内审检查表--采购部
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现场审核检查清单及审核记录表(编号:LY-NS-03 )受审核单位:采购部 No.06标准法规条款体系文件编号现场检查清单审核情况记录判定5.5.1 5.4.1 7.2 7.4.1 7.4.2 7.5.4 8.2.15.5.1职责和权限质量手册 1.岗位人员的职责是否明确、适宜并与实际相符合?2.职责的沟通与落实情况如何?职责在手册5.5.1中得到规定,主要负责与顾客有关的过程控制、采购控制及满意度调查等。
经查:业务专员熟悉本岗位的职责。
√5.4.1质量目标质量目标文件目标分解、落实与监视、测量情况;查见《2015年度质量目标实现情况检查表》,质量目标共有3条,经查,已进行了检查,并完成。
√7.2.1 与顾客有关的过程控制程序1.与产品有关的四个方面的要求范围是否确定,确定是否按照界定的要求进行?2.适用于产品的标准、法律、法规是否明确并能提供?抽样公司与顾客签订的有关合同、协议或订货单,要求明确、规范,符合标准的要求。
行政部能提供适用的的产品标准清单,适用于产品的法律法规已经确定并使用。
√7.2.2 1.是否进行了产品要求的评审,评审内容是否符号标准?2.对没有文件形式的订单如何控制,当产品要求发生变化时,如何进行内部沟通?查见合同、订单,均在签订前对顾客要求进行了评审,并保持记录。
√7.2.3 是否明确了与顾客沟通的方式、方法和时机,沟通的证实材料能否提供?主要通过电话、传真、顾客拜访、顾客满意度调查等方式方法加强与顾客的沟通和交流,听取顾客的意见和建议。
√7.5.4 顾客财产质量手册顾客财产包括哪些范围,有无识别、验证、保护、维护及使用的记录,丢失、损坏、不适宜是如何处置的?查见有对顾客财产进行编号登记,并有设置独立的样品及资料存放记录及区域√7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证质量手册1.采购范围是如何确定的?2.对供方的选择、评价和重新评价的情况,是否保持了记录?3.采购信息是否完善?采购产品的验证情况如何?4.采购产品如何进行验证查见“合格供方名录”、已经对全体供方进行了合格性评审。