成品检验流程图
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成品检验流程图在生产过程中,成品检验是一个至关重要的环节。
它确保了产品的质量,并防止不合格的产品流入市场。
下面是一个成品检验流程图的示例,它概述了成品检验的主要步骤。
1、准备检验设备在开始成品检验之前,需要准备必要的检验设备,包括测量仪器、检测工具、实验室设备等。
这些设备应按照相关规定进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。
2、接收产品从生产线上接收待检验的产品,并将其放在指定的检验区域。
同时,应记录产品的信息,如型号、规格、批次等。
3、检查外观对产品的外观进行检查,包括是否有划痕、瑕疵、变形等问题。
同时,检查产品的完整性,确保没有明显的缺陷或损坏。
4、检查尺寸和形状使用测量仪器对产品的尺寸和形状进行检测,确保其符合设计要求和规格。
对于关键尺寸和形状,应进行详细的测量和记录。
5、检查材料质量对产品的材料质量进行检查,包括材料的硬度、韧性、耐久性等指标。
对于关键材料,应进行实验室测试和分析。
6、检查功能性能对产品的功能性能进行检查,包括开关、按钮、指示灯等部件的功能测试。
确保产品能够在正常条件下运行,并满足设计要求。
7、审核质量文件查阅产品质量文件,包括生产记录、检测报告、合格证明等。
确保产品质量符合相关标准和客户要求。
8、填写检验报告根据检验结果填写检验报告,记录产品的信息、检测数据和评价结果。
检验报告应准确、完整地反映检验过程和结果。
9、审核检验报告对检验报告进行审核,确认检验结果是否符合要求。
如有不合格的产品,应进行返工或报废处理。
10、交付合格产品将合格的产品交付给下一道工序或客户,确保产品质量符合要求并满足市场需求。
成品检验流程是产品质量控制的关键环节之一。
通过实施严格的成品检验流程,可以确保产品的质量符合标准要求,提高产品的可靠性和安全性。
及时发现并处理潜在问题,有助于降低生产成本和减少质量损失。
成品检验流程图的推广和应用有助于提高企业生产效率和产品质量水平,提升企业的市场竞争力。
在任何生产或制造过程中,原材料的检验都是至关重要的环节。
1.目的为保证产品满足客户要求对产品在出厂前质量进行验证。
2.范围成品包装、入库和出货前对包装成品、库存成品、出货成品的检验流程。
3.定义出货检验(FQC/OQC,英文全程为Final Quality Control/Outgoing Quality Control):是指产品在出货之前,为保证出货产品满足客户品质要求,所进行的检验,经检验合格的产品才能予以放行出货。
出货检验一般实行抽检,出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。
4.职责4.1.品管部4.1.1.品管部QE:A.成品检验标准、原始订单、检验等依据的收集、建立和提供;B.质量异常的稽核和提报、追踪;C.质量记录的整理存档,统计分析;D.客户验货准备、陪同及记录,验货结果、客户要求事项等的整理发布,处理结果追踪。
4.1.2.品检PQC:A.包装成品(含首件检验)、库存成品的检验和判定。
B.成品检验记录的填写、质量记录的收集、汇总给品管部QE统计;C.质量问题的反馈、处理、追踪及纠正预防措施的落实及跟踪;D.不良品的管制、标识。
4.1.3.品管部OQC:A.整理准备检验依据,并依照进行检验。
B.库存成品\出货成品检验的执行及异常的反馈、监督处理。
C.出货检验报告的填写、汇总。
4.2.资材仓库:成品包装、成品储存、成品装货。
4.3.制造单位:产品的自检、质量异常的纠正预防措施的提出和处理。
4.4.技术部:技术资料、包装方式、装柜方式的确定和辅导。
成品出货检验工作流程图:5.作业内容5.1.包装成品首件确认5.1.1.批量成品包装前,由包装组依据《制造命令单》、《包装作业指导书》、有效的产品图纸,《产品检验规范》等文件,详细了解客户的包装要求(如唛头、标签、条形码等),使用对应的包装材料和包装方法进行包装,必要时通知技术部进行辅导。
5.1.2.首件制作完成由品检人员进行首件确认,首件确认必须完成如下的检验项目:A.确认包装的正确性:包装材料的材质、规格、尺寸和包装方式、产品及所需零配件数量。
成品质量控制流程图成品质量控制流程图1、引言本文档旨在定义和描述成品质量控制流程,以确保产品的质量符合相关标准和要求。
该流程图覆盖了从采购原材料到成品出货的整个过程,包括质量计划制定、质量检查和测试、不合格品处理等关键环节。
2、质量计划制定2.1 确定质量目标:根据产品标准和客户要求,确定产品的质量目标。
2.2 编制质量计划:制定详细的质量计划,包括工艺过程、检验方法和频率、关键控制点等内容。
2.3 分配责任:明确质量责任,将质量计划分配给相关部门和人员。
3、原材料采购质量控制3.1 供应商评估:对供应商进行评估和审查,确保其产品符合质量要求。
3.2 采样检验:对每批原材料进行采样,并进行外观、尺寸、性能等方面的检验。
3.3 检验记录:记录原材料的检验结果,确保符合质量标准。
4、生产过程质量控制4.1 工艺控制:根据质量计划的要求,控制生产过程中的关键参数和工艺环节。
4.2 检验抽样:定期对生产过程中的产品进行抽样检验,确保产品符合标准。
4.3 控制图分析:根据抽样检验的结果,利用控制图进行统计分析,及时调整生产过程。
5、成品质量检查和测试5.1 外观检查:对成品进行外观检查,确保产品外观符合要求。
5.2 功能测试:对成品进行功能测试,确保产品的性能和功能正常。
5.3 安全性测试:对成品进行安全性测试,确保产品符合相关安全标准。
6、不合格品处理6.1 鉴定不合格品:对不合格品进行鉴定,确定不合格的原因和类型。
6.2 处理措施:根据不合格品的类型和原因,制定相应的处理措施,包括返工、报废等。
6.3 完善记录:记录不合格品的处理过程和结果,以便追溯和改进。
附件:本文档涉及的附件包括供应商评估表、原材料检验记录表、生产过程抽样检验记录表、成品检验记录表、不合格品处理记录表等。
法律名词及注释:1、质量目标:即产品质量应达到的标准,包括外观、性能、可靠性等方面的要求。
2、质量计划:指定生产过程中的关键质量控制点和要求的文件,用于保证产品质量符合要求。
[品质部管理流程图]1:品质管控流程图2:QA成品检验流程图3:IPQC巡检流程图4:IQC来料检验流程图品质管控流程图 厂商交货IQC 检验生产计划IPQC 首件检IPQC 巡回检生产安排 发现不合格品QC 测试发现不 合格品发现不 合格品QA 检验joK 品贴绿色标标 识预防改善______________. _____处置1 T异常开案1 r隔离发现不 合格品QA成品检验流程图流程说明1:生产线把做好的成品送检至QA o2:QA根据《产品规格书、图纸》《样品》《生产指令单》《AQL抽样计划》对送检成品进行外观和功能性检验,有必要时需进行可靠性试验。
3:检验完成时填写《QA检验报告》记录存档。
4:产品合格后贴绿色合格标识并通知入库,产品不合格则贴红色标识,注明不良原因,并开出《QA检验不良报告》。
5:由品质部,研发中心,业务部,生产部门,计划部共同确认不良产品处理方式。
6:处理方法确认后对不良产品进行处理,并跟进。
流程说明1:生产线领料后按《作业指导 书》进行首件制作。
2:生产线制作首件交于IPQC 进行首件确认。
3:IPQC 根据《作业指导书》 《产品规格图纸》《产品规格 书》《样品》对首件的性能, 外观,尺寸进行确认,并填写 《首件确认表》。
4:首件合格后交由生产并开 始生产作业,首件不合格则要 求生产分析并作出改善措施, 重做首件进行确认。
5:正常生产开始后IPQC 进行 巡回检验,作业员需按照《生 产SOP 》进行作业,注意电 子产品的防护。
6:巡检未发现异常,生产持续 作业至产品完工,如巡检过程 发现异常,开出《生产异常报 告》通知生产,品质部,研发 中心。
7:生产,品质部,研发中心分 析不良原因,给出改善措施。
确定是否需要停止生产。
8:确定改善措施后,IPQC 进 行监督性检验,跟进措施实行 效果。
9:产品生产完工,生产移交产 品或入库。
10:IPQC 填写《每日巡检报 告》IPQC 巡检流程----首件检验kt !1!重做首样不合格 合格生产移交或入库供应商/外协厂送货至仓库仓库收料打单送检IQCIQC检验流程图IQC进行物料检验(根据承认书.样板.规格书等)填写?IQC检验报告?流程说明1:供应商/外协厂送货至仓库,仓库确认数量,型号,合格放置待检区并打单送至IQC,不合格退货至供应商。
质检部工作流程图理要求,或发现异常情况,应及时向品质主管提报。
异常处理:品质主管应及时组织相关人员进行异常处理,分析原因并提出改善措施,确保产品质量;成品检验:生产完成后,检验员对成品进行检验,合格后放行;不合格品处理:不合格品应及时通知相关部门进行处理,如返工、报废等;入库:合格品放行后,仓库接收并安排入库,存档所有文件记录。
记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部:进料工作流程图流程叙述:供应商送货:供应商将物料送到待检区,并提供产品质量报告单。
仓库按送货单暂收。
生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验,准备验收。
外协检验报告核对:外协检验完成后,外协检验机构提供《检验报告单》,检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。
判定与处理:检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求,是否与供应商提供的质量报告单内容一至。
如果物料检验报告核对合格,仓库接到检验通行单,放行入库待生产。
如果不合格,质检主管审批,在送检通知单填写不合格,通知仓库退货处理,同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。
挑选加工:来料不合格,经过物料评审,质检主管同意挑选使用,通知生产部门对物料进行挑选分类。
并最后由检验员检验确定,做好标识,区分存放。
可使用物料办理入库手续,待生产。
不合格物料办理退货手续。
入仓与存档:仓库接到检验通行单,安排入仓。
所有文件检验记录存档。
负责人:供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。
记录/参考:送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。
品管部:生产过程工作流程表流程叙述:原料、物料投产:根据生产计划原料、物料投入生产;检验员核对物料及来料品质状况。
首件检验:生产过程中,现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检,合格后现场QC通知检验员进行首件检验,如有需要应取样送实验室进行检测。
例行检验及成品确认检验控制程序(ISO9001-2015/CCC)1.0目的确保本公司过程及成品符合强制认证/CQC认证标示产品的例行检验和确认要求及产品满足规定的质量要求。
2.0范围本程序适用于生产过程、成品例行检验及确认。
3.0定义与术语(无)a.例行检验:是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。
b.确认检验:是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
4.0职责a.生产部负责实施自检及检验合格后的包装防护;b.品管课负责制定制订相关的产品检验标准及生产最终阶段的强制认证产品质量,实施例行检验与确认检验;5.0作业流程5.1首件检验a.当每批生产开始运行前,生产变更或生产有超过一天以上的停顿时,均应进行首件确认。
b.旧产品首件确认由操作人员确认后交组长、课长确认。
若是新产品首件由生产课长交与品管课、研发部共同进行确认。
首件确认后的产品应保留一个合格品放在生产现场直到该班或该批生产完成时为止。
c.生产各课组长根据所生产品名、品号找出相应图纸资料详细核对,确认所有工作准备情况,记录于《首件检验表》。
5.2自检与过程检验a.生产过程中各工序作业人员完工后,必须进行自主检验,发现缺陷自行修复;自主检验合格后的产品,才能转入下道工序;下道工序若发现上道工序流下的产品有问题时应退回上道工序修复。
b.生产组长依据工程图纸,检验标准,结合抽检方法(一般是2H一次)和实际情况进行抽样检验,并填写相关记录报表做出判定结果。
c.判定合格:制程IPQC在《产品标识卡》上盖合格章,生产人员方可转交下一工序生产作业。
d.判定不合格:生产部人员按《不合格品管制程序》处理。
e.生产各组每月对各类不良进行记录,并定期汇总,作为分析和改进的依据。
f.生产各课要对出现的不合格问题进行分析并采取纠正预防措施。
5.3例行检验和最终检验a.例行检验是在生产的最终阶段由生产单位依照《强制认证产品质量要求》《强制认证产品的例行检验规程》对生产线上的产品进行的100%检验,并填写《例行检验报告》。