关于印发公司年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作计划的通知
- 格式:doc
- 大小:43.00 KB
- 文档页数:6
环境管理体系年度内部审核实施计划
一、目的:
评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性,寻找改进的机会。
二、审核范围:
对本公司各部门涉及到环境影响的相关活动。
三、审核准则:
●ISO14000
●
●体系文件
四、审核组成员:
审核组长:
审核员:
五、审核时间:
六、审核报告发布日期及范围:
审核报告将于年月日发布,发放范围为公司董事长、总经理、副总经理、相关部门负责人、管理者代表和审核组成员。
七、任务分配:
八、日程安排:
内审组长/管理者代表:日期:总经理:日期:。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的:评价我司所建立的管理体系,确保持续实现其规定目标的有效性,满足ISO9001:2015,ISO4001:2015,ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围:参考管理手册中体系范围;三、审核依据:1)ISO9001:2015idt GB/T19001-2016标准;2)GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3)ISO45001:2018标准4)本公司发布的管理手册及程序文件,各部门工作手册;5)相关法律法规;四、受审核部门:公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组:审核组长:XXX组员:A组:XXX 、XXX B组:XXX 、XXX C组:XXX 、XXX D组:XXX 、XXX六、审核过程综述:在审核前,审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节,由审核员编制了本次审核的实施计划,并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项,均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项,检查组开出了不合格项报告,并得到相关部门负责人的认可,采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析:通过现场审查,一共分别发现有3个不合格项,均为一般(轻微)不符合项:①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价:本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001:2015idt GB/T19001-2016,GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求,结合公司现有体系文件要求进行了内审,本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员,覆盖了标准的全部要求。
职业健康安全管理体系内部审核的准备范本职业健康安全管理体系是企业保障员工健康与安全的重要手段,而内部审核是确保管理体系有效运行和持续改进的关键环节。
在进行内部审核前,需要做好充分的准备工作,以确保审核的有效性和高效性。
本文将为您提供职业健康安全管理体系内部审核的准备范本。
一、审核计划的确定内部审核前,需要制定详细的审核计划,明确审核的目标、范围、时间和责任人等。
以下是一个审核计划的示例:1. 审核目标:确认职业健康安全管理体系的实施情况,评估其有效性和合规性。
2. 审核范围:涵盖整个职业健康安全管理体系的所有要素,包括政策制定、目标设定、程序制定、资源管理、培训与意识提高、行动计划、监控与测量等。
3. 审核时间:根据管理体系的规模和复杂性,确定审核所需的时间,并合理安排审核日程。
4. 审核责任人:指定负责审核的人员,并明确其权责和职责。
二、审核准备工作的开展1. 收集和整理相关文件在进行内部审核前,需要收集和整理与职业健康安全管理体系相关的文件和记录,包括政策文件、操作程序、监控记录、培训资料等。
2. 制定审核检查清单根据职业健康安全管理体系的要求,制定审核检查清单,用于评估各项要素的合规性和有效性。
检查清单应包括政策和目标、程序和文件、资源管理、培训与教育、整改与改进等方面的内容。
3. 选派审核小组成员根据每个领域的专业知识和经验,选择适当的人员组成审核小组。
小组成员应具备熟悉管理体系标准和要求的能力,并具备审核技巧和经验。
4. 进行前期培训对审核小组成员进行前期培训,使其了解审核程序和技巧,掌握职业健康安全管理体系的标准要求和具体实施情况。
5. 编写审核计划和通知书根据审核计划,编写审核通知书,并发给被审核部门或人员,通知他们审核的时间、地点和内容。
通知书应明确审核的目的和要求,以便被审核方做好准备。
三、内部审核的实施1. 开展初步会议在内部审核开始前,召开一个初步会议,明确审核的目的、要求和流程,并解答被审核方的疑问。
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的:
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a)ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b)环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件;
c)标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长:(A)
审核组成员:(B)
5、审核时间:XXX年09月20日-21日,日程安排见下表:
编制:批准:
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排,我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长:(A)管理者代表:
审核组成员:(B)
请以上同志努力工作,完成公司XXX年度内审工作。
总经理:
日期:
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制:审核:。
2021年质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案通〔201 〕第 11号编制:审核:批准:环安部、品管部2021年7 月20日一、审核目的:对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据:1. GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求2. GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4. 公司管理手册、规范制度等文件化的信息;3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围:1.审核范围:系列等产品设计制造和销售。
2.审核场所: 15号,公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员:挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。
五、审核频次:结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题,原则上每年进行一次(间隔12个月),内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次,且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率必须适当增加,由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程:每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告,最为管理评审的重要输入,提交管理评审;内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期:现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员:最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息,主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作计划1. 引言本文档旨在制定质量、环境和职业健康安全管理体系(QHSE)的运行工作计划,以确保组织在质量、环境和职业健康安全方面的有效管理。
2. 目标本工作计划的主要目标是:•确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合法律法规和相关标准的要求。
•提高组织在质量、环境和职业健康安全方面的绩效。
•减少质量、环境和职业健康安全风险。
•定期评估和改进质量、环境和职业健康安全管理体系。
3. 任务和时间表3.1 确认法律法规和标准要求为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系的合规性,我们需要确认质量、环境和职业健康安全方面的法律法规和相关标准要求。
这些要求可能包括但不限于:•国家法律法规•ISO 9001质量管理体系标准•ISO 14001环境管理体系标准•OHSAS 18001职业健康安全管理体系标准计划完成时间:本月底3.2 审查和更新体系文件我们将审查并更新质量、环境和职业健康安全管理体系的相关文件,以确保其符合法律法规和标准要求,并为组织成员提供正确的操作指南。
计划完成时间:下月初3.3 培训和意识提高为了确保组织成员对质量、环境和职业健康安全管理体系的理解和遵守,我们将进行相关培训和意识提高活动。
培训内容将包括:•质量、环境和职业健康安全法律法规和标准要求•质量、环境和职业健康安全管理体系的操作指南•安全意识培训和员工健康保障计划完成时间:下月初至下月中3.4 风险评估和控制我们将进行质量、环境和职业健康安全风险评估,识别并评估潜在的质量、环境和职业健康安全风险。
基于评估结果,我们将制定相应的控制措施,以减少风险的发生和影响。
计划完成时间:下月中至下月底3.5 审计和管理评审定期进行内部审核和管理评审,以检查质量、环境和职业健康安全管理体系的运行状况,并提供改进建议。
确保体系的有效性和持续改进。
计划完成时间:每季度末3.6 绩效评估和改进定期进行质量、环境和职业健康安全绩效评估,分析评估结果,提出改进计划,并跟踪实施情况,确保组织在质量、环境和职业健康安全方面持续改进。
X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人:为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况,确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效,及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题,及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善,同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备,现就本年度的体系内审作出如下通知:一、内审时间:2019年3月28日~3月29日,共两天。
成建六司发[2008] 号关于印发《公司二○○八年第一次管理体系内部审核报告》的通知各项目部、分公司、厂、站、机关各部室:现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们,请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司二○○八年八月一日主题词:管理体系审核报告通知存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告编号:2008-01审核组长:刘永琴审批人:一、审核目的:确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求,并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围:Q:房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、消防设施安装、起重设备安装工程施工E/O:同上管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司(见计划)三、审核准则:1)GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012)公司管理体系手册/程序B/0、A/0版3)适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期:2008年7月28日至2008年7月31日五、审核组成员:审核组组长:刘永琴分组长:马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成审核组成员:马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林聘:周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜六、审核情况:1)接受审核的公司领导:彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红张家泽。
接受审核的项目部负责人:周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。
本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持,营造了一个良好的审核氛围,使审核工作得以顺利开展,如期完成了审核任务。
2)审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾. 六项目及九项目红枫林. .七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭. 十七项目商混站. 安分司(消防、机电安装)劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部. 经理办经营预算部、工会/员工代表及公司领导进行了审核。
公司xxx年质量·环境·职业健康
安全管理体系内部审核工作计划
按照公司质量·环境·职业健康安全一体化管理程序文件《内部审核程序》、《公司xxx年职业健康安全环境管理工作计划》安排和要求,结合职业健康安全达标工作方案,公司将于xxx年4月至7月进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。
现将审核日程安排和要求通知如下:
一、公司审核组将于4月份开始对外地项目部、区域性分公司实施体系内部审核。
二、5月份对xxx地区的直属项目部和公司各职能部门进行审核。
三、6月27日起开始对二级单位进行抽查审核,主要审核内容包括:
1.与领导交流本公司的体系策划运行情况,审核领导层如何确保员工提高质量意识、满足顾客要求的意识、遵守法律法规和其他要求的意识、环境保护意识和职业健康安全意识,如何确保员工正确理解和贯彻公司的质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针,如何确保本单位质量、环境和职业健康安全管理目标指标的建立和实施,如何确保资源提供,如何确保各级部门和岗位职责权限得到规定和沟通。
是否亲自主持体系内部审核工作,主持召开管理评审会议,确保体系持续改进。
2.检查二级单位内部审核工作开展情况。
3.抽查主要条款、主要过程的管理控制情况以及主要管理部门对主控要素和主要过程的管理控制情况。
四、要求各二级单位从四月份起与公司同时启动体系内部审核工作,在公司审核组抽查审核前全面完成体系审核工作,并将体系内部审核计划、审核报告,不合格项报告以及整改等资料交公司安监处备案。
五、本年度体系内部审核的首末次会议一并召开,末次会议时间暂定于7月22日下午2:30分在公司底楼会议室召开。
要求接受审核的各单位、部门、项目部负责人均按时参加末次会议。
原则上公司年度内审时间安排不变,如遇到公司重大活动,以临时通知时间为准。
六、管理体系内部审核工作是检查公司建立的质量·环境·职业健康安全管理体系是否符合要求,是否有效运行,指出体系运行存在的问题和改进方向,确保体系持续有效运行的重要监控手段。
因此,各单位必须严格按程序和审核原则进行审核,找出体系运行的薄弱环节,尤其是在质量和安全管理方面存在的问题,有针对性地分析原因,为实现持续改进提出改进建议和切实可行的改进措施。
要求内部审核必须覆盖公司所有部门、岗位、公司承接的所有工程项目以及
2
标准要求的所有内容。
体系内部审核工作是否有效开展作为各单位体系达标考核的重要内容之一,各单位要认真组织实施。
附件:公司xxx年三标体系内部审核计划表
附件
公司xxx年三标体系内部审核计划表
3
4
5
6。