必须按照图面或规格要求进行验收;样品物料不合格就拒收,并告之仓库和采购;由供应商重做,合格则由打样员开具<领料单>从仓库领取(如果供应商未开具样品送货单的,打样员只需在仓库留底之<样品物料请购单>对应之项签名即可.。
打样作业流程打样作业流程是指在进行批量生产之前,先制作出一件样品,以便客户确认产品的质量和样式是否符合要求。
在进行打样作业时,需要经过以下流程:一、了解客户需求设计师或销售人员需要与客户进行沟通,了解客户的需求和要求。
这包括产品的款式、尺寸、材质、颜色、印花、细节处理等方面的要求。
通过与客户的深入交流,设计师或销售人员能够更好地把握客户的期望,为样品的制作提供参考和方向。
二、设计制作样品在了解客户需求的基础上,设计师开始进行样品的设计和制作。
设计师根据客户要求,结合自己的创意和经验,绘制产品的草图和稿件。
在设计过程中,设计师需要考虑产品的可行性和生产工艺,确保样品的制作过程中不会出现问题。
设计师可以使用各种设计软件和工具,如CAD、PS等,来实现样品的设计和制作。
三、选择材料和配件在进行样品制作之前,需要选择适合的材料和配件。
根据设计师的设计要求,采购人员会根据市场情况和供应商的情况选择合适的材料和配件。
选择材料和配件时,需要考虑产品的质量、成本和生产周期等因素,以确保样品的制作符合客户的要求和预期。
四、制作样品在确定好设计和采购所需材料后,制作团队开始进行样品的制作。
制作过程中,需要严格按照设计师提供的图纸和要求进行操作,确保样品的尺寸、结构和细节的准确性。
制作人员需要熟练掌握各种加工工艺和技术,如裁剪、缝纫、烫印等,保证样品的质量和外观。
五、样品评审样品制作完成后,需要进行评审。
评审人员会对样品进行全面的检查和评估,确保样品符合客户的要求和标准。
评审内容包括外观、质量、工艺等方面的评估。
评审人员可以是设计师、产品经理、销售人员等,他们会根据自己的专业知识和经验对样品进行评价和意见反馈。
六、修改和改进根据评审的结果,如果发现样品存在问题或不符合客户要求,需要进行修改和改进。
设计师会根据评审人员的反馈意见进行相应的调整和改进,以提高样品的质量和符合客户的期望。
修改和改进的过程可能需要多次反复,直至达到客户满意的程度。
客户打样管理制度流程一、前言为了更好地满足客户的需求,提高产品质量与服务水平,公司特制定了此客户打样管理制度流程,以规范客户打样流程,保证产品质量和客户满意度。
二、客户打样需求接收与确认1. 客户打样需求接收:a. 客户向销售部门提出打样需求,销售人员应及时记录客户的需求信息,包括样品数量、规格要求、交期等。
b. 销售人员将客户打样需求信息传达至相关部门,如研发部门、生产部门等。
2. 客户打样需求确认:a. 研发部门根据客户需求信息进行打样前评估,确定是否能够满足客户需求。
b. 若能满足客户需求,研发部门将与销售部门协商确定打样方案,并向客户发出确认函。
c. 若无法满足客户需求,需及时向客户反馈,并协商解决方案。
三、客户打样方案制定1. 研发部门根据客户需求确定打样方案,包括但不限于原材料采购、工艺流程、样品设计等内容。
2. 研发部门负责制定样品生产计划,明确每个环节的时间节点和责任人。
3. 研发部门将制定的打样方案提交给生产部门,进行生产准备工作。
四、客户打样生产与检验1. 生产部门按照打样方案进行生产操作,确保样品质量符合客户要求。
2. 生产过程中,质量部门进行过程监控和把关,保证每个环节符合标准。
3. 完成样品生产后,进行严格检验,确保样品质量合格。
五、客户打样样品交付1. 客户打样样品交付时间应在约定的交期内完成。
2. 销售部门与客户沟通,确定交付方式和时间。
3. 样品交付前,应对样品进行包装,并标记清晰的产品信息,以便客户查看。
六、客户反馈和改进1. 客户收到样品后,应及时反馈样品质量和服务满意度。
2. 销售部门及时与客户沟通,收集客户反馈意见,并整理汇总。
3. 公司内部根据客户反馈意见进行改进,完善产品质量和服务水平。
七、客户打样记录与归档1. 公司建立客户打样记录数据库,记录客户打样信息、样品生产过程、检验报告等资料。
2. 公司严格按照保密规定,保护客户打样信息的机密性。
3. 定期进行客户打样记录的归档,以备将来查阅和参考。
公司样品打样管理制度第一章总则为规范公司的样品打样管理工作,提高样品打样效率和质量,保障公司产品的质量和形象,特制定本制度。
第二章管理范围公司所有新产品的打样工作。
第三章打样流程1.市场部门负责确定需要打样的产品。
2.市场部门向设计部门提交打样申请,并提供相应的设计图纸和要求。
3.设计部门根据市场部门提供的要求进行样品设计,并制作样品。
4.设计部门完成样品后,由市场部门负责拿着样品去找客户打样,客户若同意可以签订订单。
5.若客户对样品有意见或需改动,市场部门将意见反馈给设计部门进行修改。
6.设计部门根据客户意见进行修改后,重新制作样品,并再次送客户打样。
7.客户确认无误后,可签订合同,开始量产。
第四章打样程序1.设计师根据市场部门提供的要求和设计图纸制作样品。
2.样品打样完成后,通知市场部门进行拿着样品去找客户打样。
3.客户接受样品,确认无误后签订订单。
第五章打样要求1.样品的设计和制作应符合公司的产品定位和品牌形象。
2.样品应准确地反映出设计的意图和要求。
3.样品的质量应符合相关标准和要求。
第六章打样管理1.市场部门负责样品打样的管理和协调工作。
2.设计部门负责样品的设计和制作工作。
3.市场部门和设计部门需密切合作,确保样品的质量和效果。
第七章打样审核1.市场部门负责对样品进行审核,确保样品符合市场需求。
2.设计部门负责对样品进行质量审核,确保样品符合公司的质量要求。
第八章打样奖惩1.对于打样效果良好的员工可给予奖励,包括奖金、表彰等。
2.对于打样效果不佳或有质量问题的员工要进行批评教育,并可能会做出相应处罚。
第九章打样效果评估1.公司对每次样品打样的效果进行评估,包括市场反馈、客户满意度等。
2.根据评估结果对打样流程和质量进行不断优化和改进。
第十章附则1.本制度自发布之日起正式实施。
2.公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
3.本制度解释权归公司所有。
以上就是公司样品打样管理制度,希望能够为公司的样品打样工作提供有效的指导和规范,确保产品质量和形象的提升。
关于规范打样流程的通知生产系统、业务部、监察部、研发中心:为规范管理,提高工作效率,经公司研究决定,对打样工作流程规范如下:1、业务员接到客户打样通知后,将样品及《打样通知单》在第一时间交至业务副总,由业务副总统一安排,确定会议时间,召开打样工作分析会。
打样分析会上需解决一下问题后,方可转交至生产部门:①相关物料何时能备齐。
②物料备齐基础上的交期。
③生产部长签字接收④打样专员签字确认2、业务副总、生产副总或生产技术部长、业务担当、配方工艺员、监察部打样专员、研发中心技术员参加打样工作分析会,与会人员共同确定具体要求及打样重点。
并将打样通知单一式两份,分别保留在打样专员与生产部长手中。
3、生产调度需至少一天,通知打样专员打样日期,并将打样通知单相关信息填全后,交至打样专员手中。
3、打样专员全程跟踪打样过程,将符合标准样品交至业务员验收,完成打样流程。
惩罚制度:如下原因造成打样样品未及时上交情况,需按下列情况进行处罚1.业务担当未及时将打样通知单教至业务副总,造成样品未能及时交至客户时,罚款业务员50元。
2.业务副总未及时召开打样分析会,造成样品未能及时交至客户时,罚款业务副总50元。
3.配方专员未能在打样日期至少前1天,给出样品配方,造成样品未能及时交至客户时,罚款配方专员50元。
4.生产调度未能提前安排计划,并未能通知打样专员打样日期,造成样品未能及时交至客户时,罚款生产调度50元。
5.生产各个环节,如吹膜,制袋工段,在提前安排好计划的前提下,不做相应配合的,罚款生产部长50元。
6.打样专员未能按照提交日期,挑出合格样品,造成样品未能及时交至客户时,罚款打样专员50元。
7.相关物料未按照计划配齐,造成样品未能及时交至客户时,罚款相关部门负责人50元。
8.由于业务员下发打样通知单时对产品描述错误,造成重复打样的,对业务员罚款50元。
注释:1.箭头为打样通知单的流向2. 生产部长需比打样日至少提前一天,填好相关机台信息及配方信息,并将打样通知单交还打样专员。
打样作业指导书一、引言打样是在产品设计阶段中非常重要的一环,它确保了设计师的创意能够在实际制作中得以体现。
本文档旨在提供一份详细的打样作业指导书,以帮助各方了解并执行打样作业的流程和注意事项。
在进行打样之前,请确保已经确立了明确的设计目标和需求。
二、打样作业的流程1.需求分析在开始打样之前,与设计师、产品经理和其他相关人员进行充分的沟通和交流,确保对产品的需求、设计目标和预期效果有清晰的认识和理解。
2.材料准备收集和准备与产品设计相关的所有材料,包括设计稿、图纸、样品等。
确保这些材料的完整性和准确性,并进行存档备份。
3.选择合适的样品制作方式根据产品的要求和设计目标,选择适合的样品制作方式,如手工打样、3D打印、数控加工等。
同时,考虑预算和时间因素,选择最合适的制作方式。
4.制作样品根据设计稿和要求,进行样品制作工艺的选择和操作。
在制作过程中,要注意细节和精确度,确保样品的质量和精度满足设计要求。
5.检查和评估样品制作完成后,对样品进行全面的检查和评估。
检查样品是否与设计稿一致,检查材料的质量和功能是否符合预期。
如果有问题或不满意的地方,及时进行修正和改进。
6.用户测试根据产品设计的要求,进行用户测试,收集用户的意见和反馈。
在测试过程中,注意观察用户的操作和反应,及时记录和分析用户的需求和意见。
7.修改和完善根据用户测试的结果和反馈意见,对样品进行修改和完善。
根据实际需要,可能需要多次迭代和改进。
确保样品能够满足用户需求和设计要求。
8.最终样品经过多轮修改和完善后,得到最终的样品。
在发布之前,对最终样品进行最后的检查和评估,确保样品的质量和完整性。
三、注意事项1.制作样品时,要注意材料的选择和使用。
选择与最终产品材料相似性较高的材料进行制作,以能够更真实地反映最终产品的效果。
2.在制作过程中,要尽量保持人工操作的一致性和准确性。
尽量避免人为因素对样品的质量和精度产生影响。
3.如果有必要,可以进行多次样品制作和修改。
杭州2023中考语文试卷一、阅读理解(共两篇,共10小题,每小题2分,满分20分)阅读下面两篇短文,根据短文内容,从每小题所给的四个选项中选出最佳答案。
A钟南山院士是中国著名的呼吸病学专家,他出生于1936年,现任中南大学药学院校长。
他是中国抗击非典型肺炎疫情的一位重要专家,也是全球抗击新冠疫情的杰出代表。
他在抗击新冠疫情中提出了“戴口罩、勤洗手、常通风”的防护措施,并多次参与国内外疫情的调研和防控工作。
钟南山院士是一位富有责任感的科学家,他一直致力于科研工作,为国家健康事业做出了杰出贡献。
他的一生充满了辛勤与奉献,他的事迹深深地感动了无数人。
他经常说:“我所做的工作只是做了医生应该做的事情,没有什么了不起的。
”然而,他的坚持和努力让人们看到了医生们无私的奉献和科学家们无尽的智慧。
钟南山院士曾获得过许多国内外的荣誉,如:中国科学院院士、中国工程院院士、两院院士、全国优秀共产党员等。
他也是中国共产党的党员,他对于党的事业充满了坚定的信仰和忠诚。
在他的工作中,他始终秉持着科学精神和人民至上的原则,他的行为和言谈都展示了一个科学家的风采。
钟南山院士的故事给了我们很多的启示,他的奉献精神和科学精神都是我们值得学习的。
作为学生,我们要勇敢追求知识,努力学习科学,将来也可以为国家的健康事业做出贡献。
1. 钟南山院士是中国著名的什么学专家?A. 呼吸病学专家B. 外科学专家C. 药学专家D. 传染病学专家2. 钟南山院士提出了哪些防护措施?A. 戴口罩、常洗手、常通风B. 戴口罩、少洗手、常通风C. 不戴口罩、常洗手、常通风D. 戴口罩、勤洗手、少通风B我们每天都要面对各种各样的挑战,有些人在面对困难时会选择逃避,而有些人则会选择勇敢面对。
勇敢面对困难的人更容易取得成功,他们的生活也更加充实和有意义。
面对困难,我们首先要保持积极乐观的态度。
乐观的人总是能够看到困难背后的希望和机会,他们相信自己能够克服困难并取得成功。
文件修订履历1.目的通过打样,确定满足产品要求的能力,为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。
2.范围适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品制作、样品其相关资料的管理。3.权责3.1 业务部:确定客户打样/索样需求,收、发客供产品资料,负责样品交付及与样品有关信息的沟通与反馈;3.2 PMC:跟进样品进度,协调相关工作。
3.3 工程部:客户资料的接收、登记、验证、客户资料的管理,工程资料的处理,产品BOM及要求的制订,手办的制作,指导组织进行模办制作与内部确认;3.4生产各部门/模具部:配合样品打样工作3.5采购部:打样用料的采购及跟进;3.6品质部:样品的检验;4.定义样品包括:客供样品(客户提供的供打样及生产参照的样品);手办样品---手工样板,模办(啤板):指工程办或机办.5、工作内容5.1打样指令与资料收发5.1.1 业务部根据客户索样需求或新产品提供样品承认需求,明确样板的类型(如手板、啤板、先手板后啤板)和数量、样品型名及编号,质量及交期等要求。
制作《样品生产单》分发至PMC和工程部。
(注:所需样品,如公司有备品或现品的,PMC开送货单,经相关人审批后,由QA检验合格及工程确认后进行交付。
)5.1.2 业务/PMC负责识别并收集与打样有关的客户技术资料(包括相关电子文件、图纸、客供样品),自存一份后转交工程部存档;5.2客供资料的验证与管理5.2.1工程部相关人员将接收的客供技术资料及样品登录于《客供样品及资料登记表》后,交部门主管审核验证。
验证结果记录于《客供样品及资料登记表》相关栏。
如属电子档文件,打印后验证。
5.2.2 验证发现不明确、不适宜时,以《联络单》等书面形式联系相关业务员及客户进行沟通确认,直至达成一致。
5.2.3.客供资料及样品的管理A、客供财产,包括客户更改的资料,设备,贴纸等,由工程部实行归口管理,负责登记、标识(按客户名称/日期/文件名称及其编号和历次版本等进行标识)、编目、整理,按顺序分类归档保存,设置客户专用签板柜。
样品打样管理制度1.背景介绍公司作为一家生产制造企业,为了确保产品质量,提高客户满意度,实施样品打样管理制度是非常必要的。
本文将详细介绍公司样品打样管理制度的内容和流程。
2.目的和适用范围2.1 目的样品打样管理制度的目的是确保公司产品质量达到客户要求,降低生产的不良品率,提高产品交付准确率。
2.2 适用范围该制度适用于公司所有产品的样品打样工作,包括但不限于新产品开发、改进产品等各类样品打样。
3.样品打样的流程样品打样流程包括需求确认、样品制作、样品检验和评审,详细步骤如下:3.1 需求确认客户提出需求后,销售团队与客户进行充分沟通,确认样品要求,包括产品规格、数量、交付时间等,并将需求书面记录保存。
3.2 样品制作根据需求确认,生产团队组织制作样品。
制作过程中,必须按照产品规格、工艺流程和操作规范进行,确保样品质量符合客户要求。
3.3 样品检验制作完成的样品将进入质量控制部门进行全面检验。
检验内容包括外观、功能、性能等各项指标,确保样品达到标准要求。
3.4 样品评审质量控制部门将样品提交给相关部门进行评审。
评审内容包括样品的技术可行性、制作工艺等,评审人员需附上签字确认意见。
4.样品打样管理4.1 样品编号和管理每个样品都应有独立的编号,并建立样品台账进行管理,记录样品的基本信息、制作时间、制作人员等。
4.2 样品保存样品制作完成后,由质量控制部门进行质量检验后,样品需保存一定时间备查。
合格样品保存期为6个月,不合格样品保存期为3个月。
4.3 样品问题处理如果样品在检验中发现问题,需及时通知相关部门,进行问题分析和处理。
对于不合格样品,需要追溯原因并采取有效的纠正措施。
5.样品打样制度的评估和改进为了确保样品打样制度的有效性和持续改进,公司将定期进行制度评估和改进。
评估包括评估指标、评估方法以及评估频率等,评估结果将作为改进的依据。
6.结论样品打样管理制度的实施可以提高公司产品质量,减少不良品率,满足客户需求,增强市场竞争力。
样品打样管理制度一、目的为了保证样品打样工作的高效性和准确性,制定本样品打样管理制度,明确样品打样的程序和规范,提升样品打样质量,满足客户需求,确保企业的可持续发展。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部样品打样工作,包括原材料、半成品和成品的样品打样。
三、管理责任1.总经理负责制定和修订样品打样管理制度,并组织实施。
2.项目经理负责样品打样工作的具体安排和协调,保证样品打样的质量和进度。
3.质量部门负责制定样品打样的检验标准和程序,并对打样结果进行评估。
四、样品打样流程1.样品需求确认销售部门收到客户的样品需求后,详细了解客户的要求和期望,并与客户沟通和反馈。
销售部门将样品需求确认后,及时通知给项目经理。
2.样品设计和制作项目经理根据客户要求,将样品需求转交给设计部门,进行样品设计和制作。
设计部门按照客户要求制作样品,并保证样品的质量符合相关标准。
3.样品打样申请设计完成后,项目经理填写样品打样申请表,包括样品信息、数量、用途、打样要求等内容,并提交给质量部门审核。
4.样品打样审批质量部门收到样品打样申请后,对样品的打样要求进行评估,并根据相关标准进行审批。
若样品打样要求未能满足要求,质量部门将反馈给项目经理,要求进行修改。
5.样品打样安排质量部门审核通过后,项目经理将安排相关人员进行样品的打样工作,并确保打样进度和质量。
6.样品检验和评估样品打样完成后,质量部门进行样品的检验和评估。
样品检验包括外观、尺寸、性能等方面,确保样品的质量符合要求。
评估结果将及时反馈给项目经理和销售部门。
7.样品改进和修正根据样品打样评估结果,项目经理和设计部门将对样品进行改进和修正,以满足客户的需求和要求。
8.样品保留和归档样品打样完成后,质量部门会对样品进行保留和归档。
如果有需要,可以作为以后参考和验证的依据。
五、制度宣传和培训公司将制度内容向相关人员进行宣传和培训,确保全员知晓样品打样管理制度,并能够按照制度要求进行操作。
厦门新为达包装有限公司 管理制度 文件编号:
XWD-PG01
打样作业管理流程
1.0 目的:
规范打样作业流程,提升打样的及时率与成功率,特拟订本流程操作。
2.0 范围:
公司打样作业,适用本流程。
3.0 打样作业流程:
序号
业务部 生产部
采购
品管部
生产部
品管部 业务部
流程说明
相关表单
1
1.1 业务部:需打样时发出打样申请,
经总经理确认后送生产部安排打样作业
1.2 生产部:下达打样单,相关信息及
时给采购,让采购提前准备各种物料及时追踪到位
打样进度跟踪表
2
2.1 采购:及时给供应商下单,主动跟
进到料情况,并及时与仓库确认是
否收到物料
3
3.1 品管部:对打样的来料进行品质检
验,有异常及时告知仓库不入库,并通知采购及生管
3.2 印刷品回来给品管检验,合格后给
生产打样
4 4.1统计:物料到料信息及时录入“打样进度表”,未及时到的红色标注,及时告
知生管与采购
4.2生产部:物料齐全的安排打样 打样进度跟踪表
5
5.1品管:对打好的样进行检验判定,判
定合格的要加盖合格章,不合格的要求重新打样
5.2业务:安排寄样,并向统计反馈寄样日期及反馈客人对样品的反馈情况,除寄出的样外,剩余的业务留样
大货样登记记录表
签发: 审核: 拟稿: 抄报:生产部、品管部、业务部、采购、行政部
厦门新为达包装有限公司 签收记录: 2016年11月21日
材料检验
YES
NO
检验样品 安排寄样
下打样单
请购材料
安排采购 信息反馈
数据统计 安排打样。