更换计算机系统专项内审报告3p
- 格式:docx
- 大小:15.63 KB
- 文档页数:2
关于请求更换学校电脑室电脑的报告第一篇:关于请求更换学校电脑室电脑的报告关于请求更换学校电脑室电脑的报告尊敬的上级领导:我校(向阳中学)电脑室电脑于2007年由县装备站更换至今已有七八年的时间,现在很多电脑已没办法启动,有的主板坏了,有的电源坏了,有的显示器也坏了,就是把这些旧电脑再拼凑一下,也只能开启三、四台,而且速度慢得很。
现已没办法开展正常的教学工作,特恳请上级领导重视并予以更换新的电脑。
此致敬礼!衡南县向阳中学 2015年3月20日第二篇:电脑更换申请电脑更换申请尊敬的公司领导:我现在使用的这台电脑运行卡顿,并且在公司网络管理员增加了内存空间之后仍然出现运行卡顿的情况,影响了办公效率;因为工作开启之后,将会同时运行多个浏览器(firefox,chrome,IE,世界之窗等),推广助手,在线客服软件等,对电脑的配置将会有更高的要求(尤其是CPU和内存空间),现用的电脑不能满足工作需求,因此申请更换一台配置较高的电脑,提高工作效率。
以上申请,请领导批示。
签字:申请人:XXXX年X月X日第三篇:电脑更换申请报告篇一:关于更换办公电脑的申请关于更换办公电脑的申请尊敬的院长同志:我现使用连接内网的电脑购置至今已有许多年了,因为硬件设备的老旧,经常无故出现死机、操作无法响应、文件无法打开等多种情况,重装系统或者维修升级已不能确保机器的正常运转,严重影响了日常文件的阅览和审批,为确保标准化的工作正常有序进行,需重新购置一台办公电脑,望院长同志同意为盼!特此申请篇二:关于更换台式电脑的申请报告关于更换台式电脑的申请报告尊敬的院领导: 办公室现有远程办公台式电脑1台,电脑为2010年左右购置,配置低,噪声大,运行缓慢,经常死机,对远程工作有了一定影响。
另外电脑显示器为2010年配置,现已严重老化急需更换;主机为2010年更换,配置太低,运行缓慢,局机关文印工作相当繁忙,文件资料储存量很大,现有电脑配置已不利于文件打印这种高效率的工作,需更换配置高些的电脑。
尊敬的[部门负责人姓名]:一、报告背景随着我国经济社会的快速发展,信息技术的广泛应用,办公自动化水平不断提高。
为适应新时代办公需求,提升工作效率,优化办公环境,根据公司信息化建设规划,特提出办公室电脑更换申请。
二、现状分析1. 设备老化:目前办公室电脑大部分已使用超过5年,部分设备甚至超过8年,存在一定的安全隐患。
设备老化导致运行速度慢、系统不稳定、易出现故障等问题,严重影响了办公效率。
2. 性能不足:随着办公软件的更新和业务需求的提高,现有电脑已无法满足日常工作需求。
尤其是在处理大型数据、复杂计算和图形设计等方面,现有电脑的运行速度和稳定性明显不足。
3. 系统兼容性差:部分旧电脑系统版本较低,无法兼容最新办公软件,导致办公软件使用受限,影响工作效率。
4. 环保节能:现有电脑普遍存在能耗较高、散热效果不佳等问题,不利于绿色办公和节能减排。
三、更换方案1. 更换原则:本着实用、高效、节能、环保的原则,选择性能稳定、性价比高的电脑设备。
2. 更换范围:办公室全体员工电脑,包括台式机、笔记本电脑等。
3. 更换配置:(1)台式机:处理器采用Intel Core i5及以上,内存8GB及以上,硬盘容量1TB及以上,配备独立显卡。
(2)笔记本电脑:处理器采用Intel Core i5及以上,内存8GB及以上,硬盘容量512GB及以上,配备独立显卡。
4. 更换时间:计划在[具体时间]前完成全部电脑更换工作。
四、预算及资金来源1. 预算:根据市场调研,预计电脑更换总预算为[具体金额]元。
2. 资金来源:申请公司信息化建设专项资金,同时考虑部分员工自筹。
五、实施步骤1. 制定详细采购计划,包括设备型号、数量、价格等信息。
2. 进行公开招标,选择具有良好信誉和优质服务的供应商。
3. 签订采购合同,明确双方权利和义务。
4. 安装调试,确保设备正常运行。
5. 培训员工,提高办公软件使用技能。
6. 跟踪服务,确保设备长期稳定运行。
关于更换计算机系统专项内审报告第一篇:关于更换计算机系统专项内审报告关于更换计算机系统专项内审报告一、审核目的通过内审证实新的计算机系统,在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性,考核新版GSP质量条款实现程度,找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。
二、审核范围涉及计算机系统应用的相关部门三、审核依据《药品经营质量管理规范》(GSP),中涉及计算机系统的相关条款,具体如下:1、(条款第七条)企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
2、(条款第四十条)通过计算机系统记录数据时,有关人员应当按照操作规程,通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核;数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行,更改过程应当留有记录。
3、(条款第四十二条)记录及凭证应当至少保存5年。
疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
4、(条款第五十七条)企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统,实现药品质量可追溯,并满足药品电子监管的实施条件。
5、(条款第五十八条)企业计算机系统应当符合以下要求:(1、)有支持系统正常运行的服务器和终端机;(2、)有安全、稳定的网络环境,有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台;(3、)有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网;(4、)有药品经营业务票据生成、打印和管理功能;(5、)有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
6、(条款第五十九条)各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求,保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
7、(条款第六十条)计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份,备份数据应当存放在安全场所,记录类数据的保存四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》(GSP)条款的具体要求,结合实际操作的需要,对计算机系统的设置进行审核五、内审时间10月底完成(新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用,为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求)为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求)六、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导(或代表人员)七、内部审核情况综述(一)首次会议会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款(二)经营过程中审核各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时,不符合要求的记录并提交纸质的材料。
内部计算机审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行评估,以发现潜在的风险和问题,并提出改进建议,确保公司计算机系统的正常运行和信息安全。
二、审计范围本次审计主要涵盖以下方面:1. 计算机系统的硬件设备和软件应用;2. 网络安全和信息安全管理;3. 数据库和数据备份的安全性;4. 计算机系统的合规性和合法性。
三、审计方法本次审计采用以下方法进行:1. 文件和记录的审查:对公司计算机系统的相关文件和记录进行审查,包括系统配置文件、访问日志、安全策略等;2. 系统漏洞扫描:利用专业的漏洞扫描工具对公司计算机系统进行扫描,发现系统中存在的漏洞和弱点;3. 安全策略和权限的评估:对公司计算机系统的安全策略和权限进行评估,确保系统的访问控制和权限管理的合理性和有效性;4. 网络流量分析:对公司计算机系统的网络流量进行分析,发现异常的网络活动和潜在的安全威胁;5. 人员访谈:与公司相关人员进行访谈,了解他们对计算机系统安全的认识和操作情况。
四、审计结果根据本次审计的结果,我们发现以下问题和风险:1. 系统漏洞和弱点:公司计算机系统存在一些已知的漏洞和弱点,可能被黑客利用进行攻击;2. 安全策略和权限管理不完善:公司计算机系统的安全策略和权限管理存在一些问题,可能导致未经授权的访问和数据泄露;3. 网络流量异常:我们发现公司计算机系统的网络流量存在异常,可能存在未知的安全威胁;4. 人员安全意识不足:部分员工对计算机系统安全的认识和操作不够规范,容易造成安全漏洞。
五、改进建议基于以上审计结果,我们提出以下改进建议:1. 及时修补系统漏洞和弱点,确保系统的安全性;2. 完善安全策略和权限管理,加强对系统的访问控制和权限管理;3. 加强网络流量监控和分析,及时发现和应对异常的网络活动;4. 加强员工的安全培训和意识教育,提高他们对计算机系统安全的认识和操作规范。
六、总结本次审计对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行了评估,发现了一些潜在的风险和问题,并提出了相应的改进建议。
一、报告概述尊敬的领导:随着信息技术的飞速发展,计算机已经成为我们日常工作、学习和生活中不可或缺的工具。
为了提高我科室的工作效率,更好地服务于广大患者,现就我科室电脑更新换代事宜申请报告如下:一、背景及必要性1. 现有电脑配置落后我科室目前使用的电脑大部分为2010年前后购置的,硬件配置较低,运行速度慢,无法满足当前日益增长的医疗信息化需求。
特别是近年来,随着医疗信息化建设的不断推进,科室内部对电脑性能的要求越来越高,现有电脑已经无法满足工作需求。
2. 保障医疗安全医疗行业对数据的安全性、准确性和稳定性要求极高。
现有电脑运行缓慢,容易导致数据丢失、系统崩溃等问题,给患者和科室带来安全隐患。
为保障医疗安全,有必要更新换代电脑。
3. 提高工作效率随着医疗行业的快速发展,科室工作任务日益繁重。
现有电脑运行速度慢,影响工作效率。
更新换代电脑可以提高科室整体工作效率,为患者提供更优质的服务。
二、更新换代方案1. 更新电脑数量根据科室实际工作需求,计划更新电脑数量为30台,其中临床科室20台,行政科室10台。
2. 电脑配置新购置的电脑应具备以下配置:(1)处理器:Intel Core i5或更高(2)内存:8GB及以上(3)硬盘:256GB SSD或更高(4)显卡:NVIDIA GeForce GTX 1050或更高(5)显示器:23英寸以上,分辨率至少为1920×10803. 软件配置(1)操作系统:Windows 10(2)办公软件:Microsoft Office 2016(3)医疗信息化系统:科室现有医疗信息化系统及所需配套软件三、预算及资金来源1. 预算根据电脑配置及数量,预计更新换代总预算为30万元。
2. 资金来源(1)科室自筹:10万元(2)医院资金支持:20万元四、实施计划1. 调研与评估:在确定电脑更新换代方案前,对现有电脑进行详细调研和评估,了解其运行状况及存在的问题。
2. 采购与验收:根据科室需求及预算,选择合适的电脑供应商,进行采购和验收。
一、引言随着我国科技水平的不断提升,各行各业对设备系统的依赖程度日益加深。
在当前工作环境中,我单位所使用的设备系统已无法满足日益增长的工作需求,存在诸多不足。
为提高工作效率,提升工作质量,现申请更换设备系统,特此报告如下。
二、设备系统现状分析1. 设备老化严重目前我单位使用的设备系统已投入使用多年,部分设备已达到或超过使用寿命,存在安全隐患。
同时,设备老化导致运行效率低下,影响正常工作。
2. 系统功能不足现有设备系统功能较为单一,无法满足我单位多样化的工作需求。
尤其在数据统计、分析、处理等方面存在明显不足,导致工作效率低下。
3. 技术支持不足随着科技的发展,新设备、新技术不断涌现。
然而,现有设备系统在技术支持方面存在不足,无法及时更新和维护,导致设备故障频发。
4. 成本过高由于设备老化、系统功能不足等原因,我单位在设备维护、维修方面的成本逐年上升。
此外,现有设备系统在采购、运营、维护等方面的成本较高,不利于企业长远发展。
三、更换设备系统必要性分析1. 提高工作效率更换新的设备系统,将有效提高工作效率。
新设备系统具有更高的运行速度和更强的数据处理能力,能够满足我单位多样化的工作需求。
2. 降低运营成本新设备系统具有更高的性价比,能够降低设备采购、运营、维护等方面的成本。
同时,新设备系统在节能、环保方面具有明显优势,有助于降低企业运营成本。
3. 提升企业竞争力更换设备系统,将使企业具备更强的竞争力。
新设备系统具有先进的技术和功能,有助于提高企业产品质量和服务水平,为企业创造更多价值。
4. 满足国家政策要求近年来,国家高度重视科技创新和产业升级。
更换设备系统,有助于我单位适应国家政策要求,推动企业转型升级。
四、更换设备系统方案1. 设备选型根据我单位工作需求,结合市场调研,拟选择以下设备系统进行更换:(1)高性能服务器:具备高稳定性、高可靠性,满足大数据处理需求。
(2)高性能计算机:具备高速处理能力,满足日常办公需求。
计算机质量管理体系内审报告计算机质量管理体系内审报告1. 引言:1.1 目的1.2 审计范围1.3 审计依据1.4 审计方法1.5 审计周期2. 组织情况:2.1 组织结构2.2 职责分工2.3 人员素质与培训3. 文档控制:3.1 文档编制与发布3.2 文档变更与废止3.3 文档存档与访问权限3.4 文档审阅与批准4. 质量管理制度:4.1 制度建立与修订4.2 目标和指标设定4.3 质量危机应急预案4.4 过程与程序控制5. 风险管理:5.1 风险识别与评估5.2 风险控制措施5.3 风险监控与反馈5.4 风险溯源和责任界定6. 资源管理:6.1 人力资源6.2 物质资源6.3 财务资源6.4 设备与工具管理7. 过程与产品评估:7.1 测试与验证流程评估7.2 故障处理与问题解决评估7.3 产品性能与质量评估8. 不符合与纠正措施:8.1 内部不符合报告与处理 8.2 外部不符合报告与处理8.3 矫正与预防措施9. 内审结果与建议:9.1 内审结果总结9.2 建议与改进措施9.3 内审报告确认附件:1. 相关实施文件2. 组织架构图3. 内审检查清单4. 内审员信息法律名词及注释:1. 著作权法:保护计算机软件著作权法律法规。
著作权:指作家或者其他著作权人依法享有的,对其已创作完成或者实践创作的作品享有复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播权以及修改、编译和翻译权等权利。
2. 数据保护法:规定了数据保护的基本原则、法律责任等。
个人数据:指涉及自然人的任何信息,例如姓名、联系信息、银行账户等。
3. 信息安全法:维护信息系统安全与互联网安全,保护国家安全和社会公共利益。
信息系统:利用计算机或者其他信息处理设备和网络设备,分布式或者集中式平台,经过规划和调控,合理地组织和存储、处理、传输和输出信息的系统。
更换电脑评估报告1. 背景介绍随着科技的不断发展,电脑已成为我们日常工作和生活中不可或缺的一部分。
然而,随着时间的推移和技术的更新,老旧的电脑可能无法满足我们的需求,需要进行更换。
本报告将对更换电脑进行评估和分析,以期能为您提供正确的建议。
2. 更换电脑的原因2.1 性能不足旧的电脑可能无法满足我们对性能的需求,比如处理复杂的图形和视频,运行大型软件等,这时候更换电脑就是必要的。
2.2 软硬件不兼容由于技术的进步,旧的电脑可能无法兼容最新的软件和硬件,导致在使用过程中出现各种问题,更换电脑是解决问题的有效途径。
2.3 维修成本高昂若旧的电脑出现频繁的故障和问题,进行维修可能会花费较大的成本,此时更换电脑就是一个更经济的选择。
3. 更换电脑的预算更换电脑需要考虑的因素众多,其中最重要的就是预算。
在考虑更换电脑前,需要明确自己的经济状况和可接受的预算范围,以便选购适合自己的新电脑。
4. 选择新电脑的考量因素4.1 用途不同的用途需要不同的电脑,如办公、游戏、设计等,需要根据自己的用途来选择新的电脑。
4.2 配置选择新电脑时需要考虑各项配置,如处理器、内存、显卡、硬盘等,以满足自己的需求。
4.3 品牌不同的品牌有不同的特点和服务,需要根据个人喜好和需求选择合适的品牌。
4.4 可扩展性选择新电脑时需要考虑其可扩展性,以便在日后需要升级时能够轻松实现。
5. 更换电脑的过程在确定更换电脑的决定后,需要按照以下步骤进行:5.1 测算预算根据自己的经济状况和可接受的预算范围进行测算。
5.2 调研市场了解当前市场上的电脑情况,包括品牌、配置、性能等,并做好比较。
5.3 选购新电脑根据自己的需求,选择适合自己的新电脑。
5.4 数据迁移对于需要保留的数据和文件,需要进行迁移至新电脑上。
5.5 旧电脑处理对于旧的电脑,可以选择进行回收或者二手交易等方式进行处理。
6. 更换电脑后的效果评估更换电脑后,需要对新电脑的性能和效果进行评估,包括运行速度、稳定性、适应度等方面进行评估和比较。
一、报告概述尊敬的领导:随着信息技术的飞速发展,我国各行各业对计算机的依赖程度越来越高。
为了提高工作效率,满足业务需求,确保信息安全,现向领导申请更换办公室电脑。
以下为具体申请内容:二、申请原因1. 硬件老化,性能低下目前办公室电脑的硬件配置已经较为陈旧,运行速度缓慢,时常出现卡顿现象,严重影响了工作效率。
特别是在处理大量数据、运行复杂软件时,电脑的运行速度和稳定性无法满足工作需求。
2. 软件兼容性不足随着新软件的不断涌现,原有电脑的软件兼容性逐渐降低,部分软件无法正常运行,给工作带来了不便。
同时,为了保障信息安全,我们需要安装一些安全防护软件,但现有电脑的配置无法满足这些软件的运行需求。
3. 用户体验不佳长时间使用老旧电脑,员工容易出现疲劳、视力下降等问题。
此外,电脑的外观和质感也影响了办公室的整体形象。
4. 信息安全风险随着网络安全形势的日益严峻,原有电脑的安全性能难以满足当前的需求。
为了降低信息安全风险,我们需要更换性能更强的电脑,以保障公司信息安全。
三、申请内容1. 更换类型:台式机2. 配置要求:- 处理器:Intel Core i7或同等性能处理器- 内存:16GB DDR4- 存储:512GB SSD- 显卡:NVIDIA GeForce GTX 1650或同等性能显卡- 主板:支持Intel Core i7处理器,支持双通道内存,具备良好的扩展性- 机箱:立式机箱,具备良好的散热性能- 电源:额定功率500W以上,具备80 PLUS认证- 显示器:24英寸,分辨率至少为1920×1080- 键盘、鼠标:有线,具备人体工学设计3. 软件配置:- 操作系统:Windows 10 Pro- 办公软件:Microsoft Office 2019- 安全防护软件:杀毒软件、防火墙等4. 培训与维护:为员工提供电脑操作培训,确保员工能够熟练使用新电脑。
同时,提供电脑维护服务,确保电脑正常运行。
新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告更换计算机系统专项内部审计报告
一、专项审计背景
本次审计是切实完善信息化管理的重要组成部分,目的是确保我们的
计算机系统更换按照法律法规、行政规章和企业规范要求进行。
其主要内
容包括:审核计划范围、组织单位、审核实施原则、审核依据、审核程序,以及审核结果等。
二、审计过程
1.审核范围
本次审计主要围绕计算机系统更换活动涉及的各项管理活动,包括计
算机系统需求分析、计算机系统选型、供应商管理、计算机设备配置、计
算机安装及==调试、计算机系统安全控制等内容。
2.审核组织
本次审计由公司内部审计部组织审计,审计主要由负责人和审计组成。
另外,本次审计还邀请专家对该项目进行审核。
3.审核实施原则
本次审计实施原则遵循审计工作人员职业精神,坚持客观、公正、全
面的原则,坚持严格执行审计程序,坚持实事求是,及时、有效地完成审
计职责,坚持发现问题,及时实施整改措施。
4.审核依据
本次审计遵循《企业信息安全管理规范》、《IT系统安全审计准则》、《计算机系统管理规定》等法律法规和企业规范要求审计。