审核报告模板
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审核报告NO:001受审部门审核员审核日期不符合事实描述:
不符合标准条款:
不符合类型:□体系文件■实施性□有效性
不符合程度:□严重■一般□建议不符合原因的分析:由于检查不到位,造成了不符合。
部门责任人:日期:建议采取的纠正措施:1.按要求及时关闭;2.对相关人员进行消法管理的培训;3.遇类似问题举一反三,防止类似问题再次发生。
审核员:部门责任人:纠正措施的落实情况:1.已按要求关闭;2.已对相关人员进行了培训;3.无类似问题的发生。完成日期部门责任人
对纠正和预防措施的验证情况:■满足□基本满足□不满足
实际完成日期审核员/日期