制药厂质量管理手册34
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【最新资料,WORD文档,可编辑】文件种类管理标准-质量管理题目质量手册编码SMP-ZG-TY03-01起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期颁发部门质量部颁发数量6份生效日期分发部门质量部生产部供应部仓储部综合部生产车间1目的:制定质量手册,使公司各部门和各级人员质量意识明确。
2范围:适用于本公司各部门和各级人员。
3责任人:公司各部门和各级人员。
4内容:《质量手册》是指南性的文件,明确了达到稳定质量要求的手段,为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。
《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范(2010年修订)》的要求,公司承诺在任何时候均满足该要求。
《质量手册》的发布,将进一步健全质量管理体系,进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平,进一步促进GMP实施工作的全面升级。
《质量手册》作为公司第一级文件,描述了整个质量体系及实施指南。
第二级文件是程序,第三级文件是标准,转化成可实施的要求。
第四级文件是SOP,为执行具体工作提供了说明。
根据SOP实施的操作应有相应的记录,批记录也在第四级文档中。
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》自2011年3月1日起正式执行,公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时,安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。
本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求,编制完成了《质量手册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理:年月日任命书为了贯彻执行2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求,加强对质量管理体系工作的领导,特任命为我公司的质量管理体系管理者代表。
管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理:年月日目录1 质量手册说明 (5)2 质量手册修改控制 (5)3 企业概况 (6)4 公司组织机构图 (7)5 公司质量管理体系结构图 (8)6 质量管理体系 (10)6.1目的 (10)6.2范围 (10)6.3职责 (10)6.4 程序概要 (21)7 管理职责 (23)7.1目的 (23)7.2范围 (23)7.3程序概要 (23)7.4 质量管理程序 (23)7.4.1 质量方针 (24)7.4.2 质量目标 (24)8资源管理 (29)1、质量手册说明1.1手册内容本手册系依据2010版《药品生产质量管理规范》和本公司的实际相结合编制而成,包括:1.2术语和定义本手册采用2010版《药品生产质量管理规范》的术语和定义1.3本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由人事行政部统一负责,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。
手册持有者调离工作岗位时,将手册交还总经理办公室,办理核收登记。
1.4手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂抹。
1.5在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质量保证室;质量保证室应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行《文件管理规程》的有关规定。
2、质量手册修改控制、3、企业概况本公司前身为国营南昌建新制药厂,创建于1964年。
2000年企业改制,新建县人民政府2000年6月5日新府字(2000)17号《关于将南昌建新制药厂整体转让给江西汪氏蜜蜂园有限公司的批复》,改制后企业改名为江西尤金制药有限公司。
2003年11月3日更名为“江西汪氏药业有限公司”,企业类型为有限责任公司。
2006年生产范围新增加硬胶囊剂,2009年变更生产范围将口服液变更为合剂。
2009年12月31日企业再次通过GMP 认证。
通过GMP认证的生产范围为片剂、颗粒剂、糖浆剂、酊剂、合剂、搽剂。
2014年12月企业通过GMP 延期认证,延期认证范围为:片剂、颗粒剂、酊剂(含中药前处理和提取)。
4、江西汪氏药业有限公司组织机构图编码:5、公司质量管理体系结构图 公司质量管理体系结构图1 *******公司质量管理体系结构图2总经理生产管理部物料管理部人事行政部财务部质量管理部 质量受权人 外用制剂车间 工程装备组 仓库 采购组人事行政办人事文员 档案室 质量控制室质量保证室法定代表人药品质量受权人药监部门培训、考核、备案行使决定权行使否决权与药监部门沟通报告质量管理文件批准 成品放行批准 工艺验证及关键参数批准 工艺规程及批记录批准 物料和成品内控标准 各种变更批准不合格品处理批准 产品召回批准 主要及重大偏差批准 纠正与预防措施的批准关键物料供应商审批 关键设备选用的审批 关键岗位人员选用 产品年度质量回顾分析定期向药监部门报告 法规符合性管理 总经理 物料管理部 生产负责人 质量受权人、质量负责人 人事行政部 物财务部销售方(普正药业) 物料管理部 物料管理部 人员培训 数据准确、发票正规 质量保证 质量保证 成品放行的批准 与药监部门沟通和报告 质量管理文件修订产品质量档案 物料中间产品放行 标准品对照品管理仪器校验管理理化分析 培养基及菌种管理微生物限度检验 试剂、试液配制 包材检验 中间产品待包装产品检验成品检验供应商的审核批准售后服务设备设施物料生产用户投诉与处理质量事故处理不良反应监测产品退货与召回公用系统监测设备、设施验证审核不合格物料处理物料现场监控生产记录审核生产偏差处理不合格中间产品处理工艺、清洁验证审核生产现场监控中间产品取样检验验证及自检质量体系制订稳定性试验考察原辅料检验标准操作规程制订6、质量管理体系6.1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
6.2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
6.3职责:药品生产质量受权人(以下简称受权人)是指具有相应专业技术资格和工作经验,经企业的法定代表人授权,全面负责药品生产质量的专业管理人员。
受权人主要质量责任制:明和数据分析,交质量负责人。
产管理部及质量管理部门对设备进行验证;对由于设备管理、维护不当造成质量事故及生产事故负责。
全过程进行监督检查,不断提高产品质量。
QA质量责任制进行处理。
查。
物料管理部计划员6.3.2 各部门职责提出改进意见。
及时检查落实情况并适时提出修改意见。
按照《员工培训及培训档案建立管理规程》规定组织本部门职工的培训工作,不断提高员工素质。
指导车间做好职工培训工作。
次、批量与批号、生产日期、有效期。
6.4 程序概要6.4.1 质量管理体系的总要求公司建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。
6.4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
政策文件类别文件举例说明政策质量手册公司主文件各部门和各级人员质量责任公司最高管理层负责批准此类文件不需要频繁修订记录操作规程指导文件质量方针、质量目标文件类别文件举例说明指导文件生产处方设备的维护和校准确认和验证变更管理偏差管理质量标准基于政策内容,相关管理人员负责编写根据政策变更、注册要求、法规更新或新的客户要求随时进行修订或定期回顾更新文件类别文件举例说明操作规程操作程序基于指导文件的内容,相关的操作部门负责编写根据实际情况随时进行修订或定期回顾更新文件类别文件举例说明记录记录基于规程内容进行编订根据实际情况随时进行修订或定期回顾更新按照公司文件进行管理。
7、管理职责7.1 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。
7.2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。
7.3 程序概要7.3.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标,为此应做到:这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满足顾客需求和期望时,顾客才能满意。
7.4 质量管理程序7.4.1 质量方针部分。
体现了满足要求和持续改进的承诺。
7.4.2 质量目标对实现公司的质量目标进行管理策划。
适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。
原辅料从经审计合格的供应商处采购并符合企业内控质量标准;责任部门采购组、质量管理部。
车间产、成品收率;物料平衡合格率100%。
成品检验合格率100%,质量受权人审核合格后放行。
责任部门质量管理部。
质量计划:是为了实现某一质量目标而制定的具体操作规程、资源配备、衡量方法和指标等。
质量计划应形成书面文件,其内容应与有关部门充分沟通,并使员工了解他们的工作任务同时体现了业务目标的质量目标。
质量方针:由企业高层管理者制定并以正式文件签发的对质量的总体要求和方向,及其质量组成要素的基本要求;为下一步制定相应质量目标提供基础架构,是制定质量相关职能的基础。
质量目标:高层管理者应确保在企业的相关部门的职责上建立相应的质量目标,质量目标与质量方针保持一致、与相关部门和人员职责对应。
质量计划:是为了实现某一质量目标而制定的具体操作规程、资源配备、衡量方法和指标等。
质量计划应形成书面文件,其内容应与员工充分沟通,并使员工了解:他们的工作任务同时体现了业务目标和质量目标。
企业应建立质量信息交流、信息沟通机制,并保证其有效运行。
沟通机制应形成正式管理文件,包括建立书面程序和信息流程图,其具体内容涉及以下几方面:确保来自客户的需求、法规要求以及委托方的信息能够及时沟通,包括:核心文件的管理和执行、质量标准的制定、操作规程的制定、质量协议的制定等;下图概括了信息沟通及时的主要内容、方式和职责,企业可根据具体情况实行。
质量方针/目标建立相关操作规程操作记录和质量数据数据的收集-分析-评估改进措施的制定、批准和执行执行操作规程定期质量会议阶段性汇报紧急反映机制信息常规沟通定期检查总体情况趋势分析新规定和标准阶段性总结情况趋势分析新规定执行标准重大紧急质量问题法规要求、注册标准、客户需求、企业要求信息流通不符合项处理分析CAPA/变更管理不符合项处理分析重大事件/变更高层管理者(需要时) 质量负责人相关部门高层管理者(需要时)质量负责人相关部门质量系统回顾高层管理者质量管理部门相关部门高层管理者质量管理部门相关部门7.4.4 管理评审控制程序按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
适用于对公司质量管理体系的评审。
评审时间;评审目的;评审范围及评审重点;参加评审部门(人员);评审依据;评审内容。