酒店采购制度
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酒店采购规章管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购活动,保障酒店采购质量和安全,促进酒店节约资源,制定本规章。
第二条本规章适用于酒店的所有采购活动,包括商品采购、服务采购等。
第三条酒店采购应遵循公平竞争、诚实信用、合理高效的原则,严格执行国家相关法律法规和规章制度,保证采购活动的公开、公平、公正。
第四条酒店采购管理部门应负责制定和落实采购规章,保证采购活动的合规性、规范性和高效性。
第二章采购流程第五条酒店采购流程应包括需求确定、供应商选择、采购订单签订、供货验收、付款结算等环节。
第六条酒店采购流程应经过审批,确保采购活动的合规和安全。
第七条酒店采购流程应建立相应的档案资料,包括需求方案、招标文件、中标通知书、合同文件、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第三章供应商管理第八条酒店采购应建立供应商名录,对供应商的资质、信用、产品质量、服务质量等方面进行定期评估。
第九条酒店采购应建立供应商分类管理制度,根据供应商的重要性和可靠性对其进行不同级别的管理。
第十条酒店采购对供应商的选择应遵循公平竞争的原则,不得搞特权和垄断。
第四章采购合同管理第十一条酒店采购活动应签订书面采购合同,明确双方的权利和义务,保证采购活动的合法性和安全性。
第十二条酒店采购合同应包括商品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
第十三条酒店采购合同应经过审批程序,确保合同内容的合规性和安全性。
第十四条酒店采购合同的履行应建立相应的文件资料,包括合同签订、履行进度、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第五章采购监督第十五条酒店采购管理部门应加强对采购活动的监督检查,发现问题及时进行纠正。
第十六条酒店采购管理部门应建立相应的投诉处理机制,接受内部和外部的投诉并进行调查处理。
第十七条酒店采购管理部门应建立采购绩效考核制度,对采购活动的合规性、效率性、成本控制、质量安全等方面进行评估。
第一章总则第一条为加强酒店采购管理,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,规范采购行为,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动,包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则,确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求,编制采购计划,包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核,报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时,应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容,包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核,报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务,并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定,办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量,确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批,预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核,总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案,详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管,便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组,负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查,发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析,找出成本控制点。
2. 优化采购策略,降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估,淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查,以及全面负责酒店的采购工作,以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求(1)所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权,并获得财务部门的批准。
(2)针对所有采购物品,至少需要比较三家供应商的价格和品质,特别是对于月结类物品,每月至少需要获取三家供货商的报价单。
(3)采购人员需对所采购物品的价格及质量负责,确保选择优质供应商。
(4)每月,采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息,并整理成价格信息库,随后以书面形式上报给财务部及公司。
(5)采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档,并妥善保管。
在人员变动时,所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求(1)一般物品应在3至5天内完成采购,紧急物品需在第二天采购到位。
(2)印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单,以确保及时供货。
2.采购禁止事项(1)采购部不得采购未提交申购单的任何物品,违者财务部将不予报销。
(2)禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理(1)采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款,酒店需及时付款,以维护良好的财务声誉,同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责(1)采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况,掌握财务部的成本和资金控制要求。
(2)需定期进行市场调研,检视库存及消耗动态,确保采购计划科学合理,应对市场变化。
(3)为长期需求的物资,可与相关工厂、商店签订长期供货协议,确保物品的质量和供货稳定性。
(4)积极与酒店其他部门沟通,听取其对采购工作的反馈,不断改进采购流程。
(5)协助仓库完成物品的验收工作,确保上架前的物品符合质量标准,尤其注意食品的保质期。
一、总则为了规范酒店采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物品的质量和数量,特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部,负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导,并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求,满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明,遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理,不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定,符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求,填写《物品采购申请单》,经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核,确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式,选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同,明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定,监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收,确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库,并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理,确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督,确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪,确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理,确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析,为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质,熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购,确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通,建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析,为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行,原有制度与本制度不一致的,以本制度为准。
酒店采购的规章制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购管理制度一、制度目的本制度主要是为了规范酒店采购流程,保证采购活动的合法、合理、透明化,降低采购成本,提高采购效率,确保酒店对于采购物资的需求能够得到满足。
二、适用范围本制度适用于酒店所有采购活动,包括但不限于订购食材、清洁用品、办公设备等。
三、采购流程1. 采购需求确认•酒店负责人或有关部门提出需求•需求部门填写“采购申请单”,并注明物品名称、数量、规格、用途、预算等信息•酒店财务部门审核预算,并按照流程批准采购申请单•申请单由采购部门收集整理,启动采购流程2. 供应商采购资质审查•采购部门会对潜在供应商进行审查,对供应商的资质、信誉度、服务质量等进行评估•协议签署:确定目标供应商后,采购部门需与其签署协议,明确供应商基本信息、服务收费标准、服务水平要求等3. 采购物品报价•采购部门采用询价、竞价等方式收集供应商提供的报价•采购部门对提供的报价进行综合评估,选择最合适的供应商4. 审核文件准备•采购部门收集并组织相关的采购文件,并提交给负责资产和合同管理的部门进行审核•资产和合同管理的部门将审核结果反馈给采购部门,达成一致意见后,采购部门方可启动签订供货合同5. 供货合同签署•采购部门负责联系供应商,就供货事宜签署正式合同•签署的合同必须明确物品名称、数量、价值、质量、服务标准等6. 验收与入库•采购部门负责监督供应商实现交货时间、安排与供应商的物品验收过程并负责入库•采购部门需在物品验收后出具验收报告,并将文件归档四、采购合同管理•合同的起草应当严格按照国家法律和酒店的规定,未经酒店财务审核人员的批准不得签订合同•酒店采购合同采取书面形式,采购部门负责签订合同,各部门应规范实施五、采购档案管理•采购档案在采购完成后应当整理成档案,分门别类地存储,形成完整、规范的采购档案管理制度六、不合规行为处理•针对参与采购的员工发现不合规行为,酒店内部要进行调查,如需法律诉讼,应当依法采取行动七、制度执行和监督•酒店领导应当组织部门和管理人员认真贯彻和执行本制度•酒店财务部门和资产合同管理部门负责对采购活动进行全程监管和审查八、制度的修订和公告本制度修订应当符合酒店管理层的决策,各部门应当及时宣传制度的修订内容。
酒店采购管理制度模版为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为____天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值____元以下或批量价值在____元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值____元以上或批量价值在____元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为,保障酒店的正常运营,提高采购效率和质量,根据《合同法》及有关法律法规,制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门,全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先,价格合理,供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效,注重环保,支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划:各部门根据实际需求,编制采购计划,经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请:各部门根据采购计划,填写请购单,经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价:采购部门根据请购单,至少比较三家供应商的价格、品质和服务,选择合适的供应商。
4. 签订合同:采购部门与选定的供应商签订合同,合同须经总经理审批。
5. 采购执行:采购部门按照合同约定,进行采购。
6. 验货付款:采购部门在收到货物后,进行验收,合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案,定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息,建立价格信息库,为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养,不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为,一经发现,将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止,须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时,应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
未尽事宜,可由总经理酌情处理。
酒店名称:制定日期:修订日期:。
第一章总则第一条为加强酒店日常采购管理,确保采购工作的规范化、制度化,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有日常采购活动,包括物品、原材料、设备等。
第三条酒店采购工作应遵循以下原则:1. 合规合法:遵守国家法律法规,遵循市场经济规则;2. 经济合理:在保证质量的前提下,选择性价比高的供应商;3. 公开透明:采购过程公开透明,确保采购活动的公正性;4. 责任明确:明确采购人员、审批人员和监督人员的责任。
第二章采购部门及职责第四条酒店设立专职采购部门,负责酒店的日常采购工作。
第五条采购部门职责:1. 制定采购计划,包括采购品种、数量、价格、时间等;2. 寻找、评估和选择供应商,建立供应商档案;3. 招标、议标、询价、谈判等采购活动;4. 跟踪采购进度,确保采购任务按时完成;5. 对采购物品进行验收、入库、使用等后续工作;6. 收集市场信息,分析采购数据,提出改进建议;7. 配合财务部门进行付款和报销。
第三章采购流程第六条采购流程如下:1. 制定采购计划:根据酒店各部门需求,结合库存情况,制定采购计划,经采购部门负责人审核后报总经理审批。
2. 选择供应商:根据采购计划,寻找合适的供应商,进行评估和选择。
3. 招标、议标、询价:对大宗采购项目,采用招标、议标等方式确定供应商;对小宗采购项目,采用询价方式确定供应商。
4. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购执行:采购部门根据合同要求,组织采购活动,确保采购物品按时、按质、按量到位。
6. 验收入库:对采购物品进行验收,确保质量符合要求,办理入库手续。
7. 付款报销:根据合同约定,办理付款手续,并填写报销单据。
第四章采购监督第八条采购监督:1. 采购部门内部监督:采购部门负责人对采购活动进行监督,确保采购活动合规合法。
2. 财务部门监督:财务部门对采购付款进行监督,确保采购资金使用合理。
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分,其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度,其目的在于规范酒店采购行为,保证采购的合法性及效益,防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时,采购主管应当及时进行需求确认,并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求,编制采购计划,确定采购品种、数量、价格、供应商等信息,并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划,采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商,并向其发出邀请函。
同时,采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商,并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函,并将询价信息加以比较,确定最佳供应商。
在比较时,采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后,采购主管应当与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后,采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后,采购主管应及时与财务部门沟通,核对款项,按合同要求进行支付,并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后,采购主管应当进行采购评估,对采购的过程和结果进行反思,发现存在的问题并及时改进,以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策,明确采购范围、采购原则及采购限制,规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度,明确预算编制、审核等要求和流程,为采购活动提供充足的保障。
酒店采购制度一、酒店采购制度1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。
2、采购部是酒店工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。
第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业。
二、酒店物品采购方法采购部对物品包括一般物品、食品、饮料、工程物品的采购,可以采用以下几种方法1、公开市场采购亦称竞争价格采购,适用于采购次数频繁,需要每日进货的食品原料。
采购部通过电话联系或商函,或通过与供货单位直接洽商,取得所需食品原料的报价,一般每种原料至少应取得一个供货单位之报价,分别登记在采购申请单上,经过比质比价,选择其中最好的供货单位。
2、无选择采购在较特殊的情况下,酒店所需要采购的某种原料在市场上奇缺,或仅有一家供货单位,或酒店必须得到此物品及食品原料。
此时,采购部往往采取无选择采购方法,即连同采购申请单开出空白支票,由供货单位填写。
3、成本加价采购某种物品或食品原料的价格涨落变化较大或很难确定其合适价格时,可以采用成本加价法。
此处说的成本指批发商、零售商等供货单位的商品成本。
在某种情况下,供货单位和采购部双方都把握不住市场价格动向,于是便采用此法成交。
即在供货单位购入原料时所花的成本上酌加一个百分比,作为供货单位的盈利部分。
此法对供货单位而言,减少了因价格的骤然下降可能带来的亏损危险。
对采购单位而言,加价的百分比一般比较小,也比较合算,采取成本加价方法的主要困难是很难准确掌握供货单位物品的真实成本,因此酒店采购时较少采用此方法。
4、招标采购它是一种比较正规的采购方法。
一般只有大型企业使用。
采购单位把所需采购的物品名称及规格标准以投标邀请的形式寄给各有关供货单位,供货单位接到邀请后即行投标,报出价格,亦以要密封文件的形式寄回采购单位。
一般而言,凡其物品能符合规格标准,出价格低者中标。
这种方法有利于采购单位选择最低的价格但由于此法要求双方签订采购合同,因而又不利于采购单位在执行合同期间另行采购价格可能更低廉,质量更合适的物品原料。
5、“一次停靠”采购酒店营业所需的物品原料品质繁多,必须向众多的供货单位采购,这就意味着酒店每天必须花费大量的人力和时间处理票据和验收进货。
为了减少采购、验收工作的成本费用。
有的酒店使用“一次性停靠”采购法,如果属于同一类的各种原料、物资、酒店都向同一个单位购买,这样只需要向供货单位开出一张订单,接收一次送货,处理一张票据。
然而,这种方法对大型酒店而言,仍不理想,于是酒店采购也使用超级市场购物方式。
这种超级市场是现在逐渐建立的酒店物资源共享供应公司,它可以使酒店原料物资源共享供应及时无缺,而且每月订货,验收次数大大减少,降低了采购费用。
6、合作采购合作采购是三家以上的酒店企业组织起来,联合采购某种物品原料。
其主要优点是通过大批量采购,各酒店有机会享受优惠价格。
尽管各酒店各有特色,但完全可以运用合作采购的方法采购某种相同标准的食品、饮料及各种通用物品。
7、集中采购酒店管理公司或集团往往建立地区性的采购办公室,为本公司该地区的酒店企业采购各种物品食品等,具体做法是各酒店将各自所需要的原料、物品及数量定期上报公司采购办公室,办公室汇总后集中采购。
订货后,可根据具体情况,由供货单位分别运送到各个酒店企业,也可由采购办公室统一验收,随后再行分送。
集中采购的优点是由于批量大,往往可以享受优惠价格集中采购便于与更多的供货单位商洽,原料质量和价格上有更多的选择余地,集中采购可以减少各酒店企业采购员营私舞弊的机会。
当然,集中采购也有不足之处,如各酒店只接受采购办公室采购的食品原料,利于酒店自己的经营特色或特殊需要。
由于集中采购,酒店不得不放弃当地可能出现的廉价物品原料,集中采购可能趋使酒店菜单雷同,使酒店自行修改菜单的能力受到局限,不利于酒店创造独特风格。
以上采购方法各酒店应根据自己酒店类型、规模、级别档次、隶属形式、业务特点、市场条件等因素,选择合适的采购方法。
三、采购程序1、酒店采购大型设备、家具、电器等固定资产(1)根据酒店物品的需求,填写《申购单》呈本部门相关主管审批;(2)《申购单》需经部门主管,采购总监,财务总监及总经办签名后方可生效进行采购;(3)采购员在实施采购时,要参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价并实施采购;(4)在验收设备时,采购员必须会酒店相关负责人及仓管部共同对设备进行验收,验收内容包括:设备名称及规格、数量、单价、保修说明、出厂日期、设备使用年限、生产厂家等;(5)验收无误后,三方在报销单据上签字确认,并将设备交付使用;(6)采购员持签字后的报销单据,到财务部办理报销手续。
2、酒店采购肉类、海鲜、蔬菜、调料、酒水、香烟等原材料和库存商品(1)根据当日需求,每日填写《每日购货单》,经由厨房相关负责人开单后,交由驻店采购员进行采购;(2)采买过程中,食品浮动单价大于5元以上的食材,均需报至厨师长,同意后方可购买(3)在办理验收入库时,采购员必须会同仓管员、厨房部负责人共同对货物进行验收。
验收内容包括:进货数量、单价、质量等。
(4)验收无误后,三方在入库单上签字确认,并及时办理货物的直拨或入库;(5)采购员持签字后的报销单据,到财务部办理报销手续。
3、酒店实施日常的零星采购(1)申购部门负责人必须事先到仓库咨询有无存货,若有存货时,取消采购计划;若没有存货时,要填制物品申购单,报相关负责人审批;(2)总经办批准并签字后,必须及时通知采购员实施采购;(3)采购员持签字批准的物品申购单(附请款单)到财务部办理领款手续;(4)采购员在采购过程中,必须本着货比三家的原则实施采购;(5)在办理验收入库时采购员,必须会同仓管、申购人共同对货物进行验收。
(6)验收无误后,三方在报销单据上签字确认,并及时办理入库。
(7)采购员持签字后的报销单据,到财务部办理报销手续。
4、临时物品采购工作程序(1)临时物品的采购申请:临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等(2)临时物品的采购审批:部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。
(3)临时物品的采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。
(4)临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。
四、采购物资验货流程1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
五、仓储管理仓管是酒店采购控制成本的重要一环,仓库主管的报告上级是采购部经理,督导下级是收货员、物品仓库保管员。
仓库主管的主要职责为1 、服从采购部经理指示,负责酒店多种物品资源共享的申购、验收、保管及发放业务的组织管理工作。
2、根据部门的用量确定食品饮料及物品的库存量,负责审核申请采购单,写清各种物资共享的品名、数量、国内购买还是进口等项目。
3、监督检查执行收货的程序与标准的情况,严格入库前把关,严格审核订单和发票,对所有入库物资源共享的数量、质量、包装、卫生等进行检查,对于低质量物品提出退货或拒收意见。
4、督导库房保管员认真填写帐卡,根据收货日报表及时放账,严格执行物资源共享发放规定,坚持原则办理领取手续,按提货单上数量发放并销账。