公司供应商采购管理制度

  • 格式:docx
  • 大小:37.20 KB
  • 文档页数:2

第一章 总则

第一条 为规范公司采购行为,确保采购质量,提高采购效率,降低采购成本,维护公司利益,特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有供应商采购活动,包括原材料、设备、办公用品、服务等。

第三条 采购管理遵循公平、公正、公开、诚信的原则,确保采购活动合法、合规。

第二章 供应商管理

第四条 供应商准入

1. 供应商的资质审查:供应商必须具备合法的经营资格,具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。

2. 供应商评估:通过评估供应商的产品质量、价格、服务、交货期等因素,选择符合公司要求的供应商。

3. 供应商分类:根据供应商的资质、业绩和合作情况,分为A、B、C三个等级。

第五条 供应商考核与评价

1. 定期对供应商进行考核,包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。

2. 根据考核结果,对供应商进行评价,评价结果作为供应商调整、淘汰和续签合同的依据。

第六条 供应商淘汰与续签

1. 对考核不合格的供应商,予以淘汰,并重新选择供应商。

2. 对考核合格的供应商,根据合同约定,可进行续签。

第三章 采购流程

第七条 采购申请

1. 采购部门根据需求提出采购申请,包括采购项目、数量、质量要求、预算等。

2. 采购申请经部门负责人审核批准后,报采购管理部门。

第八条 询价与比价 1. 采购管理部门根据采购申请,对供应商进行询价和比价。

2. 询价和比价应确保公平、公正,选择性价比最高的供应商。

第九条 合同签订

1. 采购管理部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购项目、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

第十条 采购执行

1. 采购部门按照合同约定,组织采购活动,确保采购质量。

2. 供应商按照合同约定,履行供货义务。

第四章 采购监督与审计

第十一条 采购监督

1. 公司设立采购监督小组,负责对采购活动进行监督。

2. 采购监督小组定期或不定期对采购活动进行监督检查,确保采购活动合法、合规。

第十二条 采购审计

1. 公司定期对采购活动进行审计,审计内容包括采购流程、供应商管理、合同履行等方面。

2. 审计结果作为对采购部门和供应商进行考核的依据。

第五章 附则

第十三条 本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十四条 本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第十五条 本制度如有未尽事宜,由公司另行规定。