工程项目部安全生产月目标指标监督检查表(3至6月)
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精选文档附件 1受检单位:序号1.“安全生产月”等活动开展状况2.组织机构及人员3.法律法规、规章制度和操作规程4.安全教育培训情况“安全生产月”专项检查表(参照)检查时间:检查内容检查状况记录主要领导能否对企业活动方案批阅,能否拟订“安全生产月” 活动方案、“建筑施工安全专项治理行动”方案,组织召开动员会;能否组织展开安全生产宣传咨询日、安全知识考试(比赛)、安全生产“四个责任系统” 人员安全讲座、安全教育及培训、安全大检查、应急操练等活动。
能否组织成立本单位安全生产责任制及全员安全责任清单;能否对各级各岗位人员履职状况进行按期检查、查核。
“四个责任系统” 主要负责人及有关职能部门能否仔细执行安全生产职责;“四个责任系统”能否延长至作业面;主要负责人是否常常听取安全工作报告,实时解决职能部门反应的安全问题,敦促各部门执行安全职责;能否按期组织安全检查。
能否设置安全生产管理机构并装备切合要求的专职安全管理人员;第一责任人、主管责任人、主管生产副经理、总工、安全管理人员能否拥有效的行业资格证书。
能否采集并成立安全法律法例清单;能否联合实质编制、订正项目部安全管理制度;能否依据岗位、工种特色,编制齐备、完美、合用的岗位安全操作规程;法律法例、制度、操作规程能否有效执行或落实。
能否拟订年度教育培训计划;能否组织宣贯“十一条要求” 等系列文件;能否对领导层、管理层、作业层人员分别进行安全教育培训;能否对全部进场劳务人员展开有针对性的安全培训。
5.安全生产投入、保险6.风险管理7.危险性较大工程管理8.安全检查与隐患排查9. 分包商安全管理10.应急管理11.机械能否成立年度安全投入计划;能否成立安全生产花费使用台帐;安全花费提取使用能否切合行业要求;能否依法为从业人员购置集体不测损害保险。
能否坚持每个月召开安全风险剖析会,动向更新安全风险清单;是否针对辨别出的较大及以上安全风险、重要危险源拟订专项管理方案和应急方案;能否按方案对较大及以上安全风险、重要危险源进行看管。
安全生产月检查表
安全生产月检查表
序号项目检查内容是否存在问题备注
1 安全生产管理制度 1.1 安全生产管理制度是否建立完善并不存在问题
2 安全生产组织管理 2.1 是否设立了安全生产管理机构并不存在问题
2.2 安全生产责任人是否落实责任并不存在问题
2.3 安全生产培训与教育是否开展并不存在问题
3 生产现场安全管理 3.1 生产现场是否存在安全隐患无安全隐患
3.2 是否存在未完成的安全整改措施无未完成的安全整改措施
3.3 是否对生产设备进行定期维修保养并不存在问题
4 安全生产控制措施 4.1 是否存在不符合安全要求的工艺流程无不符合安全要求的工艺流程
4.2 是否配备必要的安全防护设施并不存在问题
4.3 是否进行了安全风险评估与预防措施并不存在问题
5 职业危害防护 5.1 是否做好了职业危害的辨识与评估并不存在问题
5.2 是否配备了必要的劳动防护用品并不存在问题
5.3 是否进行了职业危害监测与管理并不存在问题
6 应急管理 6.1 是否制定了应急预案并不存在问题
6.2 是否组织了应急演练活动并不存在问题
6.3 是否配备了必要的应急设备无需配备应急设备
总结:此次安全生产月检查未发现任何安全隐患和问题,并将
继续保持对安全生产的重视和管理。
本安全生产月检查表共计700字左右。
工程项目月度检查方案表格1. 项目概况1.1 项目名称:xxx工程1.2 项目地点:xx省xx市1.3 项目建设单位:xx公司1.4 项目施工单位:xx建筑工程有限公司1.5 项目总工期:xx个月1.6 项目总投资:xx亿元2. 月度检查目的2.1 确保项目按照设计要求和施工规范进行施工;2.2 及时发现和解决施工中的质量、安全和进度问题;2.3 保障工程质量和工期安全;2.4 保证项目资金的合理使用。
3. 月度检查内容3.1 施工进度情况:对各项施工进度进行核实,了解各专业进度及其协调情况;3.2 施工质量情况:对施工质量进行抽查,重点检查工程质量验收情况及存在的问题;3.3 安全生产情况:检查施工单位的安全生产工作情况,重点关注现场安全隐患;3.4 资金进度情况:检查项目资金使用情况,确保资金使用合理;3.5 管理情况:了解项目行政管理和项目管理情况,了解各专业协调配合情况。
4. 月度检查方法4.1 现场检查:组织相关人员对工地进行实地检查,重点关注进度、质量、安全等关键问题;4.2 文件审核:对施工单位的施工方案、工程技术资料等进行审查,确保施工符合规定;4.3 会议检查:组织项目管理人员召开检查会议,对项目存在的问题进行分析和评估;4.4 口头询问:向施工单位相关人员了解项目施工情况及存在的问题。
5. 月度检查责任人5.1 项目经理:负责组织月度检查并汇总检查报告;5.2 安全专员:负责组织安全生产方面的检查和整改;5.3 质量工程师:负责抽查施工质量并提出改进建议;5.4 资金管理员:负责审核项目资金使用情况;5.5 管理人员:负责协助项目经理进行现场检查和问题整改。
6. 月度检查报告6.1 月度检查报告应包括项目工程进度完成情况、质量安全情况、资金使用情况、管理情况等内容;6.2 报告应列出存在的问题及整改措施,并确定整改责任人和时间节点;6.3 项目经理应及时向建设单位汇报月度检查情况并向建设单位提交月度检查报告。
项目安全、文明施工管理月检查表项目名称:检查时间:年月日序号检查内容检查记录1 安全生产领导小组建立健全安全生产领导小组(安全管理机构)。
2 安全生产规章制度及安全教育制度制订(纵向横向)安全生产责任制,根据变化情况及时调整并进行考核。
制定安全教育制度。
3 安全管理人员项目部及劳务安全管理人员配备情况。
4 专项安全技术方案及安全技术交底对危险性较大的工程(基坑支护与降水、脚手架、卸料平台、塔吊、模板支撑体系等)编制专项安全技术施工方案并按照规定进行审核、审批。
对分部、分项要有针对性的书面安全技术交底。
5 分包单位1.分包单位必须持资质证明、安全生产许可证持证,并报项目部存档。
2.项目部与分包单位100%签订《安全合同》,对分包单位作业人员100%进行安全生产教育。
6 特种作业特种作业人员按照要求进行安全培训考核取证,持有效证上岗。
项目部备案。
7 安全投入按规定办理职工意外伤害保险。
8 “三宝、四口”1.现场人员正确佩戴安全帽、使用安全带。
2.脚手架外侧设置密目安全网全封闭防护,底部封闭密实;按照要求设置水平安全网。
3.洞口、临边按照规范设置可靠的防护设施。
4.电梯井、管道井内按规范设置水平软硬防护。
立面设置不低于1.2米的工具式防护门,底部不低于18cm的踢脚板。
9 脚手架与卸料平台1、基础夯实平整,立杆底座设置垫块。
1.立杆、大小横杆间距符合规范及施工方案要求。
按规定进行防雷接地。
2.按规范规定设置剪刀撑、连墙件。
3.首层、操作层脚手板满铺并用铁丝扎牢,禁止出现探头板,设置挡脚板。
4.脚手架内立杆与建筑物间距不超过规范规定,间距过大的应进行防护。
架体要进行防雷接地。
5. 悬挑卸料平台按规范、规定制作,要有稳固支撑或拉结,支撑系统禁止与脚手架连接。
平台两侧有不低于1.2m的防护栏杆且有踢脚板,并且两侧进行全封闭。
有限载、及验收合格牌。
6.脚手架与卸料平台搭设、安装完毕后要排专人进行验收10 模板工程1.模板支撑体系横杆、立杆、扫地杆等设置符合方案要求。
监理项目部安全生产月安全大检查总结用表6月监理项目部安全生产月安全大检查总结用表6月监理项目部安全生产月安全大检查总结用表监理项目部名称安全大检查时间段参与安全大检查相关单位开展安全大检查的组织方式及过程20xx年6月15日20日云南电力建设监理咨询有限责任公司监理项目部、云南送变电工程公司施工项目部由项目监理部组织施工单位项目部对500kV太安开关站工程安全资料及现场进行了安全大检查。
500kV太安开关站工程检查出的安全隐患数量及具体情况监理项目部对施工项目部及现场检查情况:1、项目监理部对现场进行了两次安全大检查,要求施工单位加强施工人员的安全知识教育和培训工作,以便提高施工现场及人员的安全防范意识,积极地对安全隐患进行排查和消除工作;各级安全管理人员加大平时对施工场地的安全巡查工作,并增设相应的安全宣传标牌和安全标语,提高施工现场的安全生产氛围。
2、监理项目部于6月11日组织施工项目部相关人员学习南方电网办[20xx]20号《关于公司某员工违规在互联网上传输文件事件的通报》、生产事故快报20xx年第3期《贵州兴义电力有限公司“5.7”10kV触电人身事故快报》及云南电网公司建设分公司文件建设办【20xx】15号《建设分公司关于加强野外施工防火安全的通知》等文件。
3、监理项目部于6月11日组织施工项目部观看《安全责任重在落实》安全宣传光碟,加强施工人员的安全防范意识。
4、针对安全生产月活动要求,监理项目部、施工项目部在工程项目部悬挂安全宣传挂图及安全宣传挂旗等,提高施工现场的安全生产氛围。
5、进站道路进口处未设置车辆出入警示牌,道路两侧未设防护设施及警示。
6、进站道路施工现场有施工人员没有佩戴安全帽。
7、项目部未设置安装消防器具。
8、因工程施工工作刚刚开始,作业面未全面展开,现场安全检查范围较小,现场安全文明施工处于受控状态。
查出的隐患发出要求整改的监理工程师通知单数量及具体情况1、根据《电力建设安全工作规程》(变电部分)3.2.1.5条规定:施工现场及其周围的悬崖、陡坎、深坑、高压带电区及危险场所等均应设防护设施及警告标志;坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的高及时对进站公路进口处设置了车辆出入警示牌,并对道路两侧采用安全彩旗进行维护。
月份安全质量大检查通报签发:核稿:拟稿:日期:项目部属各部室,各工区:X年X月X日,由项目经理组织,生产副经理、总工程师、安全总监、工程部、物机部、安质部、工经部、等对项目所属、、工地和相关业务部门进行了月份安全质量大检查,重点结合局约束性条款和十大共惯性问题内容开展活动,现就外业和内业方面存在主要问题通报如下:一、十大共惯性问题㈠临时用电及消防管理:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈡门禁系统及初支和步距控制:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈢火工品管理和使用:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈣搅拌站管理:总体情况描述:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:㈤其他问题:1、存在问题:(附照片)整改单位:整改措施:整改时间:整改责任人:整改复查人:二、其他约束性条款现场执行情况:(如有,按“五定”原则处理但不局限于以下内容)1、现场在作业场所设置重大风险源告知牌及更新情况:2、关键工序现场内部旁站情况:3、现场高风险工序领导带班落实情况:4、原材料质量控制:5、物资标识、保管情况:6、机械设备安全使用、特种设备持证上岗情况:7、深基坑、隧道监控量测点保护及量测情况:8、围护结构及支撑体系安装及拆除情况:9、预应力工程施工情况:10、基坑开挖防护及降排水情况:11、防水施工质量控制12、钢筋骨架、砼质量情况:13、特殊地基处理安全质量控制情况:14、其他三、现场文明施工及安全警示标识设置(如有,按“五定”原则处理)四、内业资料(基本要求:按分管领导职责划分,各自严格对照十大共惯性问题和约束性条款逐条进行自查自纠式排查,不得出现缺项和空白,没有的及时补充完善,以下内容不齐全部分请自行按约束性条款进行添加)㈠工程部:分管领导:总工程师1、监控量测方案和数据分析;2、营业线施工方案及审批;3、技术交底和安全技术交底;(是否交至管理人员、施工人员和安质部人员)4、承重支架、挂篮专项方案及审批;5、张拉、压浆记录;6、总体施组和专项技术方案的编制和审批;㈡安质部:分管领导:安全总监1、火工品管理人员证件;2、火工品管理制度;3、消防管理制度及责任落实、动火审批制度;4、消防安全演练记录;5、安全协议签订及实施细则;6、施工防护业务培训及人员配备;7、承重支架、挂篮首件制及过程验收程序;8、特种设备操作人员证件;9、关键工序、新工序、转岗、新入场安全教育培训;10、管控检查记录及闭合验证记录;11、三检制、领导带班制和内部旁站制12、安全质量管理组织设计的编制和上级审批以及执行情况;13、月度安全质量大检查记录及日常检查记录、整改封闭记录;㈢物机部:分管领导:生产副经理或物资副经理1、临时用电施工方案或专项安全用电技术措施;2、电工日常巡查记录;3、进场材料验收;4、搅拌站机械误差调整;5、搅拌站施工配合比单;㈣试验室:分管领导:总工程师1、搅拌站原材料监测、砼强度控制;2、计量误差定期检验和自校记录;㈤工经部:分管领导:总工程师或总经济师1、外协队伍是否在合格名录内;2、外协队伍准入手续;3、四证一照是否有效;㈥办公室:分管领导:书记或工会主席1、明确爆破物品环节责任人员通知;2、明确施工临时用电分管领导和责任部门及机电工程师名单;3、年度教育培训计划及责任部门、责任人;4、项目部教育培训实施细则;5、上级管控检查文件归档及传阅是否及时;请以上相关责任人员按照整改时间和要求及时整改到位,项目部将在月日前由项目经理带队进行现场复查和闭合验证,对未按照要求整改到位的,经理部将对相关责任人员按照项目管理考核奖惩办法进行处罚。
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
施工管理部
1、文件(含外来文件)受控率99%;
2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
6、隐患排查整改落实率100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1次。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
技1、文件(含外来文件)受控率99%;
2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
6、隐患排查整改落实率
术管理部100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
质量安全部
1、文件(含外来文件)受控率99%;
2、生产生活及办公场所文明生
产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
6、隐患排查整改落实率
100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施
完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率
100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1
次。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
1、文件(含外来文件)受控率
99%;
2、生产生活及办公场所文明生
产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
财务管理部6、隐患排查整改落实率100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
物资设备部
1、文件(含外来文件)受控率99%;
2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
6、隐患排查整改落实率100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1次。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
1、文件(含外来文件)受控率
99%;
2、生产生活及办公场所文明生
产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
综合办公室
6、隐患排查整改落实率
100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施
完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率
100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
计划合同部
1、文件(含外来文件)受控率99%;
2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
6、隐患排查整改落实率100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1次。
检查人
检查日期
安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015
部门目标指标
9月
1、文件(含外来文件)受控率
99%;
2、生产生活及办公场所文明生
产达标率98%;
3、全年人身轻伤0人次;
4、不发生重伤和死亡事故;
5、不发生重大设备事故;
施工队
6、隐患排查整改落实率
100%;
7、消防器材合格率100%;
8、安全设施、应急设备、设施
完好率100%;
9、危险作业办证率100%;
10、工人进场安全技术交底率100%;
11、用电安全事故0;
12、火灾事故率0。
13、各项安全费用到位率
100%;
14、劳保用品使用率98%;
15、员工安全培训率100%;
16、文明施工达标率100%。
17、应急预案评审、演练≥1
检查人
检查日期。