欠款催收函范文格式
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借款催收函范本(精选5篇)借款催收函范本篇1:贵公司/您向我贷款(大写):,(小写):元(编号为),借款期限为年月日至年月日,截至年月日贵公司/您共拖欠我贷款本息合计(大写):元,(小写):元。
请贵公司/您在接到本通知后,抓紧筹措资金,尽还办理还款手续。
特此函告。
年月日借款催收函范本篇2X有限公司:贵方于20xx年8月15日向本人所借人民币元(大写:元整) (《借款合同》编号: ),已于20xx年11月14日到期,至今贵方仍未归还,现请贵方及负有连带责任的担保人积极筹借资金归还。
否则,本人将按合同约定采取法律手段追究贵方违约责任,包括但不限于:(1) 要求贵方支付逾期罚息、违约金、损害赔偿金;(2) 对外公开贵方逾期归还借款的事实;(3) 直接向法院申请支付令,并查封、扣押贵方所有资产并冻结贵方所有银行账号。
以上,请贵方慎重考虑,以免讼累。
催款人:借款催收函范本篇3x部门:截止x年x月x日您在公司财务处借款(小写) 元,(大写) 万仟佰拾元角分,请您对该笔欠款予以确认,并与x年x月x日前将欠款全部清偿核销。
逾期未确认并未清核者将按公司相关制度规定执行。
借款人签字:x公司财务处x年x月x日借款催收函范本篇4x部门:截止x年x月x日您在公司财务处借款(小写)____________ 元,(大写) ___________万___________仟___________佰___________拾___________元角___________分,请您对该笔欠款予以确认,并与x年x月x日前将欠款全部清偿核销。
逾期未确认并未清核者将按公司相关制度规定执行。
借款人签字:x公司财务处x年x月x日借款催收函范本篇5____________:贵公司/您向我贷款(大写):___________ ,(小写):___________ 元(借款合同编号为),借款期限为___________年___________月___________ 日至___________年___________ 月___________ 日,截至___________ 年___________ 月___________日贵公司/您共拖欠我贷款本息合计(大写):___________ 元,(小写): ___________元。
催款公函范本5篇催款公函范本 (1) 致:某某有限公司尊敬的客户,关于贵公司拖欠我方贷款事宜,本公司于20xx年11月27日向贵公司发送催款通知后贵公司承诺在20xx年12月5日之前一次性将拖欠的本金及利息、罚息归还,但截至201xx年12月10日,贵公司并未按照承诺时间还款,也没有就未按时还款做出解释。
贵公司的违约行为已经引起本公司领导的重视,并已经将此事交由本公司催收部门进行处理。
贵公司的行为违反了借款合同的约定,已经严重违约,依法应当承担相应的违约责任,除需要向本公司支付本金和利息外,还需要按照合同约定在逾期后按照每日千分之一向我们支付罚息。
另外,按照合同约定,本公司一旦启动法律程序,贵公司还需承担诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等为实现债权所花费的费用。
贵公司的违约行为已经影响到贵公司在本公司的信用评级,我们不希望贵公司名字上带上不讲信用的标签,如贵公司仍不及时付款,本公司只能采取必要的法律措施来维护我们的合法权利了。
请见函后务必于12月20日之前一次性归还拖欠的本金、利息及罚息,截至20xx年12月10日,贵公司需要归还本金20xx000(大写:贰佰万)元,利息,罚息。
请贵公司重视此事,以免影响到我们双方的业务合作。
某某小贷公司20xx年12月10日附联系方式(可留催收部门电话)催款公函范本 (2) 公司:于年月日为止,我公司已为贵公司安装了,货款金额计万元,发票编号为。
可能由于贵方业务过于繁忙,以致忽略承付。
故特致函提醒,请即进行结算。
如有特殊情况,请即与我公司联系,手机:邮编:地址:。
特此函达我公司帐户名称:开户银行:帐号:年月日催款公函范本 (3) 关于催讨货款及暂停供货的公函XX公司:截止201X年XX月XX日为止,贵司尚有¥X元(人民币X拾X万X仟X佰X拾元X角X分)的商品货款已过应付期限而未予支付,请贵司秉承诚信至上的原则清偿所欠货款。
贵司停止付货款的行为,现已造成我司资金周转困难以及资金利益的损失。
借款合同逾期贷款催收通知单5篇篇1尊敬的借款人:本通知旨在向您催收逾期未还的借款款项。
经核实,您与我方签订的借款合同项下的贷款款项,未能按照合同约定的期限和方式履行还款义务,现我方向您发出本催收通知单。
请您务必高度重视,采取积极措施,履行您的还款责任。
一、借款情况概述1. 借款金额:人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。
2. 借款期限:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
3. 借款利率:按照合同约定的利率执行。
4. 还款情况:截至本通知发出之日,您已逾期未还款项共计XXXX元。
二、催收事项及要求1. 请您在收到本通知后七日内(即XXXX年XX月XX日前)将逾期未还的借款本息全额归还至我方指定账户。
2. 若您在指定时间内无法全额偿还,请及时向着我方反馈情况并书面提出分期还款计划,我方可根据具体情况进行协商处理。
3. 若您继续不履行还款义务,我方将按照合同约定的违约条款,采取法律手段进行催收。
4. 请注意,逾期还款可能产生额外的利息、违约金等费用,请您及时采取措施避免产生更多损失。
三、法律责任1. 您应当按照本通知的要求履行还款义务,如未能按时还款,我方有权将您的逾期记录报送至征信机构。
2. 若因您的违约行为导致我方采取法律手段进行催收,您需承担因此产生的全部法律责任,包括但不限于律师费、诉讼费、执行费等。
3. 在法律允许的范围内,我方有权通过其他合法途径进行催收,包括但不限于通过媒体公告等方式公布您的违约信息。
四、联系方式及账户信息1. 联系人:[XXXXX]先生/女士。
2. 联系电话:XXX-XXXX-XXXX。
3. 联系地址:XXXXXXXXX(详细地址)。
4. 账户信息:请归还至我方指定账户(账户名:XXXXX;账号:XXXXX;开户行:XXXXX银行)。
五、附则1. 本通知单一式两份,您留存一份,我方留存一份。
篇2尊敬的借款人:根据我方与你方签订的借款合同,我们注意到你所借款项的还款期限已经逾期。
催收函范文(通用12篇)篇1:欠款催收函:贵公司与我公司年月日签订合同,贵方合同号为,我方合同号为。
合同约定我公司向贵公司提供货物/服务,该批货物/服务总价为元人民币(RMB 元)。
该批货物/服务我公司已按合同约定提供,贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。
贵公司付款情况如下(单位:人民币元/万元)第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计依据贵公司与我公司签订的合同,上述款项已逾期未支付,望贵公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议,请于年月日前书面通知本传真发件人,我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复,我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复,将不胜感谢!股份有限公司年月日篇2:欠款催收函To(收件人) :Cc(抄送) :FAX(收件传真号) :Date(日期) :Page(s)(页数) :From(发件人) :FAX(发件传真号) :Re(关于) :贵公司与我公司于年月日签订合同,贵方合同号为,我方合同号为。
合同约定我公司向贵公司提供货物/服务,该批货物/服务总价为元人民币(RMB元)。
我公司已按合同约定履行了全部义务。
贵公司付款情况如下(单位:人民币元/万元):应付金额,实付金额,逾期金额。
依据贵公司与我公司签订的合同,上述款项已逾期未支付,望贵公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议,请于年月日前书面通知本传真发件人,我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复,我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复,将不胜感谢!某某光电股份有限公司年月日篇3:房租催收函尊敬的商户:贵方于年月日与我司签订了《》(下称“租赁合同”),承租市区号商铺(下称“商铺”)。
根据租赁合同约定,贵方应于年月日向我司缴纳年月日至年月日的 RM:元。
故我司根据租赁合同的相关规定,特函告贵方如下事宜:一、请贵方于年月日前向我司结清拖欠的 RMB:元。
催款函范文十篇及格式(推荐5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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欠款催款函(精选3篇)欠款催款函篇1函件编号:致______________公司:首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作,截至_______年____月____日,我公司帐面尚有贵公司欠款_________元(大写人民币_____________________)。
按照与贵公司的有关协议的约定,贵公司应当在_______年____月____日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项,如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼______________公司年月日欠款催款函篇2__________先生未按照约定履行还款义务,也没有对拖欠行为做出合理解释,__________先生的行为已违反法律法规规定,依法应当承担违约责任和赔偿责任。
__________先生向本人借款时,__________女士与__________先生存在合法的婚姻关系,因此该借款属于__________女士与__________先生婚姻关系存续期间的共同债务,__________女士依法应当承担返还借款的义务,并承担违约责任和赔偿责任。
专此函告!催款人:______________________年_________月_________日附:本函一式贰份欠款催款函篇3《催款函》是企业在应收款回收时常用的文书,即有商务性质又有法律内涵。
一般是指业务相对方有拖欠付款时,收款方友好发出的请求对方支付款项的书函。
《催款函》的内容由收款企业名称、欠款企业名称、欠款金额、应付款时间组成,有些《催款函》还包括应付款开户行和账户、不付款的法律后果。
《催款函》有两种,一种是《请款函》,主要是通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到,让对方企业准时付款。
另一种是在欠款企业未按时付款或已长时间拖延付款,收款方不仅是通知,更有严重敬告的意思,故后者的催促语气比前者更为强烈,催款的内容、时间更为明确。
借款合同逾期贷款催收通知单5篇篇1尊敬的借款人:本通知旨在催收您逾期的借款款项。
我方已经发现您的借款合同下的贷款款项未在规定时间内偿还完毕,鉴于逾期未归还行为已违反了双方签署的借款合同中的相关条款,现依据合同条款及相关法律法规,向您发出本催收通知单。
请您务必认真对待并妥善处理相关事宜。
一、逾期借款情况概述借款人:[借款人姓名] 身份证号:[借款人身份证号] 联系方式:[借款人联系方式],根据借款合同约定,借款金额:[借款金额]元,借款期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
截止当前日期,借款人尚未归还的贷款本金及利息累计逾期达到[具体金额]。
二、催收事项及要求鉴于上述逾期情况,现要求借款人在接到本通知后,立即采取以下措施履行还款义务:1. 立即清偿逾期本金及利息:[具体金额]。
2. 按照借款合同约定的利率支付罚息及违约金等相关费用。
3. 确保后续按期足额偿还剩余贷款本息,直至合同项下全部债务清偿完毕。
三、法律责任及后果若借款人在接到本通知后未按要求履行还款义务,我方将按照借款合同及相关法律法规的规定采取以下措施:1. 将您的逾期记录报送至征信机构,影响您的信用记录。
2. 采取法律手段向法院起诉,通过司法途径追讨欠款。
3. 采取其他合法手段进行催收,包括但不限于委托第三方催收机构等。
四、法律合同严谨性说明本通知单内容严谨、准确,所有条款均依据双方签署的借款合同及相关法律法规制定。
双方应严格遵守合同约定,共同维护合同双方的合法权益。
若因借款人违约导致我方采取法律手段追讨欠款,将依法追究借款人的法律责任。
请借款人认真对待本通知内容,及时履行还款义务。
五、附件及证明文件本通知单附有以下文件作为证明及依据:1. 双方签署的借款合同复印件。
2. 借款人还款明细表。
3. 其他相关证明文件。
六、后续沟通渠道及联系方式我方将继续通过以下方式与您进行沟通,请您确保提供的联系方式准确无误:联系人:[联系人姓名] 联系电话:[联系人电话] 电子邮箱:[电子邮箱地址]。
催款函(范本15篇)催款函(范本15篇) 催款函〔一〕:请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称):感谢贵司对我司的支持,选取我司产品,与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司(或经协商达成口头协议)签订《XXXX合同》,双方商定,我司在交付产品后X日内,贵司应付清货款,现付款期将至〔或付款期已过〕,请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快支配付款,。
我司帐户是〔户名:;开户行:;帐号:〕。
顺祝商琪!XXXXXX公司XX年XX月XX日催款函〔二〕:XX有限公司:我公司曾于200X年年底与贵公司签订"XX合同',并已依据商定全面履行了义务,同时已经收到了合同商定的总货款XXX元中的50%,即XX元。
根据"XX 合同'第X条之商定,贵公司目前尚应支付第4、5款之货款,合计XX元货款,因贵公司人事变动等缘由,造成相关款项的延误,本公司已给予了必需的谅解与忍让。
现本公司,特发催款函,敦促贵公司能尽快按合同商定履行义务。
如贵公司不依据合同商定履行义务,本公司保存追究贵公司违约的权利。
此致XX有限公司XX年XX月XX日催款函〔三〕:公司催款函范文敬重的客户〔名称〕,您好!自我们双方合作以来,一向比较快乐,依据我们双方的合同商定,贵司应在XX年XX月XX日前向我司支付合同款项,金额共计XXXXX。
XX〔大写:〕元。
为了便于我们双方今后更好的合作,请贵司在XX年XX月XX日前付讫,同时再次感谢贵司长期以来对我司的.支持!商祺!催款函〔四〕:水电暖安装工程催款函范本我司像贵司于10月2日到8日向贵司带给了水暖安装服务,服务费用为200元,依据合同约束的十天一拨款。
但款项至今未转入我公司,影响我公司资金周转。
接到本通知后,请即办理转账手续,以便结算,逾期按同期银行贷款利率规定,催款函〔五〕:_______公司:截至____年____月____日,我公司帐面尚有贵公司欠款_____元〔大写人民币_____元整〕。
催款通知书格式范文(精选20篇)催款格式范文篇1;现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下:xx年x月x日,贵方与本人(或"经协商达成口头协议")签订了《合同》。
/fanwen/1602/ 双方约定,贵方应于x年x月x日支付租金人民币xx元、于x年x月x日支付租金人民币xx元,然而贵方却并未能按约定及时支付租金,现共欠租金人民币xx元。
本人认为,双方既已有约在先,当全力守信方能长期友好合作,故特致函请贵司于xx年x月x日前将所欠租金支付本人.此致敬礼年月日催款通知书格式范文篇21、标题和编号标题要简明,一般写作"催款通知单"、"催收、清理联系单"等字样。
如果催收的是紧急款项,可在标题前加上"紧急"二字。
标题下要注明编号,以便于查询和联系。
2、双方单位的名称和账号要正确地写上催款单位和前款单位的全称和账号。
必要时候还应该写上催款单位的'地址、电话以及经办人的姓名。
如果是银行代为催款的,还必须写明双方开户银行的全称和账号。
3、崔收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额,以及款、货拖欠的情况。
4、处理意见一般是再确定一个付款期限,希望对方从速交付。
同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方,如停止贷款或收取逾期罚金等。
总之,催款书的内容要写清楚、具体;处理意见既要有催促的作用又要符合财经政策,文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。
你单位××年×月×日向我厂订购,货款计金额×元,发票号为,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。
接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收×%的罚金。
如有特殊情况,望及时和我厂财务部联系。
我厂地址:,电话:。
催款通知书格式范文篇3厂财务部:你单位年月日向我厂订购,货款计金额元,发票号为,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。
欠款催款函范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
函件编号:致*******公司:******首先特别感谢贵公司与我司长期友好的合作,截至***年**月**日,我公司帐面尚有贵公司欠款****元(大写人民币**********)。
根据与贵公司的有关合同协议的商定,贵公司应当在***年**月**日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此,特请贵公司能够在近期内准时向我公司支付上述款项,如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或商定)向贵司追索欠款利息,甚至实行相关法律措施,届时,贵公司可能要担当诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼*******公司***年***月***日欠款催款函范本(第二篇)标题:欠款催款函范本摘要:本合同是由甲方(催款方)与乙方(被催款方)就借款事项达成的协议,旨在明确双方的权利和义务,并促使乙方按合同约定及时偿还借款。
合同内容简洁明了,便于理解和执行。
合同正文:催款方:甲方(律师)被催款方:乙方根据甲方对乙方所借款项的合法权益要求,乙方同意以下条款:第一条:借款金额乙方已借款金额为(具体金额),所借款项的利率为(具体利率)。
第二条:还款期限乙方应于(具体时间)之前将借款本金及利息偿还完毕。
第三条:逾期还款若乙方逾期未还款,甲方有权采取以下措施:1. 每逾期一天,乙方应向甲方支付逾期利息(具体利率);2. 甲方有权向乙方追索借款本金及利息,并可向法院提起诉讼,以维护甲方的合法权益。
第四条:通知方式甲方可通过以下任一方式向乙方发出催款通知:1. 书面通知:将催款函以挂号信的方式寄送至乙方指定地址;2. 电子邮件:将催款函发送至乙方指定的电子邮箱。
第五条:保密条款双方不得将本合同及相关信息向任何无关的第三方透露,以保护双方的合法权益。
第六条:争议解决对于因本合同产生的纠纷,双方应友好协商解决。
如协商不成,应提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。
签署日期:(日期)甲方:(签名)乙方:(签名)以上是本次签署的催款函范本,为了保障双方合法权益,请双方在签署前仔细阅读,并确保已经了解和同意其中的各项内容。
欠款催收函范文格式
欠款催收函
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ChaoyangDistrictBeijingFax.:8610
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中国.电话:86.10.
北京.传真:86.10
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T
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未经允许,请毋对其进行利用、公开或复制。
假如您不是传真的收件人,请尽快与我们联络并归还本传真。
To(收件人):
Cc(抄送):
FAX(收件传真号):
Date(日期):
Page(s)(页数):
From(发件人):
FAX(发件传真号):86⑴0-
Re(关于):
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贵公司与我公司年月日签订合同,贵方合同号为,我方合同号为。
合同约定我公司向贵公司提供货物/服务,该批货物/服务总价为元人民币(RMB元)。
该批货物/服务我公司已按合同约定提供,贵公司迄今未通知我公司货物验收不合格/服务质量不合格。
贵公司付款情况如下(单位:人民币元/万元)
第一次序递次二次序递次三次序递次四次
到期日
应付金额
实付金额
逾期金额
逾期合计
依据贵公司与我公司签订的合同,上述款项已逾期未支付,望贵
公司尽快支付。
如对本传真内容存有任何异议,请于年月日前书面通知本传真发件人,我公司将从速派人与贵公司友好协商解决。
如届时未获答复,我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。
如蒙尽快回复,将不胜感谢!
XXXX股份有限公司
年月日
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