公司涉密风险评估报告
- 格式:doc
- 大小:47.00 KB
- 文档页数:14
实用文档XXX公司保密风险评估报告(一)概述档案数字化加工是我公司的重要的业务组成部分,所以,保密工作是重中之重。
针对公司主要业务流程进行风险评估,其中包含了涉密档案数字化加工业务管理、人事管理、资产管理、涉密载体管理、涉密场所管理等。
(二)评估目的通过对数字化加工从业人员访谈、资格审查和实地自查相结合的方式查找公司档案数字化加工业务流程的薄弱环节和安全隐患,分析可能面临的风险,为保密风险防控措施的落实提供依据。
(三)评估依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实旋条例》《中华人民共和国档案法》《国家秘密载体印刷资质管理办法》(四)评估内容1.人事管理风险评估(1)根据《国家秘密载体印刷资质单位保密标准》及公司《保密规章制度》中《涉密人员管理制度》中的规定,从人员上岗、在岗、离岗管理三方面分析公司涉密人员管理现状,对公司涉密人员管理的业务流程进行风险评估,识别并评估风险点,进而制定出风险防控措施。
(2)风险级别定义(3)风险点对从事涉密业务的人员进行审查,是否符合条件,符合条件的方可将其确定为涉密人员。
是否对涉密人员进行保密教育培训,并签订《保密协议》后方能上岗。
对涉密人员是否保守国家秘密,严格遵守各项保密规章制度进行审查,是否符合以下基本条件:遵纪守法,具有良好的品行,无犯罪记录;属于公司正式职工,并在其他公司无兼职;社会关系清楚,本人及其亲属为中国境内公民。
审查公司与涉密人员签订的劳动合同或补充协议,是否已签署。
公司在岗涉密人员是否每年参加保密教育与保密知识、技能培训,培训的时间应不少于10个学时。
公司是否对在岗涉密人员进行定期考核评价。
公司是否向涉密人员发放保密补贴。
公司涉密人员在离岗离职时,是否经公司保密审查,签订《保密承诺书》,并按相关保密规定实行脱密期管理。
(4)风险分析编号风险点描述严重程度1 涉密人员资格审查对涉密人员进行资格审查低2 涉密人员岗前培训考核涉密人员保密教育培训考核不严格中等3 涉密人员教育培训管理对涉密人员进行保密教育与技能培训 10 学时低4 涉密人员离岗离职管理对离岗离职涉密人员的保密审查到位低5 涉密人员发放保密补贴对公司涉密人员发放保密补贴审查到位低(5)风险防控措施编号风险点严重程度防控措施计划人员招聘阶段,确定该人员是否为公司涉密人员;1 涉密人员资格审查低对涉密人员进行社会关系的审查,确定其直系亲属是否均为中国境内公民;若此人员为前单位离职人员,应和前单位进行确认,确定其在其它单位无兼职。
涉密项目保密风险评估及防控措施陕西华信智能建筑有限责任公司工程部目录1、概述 (1)1。
1 风险评估的依据 (1)1。
2 评估的目的 (1)2、常见风险评估及防控措施 (2)2.1 参与涉密项目人员风险评估 (2)2.1.1 可能存在的风险点 (2)2.2。
2 风险防控措施 (2)2.2 涉密载体风险评估 (3)2.2.1 可能存在的风险点 (3)2。
2。
2 风险防控措施 (4)2。
3 涉密设备风险评估 (5)2。
3。
1 可能存在的风险点 (5)2.3.2 风险防控措施 (5)2。
4 涉密场所风险评估 (6)2.4.1 可能存在的风险点 (6)2。
4。
2 风险防控措施 (7)3、涉密项目风险评估 (8)3.1 招投标风险评估 (8)3。
1。
1 可能存在的风险点 (8)3.2 设计方案风险评估 (9)3.2.1 可能存在的风险点 (9)3.2。
2 风险防控措施 (9)3.3 分包方案使用风险评估 (10)3。
3.1 可能存在的风险点 (10)3。
3。
2 风险控制措施 (10)3.4 设备采购风险评估 (11)3。
4.1 可能存在的风险点 (11)3.4。
2 风险控制措施 (11)3。
5 现场实施风险评估 (12)3.5。
1 可能存在的风险点 (12)3.5。
2 风险防控措施 (12)3。
6 审查验收风险评估 (13)3。
6。
1 可能存在的风险点 (13)3。
6。
2 风险防控措施 (13)3。
7 项目材料移交风险评估 (14)3。
7.1 可能存在的风险点 (14)3。
7。
2 风险防控措施 (14)3。
8 运行维护风险评估 (14)3。
8。
1 可能存在的风险点 (14)1、概述1。
1 风险评估依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《涉密信息系统集成资质保密标准》BMB17《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》BMB20《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》BMB23《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》1.2 评估目的涉密项目保密风险评估是涉密项目保密工作的重要组成部分.保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的风险防范控制措施。
涉密部门风险评估报告(二)引言概述:涉密部门的风险评估是确保国家秘密信息安全的重要环节。
本报告继续对涉密部门的风险进行评估,并提出相应的风险管理措施,以确保涉密部门的安全性与可靠性。
正文:1. 外部攻击风险评估:- 网络威胁分析:对当前的网络威胁进行分析,包括恶意软件、网络钓鱼、网络勒索等,以识别潜在的外部攻击风险。
- 漏洞扫描与渗透测试:通过漏洞扫描和渗透测试,评估系统的安全性,确定系统存在的潜在漏洞和安全风险。
- 物理安全评估:对涉密部门的物理安全进行评估,包括门禁控制、监控系统、安全保卫等,以减少外部攻击的可能性。
2. 内部风险评估:- 员工背景调查:对涉密部门员工进行背景调查,确保其信任度和安全性。
- 访问控制与权限管理:建立严格的访问控制和权限管理机制,限制员工对系统和敏感信息的访问和操作权限。
- 内部监测与审计:建立内部监测和审计机制,对员工的操作行为进行实时监控和审计,发现潜在的内部风险。
- 员工培训与意识教育:加强员工对信息安全的培训与意识教育,提高员工的安全意识和对风险的识别能力。
3. 数据安全风险评估:- 数据分类与分级:对涉密部门的数据进行分类与分级,根据其重要性制定相应的数据安全措施。
- 数据备份与恢复:建立定期的数据备份和恢复机制,以防止数据丢失或损坏造成的安全风险。
- 数据传输与加密:加强对数据传输的控制和加密,确保敏感信息在传输过程中的安全性。
- 数据访问控制:建立严格的数据访问控制机制,限制对敏感数据的访问权限,并记录数据的访问与操作日志。
4. 技术设施风险评估:- 网络设备安全评估:对涉密部门的网络设备进行安全评估,确保网络设备的安全配置和运行状态。
- 系统安全评估:对涉密部门的系统进行安全评估,包括操作系统、数据库、应用程序等,以发现潜在的系统安全隐患。
- 加密与认证技术评估:评估涉密部门的加密与认证技术的可靠性和安全性,确保数据和通信的保密性和完整性。
5. 事件响应与应急预案评估:- 事件响应机制:建立涉密部门事件响应机制,包括事件的报告、调查与处理流程,以及相关人员的责任与权限。
保密风险评估报告汇报人:日期:批准:日期:保密风险评估报告1.风险评估过程根据2023年3月份制定的《保密风险评估方案》,3月24日保密办通知各部门根据公司实际工作流程和具体情况识别泄密风险、记录风险。
要求各部门要结合今年的工作情况以及保密检查发现的问题去识别风险。
3月14日-23日,各部门分别进行识别,针对保密风险隐患初步提出了防控措施。
3月24日,保密管理办公室主任汇总了风险分析表情况,组织大家共同研讨防控措施。
研讨过程中,大家针对此次梳理工作流程发现的一些问题制定风险防控措施,作为第一版风险防控方案。
后续将根据防控措施实施效果来评估措施的有效性。
同时各部门根据此次风险评估的结果、制定的防控措施,将风险隐患的防控措施融入到日常监管。
此次风险评估后,要求各部门应将保密风险隐患的防控措施融入到日常工作流程中,持续评估防控措施的有效性,对风险进行闭环管理。
2.风险识别及定级按照风险评估方案确定的评估要素逐项进行分析,将风险发生概率和影响程度体现在最终的风险评估汇总表中。
从风险的概率和风险的影响程度两个方面对每一项风险打分,均为5分制。
根据风险值确定高级、中级、低级三个风险等级。
风险值=风险概率分值×风险影响分值,风险值范围1~25分,分值越高,风险越大。
16分以上为高级风险,6~15为中级风险,低于5分为低级风险。
风险定级后,制定防控措施,以便实现对保密风险的有效管控。
此次风险评估识别出来的风险点一共有26项,按管理模块分布如下:3.风险分析总结总的来说,此次风险评估识别出的中高风险主要存在于涉密人员管理风险、涉密场所管理风险、涉密项目管理风险、国家秘密载体管理风险、保密工作经费管理风险和宣传报道管理风险等。
针对识别出的风险,公司在考虑防控措施的可行性和可靠性、先进性和保密性、经济合理性及公司的经营运行情况下,制定了切实可行的防控措施,并指定措施执行人和监督人,确保防控措施得到有效落实。
附件2123 45 6 保密工作领导小组及保密管理办公室组织机构建设机制管理组织结构风险机制风险保密组织机构不健全,造成责任不明、管理混乱保密工作领导小组人员设置不合理,职责不清保密工作计划、部署不全面,未明确工作重点,对保密工作缺乏有效指导保密检查覆盖面不全,检查不深入,未及时发现泄密隐患及问题未按时召开保密领导小组例会,未及时解决保密工作中的重点、难点问题对检查中发现的问题隐患未落实整改,形成闭环9888881114119883288低很低很低中很低很低公司严格按照保密标准设立保密组织机构,开展日常保密管理工作,履行岗位职责。
已经对保密工作领导小组成员的职责进行清晰界定,并通过实际运行加以验证保密工作领导小组实行例会制度,每年部少于两次例会,会议内容包括对保密工作计划进行研究部署。
切实分析计划、部署的合理有效性。
结合各部门职责制定详细的监督检查制度,检查内容覆盖保密工作的各个方面、各个环节;检查过程中严格执行检查制度,确保检查工作不走过场;3、针对实际工作中存在的隐患及问题,以及检查中及工作中发现的问题做好记录,修订制度时及时增加检查项已经按时召开保密领导小组例会,对公司保密工作重点、难点问题研究部署。
已针对检查检查出的问题及时整改,保密管理办公室催促落实分管保密工作负责人保密管理办公室分管保密工作负责人保密管理办公室分管保密工作负责人分管保密工作负责人是是是是是是78 9 101112制度制度建设风险档案档案管理风险防控措施制定人:未根据监督检查和风险评估修订完善保密管理制度,保密持续改进工作未有效开展制度执行不严格,未对制度执行情况进行监督检查制度、流程不健全,不能满足保密管理要求保密制度与实际工作流程不融合,执行性不强保密工作档案建档不及时、不准确未定期对保密工作档案进行检查审核:868876121111日期:8128876很低低很低很低很低很低公司已根据监督检查存在的问题和风险评估指定的整改措施对保密制度进行持续修订。
涉密业务保密风险评估(模板)1(二)引言概述:
涉密业务保密风险评估是企业或组织在进行涉及保密信息的业务时必须进行的一项重要工作。
通过对保密风险的评估,可以有效的识别潜在的保密风险,采取相应的安全防范措施,保护企业或组织的保密信息的安全。
本文将从五个方面对涉密业务保密风险进行评估,并提供相应的保密风险评估模板,以便读者在实际操作中使用。
一、保密信息的定义
1. 确定涉密业务所涉及的具体保密信息;
2. 区分不同级别的保密信息,并给出相应的保密等级。
二、保密风险的识别
1. 审查涉密业务流程,识别潜在的保密风险;
2. 分析外部威胁和内部威胁,并评估其对保密信息的影响;
3. 评估人为因素对保密信息的潜在威胁。
三、保密风险的量化评估
1. 设定评估指标,建立风险评估模型;
2. 在评估模型中设定不同权重,对风险因素进行加权评估;
3. 根据评估结果对风险进行分类,确定优先处理的风险。
四、保密风险的控制措施
1. 根据评估结果制定相应的保密风险控制策略;
2. 建立信息安全管理制度和保密规章制度;
3. 加强员工保密意识教育和培训。
五、保密风险评估的监控和改进
1. 建立保密风险监控体系;
2. 定期进行保密风险评估的复评;
3. 根据评估结果进行改进和调整。
总结:
涉密业务保密风险评估是保护企业或组织保密信息安全的重要手段。
通过引入本文提供的涉密业务保密风险评估模板,企业或组织能够系统化地识别、评估和控制保密风险,保障保密信息的安全可靠性。
同时,监控和改进的过程也能够不断提升保密风险评估的效果,使其更加符合实际需求。
年月日 (3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (5) (7) (7) (9)根据《涉密信息系统集成资质保密标准》的要求,结合公司实际业务流程和组织机构构成,公司对系统集成业务、人员、资产、场所等主要管理活动组织进行了保密风险评估。
各业务部门按照业务流程对保密风险进行识别、分析和评估,提出具体防控措施,风险评估小组将保密标准要求、保密风险防控措施融入到管理制度和业务工作流程中,建立起相应的监督检查机制。
根据涉密信息系统集成资质单位保密风险评估的总要求,参考保密风险评估的国家规范标准,从风险管理角度,运用科学的定性、定量的风险识别方法,全面的对涉密业务、人员、资产和场所进行分析,准确的分析保密管理中的人员和事件、管理和制度、客观因素和主观能动等方面存在的风险威胁,以及威胁事件一旦发生可能遭受的危害程度,有针对性地对不同等级的风险点制定出有效的风险防控措施。
本次保密风险评估的范围为公司涉密信息系统集成业务管理过程中所涉及的相关部门以及相关业务活动。
实施时间为xx 年xx 月xx 日。
根据相关法律法规及公司保密管理制度的规定,公司至少每年组织一次保密风险评估。
为确保保密风险评估工作的规范和持续开展,公司成立了保密风险评估小组,分管保密工作负责人任组长,涉密业务部门负责人、相关业务部门负责人、业务骨干和保密办成员为组员。
依据公司保密风险评估工作原则和实施方案进行风险识别与评估,制定保密风险防控措施。
涉密业务部门成立以涉密业务部门负责人为组长、业务骨干为组员的保密风险评估小组,根据本部门的业务流程进行保密风险识别与分析,制定保密风险防控措施。
1)参预风险评估工作的成员(含评估人员)均为公司的涉密人员;2)进行风险评估前培训,提出风险评估实施要求和步骤;3)保密风险评估的资料作为内部资料妥善管理,不得私自传播、扩散。
组长:分管保密工作负责人xx组员:副总经理xx财务总监xx总经理助理xx工会主席xx保密员xx涉密计算机安全保密管理员xx涉密计算机安全审计员xx企业管理部部长xx人资行政部部长xx财务部部长xx保密办副主任xx研发中心主任xx副部长xx组长:xx 副部长:xx组员:研发中心主任xx实施工程师/部门保密员xx实施工程师xx由于保密风险评估工作涉及公司内部的全面管理情况,参预风险评估工作的有关人员均需遵守国家有关保密法规,对风险评估工作中涉及的保密事项,采取相应的保密措施,并承担相应责任。
保密风险评估报告一、做好保密风险评估的重要性XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业,主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作,并提供项目实施全过程监理。
目前,信息化的应用越来越广泛,政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段,改变原有工作方式及业务流程,极大的提高工作效率,更好的服务于社会。
这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密,因此,信息化下的保密工作非常重要。
对于我公司来说,如何在项目咨询过程,为用户提供的解决方案能够达到保密的要求;在项目监理工作中,避免项目实施过程及系统运行产生漏洞,降低保密风险;公司的工作人员如何遵守保密制度和职业操守,避免因用户保密信息泄露,这是我公司在保密制度建设及相应保密措施执行上,需要重点考虑解决的问题,是我公司保密工作的重中之重。
二、涉密项目监理工作保密重点涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在:发挥工程监理的咨询服务功能;发挥工程监理对工程项目的管理作用。
对于前者,工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询,也可以协助建设方完善安全保密管理体系及相关制度的建设,为工程的测评、审批和运维打下坚实基础,同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询,确保项目能够按时按质量完成。
对于后者而言,由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多,过程较长,一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现,大大的增加了工程建设的复杂性。
此时,工程监理的重要性就体现出来了,工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理,严格按照施工流程控制,并规范过程文档,协调各组织的关系,及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。
工程监理在涉密信息系统建设过程中,通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求,能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求,能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。
公司保密风险评估报告一、做好保密风险评估的重要性XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业,主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作,并提供项目实施全过程监理。
目前,信息化的应用越来越广泛,政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段,改变原有工作方式及业务流程,极大的提高工作效率,更好的服务于社会。
这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密,因此,信息化下的保密工作非常重要。
对于我公司来说,如何在项目咨询过程,为用户提供的解决方案能够达到保密的要求;在项目监理工作中,避免项目实施过程及系统运行产生漏洞,降低保密风险;公司的工作人员如何遵守保密制度和职业操守,避免因用户保密信息泄露,这是我公司在保密制度建设及相应保密措施执行上,需要重点考虑解决的问题,是我公司保密工作的重中之重。
二、涉密项目监理工作保密重点涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在:发挥工程监理的咨询服务功能;发挥工程监理对工程项目的管理作用。
对于前者,工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询,也可以协助建设方完善安全保密管理体系及相关制度的建设,为工程的测评、审批和运维打下坚实基础,同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询,确保项目能够按时按质量完成。
对于后者而言,由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多,过程较长,一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现,大大的增加了工程建设的复杂性。
此时,工程监理的重要性就体现出来了,工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理,严格按照施工流程控制,并规范过程文档,协调各组织的关系,及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。
工程监理在涉密信息系统建设过程中,通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求,能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求,能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。
公司涉密风险评估报告一、背景介绍为了保护公司的涉密信息及关键资产,本报告对公司的涉密风险进行评估,并提出相关建议。
公司目前主要面临的涉密风险主要包括信息泄露、未授权访问以及社会工程等方面。
二、风险评估1.信息泄露风险公司涉密信息包括客户数据、商业机密以及研发成果等重要资产。
存在以下可能导致信息泄露的风险:-员工操作失误:员工在处理涉密信息时可能存在疏忽大意的情况,如将敏感信息发送至错误的收件人。
-黑客攻击:黑客可能通过网络入侵、钓鱼邮件等方式获取公司的涉密信息。
-网络安全漏洞:未及时更新修补的软件漏洞可能被黑客利用,从而导致信息泄露。
2.未授权访问风险未授权人员获取到公司的涉密信息可能导致公司利益受损,并对公司声誉造成严重影响。
主要的未授权访问风险包括:-员工权限滥用:员工可能滥用其权限,获取到未授权的涉密信息。
-不安全的网络连接:不安全的网络连接可能被黑客利用,从而获取到公司的涉密信息。
3.社会工程风险社会工程是指黑客通过欺骗、伪装等手段获取涉密信息的行为。
存在以下社会工程风险:-垃圾邮件攻击:黑客可能利用垃圾邮件进行钓鱼攻击,诱导员工泄露涉密信息。
三、风险解决方案1.信息保密政策制定并推广公司的信息保密政策,明确涉密信息的处理流程和安全要求,并对员工进行培训,提高他们对涉密信息安全的意识。
2.网络安全措施加强公司网络安全,包括建立防火墙、安装入侵检测系统、及时更新和修补软件漏洞等,以防止黑客入侵和信息泄露。
3.有效的身份认证建立强密码策略,要求员工使用复杂密码,并定期更改密码。
同时,引入多因素身份认证,提高公司系统的安全性。
4.员工培训为员工提供涉密信息安全培训,包括使用安全和加密的传输通道、避免点击不明链接或附件、识别垃圾邮件等方面的知识。
5.漏洞管理建立漏洞管理机制,定期检查系统存在的漏洞,并及时修补和更新,以降低黑客攻击和信息泄露的风险。
四、风险评估总结通过对公司涉密风险的评估,我们认为公司主要面临的风险是信息泄露、未授权访问和社会工程。
XXX 是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业,主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作,并提供项目实施全过程监理。
目前,信息化的应用越来越广泛,政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段,改变原有工作方式及业务流程,极大的提高工作效率,更好的服务于社会。
这些众多业务应用系统中或者多或者少会涉及到不同级别的秘密,因此,信息化下的涉密工作非常重要。
对于我公司来说,如何在项目咨询过程,为用户提供的解决方案能够达到涉密的要求;在项目监理工作中,避免项目实施过程及系统运行产生漏洞,降低涉密风险;公司的工作人员如何遵守涉密制度和职业操守,避免因用户涉密信息泄露,这是我公司在涉密制度建设及相应涉密措施执行上,需要重点考虑解决的问题,是我公司涉密工作的重中之重。
涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在:发挥工程监理的咨询服务功能;发挥工程监理对工程项目的管理作用。
对于前者,工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询,也可以协助建设方完善安全涉密管理体系及相关制度的建设,为工程的测评、审批和运维打下坚实基础,同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询,确保项目能够按时按质量完成。
对于后者而言,由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多,过程较长,一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现,大大的增加了工程建设的复杂性。
此时,工程监理的重要性就体现出来了,工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理,严格按照施工流程控制,并规范过程文档,协调各组织的关系,及时发现、妥善处理施工过程中浮现的问题就显的非常重要。
工程监理在涉密信息系统建设过程中,通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求,能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求,能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。
涉密计算机风险评估报告800字(二)引言概述本文旨在对涉密计算机风险进行评估,并提供相应的报告。
涉密计算机风险评估是一个重要的安全措施,旨在识别和评估计算机系统中的各种威胁和潜在漏洞。
通过深入分析涉密计算机系统的安全性,并提出相应的建议和措施,可以帮助机构更好地保护其数据和信息。
正文I. 涉密计算机风险评估的背景1. 涉密计算机系统的重要性2. 涉密计算机系统面临的威胁和风险3. 涉密计算机风险评估的目的和意义4. 相关标准和法规的要求5. 资源需求和评估周期II. 威胁识别与漏洞评估1. 威胁情报搜集和分析a. 监测网络威胁和攻击b. 威胁情报分析工具的使用c. 漏洞扫描和评估技术2. 漏洞识别和评估a. 扫描网络和系统漏洞b. 漏洞评估工具和方法c. 漏洞修复和漏洞管理3. 弱点分析和评估a. 弱密码和身份认证问题b. 未经授权的访问和权限管理c. 数据不足保护和加密4. 安全配置和补丁管理a. 硬件和软件的安全配置b. 及时安装补丁和更新c. 安全策略和控制的实施III. 风险评估与等级划分1. 风险评估方法和技术a. 定性和定量评估b. 评估模型和工具c. 风险分析和影响评估2. 风险等级划分和报告a. 风险等级标准和评价标准b. 风险报告的格式和内容要求c. 风险报告的使用和管理IV. 安全建议和措施1. 强化身份验证和访问控制a. 多重身份验证技术的应用b. 强化访问控制策略c. 审核和监控用户行为2. 数据保护和加密a. 数据备份和恢复策略b. 数据加密和传输安全c. 多层次的数据保护措施3. 强化网络和边界防御a. 防火墙和入侵检测系统的使用b. 网络流量监控和分析c. 安全事件和威胁响应策略4. 员工培训和安全意识提高a. 安全意识教育和培训计划b. 社会工程和钓鱼攻击的防范c. 安全政策和流程的宣传与执行V. 总结上述内容回顾了涉密计算机风险评估的重要性和步骤,通过威胁识别、漏洞评估、风险评估和安全建议等方面进行了详细分析。
保密风险评估Risk Assessment ReportXXXXX Co。
Ltd.Month Year1.OverviewThis risk assessment focuses on the company's main business processes。
including management of integrated business for classified n systems。
human resources。
assets。
and classified ns.2.ObjectivesThrough a n of personnel interviews。
document reviews。
and on-site ns。
the assessment aims to identify weak links and security risks in the company's are development processes。
analyze potential risks。
and provide a basis for implementing measures to prevent confidential risks.3.ReferencesConfidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems"Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets"ns on the n of Laws of the People's Republic of China on the n of State Secrets"Management Measures for n of Integrated Classified n Systems"4.Assessment Contents4.1 Human Resources Management Risk AssessmentBased on the "Confidentiality Standards for n Units in Integrated Classified n Systems" and the company's "Security and Confidentiality Management System," we analyze the current status of the company's management of classified personnel from three aspects: personnel onboarding。
安全风险评估报告包括涉密
安全风险评估报告是对某个系统、网络或信息系统进行评估,发现可能存在的安全威胁和风险,并提出相应的解决方案。
涉密的安全风险评估报告主要是对涉密信息系统进行评估。
涉密信息系统包含了机密、秘密和内部限制级信息的处理和存储。
对这些系统进行评估,目的是发现潜在的威胁和漏洞,避免机密信息的泄露和不授权的访问。
一个完整的涉密信息系统安全风险评估报告应包括以下内容:
1. 系统描述:对涉密信息系统进行全面的描述,包括系统的组成部分、功能和分类等。
2. 安全策略评估:对系统的安全策略进行评估,包括对访问控制、加密、用户身份认证等安全机制的检查。
3. 威胁识别和漏洞评估:对系统可能存在的威胁和漏洞进行识别和评估。
涉密信息系统可能会受到内部和外部攻击的威胁,评估报告应对这些威胁进行分析和评估。
4. 漏洞修复建议:根据识别到的威胁和漏洞,提出相应的修复建议。
这些建议应包括技术措施、安全配置和策略的改进,以降低系统受到攻击的风险。
5. 监控和响应建议:对涉密信息系统的监控和事件响应进行评估,并提出相关建议。
监控和响应建议应包括安全事件的检测、
报告和响应流程,以及安全事件的应急处理方案。
6. 其他建议:根据评估的结果,可能还需给出其他建议,如培训和意识提升等。
总结:涉密信息系统的安全风险评估报告是一个系统、全面、科学的评估工作,目的是保护涉密信息系统的信息安全和保密性。
通过评估报告中的建议和修复措施,能够及时发现和处理系统中可能存在的风险和漏洞,提高系统的安全性。
涉密计算机风险评估报告本次风险评估报告是根据公司保密委员会办公室2015年上半年对涉密计算机进行检查后的检查登记表、二级单位组织的包含涉密计算机自查自查登记表等相关资料做出的评估。
一、 检查情况分析综合保密办检查情况和二级单位自查情况,对照今年下发的《涉密计算机单机安全保密策略》,经分析发现大部分涉密计算机单机安全保密策略得到了较好的执行,涉密计算机整体安全状况较好,具体表现在:物理安全防护基本到位:涉密计算机无上网记录,物理隔离被严格执行:涉密计算机注册表信息无更改过的痕迹,产生的记录都是安装应用软件时产生的:涉密讲算机上安装的金城数据安全软件运行正常,使用人员和数据的访问控制比较规范:涉密计算机上的软件装控制严格,在安装之前需审批。
二、 问题与面临的风险这一次保密办检查和单位自查中也暴露出来不少问题,具体表现在:涉密计算机电源滤波防护措施还没有到位:个别涉密计算机硬盘内存储的涉密文件没有按规范的格式做密级标识:部分涉密计算机系统安全漏洞和病毒补丁程序没有及时打上:部分涉密计算机的本地安全策略没有设置到位:部分涉密计算机在安装软件之前没有将要安装的软件在非涉密中间转换机上进行病毒检测。
这些暴露出来的问题虽然都比较小,对涉密计算机安全造成的风险也比较小,但是如果不及时加以解决,有可能酿成比较大的安全隐患,应引起我们的高度重视。
三、 今后应采取的针对性措施针对这些暴露出来的问题,我们应采取以下针对性措施,并在2015年新版本的《涉密计算机单机安全保密策略》中加以体现,从而降低涉密计算机安全所面临的风险:1、尽快为涉密计算机配备国家保密行政管理部门批准的滤波电源插座。
2、明确责任人对涉密计算机硬盘内存储的涉密文件的密级标识进行规范整理。
3、明确要求涉密计算机安装软件之前必须在非涉密中间转换机上进行病毒检测。
4、加强对涉密计算机管理员的培训,使其熟练掌握涉密计算机系统安全漏洞和病毒库补丁程序的下载、中间转换刻盘、安装以及安全策略设置。
软件开发保密资质保密风险评估报告软件开发保密资质保密风险评估报告保密风险评估报告编写人:XXXXX年XX月XX日目录概述1.1 背景1.2 风险评估的依据1.3 风险评估的目的1.4 风险评估的措施概述本报告是针对XXX的软件开发保密资质进行的保密风险评估报告。
本报告旨在评估该公司在软件开发过程中可能面临的保密风险,以及采取的措施和建议。
1.1 背景XXX是一家专注于软件开发的公司,其开发的软件涉及多个领域,包括金融、医疗、教育等。
由于软件开发涉及到客户的商业机密和个人隐私,因此保密是该公司开发过程中必须要考虑的重要因素。
1.2 风险评估的依据本次风险评估主要基于以下依据:1.2.1 相关法律法规和标准:《中华人民共和国商业秘密法》、《计算机信息系统安全保护规定》、《信息安全技术个人信息安全规范》等相关法律法规和标准。
1.2.2 公司内部保密制度:公司已经建立了保密制度,并且制定了保密管理规定、保密流程等相关制度。
1.2.3 公司现有保密措施:公司已经采取了多项措施来保护客户的商业机密和个人隐私,例如对员工进行保密培训、实施访问控制、加强物理安全等。
1.3 风险评估的目的本次风险评估的主要目的如下:1.3.1 评估公司在软件开发过程中可能面临的保密风险,包括数据泄露、系统攻击等。
1.3.2 评估公司现有的保密措施是否足够,是否存在漏洞。
1.3.3 提供相应的建议和措施,帮助公司进一步提高保密水平,降低保密风险。
1.4 风险评估的措施为了完成本次风险评估,我们采取了以下措施:1.4.1 收集相关资料:我们收集了公司的保密制度、保密流程、员工保密培训记录等相关资料。
1.4.2 进行保密风险评估:我们对公司的软件开发过程进行了保密风险评估,评估了可能存在的保密风险。
1.4.3 提出建议和措施:我们根据评估结果,提出了相应的建议和措施,帮助公司进一步提高保密水平,降低保密风险。
1.风险评估在本次风险评估中,我们主要评估了以下方面的风险:1.1 数据泄露风险:由于软件开发涉及到客户的商业机密和个人隐私,因此数据泄露是一个比较严重的风险。
公司涉密风险评估报告一、背景介绍随着信息技术的不断发展和应用,公司面临的信息安全和涉密风险也日益增加。
为了确保公司的涉密工作能够安全进行,本次评估旨在对公司涉密风险进行全面的分析和评估,为公司提供有效的风险预警和相应的风险管理措施。
二、风险评估方法本次风险评估采用了定性和定量相结合的评估方法,了解和评估公司的涉密信息相关的风险。
1.收集相关资料:通过查阅公司资料和与相关部门进行交流,收集需要评估的涉密信息和安全措施相关的资料。
2.确定评估对象:根据收集到的资料,明确需要评估的涉密信息系统和关键业务。
4.评估风险程度:基于风险可能性和影响程度,对每个风险因素进行评估,并确定相应的风险等级。
5.提出建议和措施:根据评估结果,提出相应的风险管理建议和措施,包括制定涉密信息安全政策、完善涉密信息系统和设备的安全防护措施、加强人员培训和意识教育等。
三、风险评估结果根据评估结果,公司涉密信息面临以下主要风险:1.技术风险:公司现有涉密信息系统存在技术滞后和漏洞未及时补充的问题。
此外,由于技术人员水平不一和对安全意识不足,可能存在系统配置不当和操作失误的风险。
2.网络攻击风险:由于公司业务的特殊性,面临的网络攻击风险较高。
黑客攻击、病毒传播、数据泄露等可能导致公司涉密信息的泄露和被篡改。
3.人为因素:员工的安全意识和信息保密意识存在差异,可能存在泄密、随意更改或未按规定处理涉密信息的风险。
4.第三方风险:与供应商、客户等第三方进行信息交互时,可能面临信息泄露和安全披露的风险。
五、风险管理建议1.完善涉密信息系统的安全防护措施:加强对涉密信息系统的安全加固,及时补充和更新系统漏洞,定期进行系统安全检查和渗透测试,确保系统的安全稳定运行。
2.强化员工培训和安全意识教育:提高员工对涉密信息安全的认识和意识,培养正确的信息保密习惯和安全操作规范,防止信息泄露和人为失误。
3.制定涉密信息安全政策和流程:建立涉密信息安全管理制度,明确涉密信息的分类和管理要求,并加强对涉密信息的访问和使用权限的控制。
目录三、风险识别情况 (5)四、综合分析与评价 (14)五、持续改进机制 (16)根据2018年6月3日,广东省国家保密局针对我司乙级《涉密信息系统集成资质现场审查意见书》中所提出的问题:“未按要求对涉密项目实施全过程管理,并制定落实各环节保密措施。
”保密工作领导小组为了确保公司保密工作的有效控制,由保密管理办公室牵头组织保密工作领导小组各成员、保密管理办公室各成员以及各集成业务部门负责人,重新对系统业务、人员、资产、场所、载体等保密管理活动进行风险识别、分析、评估。
评估依据主要来源于公司所有涉密人员自查、部门自查、保密管理办公室的监督检查。
评估人员表广东××科技有限公司是业界领先的视频监控、智慧城市、弱电智能化、机电设备安装等全面的解决方案提供商和信息系统集成商,广泛服务于电力、军队、政府、公安、金融、智能建筑等领域。
××科技的整体实力已获得国家信息产业部、国防科工委、国家建设部、广东省公安厅等省部委的认可。
在公司的业务工程发展规划、设计、施工、验收过程中,对可能存在的保密风险进行有效识别,制定有效的风险管控措施,是公司保密工作的重中之重。
为此,公司每年定期组织各涉密部门进行保密工作自查,再在保密管理办公室的指导下完成公司保密工作的风险评估工作。
一、风险评估概述保密风险评估是保密工作的重要组成部分,保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。
在公司的日常保密工作管理与业务活动中均存在保密风险,为了对保密风险进行有效的管控,公司在制度中规定,每年至少进行一次保密风险评估,并形成保密风险评估报告。
且在出现重大保密事件时,立即启动保密风险评估。
保密风险评估坚持按以下原则进行:1.风险识别方法的科学性:严格按照涉密业务和工作流程查找风险点。
保密风险评估报告3篇篇一:保密风险评估报告一、做好保密风险评估的重要性我公司是专门的秘密载体印制企业,所以,保密工作是重中之重。
众所周知,国家秘密一旦泄露,后果不堪设想。
为切实有效地保护国家秘密.必须事先做好保密风险评估报告,让保密工作有的放矢。
随着现代科学技术的发展,信息化程度越来越高,保密工作已成为企业的中心工作之一。
在信息化条件下,保密工作既是一项复杂的系统工程,同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺利进行的重要因素。
保密风险评估是保密工作的重要组成部分。
保密风险评估要坚持实事求是的原则,深入调查研究,全面掌握保密风险因素及其影响,进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题,在此基础上提出切实可行的关于风险防范控制措施的建议方案。
保密风险一词包括了两方面的内涵。
其一,风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响;其二,这种影响的出现与否是一种不确定性随机现象,它可用概率表示出现的可能程度,但不能对出现与否做出确定性判断。
从而可知,风险因素、风险事故和影响密切相关,它们构成了企业保密风险存在与否的基本条件。
因此,要真正领悟企业保密风险的本质,就必须弄清这三个概念及其相互联系。
简单概括而言:风险因素引起风险事故,风险事故导致对企业带来不良影响。
二、首先肯定已有的优良保密措施,并提示要更加自觉地做实做细,发扬光大。
在我公司,秘密载体生产场所实行全封闭管理,设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库,共五个独立的工作部门。
成立专门的保密管理领导小组(简称保密组)。
有关秘密载体的印制工作:包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进行,使用全国统一的票据防伪专用品,各工序均由保密管理领导小组指定专人负责。
1、公司专设保密印刷车间及保密室。
涉及保密的印刷资料由保密印刷车间专门承印,并由保密组指定印刷人员专门负责,其他人员未经允许不得入内。
2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能;配备防盗门、窗;配备双锁、密码锁铁柜,用于存放保密资料。
公司涉密风险评估报告一、做好涉密风险评估的重要性XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业,主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作,并提供项目实施全过程监理。
目前,信息化的应用越来越广泛,政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段,改变原有工作方式及业务流程,极大的提高工作效率,更好的服务于社会。
这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密,因此,信息化下的涉密工作非常重要。
对于我公司来说,如何在项目咨询过程,为用户提供的解决方案能够达到涉密的要求;在项目监理工作中,避免项目实施过程及系统运行产生漏洞,降低涉密风险;公司的工作人员如何遵守涉密制度和职业操守,避免因用户涉密信息泄露,这是我公司在涉密制度建设及相应涉密措施执行上,需要重点考虑解决的问题,是我公司涉密工作的重中之重。
二、涉密项目监理工作涉密重点涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在:发挥工程监理的咨询服务功能;发挥工程监理对工程项目的管理作用。
对于前者,工程监理可以向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询,也可以协助建设方完善安全涉密管理体系及相关制度的建设,为工程的测评、审批和运维打下坚实基础,同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询,确保项目能够按时按质量完成。
对于后者而言,由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多,过程较长,一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现,大大的增加了工程建设的复杂性。
此时,工程监理的重要性就体现出来了,工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理,严格按照施工流程控制,并规范过程文档,协调各组织的关系,及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。
工程监理在涉密信息系统建设过程中,通过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求,能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求,能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。
同时工程监理作为独立的第三方,有利于涉密工程项目依据国家涉密标准、信息系统工程相关标准以及工程建设合同等有关问题进行协调处理,避免与监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系,或作为其投资者或合伙经营者造成的不按照法律、科学、标准、经验、技术要求来办事的弊端。
工程监理在涉密信息系统工程建设中是不可或缺的一个重要角色,监理在工程建设中的作用,就好比化学反应中的催化剂,不仅可以很好的促进工程向更好的方向发展,同时也可以抑制其向不利于工程项目进展的方向发展。
缺乏监理的情况下,就会不可避免的出现各种可能会影响工程进度、质量及安全的事件,在有监理的情况下,对于那些可预见的事件可以进行很好的预防。
总之,工程监理在涉密信息系统建设的项目非常重要。
我公司对信息工程监理工作的主要业务流程如下:1、编制《监理规划》,《监理规划》是具体指导项目监理服务实施的文件。
在收到施工图纸、工程施工合同等与监理工作有关的资料后,总监理工程师组织项目部全体人员研究有关资料,并主持依据《监理规划》;2、监理工作实施过程中,如实际情况或条件发生重大变化需要调整《监理规划》时,应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改,按报审程序经过批准后报业主单位。
3、总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,并对设计文件中存在的问题向业主单位、承建单位提出书面意见和建议。
项目监理人员应参加由业主单位组织的设计技术交底会,总监理工程师对设计技术交底会议纪进行签认。
4、总监理工程师组织专业监理工程师审查承建单位报送的《施工组织设计(方案)报审表》,提出审查意见,经总监理工程师审核、签认后回复承建单位并报业主单位。
5、总监理工程师应审查承建单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和安全保证体系。
在上述体系可以保证工程项目施工质量、安全时予以确认。
6、专业监理工程师应审查承建单位报送的《工程开工/复工报审表》,确认具备开工条件,由总监理工程师签署意见后回复承建单位并报业主单位。
7、监理人员参加由业主单位主持召开的第一次工地会议。
总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求,介绍监理规划主要内容,对监理工作进行交底,以求得工作上的配合。
会议纪要由项目部起草,并经与会各方代表会签。
8、专业监理工程师将当日工程进展情况和监理所做的工作及时,准确地记在个人监理日记上。
项目部的监理日记由总监理工程师或其授权的专人负责编写,编写过程中要充分收集专业监理工程师的意见和记录,该日记由总监理工程师或经其授权的人员在间隔不超过一周内检查并签字。
9、承建单位在施工过程中出现违反相关规范和法规的行为,未按施工组织设计或施工方案开展施工工作,专业监理工程师签发《监理工程师通知单》并督促施工单位进行整改。
整改完毕后应由承建单位填报《监理工程师通知回复单》并由专业监理工程师进行复检并签认。
10、在施工过程中,当承建单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师签认。
对于重点部位、关键工序,专业监理工程师应要求承建单位报送施工方案,审核同意后予以签认。
发现施工单位擅自更改施工组织设计或施工方案,并由可能对工程质量造成不良影响时,监理工程师应及时签发《监理工程师通知单》,必要时签发《工程暂停令》。
11、专业监理工程师应对承建单位报送的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物进行检查和验收,对于进口设备,专业监理工程师应配合商检局开箱验收。
并应按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。
对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发《监理工程师通知单》,书面通知承建单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
对承建单位提出紧急放行的要求,在该批材料可以追回的情况下,专业监理工程师应请示总监理工程师后作出相应决定,项目部对该类放行应做特别记录。
12、总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查,检查情况记录于个人监理日记或针对工程特点特别设计的实测检查表上。
对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,专业监理工程师应根据监理细则中的旁站监理计划安排监理员进行旁站。
并根据承建单位报送的隐蔽工程报验申请和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。
对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员拒绝签认,并要求承建单位严禁下一道工序的施工。
13、专业监理工程师应对承建单位报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认;总监理工程师应组织监理人员对承建单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查,符合要求后予以签认。
对施工过程中出现的质量问题,专业监理工程师应及时下达《监理工程师通知单》,要求承建单位整改,并检查整改结果。
14、专业监理工程师在进行现场计量的基础上,按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款审核工程量清单和《工程款支付申请表》。
审查意见报总监理工程师审定,由总监理工程师签署工程款支付证书,并报业主单位。
未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员拒绝计量和该部分的工程款支付申请。
15、专业监理工程师检查进度计划的实施,并记录实际进度及其相关情况。
检查情况记录于项目部的监理日记或针对工程特点特别设计的进度检查表上。
当实际进度符合计划进度时,应要求承建单位编制下一期进度计划;当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发监理工程师通知单指令承建单位采取调整措施。
当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师,由总监理工程师与业主单位、承建单位共同分析原因并研究对策,采取进一步的技术措施、组织措施、经济措施和其他配套措施。
16、总监理工程师组织专业监理工程师审查业主单位或承建单位提出的工程变更,审查同意后,由业主单位转交原设计单位编制设计变更文件。
当工程变更涉及安全、环保等内容时,应按规定经有关部门审定。
专业监理工程师应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料,确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度以及工程变更的难易程度、工程量、单价或总价。
总监理工程师必须对工程变更的费用和工期作出评估,尚应就工程变更费用及工期的评估情况与承建单位和业主单位进行协调。
17、在施工过程中,总监理工程师应定期主持召开工地例会。
会议纪要应由项目部负责起草,并经与会各方代表会签。
18、专业监理工程师应检查承建单位是否执行安全技术措施计划或施工组织设计所规定的安全施工要求,并督促总承建单位管好分包单位,并按合同规定,提供安全施工设施。
19、总监理工程师应组织专业监理工程师对承建单位的竣工资料进行审查,对工程质量进行预验收。
专业监理工程师应督促承建单位对预验收提出的质量问题进行整改,对整改进行验证并作好记录,对需要跟踪验证的项目应与承建单位另订计划。
20、总监理工程师负责组织专业监理工程师按《信息化工程监理规范》、监理委托合同要求以及监理服务过程中积累的资料整理编制《监理总结报告》。
《监理总结报告》应经由总工程师审核。
《监理总结报告》及其附件批准后,由总监理工程师代表公司签发、提交业主单位。
21、在编制《监理规划》时,我们考虑到本项目是安防建设项目,因为项目涉及到安全,会与一些涉密系统对接,本身系统也会依托公安专网,智能安防系统实际上也是博乐智慧城市的组成部分,在开展监理工作时,对于涉密方面必须要给予重点考虑;在监理过程中,我们严格按照《监理规划》的要求及建设合同的约定展开监理工作,同时在项目实施过程中提出合理化建议,针对涉密工作方面:1、对于涉密项目监理工作,明确涉密领导小组组长负责涉密管理工作,并严格控制知悉范围。
公司首先由涉密工作领导小组召开动员会,根据公司涉密制度制定项目工作计划,就是严格选择项目经理及工作人员;2、由涉密办公室具体审查项目组成员,确保成员必须符合要求;3、项目经理制定本项目涉密方案,涉密领导小组审批;4、涉密办公室负责依据审核后的涉密方案,与项目组所有成员签订项目《涉密协议》,人员应当按照有关规定进行安全涉密审查,与单位签订安全涉密责任书,明确安全涉密责任和义务。
离开涉密工作岗位,应当清退涉密载体,实行脱密期管理。
5、涉密办公室负责监督、检查项目组的工作,发现不符合要求的,立即责成项目经理整改;6、涉密载体应当按照有关规定标明密级和涉密期限,建立台账,集中统一管理;制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁涉密载体(含纸介质、磁介质等),应当严格按照国家涉密管理规定,履行签收、登记、审批等手续;对接触或知悉绝密级国家秘密的人员应当作出文字记载。