督查工作记录表
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建设单位管理行为督查记录表(表 1-1 )
项目名称:
建设单位:
检查人员: 附件:
检查时间:
设计单位履约行为督查记录表(表1-2 )项目名称:设计单位:
检查人员:检查时间:
设计单位履约行为督查记录表(表1-3 )项目及合同段名称:施工单位:
检查人员:检查时间:
检查时间: 注:带“ * ”指标项为涉及监理信用评价的项目。
检查时间: 注:带“ * ”指标项为涉及监理信用评价的项目。
工地试验室督查记录表(表1-6 )项目名称及合同号:工地试验室:
授权机构名称:
工地试验室督查记录表(表1-7 )
现场施工工艺督查记录表(表1-7 )
项目名称及合同段:
施工单位:监理单位:
检查人员: 检查时间:
现场安全生产督查记录表(表1-8 )项目名称及合同段:
施工单位:监理单位:
现场安全生产督查记录表(表1-8 )
检查人员: 检查时间:
专项工作开展情况督查记录表(表1-9 )
检查时间:。
医院感染督导检查记录表年月院内感染管理工作督查及整改记录项目组织管理:1.感染管理规章制度落实。
2.医院感染监控小组履行职责。
3.科室感染管理自查。
4.人员参加培训环境管理:1.布局合理,洁、污明确标清。
3.仪器设备清洁、消毒。
4.湿式清扫、环境整洁。
5.定期开窗,空气情新。
6.动态消毒清洗每年1-2次(紫外线灯管每周1次)。
标准预防:1.按规定要求防护(戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防护围裙等)。
2.诊疗不同病人前后应洗手或手消脱手套后应洗手。
消毒隔离:1.严格消毒隔离制度。
2.感染与非感染分室,特殊感染采取隔离,诊疗先非感染后感染。
3.拟诊流行症据传染途径断绝。
4.进入体内用品一人一用一灭菌。
感染病例监测:1.发现感染病例,24 小时内敷陈、登记。
2.熏染暴发立刻敷陈并采纳防控措施,做好登记。
3.传染病报告率100%。
抗菌药物管理:1.有用药指征。
3.联适用药有指征。
4.围手术期用药方法正确。
医疗废物管理:1.按规定分类、密封保存、运送。
2.包装物与容器吻合划定要求。
3.交接登记内容完整、材料齐全。
手卫生规范执行情况:1、无菌操作前后洗手或手消毒2、操作每个病人之间手卫生3、熟悉七步洗手法4、熟悉手卫生相关感念1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室被查科室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室1、输液室2、换药室3、预防接种室4、门诊室5、检验室。
企业环境保护督查检查记录表
一、概述
该文档为企业环境保护督查检查记录表,用于记录对企业在环境保护方面的督查情况。
二、督查信息
1. 企业基本信息
- 企业名称:
- 所在地区:
- 行业类型:
- 企业规模:
2. 督查时间
- 督查日期:
- 督查地点:
3. 参与人员
- 督查人员:
- 企业代表:
4. 督查内容
- 对企业污染防治设施的运行情况进行检查;
- 检查企业是否按照相关法律法规要求开展环境保护工作;- 检查企业是否存在环境违法行为。
三、督查结果
1. 污染防治设施检查情况
- 设施名称:
- 设施运行情况:
- 是否存在设施故障:
- 故障情况说明:
2. 环境保护工作检查情况
- 是否按照相关法律法规开展环境保护工作:
- 存在的问题和不足:
- 需要采取的措施:
3. 环境违法行为检查情况
- 是否存在环境违法行为:
- 违法行为说明:
- 相关证据:
四、整改建议
根据对企业环境保护工作的检查情况,提出以下整改建议:
- 修复设施故障并保证正常运行;
- 加强对企业员工的环境保护培训;
- 完善环境保护管理制度。
五、督查结论
对企业的环境保护督查检查情况进行综合评价,给出督查结论。
六、附件
如果有相关附件,可在此处列出并加以说明。
以上为企业环境保护督查检查记录表的内容,供参考使用。
根
据实际情况进行相应调整和完善。
现场督导检查记录表检查时间:年月日督查记录表(标准版)使用说明督查记录表作为一种重要的管理工具,在各级政府机构、企事业单位的日常监管与评估中发挥着不可或缺的作用。
它旨在通过系统、规范地记录检查过程中的发现与后续整改情况,确保监督工作的有效性和透明度。
以下是对督查记录表(标准版)的详细使用说明,避免使用特定禁止词汇,力求以直观、清晰的方式阐述其操作要点。
一、表格结构与填写说明督查记录表通常包含多个关键字段,用以全面记录检查活动的各个方面。
以下是对各字段的详细说明及填写指导:检查时间:准确填写进行督导检查的具体日期,确保时间记录的准确性,为后续跟踪整改提供时间基准。
被检查单位:明确标注接受检查的组织或机构的名称,确保督查对象的唯一性和准确性。
检查人员:列出参与本次检查工作的所有人员姓名,体现检查工作的权威性和公正性。
存在问题:此部分为核心内容,需详细、客观地记录检查过程中发现的具体问题或不足之处。
描述问题时应注重事实依据,尽量使用具体数据和实例支撑,避免模糊、笼统的表述。
整改情况:针对“存在问题”中列出的每一项,由被检查单位填写后续的整改措施、实施情况及预期效果。
此部分应随检查工作的深入和时间的推移,持续更新,直至所有问题得到妥善解决。
被督导检查单位意见:被检查单位负责人需在此处签署姓名,表示对检查结果的认可及整改承诺的接受。
同时,也可提出对检查工作的反馈意见或建议。
职能部门(镇街区)主要领导签名:作为被检查单位的上级管理部门或属地政府,其主要领导需对检查结果及整改计划进行审核,并在此处签署姓名,以示支持与监督。
市级分管领导(牵头部门负责人)签名:对于涉及多个层级或部门的重大检查事项,还需邀请市级分管领导或牵头部门负责人参与审核,并在表格相应位置签署姓名,确保检查工作的权威性和影响力。
二、使用注意事项及时性:督查记录表应在检查活动结束后及时填写,确保信息的时效性和准确性。
客观性:记录内容应客观、真实,避免主观臆断和夸大其词。