项目成本计划清单管理系统
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中国中铁工程项目成本管理系统V2.0快速使用指南中国中铁工程项目成本管理信息系统项目组2015年11月编制目录第一章如何登录系统 (1)第二章各部门工作步骤 (6)第三章各部门操作指导 (11)第一节工经部业务操作指导 (11)第二节工程部业务操作指导 (20)第三节物机部业务操作指导 (25)第四节财务部业务操作指导 (30)第五节其他部门业务操作指导 (34)第一章如何登录系统网页端登录第一步:打开浏览器在地址栏中输入成本管理系统网页端地址(网络地址请咨询本局成本系统管理员);第二步:按照下图红色序号,以此输入用户名、密码及验证码(用户名及密码请咨询本局成本系统管理员)。
网页端首页区域划分标识:系统分三个主要的区域:蓝色部分为状态区,红色部分为菜单区,灰色部分为作业区。
状态区:显示当前登录用户,系统帮助,注销,退出系统,密码修改,账号切换等;菜单区:显示当前用户可使用的所有菜单,系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单项。
导航菜单可通过折叠符号进行折叠;作业区:显示常用功能模块(用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单),通知及待办任务列表。
菜单区打开方式:点击【功能菜单】或图示箭头,展开功能列表。
详见下图:客户端登录一、安装客户端第一步:双击客户端安装包,打开安装向导(注意:如果是window 7系统,安装路径不要选择在C盘。
)第二步:点击【下一步】,进入选择安装文件夹界面:确认安装界面,点击【下一步】,开始安装:第四步:等待直到安装完毕,如下:二、登录客户端第一步:点击快捷方式或开始菜单:【开始】—【所有程序】—【成本管理系统】—【我的程序】打开客户端,打开如下登录界面:第二步:客户端初始配置点击登录页面的【设置】按钮,即可打开“登录设置”对话框:在“服务器设置”选项卡页面,输入服务器地址、端口号、描述信息后,保存设置信息即可。
同时,需使用同步用户功能下载用户登录数据,下载完成后客户端方可登录。
项目成本标准的编制与使用规则目录第一节总则 (3)一、适用范围 (3)二、各阶段成本标准的定义 (3)三、成本标准编制原则 (4)四、各阶段成本控制的重点 (5)第二节项目成本标准控制表的管理 (5)一、项目成本标准控制表的编制、审核、批准 (5)二、成本考核标杆(CS02表)说明 (7)三、CS表的不可挪项成本项目 (7)第三节项目成本标准表的科目定义和使用说明 (9)一、项目成本标准表的科目结构 (9)二、CS表各科目及各级成本项目的定义 (9)三、CS表本标的成本的分期分摊原则 (10)四、CS02表本期成本分产品类型分摊原则 (10)五、CC03表的科目结构 (10)第四节机动数、风险金申请的定义 (10)一、成本机动数及企业风险基金的定义 (10)第五节附则 (11)第一节总则一、适用范围适用于项目投资可行性研究、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计各阶段的项目成本标准的确定。
对应于:投资估算表、CS00、CS01、CS02、CC03的编制。
本规则同时是各种成本标准表的使用规则。
二、各阶段成本标准的定义1、投资估算表:(1) 定义:《项目可行性研究报告》的成本与销售估算表。
(2) 依据:投资估算以拟投资地块的土地成本、政府收费、基础设施配套条件为基础数据,其余开发成本以经验数据为主确定的市场标杆,作为投资估算的编制依据。
(3) 用途:作为《项目可行性研究报告》的主要内容之一,用于项目投资决策。
《项目可行性研究报告》经公司董事会批准,实施项目投资(获取开发土地)后,投资估算表可用于概念性方案设计概算(CS00表),指导概念性方案设计;2、CS00表:(1) 定义:项目概念性方案设计阶段编制的成本与销售预测表;(2) 依据:CS00表以土地成本(已明确)、政府收费标准、基础设施配套条件(以控制性详规为技术支撑)等为基础数据,并根据概念性方案设计编制(市场定位、目标顾客定位、产品标准);(3) 用途:CS00表用来检视、控制概念性方案设计符合“投资估算”的投资回报率。
成本管理系统实施计划一、项目背景和概述随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧,企业要想取得持续发展,必须不断提高管理水平和效率。
成本管理是企业运营的重要环节,直接影响企业的盈利能力和竞争力。
因此,建立科学的成本管理系统对企业的发展至关重要。
本公司是一家以制造业为主的企业,长期以来一直没有建立完善的成本管理体系,导致成本核算不准确,信息不及时,无法有效控制成本。
为此,本次计划旨在引入先进的成本管理系统,通过对企业成本进行全面的管理和控制,提高企业的盈利能力和竞争力。
二、项目目标1. 建立一套完善的成本管理系统,实现成本核算精确、信息透明、管理有效的目标。
2. 提高企业的成本控制能力,降低生产成本,提高盈利水平。
3. 优化企业内部流程,提高工作效率,实现成本管理与业务管理的有机结合。
4. 为企业的发展提供有力的支持,为未来的经营决策提供准确的数据支持。
三、实施步骤1. 确定需求:与各部门负责人沟通,了解各部门的成本管理需求,明确系统的功能要求和实施目标。
2. 系统选型:根据需求确定适合企业的成本管理系统,选择合适的软件供应商进行洽谈和对比。
3. 开发定制:与软件供应商共同制定系统开发方案,根据企业实际情况进行定制化开发,确保系统与企业流程的无缝连接。
4. 数据导入:将企业现有的成本数据导入系统,确保数据的准确性和完整性。
5. 系统测试:进行系统的功能测试和性能测试,确保系统的稳定性和可靠性。
6. 培训上线:组织相关人员进行系统培训,使他们掌握系统的操作方法和技巧,确保系统顺利上线。
7. 运行优化:监控系统的运行情况,及时发现和解决问题,优化系统的运行效率。
8. 定期评估:建立定期评估机制,检查系统的使用情况和效果,根据评估结果不断改进和完善系统。
四、项目团队和资金1. 项目团队:项目团队由企业内部的IT部门、财务部门和相关业务部门的负责人组成,设立项目经理负责统筹项目的实施。
2. 资金预算:项目总预算为XX万元,包括系统采购费用、定制开发费用、培训费用、运行维护费用等。
项目投资管理系统一、引言项目投资管理系统是为了提高项目投资管理效率和准确性而开发的一种软件系统。
该系统旨在帮助企业或个人管理和监控投资项目的各个方面,包括项目计划、预算管理、进度跟踪、成本控制、风险评估等。
本文将详细介绍项目投资管理系统的功能、特点和实施步骤。
二、功能概述1. 项目计划管理:该系统提供了一个直观的界面,用于创建和管理项目计划。
用户可以定义项目的各个阶段、任务和里程碑,并设置相应的时间表和依赖关系。
系统还支持对项目计划进行动态调整和优化。
2. 预算管理:项目投资管理系统允许用户创建和管理项目的预算。
用户可以根据项目计划和需求,制定详细的预算计划,并实时监控预算执行情况。
系统还提供了预算分析和报告功能,帮助用户及时发现和解决预算偏差问题。
3. 进度跟踪:系统可以自动跟踪项目的进度,并提供实时的进度报告。
用户可以通过界面查看项目进展情况,及时发现并解决进度延误问题。
系统还支持进度分析和可视化展示,帮助用户全面了解项目进度情况。
4. 成本控制:项目投资管理系统提供了成本控制功能,帮助用户实时监控项目的成本。
用户可以记录和跟踪项目的各项成本,包括人力资源、材料采购、设备租赁等。
系统还支持成本分析和报告功能,帮助用户及时掌握项目成本情况。
5. 风险评估:系统可以帮助用户进行项目风险评估和管理。
用户可以定义和评估项目的各种风险,并制定相应的风险应对策略。
系统还提供风险分析和报告功能,帮助用户及时发现和应对风险。
三、特点和优势1. 用户友好:项目投资管理系统采用直观的界面设计,使用户能够轻松上手并快速掌握系统操作。
系统还提供了详细的用户手册和培训材料,帮助用户更好地使用系统。
2. 灵活可定制:系统可以根据用户的需求进行定制和扩展。
用户可以根据自己的项目管理流程和需求,灵活配置系统功能和参数,以实现最佳的项目投资管理效果。
3. 实时监控:项目投资管理系统可以实时监控项目的各个方面,包括计划、预算、进度、成本和风险等。
中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0公司管理员操作手册中国中铁(集团)有限公司2014年8月编制第一章前言 (4)1.1 系统介绍 (4)1.2 系统配置要求 (5)1.3系统登录 (5)1.4系统功能概览 (5)第二章流程管理 (8)2.1设计流程 (8)2.1.1进入流程设计界面 (8)2.1.2使用说明 (11)2.1.2.1工作区 (11)2.1.2.2组件区 (15)2.1.2.3设计区 (20)2.1.2.4属性区 (20)2.1.2.5设置区 (21)2.1.3业务流程设计实例详细说明 (22)2.2已发起流程 (29)2.2.1查看已发起的流程 (29)2.2.2暂停已发起的流程 (29)2.2.3恢复流程 (30)2.2.4 撤销流程 (30)2.2.5查看流程进度图 (30)2.2.6查看流程任务详情列表 (31)第三章权限管理 (32)3.1机构管理 (32)3.2人员管理 (34)3.2.1签名设置 (35)3.2.2用户职责权限 (37)3.2.3用户业务权限 (39)3.2.4用户功能权限 (40)3.3核算机构设置 (41)3.4用户对应 (43)第四章基础数据维护 (45)4.1合同类型维护 (45)4.2债务类型维护 (46)4.3项目部参数设置 (47)4.4公司参数设置 (48)4.5系统设置 (49)第五章统计报表 (50)5.1总控数量计划查询 (50)5.1.1工程量计划汇总表 (50)5.1.2工程量计划概况表 (51)5.1.3工程量计划统计表 (51)5.1.4物资计划汇总表 (52)5.1.5物资计划概况表 (52)5.1.6机械计划汇总表 (52)5.1.7机械计划概况表 (53)5.2合同查询 (53)5.2.1合同汇总表 (53)5.2.2合同概况表 (54)5.2.3合同履约情况表 (54)5.3结算查询 (54)5.3.1劳务结算汇总表 (54)5.3.2物资结算汇总表 (55)5.3.3租赁结算汇总表 (55)5.4资金支付查询 (56)5.4.1债务支付情况表 (56)5.4.2结算付款核准情况表 (56)5.5价格库查询 (57)5.5.1物资采购价格对比表 (57)5.5.2分部分项价格对比表 (57)5.6其他查询 (57)5.6.1流程图查询表 (57)5.7导出 (58)第一章前言1.1 系统介绍中国中铁项目成本管理信息系统 V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程,特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线,加强成本控制,包括:合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。
信息系统项目管理师成本管理计划实例示例文章篇一:《我的信息系统项目管理师之成本管理计划实例》我呀,在学习信息系统项目管理师的知识时,觉得成本管理计划可太重要啦。
这就像是我们出去旅行,得计划好带多少钱,怎么花钱一样。
在我们的信息系统项目里,成本管理计划首先要明确成本管理的目标。
这就好比我们盖房子,目标就是用合理的钱把房子盖好。
我们得知道这个项目最多能花多少钱,这就是成本的预算上限。
比如说我们这个信息系统项目,老板说最多只能给100万,那这100万就是个大目标。
然后呢,就是成本的估算。
这可不容易哦。
就像我们去市场买菜,你得知道每种菜大概多少钱,合起来一共要花多少钱。
在项目里,我们要估算硬件设备的钱,像服务器、电脑这些。
我就和小组里的小伙伴们讨论。
小李说:“服务器可不能买太便宜的,便宜的性能不好,以后系统运行起来卡壳就麻烦了,估计得花30万。
”小张接着说:“那些电脑呢,我们员工用的,普通配置就行,大概10万。
”这就像我们凑拼图一样,一点一点把成本估算出来。
还有软件方面的成本呢。
我们得考虑买软件的授权费用,还有如果是自己开发软件,那开发人员的工资也得算进去。
小王说:“这个软件授权,我打听过了,得15万左右。
”我就说:“那开发人员的工资呢,我们这项目得做半年,按照大家的工资水平,怎么也得30万。
”大家你一言我一语,就把软件方面的成本估算得差不多了。
成本估算完了,就得制定成本预算分配。
这就像把我们旅行的钱分到每一天的花费里。
我们把总的100万进行分配。
硬件设备30万+ 10万,软件授权15万和开发人员工资30万,还剩下15万呢,这15万就得作为应急储备。
为啥要有应急储备呢?这就像我们出门得带个雨伞,万一突然下雨了呢。
在项目里,可能会有一些突发的情况,比如说硬件突然坏了,要维修或者更换,这时候应急储备就派上用场了。
在成本控制方面,这也是个关键。
我们得定期看看钱花得对不对。
我就像个小管家一样,每周都要检查。
我会和财务的姐姐核对,看看钱是不是按照我们的预算分配在花。
系统集成项目项目成本控制管理表格(大全)XX公司项目材料用量及单价表工程名称:填表人: 部门负责人:说明:1.项目所用材料的数量应如实填写(含业主或指定供应商供应的材料及安全设施使用材料等)。
2.项目所用材料的单价应填写入库价(含业主或指定供应商供应的材料)。
3.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4.周转材料应填写本项目中的周转费用。
5.本表可扩充。
项目机械设备用量及单价表工程名称:填表人: 部门负责人: 说明:1.项目所用机械设备的数量应如实填写。
2.新购置的机械设备应填写购买费用及安装费用,并填写该机械设备在本项目中的折旧金额(旧设备亦填写折旧费用)。
3.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
4.租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况。
5.本表可扩充。
项目工程分包情况表工程名称:填表人: 部门负责人: 说明:1.分包内容为分项工程及计日工等。
2.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3.在备注中注明履约情况。
4.属分包商的工作范围但在项目部领用材料、用电等应注明扣除(单独列一行,金额用负数表示)。
5.本表可扩充。
项目劳务分包情况表工程名称:填表人: 部门负责人: 说明:1.分包内容包括三通一平、临时设施及分部(或分项)工程等。
2.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
3.在备注中注明履约情况。
4.本表可扩充。
现场管理及财务费用情况表工程名称:填表人: 部门负责人:说明:1.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2.本表可扩充。
其他费用情况表工程名称:填表人: 部门负责人:说明:1.累计栏均为从项目开工至本月,如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。
2.本表可扩充。
合格供应商及分包商情况汇总表合格供应商及分包商情况汇总表工程名称:部门负责人:目标成本预算基本表审核人:日期:制表人:日期:目标成本预算附表:主要材料控制计划表目标成本预算附表:主要设备控制计划表目标成本预算各项费用表项目费用估算表分部(部门)成本目标责任书固定资产折旧提取明细表月成本核算材料分解表班组:月日至月日制表人:审核人:审批人:说明:若无其他临时加工调令和材料限额单,仓库严格按此表控制发料。
项⽬成本管理体系是⼀个完整的有机体系,围绕着项⽬成本形成过程和成本⽬标,在成本预测、成本控制、信息流通体系中进⾏。
1、成本预测体系
在企业经营整体⽬标指导下,通过成本预测、决策和计划确定⽬标成本。
⽬标成本再进⼀步分解到企业各部门、各项⽬、以及实施各环节,形成明确的成本⽬标,层层落实,保证成本管理控制的具体实施。
2、成本控制体系
围绕着⼯程项⽬,企业从纵向上(各层次)和横向上(各部门以及全体⼈员),根据分解的成本⽬标,对成本形成的整个过程进⾏控制。
根据各阶段、各条线上成本信息的反馈,对成本⽬标的优化控制进⾏监督并及时纠正发⽣的偏差,使项⽬成本限制在计划⽬标范围内,以实现降低成本的⽬标。
3、信息流通体系
信息流通体系是对成本形成过程中有关成本信息进⾏汇总、分析和处理的系统。
要对成本形成过程中实际成本信息进⾏收集和反馈,及时、准确地反映成本管理控制中的情况。
反馈的成本信息经过分析处理,对项⽬各控制环节发出调整成本偏差的调节指令,保证降低成本⽬标按计划得以实现。
一、项目整体管理过程名输入工具和技术输出1、制定项目章程1、项目工作说明书2、商业论证3、协议(合同,备忘录、意向及协议书)4、组织过程资产5、事业环境因素1、专家判断2、引导技术1、项目章程2、制定项目管理计划1、项目章程2、其他规划过程的输出3、组织过程资产1、专家判断2、引导技术1、项目管理计划word格式整理word格式整理word格式整理二、项目范围管理word格式整理word格式整理3、定义范围1、范围管理计划2、项目章程3、需求文件4、组织过程资产1、产品分析2、专家判断3、备选方案生成4、引导式研讨会1、项目范围说明书2、项目文件更新4、创建工作分解结构(WBS)1、范围管理计划2、项目范围说明书3、需求文件4、事业环境因素5、组织过程资产1、分解2、专家判断1、范围基准2、项目文件更新5、确认范围1、项目管理计划2、需求文件3、需求跟踪矩阵1、检查2、群体决策技术1、验收的可交付成果2、变更请求3、工作绩效信息word格式整理word格式整理过程名输入工具和技术输出1、规划进度管理1、项目管理计划2、项目章程3、组织过程资产4、事业环境因素1、专家判断2、分析技术3、会议1、项目进度管理计划2、定义活动1、进度管理计划2、范围基准3、组织过程资产4、事业环境因素1、分解2、滚动式规划3、专家判断1、活动清单2、活动属性3、里程碑清单3、排列活动顺序1、进度管理计划2、活动清单1、前导图法2、箭线图法1、项目进度网络图2、项目文件更新word格式整理word格式整理word格式整理word格式整理word格式整理四、项目成本管理word格式整理word格式整理word格式整理五、项目质量管理word格式整理3、风险登记册4、需求文件5、事业环境因素6、组织过程资产3、七种基本质量工具4、标杆对照5、实验设计6、统计抽样7、其他质量管理工具8、会议3、质量测量指标4、质量核对单5、项目文件更新2、实施质量保证1、质量管理计划2、过程改进计划3、质量测量指标4、质量控制测量结果5、项目文件1、质量审计2、过程分析3、质量管理与控制工具1、变更请求2、项目管理计划更新3、项目文件更新4、组织过程资产更新3、质量控制(控制质量)1、项目管理计划1、七种基本质量工具1、质量控制测量结果word格式整理word格式整理word格式整理六、项目人力资源管理word格式整理word格式整理word格式整理七、项目沟通管理word格式整理2、干系人登记册3、事业环境因素4、组织过程资产2、信息传递方法的选择2、其他文档的更新2、管理沟通1、项目沟通管理计划2、工作绩效报告3、组织过程资产4、事业环境因素1、沟通渠道的选择2、信息传递方式的选择3、信息管理系统4、绩效报告1、项目沟通2、项目管理计划更新3、其他项目计划更新4、组织过程资产更新3、控制沟通1、项目管理计划2、项目沟通3、问题日志4、工作绩效数据5、组织过程资产1、信息管理系统2、专家判断3、会议1、工作绩效信息2、变更请求3、项目管理计划更新4、其他项目计划更新5、组织过程资产更新word格式整理八、项目采购管理word格式整理word格式整理3、控制采购1、项目管理计划2、采购文件3、合同4、批准的变更请求5、工作绩效报告6、工作绩效数据1、合同变更控制系统2、检查与审计3、采购绩效审查4、报告绩效5、支付系统6、索赔管理7、记录管理系统1、工作绩效信息2、变更请求3、项目管理计划更新4、项目文件更新5、组织过程资产更新4、结束采购1、合同2、合同收尾程序3、项目管理计划4、采购文件1、采购审计2、采购谈判3、记录管理系统1、合同收尾2、组织过程资产更新word格式整理九、项目风险管理word格式整理过程名称输入工具和技术输出1、规划风险管理1、项目管理计划2、项目章程3、干系人登记册4、事业环境因素5、组织过程资产1、分析技术2、专家判断3、会议1、风险管理计划2、识别风险1、风险管理计划2、成本管理计划3、进度管理计划4、质量管理计划5、人力资源管理计划6、范围基准1、文档审查2、信息收集技术3、核对单分析4、假设分析5、图解分析6、SWOT分析1、风险登记册word格式整理word格式整理word格式整理十、项目干系人管理word格式整理word格式整理word格式整理。
中国中铁股份有限公司有限公司中国中铁项目成本管理信息系统初始化手册中国中铁股份有限公司有限公司北京思源时代科技有限公司2013年08月1.引言1.1.编写目的本文档讲述怎样配置和初始化《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》,以及系统使用过程中应注意的一些问题。
1.2.系统运行环境为使用户可以正常使用《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》,获得更好的使用体验,要求用户使用:✓浏览器:Chrome/Safari/ie8-ie9(非兼容性模式)✓操作系统:Windowsxp/Win71.3.系统相关基本概念机构:取自CRECFIS2.1总账机构。
在CRECFIS2.1中维护机构。
部门:部门建在机构下。
非末级机构下不能建在本部的账套机构下。
人员:人员建在部门下。
同一人有且仅有一个操作员代码。
职责:职责全局统一。
以负责的业务分职责,不以部门分职责。
流程:流程全局统一。
公司可在统一流程下,分配不同的部门。
1.4.系统登录《中铁中国中铁项目成本管理信息系统》的访问地址(各局部署地址),系统登录界面如下图:2.集团初始化配置以系统管理员身份登录系统进行集团初始化配置。
集团初始化过程:设置公司管理员。
2.1.设置公司管理员公司管理员可进行公司初始化配置,管理本公司实际个人的帐号,进行系统相关数据的维护。
①通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入公司管理员设置。
找到即将要操作的用户。
②点击【用户职责】下新增按钮,系统弹出窗口,勾选“系统管理员”再点击【确定】,设置便完成。
3.公司初始化配置以公司管理员身份登录系统进行初始化配置。
公司初始化过程:添加部门,添加部门人员,分配用户职责,设置对应核算机构,合同类型维护,债务类型维护,公司参数维护。
3.1.添加参与流程审批的部门部门是为完成规定的任务而设置的,人员需要添加到部门下。
①通过【功能菜单—权限管理—机构管理】进入系统的机构管理设置。
②在机构树中找出并选中需要操作的公司,点击【新增】按钮,系统弹出如下界面。
项目成本计划管理1、项目成本计划的编制1.1编制项目成本计划的原则:应从公司的实际情况出发,充分挖掘内部潜力,使降低成本指标既积极可靠,又切实可行。
必须与施工项目的其他各项计划如施工方案、生产进度、财务供应耗费计划等密切结合,保持平衡。
必须以各种先进的技术经济定额为依据,并针对工程的具体特点,采取切实可行的技术组织措施作保证。
必须在项目经理的领导下,以财务和预算人员为中心,发动全体职工共同进行,总结降低成本的经验,找出降低成本的正确途径,使成本计划的制定和执行具有广泛的群众基础,编制成本计划,应留有充分余地,保持计划的一定弹性。
1.2项目成本计划的内容:主要按由施工项目的直接成本计划和间接成本计划两部分编制。
1.2.1施工项目直接成本计划,包括总则、目标及核算原则、降低成本总表或总控制方案。
对施工项目成本计划中计划支出款估算过程的说明,计划降低成本的来源分析等内容。
1.2.1.1总则:应对施工项目进行概述,项目管理机构及层次介绍,有关工程的进度计划,外部环境特点,对合同中的有关经济问题的责任等做适当的介绍。
1.2.1.2目标及核算原则:包括公司规定的项目降低成本计划及计划利润总额,主要材料和能源的节约额等。
核算原则指参与项目各单位在成本、利润结算中采用何种结算方式,如承包方式,费用分配方式等。
1.2.1.3降低成本计划总表或总控制方案。
项目主要部分的分部成本计划,如施工部分,编写项目施工成本计划,按直接费、间接费、计划利润的合同中标款、计划支出款、计划降低额分别填入。
如有多家单位参与施工时,要分单位编制后再汇总。
1.2.1.4对施工项目成本计划中计划支出款估算过程的说明:应对材料、人工、机械费、运费等主要支出项目加以分解。
以材料费为例,应说明钢材、水泥、砂石、加工订货制品等主要材料和加预制品的计划用量、价格、模板摊销列入成本的幅度,材料采购发生的成本差异是否列入成本等,以便在实际施工中加以控制与考核。
1.2.1.5计划降低成本的来源分析:应反映项目管理过程计划采取的增产节约,增收节支和各项措施及预期效果。
1.2.2间接成本计划:主要反映施工现场管理费用的计划款,预算收入款及降低额,间接成本计划应根据工程项目的核算期,以项目总收入费的管理费为基础,制定各部门费用的收支计划,汇总后作为工程项目的管理费用的计划。
1.2.3施工项目成本计划表。
由项目成本计划任务表,技术组织措施表和降低成本计划表三表组成,间接成本计划可用施工现场管理费表控制。
1.3项目成本计划的编制步骤和方法1.3.1搜集和整理资料(1)上级部门有关编制成本计划的规定(2)公司下达的成本降低额、降低率和其它有关技术经济指标。
(3)有关成本预测、决策和资料。
(4)施工项目的施工图预算、施工预算。
(5)施工组织设计。
(6)施工项目使用的机械设备生产能力及利用情况。
(7)施工项目的材料消耗、物资供应、劳动工资及劳动效率等计划资料。
(8)计划期内的物资消耗定额、劳动工时定额、费用定额等资料。
(9)以经同类项目成本计划的实际执行情况及有关技术经济完成情况的分析资料。
(10)用行业同类项目的成本、定额、技术经济指标资料及增产节约的经验和有效措施。
(11)本公司的历史先进水平和当时的先进经验及采取的措施。
(12)国外同类项目的先进成本水平。
1.3.2确定目标成本工程项目的预算和财务人员关的设计,施工等计划,按照工程项目应投入的物资、材料、劳动力、机械、能源及各种设施等,结合计划期内各种因素的变化和准备采取的各种增产节约措施,进行反复测算、修订、平衡后,估算生产费用支出的总水平,进而提出全项目的成本计划控制指标,最终确定目标成本,方法可采用工作分解法(WBS)。
1.3.3编制成本计划草案采用“自上而下、由下到上”的方法,由各部门和参战的单位提措施,以保计划任务的完成。
1.3.4编制正式的成本计划各职能部门上报了部门成本计划和预用预算后,项目经理部,首先应结合各项技术经济措施,检查各计划和费用预算是否合理可行,并进行综合平衡,使各部门计划和费用预算之间相互协调、街接;其次,要从全局出发,在保证企业下达的成本降低任务或成本项目目标成本实现的情况下,以生产计划为中心,分析研究成本计划与生产计划,劳动工时计划,材料成本与物资供应计划,工资成本与工资基金计划,资金计划等相互协调平衡。
经反复讨论多次综合平衡,最后确定的成本计划指标,作为编制计划的依据,项目经理部正式编制的成本计划,上报公司经工程部批准后,下达到各部门和单位执行。
1.3.5项目成本计划的编制方法在项目经理负责下,以成本预、决策基础,以确定的目标成本为核心,采用施工预算法、技术节约措施法、成本习性法、按实计算法等方法,科学、合理的编制计划成本。
2.项目成本控制2.1项目成本控制的原则:根据总公司的规定,费用随工程走的要求,结合公司的生产实际,项目成本控制实行“全面控制”原则,即:实行、全员控制、全过程控制、中间控制、目标管理、节约原则、例外管理原则和责任、权利相结合原则。
2.2项目成本控制的对象和内容2.2.1以施工项目成本形成的过程为控制对象。
根据对项目实行全面,全过程控制的要求,具体的控制内容包括:2.2.1.1在工程投标阶段,应根据工程概况和招标文件,进行项目成本预测,提出投标决策意见。
2.2.1.2施工准备阶段,应结合设计图低的自审、会审和其他资料,编制实施性施工组织设计,通过多方案的技术经济比较,从中选择经济合理、先进可行的施工方案,编制明细而具体的成本计划,对项目成本进行事前控制。
2.2.1.3施工阶段,以施工图预算,施工预算、劳动定额,材料消耗定额和费用开支标准等,对实际发生的成本费用进行控制。
2.2.1.4竣工交付使用及保修阶段,应对竣工验收过程发生的费用和保修费用进行控制。
2.2.2以施工项目的职能部门,施工队和生产班组作为成本控制对象。
2.2.3以分部分项工程作为项目成本的控制对象。
2.2.4以对外经济合同作为成本控制对象。
2.3项目成本控制的实施2.3.1施工前期的成本控制2.3.1.1工程投标阶段2.3.1.1.1根据工程概况和招标文件,联系市场和竞争对手的情况,进行成本预测,提出投标决策意见。
2.3.1.1.2中标以后,应根据项目的建设规模,与主相适应的项目经理部,同时以“标书”为依据确定项目的成本目标,并下达给项目经理部。
2.3.1.2施工准备阶段2.3.1.2.1根据设计图纸和每天技术资料,对施工方法,施工顺序,作业组织形式、机械设备选型,技术组织措施等进行认真的研究分析,并适用价值工程原理,制定出科学先进,经济合理的施工方案。
2.3.1.2.2根据公司下达的成本目标,以分部分项工程实物工程量为基础,联系劳动定额,材料消耗定额和技术组织措施的节约计划,在优化的施工方案的指导下,编制明细而具体的成本计划,并按照部门,施工队和班组的分工进行分解,作为部门,施工队和班组的责任成本落实下去,为下一步的成本控制作好准备。
2.3.1.3间接费用预算的编制的落实根据项目建设时间的长短和参加建设人数的多少,编制间接费用预算,并对上述预算进行明细分解,以项目经理部有关部门(或业务人员)责任成本的形式落实下去,为今后的成本控制和绩效考评提供依据。
2.3.2施工期间的成本控制2.3.2.1加强施工任务单和限额领料单的(见表4、表5)特制做好一个分部分项工程完成后的验收(包括实际工程量的验收和工作内容、工程质量、文明施工的验收),以及实耗人工、实耗材料的数量核对,以保证施工任务单和限额领料单的结算资料绝对正确,为成本控制提供真实可靠的数据。
2.3.2.2将施工任务单和限额领料单的结算资料与施工预算进行核对,计算分部分项工程的成本差异,分析差异产生的原因,并采取有效的纠编措施。
2.3.2.3做好月度成本原始资料的收集和整理,正确计算月度成本,分析月度预算成本与实际成本的差异,找出原因,采取措施纠正。
2.3.2.4在月度成本核算的基础上,实行责任成本核算,也就是在会计核算的资料基础上,按部门或责任者归集成本费用,每月结算一次,并与责任成本进行对比,由责任部门或责任者自行分析成本差异和产生差异的原因,以利于采取措施纠正差异。
2.3.2.5经常检查对外经济合同的履约情况,为顺利施工提供物质保证。
2.3.2.6定期检查各责任部门和责任者的成本控制情况,检查成本控制责任、权利的落实情况。
2.3.3竣工验收阶段的成本控制2.3.3.1精心安排,干净利落地完成工程竣工扫尾工作。
把竣工扫尾时间缩短到最低限度。
2.3.3.2重视竣工验收工作,顺利交付使用。
2.3.3.3及时协工程结算。
2.3.3.4在工程保修期间,应由项目经理指定保修工作的责任者,并责成保修责任者根据实际情况提出保修计划(包括费用计划),以此作为控制保修费用的依据。
2.4项目成本控制的组织和分工2.4.1建立以项目经理为核心的项目成本控制体系。
项目经理对工程项目建设的进度、质量、成本、安全和现场管理等全面负责,项目成本控制体系的模式由项目经理部门负责制订。
2.4.2建立项目成本管理责任制。
把成本降低额指标落实到各部门和施工单位。
2.4.2.1合同预算员的成本管理责任。
2.4.2.1.1根据合同内容,预算定额和有关规定,充分利用有利因素,编好施工图预算,为增收节支把好第一关。
2.4.2.1.2深入研究合同规定的“开工”项目,在有关项目管理人员(如项目工程师,材料员等)的配合下,努力增加工程收入。
2.4.2.1.3收集工程变更资料(包括工程变更通知单,技术核定单和核实结算的资料等),及对办理增加帐,保证工程收入,及时收回垫付的资金。