审核报告模板

  • 格式:pdf
  • 大小:46.68 KB
  • 文档页数:1

审核报告NO:001受审部门审核员审核日期不符合事实描述:

不符合标准条款:

不符合类型:□体系文件■实施性□有效性

不符合程度:□严重■一般□建议不符合原因的分析:由于检查不到位,造成了不符合。

部门责任人:日期:建议采取的纠正措施:1.按要求及时关闭;2.对相关人员进行消法管理的培训;3.遇类似问题举一反三,防止类似问题再次发生。

审核员:部门责任人:纠正措施的落实情况:1.已按要求关闭;2.已对相关人员进行了培训;3.无类似问题的发生。完成日期部门责任人

对纠正和预防措施的验证情况:■满足□基本满足□不满足

实际完成日期审核员/日期