公司行政费用预算表
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公司企业预算表格模板目录表1:年度利润预测分析表 (3)表2:年度总预算指标方案表 (3)表3:经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5:A公司基本薪酬等级表 (12)表6:部门岗位人员定编表 (13)表7:薪酬预算表 (13)表8:投资预算指标表 (14)表9:投资预算表 (15)表10:投资现金流量分析表 (16)表11:原材料采购预算表 (16)表12:生产预算表 (16)表13:预算利润表 (17)表14:年度现金流量预算表 (18)表15:年度预算资产负债表 (19)表16:年度预算资本结构表 (20)表17:预算完成比例分析表 (20)表18:现金流量差异分析表 (21)附表1:销售现金回款账期分析表 (21)附表2:销售现金回款品类分析表 (21)附表3:付现采购账期分析表 (22)附表4:付现采购品类分析表 (22)表19:终端竞争力分析表 (22)表20:销售同比/环比增减表 (23)表21:月预算差异对照分析表 (23)表22:月度预算分解表 (24)表23:月度预算执行表 (26)表24:月度现金流量预算表 (28)表1: 20XX年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20XX年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元编制单位:A公司单位:万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位:A店20X8年度单位:元表5: A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表表11:原材料采购预算表表12:生产预算表编制单位:20XX年度单位:元编制单位:单位:元表14:年度现金流量预算编制单位:单位:表16:年度预算资本结构表编制单位:A公司20XX年X月表18:现金流量差异分析表编制单位:A 公司单位:元 编制单位:A 公20XX 年X 月单位:元表17:预算完成比例分析表19:终端竞争力分析表表20:销售同比/环比增减表编制单位:A公司20XX年X月单位:元单位:元表22:月度预算分解表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元表23:月度预算执行表编制单位:A公司X部门20XX年X月单位:元编制单位:A公司单位:元。
请示关于行政部门年度预算尊敬的领导:我司行政部门将在新的一年展开年度预算工作,敬请审阅并予以指示。
一、预算概述根据公司发展战略和行政部门的具体职能,我司行政部门年度预算的主要目标是确保公司能顺利开展日常运营,并提供高效优质的行政支持,以推动公司整体发展。
预计年度预算总额为XXX元,具体分配及指标如下:1. 人力资源管理(XXX元)- 招聘与培训费用- 员工福利及保险费用- 绩效考核及激励费用- 人事行政管理费用2. 办公设备与耗材(XXX元)- 办公室设备维护与更新费用- 电脑、打印机等办公设备购置费用- 办公耗材及办公用品费用3. 办公场地及设施维护(XXX元)- 办公场地租金及物业费用- 办公区域维护及清洁费用- 建筑物保险费用- 办公安防设施维护费用4. 交通及差旅费用(XXX元)- 公务用车费用- 公司员工差旅交通费用- 市内交通费用5. 会议及活动费用(XXX元)- 公司会议费用- 举办内外部活动费用- 宣传推广费用二、预算编制依据行政部门年度预算编制主要依据如下:1. 公司发展计划:根据公司的战略计划和各项发展目标,合理编制行政部门的年度预算,确保资源分配与公司整体规划相协调。
2. 工作需求和合理预期:通过充分收集和分析行政部门的工作需求,结合前期实际开支情况,合理预测该年度的工作重点和开支情况,以满足公司各方面需求。
3. 内部控制要求:严格按照公司内部控制制度和相关财务制度的要求,编制年度预算。
确保预算的可操作性和准确性,并为日后的预算执行提供清晰的依据。
三、预算执行与跟踪行政部门将制定详细的预算执行计划,并由相关人员负责具体的预算执行与跟踪工作。
主要包括以下几个方面的内容:1. 预算执行监控:建立严格的预算执行监控机制,通过制定预算执行进度表和预算执行报告,定期跟踪预算的执行情况,及时发现问题并进行调整。
2. 预算支出审批:设立预算支出审批流程和制度,确保预算的合规性和合理性,严格控制各项费用的支出。
企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元表4。
1部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4。
3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表4。
7门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表部门经理签名:财务部经理签名: 填表人签名:表12:生产预算表表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元表16:年度预算资本结构表表17:预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4:付现采购品类分析表编制单位:A 公司 20××年×月 单位:元表20:销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位:A公司 20××年×月单位:元。
公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类,这一部分列出了公司可能的支出项目,例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。
每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。
2. 预算列,这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。
预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。
3. 实际支出列,这一列用于记录实际发生的支出金额。
通常情
况下,这些数据会定期更新,以便与预算进行比较。
4. 预算与实际对比,在这一部分,通常会包括一个列或者图表,用于比较每个支出项目的预算和实际支出。
这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算,以及可能需要调整的地方。
5. 备注栏,最后,预算表模板可能还包括一个备注栏,用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。
总的来说,公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具,
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出,从而确保财务目标的
实现。
通过及时了解支出情况,公司可以更好地控制成本,并做出明智的财务决策。
公司行政费用预算表
说明:
办公室租金:包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品:用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用:包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护:用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用:包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用:用于员工培训和发展的费用,如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资:支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用:其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计:所有行政费用的总和。