sap固定资产
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在SAP系统中,固定资产卡片生成凭证是固定资产管理中的重要操作流程之一。
固定资产卡片是对固定资产信息进行记录和管理的重要工具,而生成凭证则是进行会计凭证的相关处理。
本文将从简到繁,由浅入深地探讨SAP固定资产卡片生成凭证的操作流程,以便更好地理解这一主题。
1. 简介固定资产卡片是对固定资产进行全面记录和管理的工具,包括固定资产的编号、名称、规格、数量、原值、累计折旧、净值等信息。
而生成凭证则是将相关的会计处理记录在会计凭证上,包括固定资产的购置、折旧、处置等相关会计科目的处理。
2. SAP固定资产卡片生成凭证操作流程在SAP系统中,进行固定资产卡片生成凭证的操作流程主要包括以下几个步骤:步骤一:进入固定资产管理模块登录SAP系统,进入固定资产管理模块,选择固定资产卡片生成凭证的相关功能模块。
步骤二:选择固定资产卡片在固定资产管理模块中,根据需要选择待生成凭证的固定资产卡片,确认相关的固定资产信息和操作凭证的时间范围。
步骤三:生成凭证根据所选的固定资产卡片,系统将自动生成相应的会计凭证,包括固定资产的折旧、处置、购置等相关会计科目的处理。
用户可以对生成的凭证进行查看、修改和确认。
3. 深入理解在实际操作中,生成固定资产卡片的凭证涉及到固定资产的会计处理和相关的财务凭证记录,对于企业的财务管理具有重要的意义。
通过固定资产卡片生成凭证的操作,可以对固定资产的相关会计科目进行记录和管理,帮助企业更好地掌握固定资产的使用情况和价值变化。
4. 个人观点与总结固定资产卡片生成凭证是SAP系统中固定资产管理的重要操作流程之一,对于企业财务管理具有重要的意义。
通过本文的介绍和分析,相信读者对固定资产卡片生成凭证的操作流程有了更深入的了解。
我个人认为,在实际操作中,还应结合企业的实际情况和会计规定,合理进行固定资产卡片的生成凭证操作,以更好地服务企业的财务管理工作。
固定资产卡片生成凭证的操作流程是固定资产管理中的重要环节,需要企业财务人员始终保持关注和重视。
SAP(一)固定资产业务配置及操作手册SAP固定资产业务配置及操作手册概述业务说明资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理(AM)业务,包括资产的购置、报废等。
Table上线前提需要准备以下的内容:(1)公司代码(Company ID)。
(2)科目表(Chart of Account)。
逻辑关系折旧表和科目表的关系是多对多的关系。
一个折旧表(Chart of Depreciation)分配给不同的公司代码。
一个科目表分配给不同的公司代码。
两者通过公司代码进行关联。
科目的确定逻辑资产类别的科目设置是通过科目决定变式(Account Determination)作为纽带的,每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目。
第一步,折旧表下设置不同的折旧范围。
第二步,折旧表分配不同的公司代码。
这样每个公司就会对应有一个折旧表,然后针对折旧范围(Depreciation Area)来进行不同的核算方式,包括核算不同的分类账。
第三步,定义一个科目决定变式。
第四步,设置资产类别对应的科目决定变式,再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。
不同分类账的处理一个折旧表(Chart of Depreciation)中包含不同的折旧范围,每个折旧范围可以指定不同的分类账,同时可以指定对总账的影响。
在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时可以确定不同折旧范围对应不同的分类账。
折旧的计算逻辑在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。
在资产价值发生变化时,系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响,如果对当年折旧产生影响,将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。
概念折旧表固定资产折旧范围事务类型不同折旧方式正常折旧正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧,sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额,但是不包括特别会计期间,由于小数点的问题,各期间的折旧金额会有几分钱的差异。
sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下:
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N,进入创建固定资产
采购订单界面,选择“WF-固定资产采购订单”,输入供应商代码。
2. 输入采购组织:点击下拉列表按钮,根据固定资产申请部门选择,输入采购组固定为“160”,输入公司代码,根据申请部门选择,输入科目类别,固定选择A资产,短文本即固定资产的名称型号描述,采购数量,订单单位,交货日期,净价,物料组,固定选择Z003固定资产采购,工厂根据申请部门选择。
3. 在科目分配页面,输入资产编号即在建工程号。
4. 点击文本页面,选择行编辑器,输入OA审批号,若存在多台设备,通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。
5. 创建资产卡片。
6. 创建固定资产采购申请。
7. 采购申请转采购订单。
8. 采购订单审批。
9. 收货。
10. 预制发票。
11. 发票校验。
通过以上步骤,完成SAP固定资产采购流程。