质量控制科 内部审核检查表

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4.来自.6是否组织实施检验分包工作?
4.5.9
是否协助做好客户投诉工作。
4.5.10
是否对质量管理体系和技术运行的各环节中所出现的不符合工作进行识别,并跟踪不符合工作的处理结果?
4.5.11
是否制定相关纠正措施?
对纠正措施是否监督、验证?
4.5.12
是否制定必要的预防措施?
4.5.15
是否保存内部审核、管理评审记录?
有无做好年度报告工作?
内审员:受审部门陪同人:内审日期:年月日
内部审核检查表
受审核
部门
相关
要素
审核要素
评审结果
质量控制科
4.2.6
是否履行相关职责?
4.5.1
质量体系文件的监督、控制、运行是否正常?
4.5.4
是否对质量记录、技术记录进行备案和控制?
4.5.5
对客户书面要求、标书和合同的评审
有否协助技术负责人、质量负责人开展工作?
是否了解客户的需求,并将反馈信息报质量负责人?
是否保存相关质量记录(如运行检查、抽检)?
4.5.13
是否对管理评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证?
4.5.21
是否做好检测结果质量的监控?
4.5.22
是否协助技术负责人制定好年度实验室间比对和能力验证计划?
4.5.23
是否做好修改后旧报告的保存回收?
报告修改复印是否执行有关规定?
4.5.32