固定资产变更申请表
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固定资产使用情况登记表
使用地点监管人责任人盘
点时间年月日
责任人签名:监管人签名:总
1以
3
4
5每月5日之前片区监管人需与总部行政文员核准更新表内所列固定资产详情。
6 表内所列变更项目分为四种情况:a转交他人 b离职回收 c损坏报修 d 报废
7 如果变更项目为转交他人,则备注栏内需有接收人签名及时间
8 如果变更项目为报废,备注栏内需有片区监管人签名确认,并后附总部行政部确
认的《固定资产报废申请表》方可报废处理
9人员离职需到各单位文员处办理固定资产变更手续,方可准许离职。
10 此表数据有效期为填写当月,次月数据以次月盘点表格为准。
11 如出现固定资产无手续报废、丢失等情况,则使用人、责任人及监管人同时承担
相应责任,共同承担资产损失并计入片区费用中进行抵扣。
12 总部固定资产责任人为行政文员,监管人为行政主管。
13 如表内出现新增固定资产,需有效编写其编号,做到物表统一。
并在表后附相应
转出单位监管人签名:日期:转入单位监管人签名:日期:。
固定资产入转调离流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!《固定资产入转调离流程》一、固定资产入账流程1. 验收:由固定资产管理部门或使用部门对购置的固定资产进行验收,确保资产的数量、质量、规格等符合要求。
1.固定资产盘点说明怎么写1、固定资产入账的确认对于新入账的固定资产,在公司财资部统一管理固定资产的原则下,按照固定资产的类别和管理要求,由有关部门负责归口分管,根据固定资产的使用地点,由各使用单位负责具体管理,并进一步落实到部门和个人,同时必须做好相关记录。
2、加强固定资产的管理a、各部门派专人负责管理资产,定期组织固定资产的盘点,将资产的使用变更情况做好记录,并逐级上报,便于领导随时了解资产的相关信息;b、需要维修的资产,要及时上报;c、对于借入借出设备进行登记,设备转移,必须做好资产的交接工作;d、注意日常维护工作,以延长资产使用年限,尤其是机器设备,最好可以定期进行检查,避免因为设备问题影响产品质量。
3、资产的后续管理a、财资部定期对固定资产进行清查,固定资产清查从盘点实物开始。
在盘点过程中要认真核对账面价值,重新鉴定质量,查明存在的各种问题。
合理计提资产的减值准备。
b、盘点中如果发现盘盈、盘亏和毁损的固定资产,由负责保管或使用的部门查明原因,写出书面报告。
固定资产盘亏、损毁系人为原因的,要及时追究相关人员赔偿责任。
c、对于报废的固定资产,各个部门要及时办理相关申请、审批,并及时清理该资产,避免造成资产虚增。
对于完好但未使用的设备要指定专人保管。
查帐目的:在验证资产负债表的固定资产余额系由帐载所产生,其金额正确且确实存在。
取得各固定资产明细表或财产目录余额加总与试算表或资产负债表的固定资产余额核对是否相符验证固定资产明细表或财产目录金额与总帐余额及资产负债表余额一致,系由哪些明细所组成。
并可以以明细表的各项固定资产的余额为基础,做进一步验证性的清查。
实地盘点结束后,应将盘点清单内容同固定资产卡片相核对,如发现差异或固定资产已处于不能正常使用状态,应由固定资产保管部门负责审查其原因,经过一定的批准程式,才能进行账面调整。
每次盘点的清点单应归档保存。
2.有谁知道怎么做固定资产明细表(按这就是有9列啊)第二行开始就是一个一个固定资产明细列表了、、、、、、、中间每个部门的最后一行是“部门小计”表体的最后一行是“固定资产合计”或“固定资产总计”啊表尾部分包括:公司负责人、主管会计、制表人、制表日期等。
第一章总则第一条为了贯彻落实《固定资产管理办法》的规定,确保固定资产的安全、有效使用和保值增值,特制定本实施细则。
第二条本细则适用于公司范围内所有固定资产的管理工作。
第三条固定资产管理应遵循以下原则:(一)规范管理,明确责任;(二)分类管理,科学使用;(三)定期盘点,账实相符;(四)合理报废,优化资产结构。
第二章固定资产分类及标准第四条固定资产分为以下类别:1. 通用设备:包括办公设备、生产设备、运输设备等;2. 专用设备:包括生产专用设备、科研专用设备、试验专用设备等;3. 办公家具:包括办公桌、椅子、文件柜等;4. 电子产品:包括电脑、打印机、复印机、传真机等;5. 建筑物:包括办公楼、厂房、仓库等;6. 其他:不属于以上类别的固定资产。
第五条固定资产分类标准:1. 通用设备:单位价值在1000元以上,使用期限在2年以上;2. 专用设备:单位价值在2000元以上,使用期限在5年以上;3. 办公家具:单位价值在500元以上,使用期限在5年以上;4. 电子产品:单位价值在2000元以上,使用期限在3年以上;5. 建筑物:按照国家相关法律法规执行;6. 其他:按照实际使用情况确定。
第六条固定资产购置程序:1. 需求部门根据工作需要,填写《固定资产购置申请表》;2. 行政部门对申请表进行审核,确定购置方案;3. 采购部门按照批准的购置方案,进行招标或询价;4. 采购部门与供应商签订采购合同,并组织验收;5. 验收合格后,办理固定资产入库手续。
第七条固定资产验收标准:1. 物资规格、型号、数量、质量符合合同要求;2. 外观完好,无损坏;3. 配套附件齐全;4. 随附的资料齐全。
第四章固定资产使用及维护第八条固定资产使用原则:1. 按照固定资产的性质、用途进行使用;2. 严格执行操作规程,确保安全;3. 定期进行维护保养,延长使用寿命;4. 遵守固定资产使用管理规定。
第九条固定资产维护保养:1. 使用部门负责固定资产的日常维护保养;2. 行政部门定期对固定资产进行巡检,确保其正常运行;3. 对于需要维修的固定资产,使用部门应及时报修,采购部门负责组织维修;4. 维修后,使用部门应进行验收,并填写《固定资产维修记录表》。
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公司固定资产管理制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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第一章总则第一条为了规范公司固定资产管理,确保固定资产的安全、完整和有效利用,提高公司资产使用效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的登记、使用、维护、报废等各个环节。
第三条固定资产台账是公司固定资产管理的重要工具,对固定资产的增减变动、使用状况、维护保养、折旧情况等进行全面记录。
第二章账册设置与保管第四条公司应设置固定资产台账,包括以下内容:1. 固定资产基本信息:包括固定资产名称、规格型号、数量、购置日期、原值、折旧情况等;2. 使用部门及责任人:包括使用部门、责任人姓名、联系方式等;3. 维护保养记录:包括保养日期、保养内容、保养人等;4. 报废情况:包括报废原因、报废日期、报废审批等。
第五条固定资产台账由财务部门负责管理,其他部门和使用人应予以配合。
第六条固定资产台账应妥善保管,确保账实相符,防止遗失、损毁。
第三章登记与变更第七条固定资产购置时,由购置部门填写《固定资产购置申请表》,经审批后,财务部门进行登记。
第八条固定资产调拨、捐赠、报废等,由相关部门填写《固定资产变更申请表》,经审批后,财务部门进行变更登记。
第九条固定资产登记变更后,应及时更新台账信息,确保台账与实际情况相符。
第四章使用与维护第十条固定资产使用人应按照规定用途使用,爱护资产,不得擅自调换、损坏。
第十一条固定资产使用人应定期对资产进行维护保养,确保资产正常运行。
第十二条财务部门应定期对固定资产的使用情况进行检查,发现问题及时处理。
第五章报废与处置第十三条固定资产达到报废条件或因其他原因需要报废时,由使用部门填写《固定资产报废申请表》,经审批后,财务部门进行报废登记。
第十四条报废的固定资产,由财务部门进行处置,处置收入应按规定进行核算。
第六章盘点与考核第十五条公司应定期对固定资产进行盘点,确保账实相符。
第十六条盘点结果应及时上报,对盘点中发现的问题,应及时处理。
第十七条财务部门应定期对固定资产使用情况进行考核,考核结果作为对使用部门及责任人的奖惩依据。
固定资产授权审批制度一、制度目的为了规范固定资产的管理,提高管理效率,制定本授权审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有固定资产的购置、租赁、报废及变更等事宜。
三、职责分工1.固定资产管理部门负责制定和执行固定资产管理制度,并对固定资产的收购、使用和处置进行监督管理;2.各部门根据本制度的规定,按照程序提出固定资产申请,并对固定资产进行使用、维护、保管和管理;3.财务部门负责制定固定资产的会计政策,对固定资产进行会计核算和报表编制,并参与固定资产的决策和管理。
四、资产授权审批程序1.固定资产申请各部门根据需要,提出固定资产申请,并填写《固定资产申请表》。
申请表应该包括固定资产的名称、型号、数量、用途、预算金额、使用年限等信息。
2.资产审批流程申请表经由填写人和部门主管签字后,提交固定资产管理部门进行审批。
固定资产管理部门根据固定资产管理制度的规定,对申请表进行审批,并提出意见和建议。
如果审批通过,固定资产管理部门将申请表转交财务部门进行财务审批。
3.财务审批财务部门根据公司的财务政策和会计准则,对固定资产申请进行审批。
如果审批通过,财务部门将向申请部门发出《固定资产购置通知书》,通知申请部门购置相应的固定资产。
4.资产购置申请部门根据财务部门的通知,按照规定流程购置所需的固定资产。
五、变更和报废审批程序1.固定资产变更和报废申请各部门根据需要,提出固定资产变更和报废申请,并填写《固定资产变更与报废申请表》。
申请表应该包括固定资产的名称、型号、数量、变更或报废原因等信息。
2.变更和报废审批流程申请表经由填写人和部门主管签字后,提交固定资产管理部门进行审批。
固定资产管理部门根据固定资产管理制度的规定,对申请表进行审批,并提出意见和建议。
如果审批通过,固定资产管理部门将申请表转交财务部门进行财务审批。
3.财务审批财务部门根据公司的财务政策和会计准则,对固定资产变更和报废申请进行审批。
如果审批通过,财务部门将向申请部门发出《固定资产变更与报废通知书》,通知申请部门进行相应的变更或报废。