ERP仓库出入库作业流程图
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ERP操作图解一般流程控制(具体操作可以查看ERP操作视频)一)已成车为例第一步:销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步:销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步:订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】,该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单:【采购】→【采购订单审核】注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四:采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型:依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七:采购入库:菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。
一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。
二、出库1、公司送货的销售出库:图3 公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。
XXXX有限公司ERP作业流程图(初稿)目录:1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程(待定)1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程(待定)1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间;五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作,同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
身体仓库管理系统1、模块说明:每个模块一般可分为六组:基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、批次处理、查询作业1.1 基本资料:产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定1.1.1 产品类别设定:此为后续报表数据收集索引和分类之依据1.1.2 编码原则设定:据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码,包括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等,都要依此进行自定义。
Eg: A 一般产品编码通用原则为:大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+流水码(4码),共计13码左右即可。
Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义,亦造成编码上的混乱,以简单明了,易识别为原则。
1.1.3 产品编码:包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务会计、其它,其可根据不同部门使用状况来分类定义,同时便于基础资料的收集与输入,及日后使用之管理和维护。
1.1.4 仓别设定:此为各仓别属性设定之基础1.1.5 单据性质设定:此为各“日常作业”之单据性质设定基础。
Eg:A库存异动单对库存的影响可分为:增加、减少调拨单对库存的影响为:平调成本开帐/调整单对成本的影响可分为:增加、减少Eg:B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。
Eg:C单据的编码方式:单别+单据号,或可采用自由编码的方式进行等Eg:D单据表尾的备注与签核流程等。
Eg:E单据电脑审核流程。
1.2 日常作业:库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作业1.2.1 库存异动建立作业:此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减),及库存盘盈亏之调整用,如没有上线制令管理系统亦可通过此作业进行库存异动作业。
1.2.2 调拨单建立作业:此单据适用于各仓之间的物料调拨之用,不对库存变化产生影响。
1.2.3 成本开帐/调整建立作业:此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输入,亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。
仓库erp系统操作流程图仓库ERP系统操作流程图。
仓库ERP系统是一种集成管理软件,能够有效地管理仓库的各项业务流程,提高工作效率,降低成本,提升客户满意度。
下面将详细介绍仓库ERP系统的操作流程图,以便员工能够清晰地了解系统的操作步骤。
1. 仓库ERP系统登录流程。
打开电脑,输入用户名和密码。
点击登录按钮,进入系统主界面。
2. 仓库ERP系统主界面功能介绍。
仓库信息管理,包括仓库基本信息、仓库库存信息等。
入库管理,包括采购入库、退货入库等。
出库管理,包括销售出库、退货出库等。
库存盘点,对仓库库存进行定期盘点。
报表统计,生成各类报表,方便管理者查看业务数据。
3. 采购入库操作流程。
点击入库管理菜单。
选择采购入库功能。
输入采购单号、供应商信息等。
点击确认入库,系统自动生成入库单。
4. 销售出库操作流程。
点击出库管理菜单。
选择销售出库功能。
输入销售单号、客户信息等。
点击确认出库,系统自动生成出库单。
5. 库存盘点操作流程。
点击库存盘点菜单。
选择新建盘点单功能。
输入盘点单号、盘点仓库等信息。
点击开始盘点,逐项盘点库存数量。
点击确认盘点,系统自动生成盘点结果。
6. 报表统计操作流程。
点击报表统计菜单。
选择需要的报表类型,如库存报表、入库出库报表等。
输入相应的查询条件,如时间范围、仓库名称等。
点击生成报表,系统自动生成相应的报表。
通过以上操作流程图,员工可以清晰地了解仓库ERP系统的操作步骤,从而更加高效地进行仓库管理工作。
同时,管理者也可以通过系统生成的报表进行数据分析,及时调整仓库运营策略,提升管理水平。
总之,仓库ERP系统操作流程图对于提高仓库管理效率、降低成本、提升客户满意度具有重要意义,希望员工能够认真学习并严格按照操作流程进行操作,从而为企业的发展贡献力量。
ERP标准流程入库管理一、业务说明:库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下,按照库房实物管理制度,盘点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种状况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的状况,如报溢。
在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图:入库流程如下:三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单,依据实货在库房的存放状况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。
四、单据说明入库单:库房管理员入库记账依据〔一般状况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替〕。
五、岗位使命库房管理员:保证单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。
假设有必需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
六、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐七、可以简化的业务流程在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作八、可能碰到的特别问题1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必需使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必需是原始单据,并要签字;原始单据的打印制定必需利于库房管理员使用,如打印入库单号等。
4.处理某些特别类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便冲红票而制定的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程九、配置说明假设自动记保管帐必需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释:1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》,《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》;2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
(此时外购件已临时入仓了,采取先临时入库后质检.)3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后,将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释:1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》,发外加工申请单审核后移交给仓管,由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时,物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认,验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员,内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
仓库出入库流程图
.xxxxxxx
发展有限公司
流程编号:
流程名称:仓库出库作业流程图
生效日期:
第一部份流程说明
1、目的
本流程用于规范仓库出库作业标准2、适用范围xxxxxxx发展有限公司
第二部份:流程图
接到出库通知
销售出库
销售订单核实
数量及品种出现异常,
申报上级部门处理
规格、批号核实品种、
清点、称重、配货
损耗清理并报损
仓库、领货人员核对品种、规格、数量、批号
品种、数量、规格、批号无误
签署相关出库单据
加工原料出库
加工单核实
品种、数量、规格、批号与单据不符
货物出库及仓库清理'. .xxxxxx
发展有限公司
登记台帐收存单据上
传数据
流程编号:
流程称号:仓库入库作业流程图
生效日期:
第一部份流程说明
3、目的
本流程用于规范仓库入库作业标准4、适用范围xxxxxxx有限公司
第二部份:流程图。
金蝶ERP流程图金蝶ERP,即金蝶企业资源管理系统,是一套集成化的企业管理软件,它涵盖了采购、销售、财务、仓库、生产等各个方面,帮助企业实现资源的高效管理和运作。
下面将通过流程图的方式介绍金蝶ERP的工作流程和相关模块之间的关系。
概述金蝶ERP是一个多模块的系统,包含了多个核心模块,如采购、销售、财务、仓库、生产等,这些模块之间相互关联,形成了一个完整的企业管理系统。
以下是金蝶ERP的流程图示意图。
graph TD;A[采购] --> B[仓库];A --> C[销售];A --> D[财务];A --> E[生产];B --> C;B --> E;B --> F[报表];C --> B;C --> D;C --> F;D --> B;D --> C;D --> E;D --> F;E --> B;E --> C;E --> D;E --> F;F --> G[报表分析];G --> H[业务决策];采购流程金蝶ERP的采购流程主要包括采购申请、采购订单、采购收货和采购入库等环节。
1.首先,采购人员需要根据实际需求制作采购申请,并提交给相应的审核人员进行审批。
2.审核通过后,采购人员根据采购申请生成采购订单,并发送给供应商。
3.供应商确认订单后,采购人员会收到采购确认,并进行采购收货。
4.采购人员将收货物品进行入库,并生成相应的入库单。
销售流程金蝶ERP的销售流程主要包括销售报价、销售订单、发货和销售收款等环节。
1.销售人员根据客户需求,制作销售报价,并发送给客户。
2.客户确认报价后,销售人员根据客户要求生成销售订单。
3.销售订单生成后,进入发货环节,销售人员根据订单信息进行发货操作,并生成发货单。
4.客户收到货物后,销售人员会进行收款,并生成相应的销售收款单。
财务流程金蝶ERP的财务流程主要包括应收款、应付款、收款和付款等环节。
北京华夏新达软件股份有限公司
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统采购入库业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统采购退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统结算处理类型
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统入库单、货物发票、费用发票同时结算业务流程图
库存系统入库单、货物发票结算业务流程图
库存系统费用发票单独结算业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司
库存系统蓝字、红字入库单结算业务流程图
库存系统蓝字、红字发票结算业务流程图
库存系统简单结算业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统领料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统退料申请业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统销售退货业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统调拨业务流程图
北京华夏新达软件股份有限公司库存系统盘点业务流程图。