金蝶K3供应链操作技巧经过流程
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1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认)供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料(新增)--→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未出现红字部分,则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库(新增)--→填写产品入库单--→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同(新增)--→填写合同内容(合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)--→保存--→审核(审核人不能与制单人是一个人)11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单(新增)--→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)--→填写销售出库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单(新增)。
金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统,旨在帮助企业优化供应链管理,提高供应链效率,降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链操作流程,包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环,它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。
以下是金蝶K3采购管理的操作流程:2.1 供应商选择在金蝶K3中,首先需要对供应商进行选择和管理。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息,并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。
通过这些评估指标,系统可以自动生成供应商的综合评分,并推荐供应商。
2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。
用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请,并选择合适的供应商生成采购订单。
在生成采购订单时,系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配,并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。
系统提供了实时的采购订单跟踪功能,可以随时查看采购订单的进展情况,包括采购到货、入库等环节。
同时,系统也支持对采购流程进行审批和控制,确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节,它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。
以下是金蝶K3销售管理的操作流程:3.1 销售订单生成在金蝶K3中,用户可以根据客户需求生成销售订单。
在生成销售订单时,用户需要填写相关的销售信息,如产品型号、数量、价格等。
系统会根据这些信息自动生成销售订单,并生成相关的出货计划。
3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后,用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。
系统提供了实时的销售订单跟踪功能,可以随时查看销售订单的进展情况,包括出货、收款等环节。
同时,系统还支持对销售订单进行审批和控制,确保销售过程的合规性和及时性。
供应链操作手册1.1系统参数 (4)1.1.1供应链整体选项 (4)1.1.2单据设置 (5)1.1.3打印设置 (5)1.2基础资料 (5)1.2.1会计科目 (6)1.2.2计量单位 (7)1.2.3仓库 (8)1.2.4客户/供应商 (9)1.2.5物料 (10)1.3初始数据录入 (10)1.4结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)5.3库存基本业务 (37)5.3.1入库业务 (37)5.3.2出库业务 (37)5.4仓库调拨调整作业 (38)5.5虚仓管理业务 (38)5.5.1出入库单据录入 (39)5.5.2虚仓调拨 (39)5.5.3虚仓业务报表 (39)5.6盘点作业 (39)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (40)5.6.2打印盘点数据 (41)5.6.3实地盘点 (42)5.6.4录入盘点数据 (42)5.6.5生成盘点报告 (42)5.6.6盘亏盘盈单 (43)5.7库存报表 (43)6.1存货核算流程 (46)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。
核算项目的作用相当于明细科目,可设多项目核算,比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快,且方便各种查询。
注意:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。
如果没有为科目新增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。
金蝶K3专业版供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
采购管理操作流程:采购入库-〉采购发票-〉发票与入库单钩稽-〉外购入库核算-〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到,可做估价入库核算。
同时,生成估价入库凭证。
后期,采购发票到时,再做外购入库核算,与之前采购入库单进行钩稽,再生成采购入凭证。
此时,之前系统生成的估价入库凭证,系统会自动冲红。
采购入库供应链-〉采购管理-〉采购入库-〉采购入库单新增说明:必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后,保存并审核。
采购发票供应链-〉采购管理-〉采购发票-〉采购发票新增说明:必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后,保存并审核。
或者通过表头,源单类型处选择“采购入库单”,选单号选择相应的采购入库单编号,表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明:当采购发票审核后,点击工具栏里面的“钩稽”,到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择,同时,再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链-〉存货核算-〉入库核算-〉外购入库核算说明:过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面,系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后,点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后,物料的单价和金额,会根据发票上面的数据,自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链-〉存货核算-〉凭证管理-〉凭证模板-〉生成凭证说明:首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板,选择采购发票(直运采购),新增一个凭证模板(如图)。
保存后,点击工具栏“编辑”,将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时,系统会自动选择该模板,将所有的采购入库业务,自动生成采购入库业务凭证。
说明:勾选“采购发票(直运采购)”,点击工具栏里面的“重设”,系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后,可点击“全选”,再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
金蝶k/3供应链结账流程1、外购入库核算位置:供应链———存货核算—---入库核算--——外购入库核算操作:打开外购入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿,然后直接点击上方工具栏的核算,提示核算成功,确定即可.然后退出外购入库核算界面。
目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置:供应链—--存货核算----入库核算---—存货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否已经填写了,如果都已经填写了,直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据,关闭单据,目的:主要是为了外购入库没有来发票的情况下,将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置:供应链—-—存货核算—---出库核算———-材料出库核算操作:打开材料出库核算后,会弹出一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置,如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步,软件自动核算,核算成功后,会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成。
如果提示有错误发生,可以查看一下查看报告目的:主要为了核算材料等出库的材料成本,主要单据有生产领料,其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置:供应链-—-存货核算---—入库核算-—---自制入库核算操作:点击打开后,弹出一个产品入库单的过滤界面,直接确定即可,在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的, 如果是空的,然后填写他的成本价格,最后点击工具栏上的核算,提示核算成功,然后退出即可。
5、产成品出库核算位置:供应链——-存货核算—---出库核算—---产成品出库核算操作:点击打开后会弹出一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置,如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步,软件自动核算,核算成功后,会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成.如果提示有错误发生,可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件,它能够帮助企业实现供应链的高效运作,提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中,金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作,下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制,根据企业的需求和库存情况,制定采购计划,确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理,根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商,确保及时供货。
3. 采购入库管理,当供应商交货后,进行验收入库,将物料信息录入系统,并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入,根据客户需求,录入销售订单,确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理,根据销售订单,安排发货计划,进行发货操作,并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理,根据发货计划,进行出库操作,将物料出库,并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点,定期对库存进行盘点,确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨,根据需求,对库存进行调拨,确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警,设置库存报警值,当库存低于报警值时,系统会进行提醒,及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送,根据销售订单和发货计划,安排物流配送,确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪,对物流配送进行跟踪管理,及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算,对物流成本进行核算,分析物流成本占比,优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理,对采购的物料进行质量管理,确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理,对生产过程进行质量管理,确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理,对售后服务进行质量管理,及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算,对采购、销售、库存等信息进行财务核算,生成财务报表。
2. 成本控制,对企业的各项成本进行控制,降低企业运营成本。
3. 资金管理,对企业的资金进行管理,确保企业的资金流动安全稳定。
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案) (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。
核算项目的作用相当于明细科目,可设多项目核算,比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快,且方便各种查询。
注意:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。
如果没有为科目新增核算项目,而该科目又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。
1.2.2计量单位1.2.2.1 计量单位组的增加1.2.2.2 计量单位的增加1.2.3仓库1.2.3.1 仓库管理1.2.3.2 查询设置1.2.4客户/供应商1.2.5物料1.2.5.1 上级组的增加1.2.5.2 明细物料的增加1.3 初始数据录入注意要点:录入初始化库存数据时,要分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”,否则无法录入数据。
物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”,则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。
初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。
1.4 结束初始化第一章供应链通用操作2.1主控台与主界面2.1.1主控台编辑菜单栏:系统---》设置—》主控台编辑2.1.2常用功能设置设为常用功能后,点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制作(以外购入库单为例)单据制作方法:手工录入关联单据生成下推生成2.2.1手工录入2.2.1.1单据界面2.2.1.2单据界面编辑对比上图注意:恢复隐藏掉的字段,若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改;若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。
2.2.1.3单据录入F7搜索功能:2.2.2关联源单生成2.2.3下推生成2.2.4单据打印若没有使用金碟套打,则打印设置(纸张设置)---》打印(选择打印机,打印范围等),下面我们主要介绍一下如何使用套打。
第一:使用套打打勾第二:套打设置1、注册套打2、打印选项第三:打印设置---》打印2.3单据查询(序时簿查询) 2.3.11、条件设置2、表格设置3、保存方案2.3.2序时簿维护2.4报表查询K/3供应链提供了丰富的统计报表,比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。
1、即时库存2、采购汇总表第二章供应链——采购管理3.1参数设置这些参数控制采购数量,规范采购行为这些参数保证入库成本的准确核算3.2采购管理流程3.3日常业务处理5日申请采购钢板40、钢棒各40个;8日和苏州电子厂签定协议,采购钢板40、钢棒各40个,并约定12日到货;会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票,金额2700元,税额170元。
同时还有代垫的运费发票900元。
3.3.1单据录入单据录入有三种方法:手工录入、关联源单生成及下推生成。
3.3.1.1手工录入采购申请单3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单,同样,依次生成收料通知单、外购入库单3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式:按订单开票,按入库开票,手工开票。
⏹采购发票可以查询库存信息和历史价格。
⏹支持根据采购发票连属生成费用发票。
⏹费用可以计入成本,也可以计入费用。
1、进入采购发票界面2、单据录入3、费用发票3.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。
⏹支持采购发票和入库单自动钩稽。
⏹支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。
⏹支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。
1、参数设置自动钩稽采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽,并提示钩稽成功。
2、手工钩稽(1)进入采购发票序时簿,选中单据,点击工具栏的钩稽按钮,系统将弹出钩稽界面(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽(3)补充钩稽费用发票与购货发票不同步,则需要补充钩稽,确认购货费用/成本弹出界面:3.3.3核销主要包括出入库红蓝字单据对等核销3.3.4单据查询3.4采购系统报表1、采购订单全程跟踪报表2、采购汇总表3、采购价格分析表第三章 供应链——销售管理4.1参数设置4.2销售管理标准流程4.3日常业务处理假定该公司的销售流程为:销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。
某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台,销售价6000元(不含税);10日销售部万明通知仓库发货,同日仓库发货;仓库管理员何佳10日根据销售部通知,仓库发货;会计满军11日开出增值税发票。
销售订单 发货通知 销售出库发票处理钩稽销售报价4.3.1单据录入单据录入有三种方法:手工录入、关联源单生成及下推生成。
4.3.1.1手工录入销售订单4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式:按订单开票,按入库开票,手工开票。
⏹销售发票可以查询库存信息和历史价格。
⏹支持根据销售发票连属生成费用发票。
⏹费用可以计入成本,也可以计入费用。
4.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。
⏹支持销售发票和出库单自动钩稽。
⏹支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。
⏹支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。
4.3.3核销4.3.4单据查询4.4销售系统报表⏹销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况,包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节,并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息,非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况,及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。
⏹销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表⏹销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况,是针对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链——仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务5.3库存基本业务5.3.1入库业务入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。
5.3.1.1单据录入5.3.2出库业务出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。
5.3.1.2单据录入5.4仓库调拨调整作业5.5虚仓管理业务虚仓:只管理数量,不核算成本的仓库。
虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务,包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。
虚仓作用:外购入库检验、客供料代管及赠品管理。
仓库B库存减调整5.5.1出入库单据录入 5.5.2虚仓调拨5.5.3虚仓业务报表查询虚仓的出入库情况、调拨5.6盘点作业盘点业务流程:备份盘点数据录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单 打印盘点数据实地盘点5.6.1备份盘点数据(新建盘点方案)5.6.2打印盘点数据5.6.3实地盘点5.6.4录入盘点数据5.6.5生成盘点报告5.6.6盘亏盘盈单对于日常管理中,只是对个别物料或是偶然发现账存数量与实存数量不符,可手工录入盘亏盘盈单。
5.7库存报表⏹物料收发汇总表/明细表物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况⏹库存账龄分析表库存账龄分析表,是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。
库存呆滞料分析表第五章供应链——存货核算6.1存货核算流程6.2系统参数设置6.3外购入库核算-!6.3.1外购入库核算标准流程-!6.3.2外购入库核算操作6.3.2.1外购入库核算6.3.2.2暂估入库核算6.4其他入库核算6.5红字出库核算6.6材料出库核算6.7委外加工如库核算6.8自制入库核算6.9产品出库核算6.10凭证管理6.10.1凭证模板6.10.2生成凭证6.11期末结账。