物资管理手册(完整版)
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第一章物资管理概述—、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。
物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。
物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。
物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理。
这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。
也就是说,在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。
二、物资管理的任务1、保证物资及时供应。
广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。
2、保证物资质量。
合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。
通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。
3、降低物资费用成本。
材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。
三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发,为生产服务,发扬"宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难" 的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。
建设工程项目物资管理手册现场物资管理办法(-WZ-01-2006)1 目的为加强项目经理部的物资管理,保障施工生产需求,降低项目成本,提高经济效益,制定本管理办法。
2 适用范围2.1 本办法适用于公司自营项目对重点物资和一般物资的管理。
2.2 物资管理范围:构成工程实体的所有原材料、设备和辅助用料。
2.3 根据物资对工程实体的质量、环境和职业健康安全的影响程度将物资分为重点物资和一般物资。
2.3.1 重点物资:对工程质量、环境和职业健康安全有直接影响的物资。
2.3.2 一般物资:除重点物资外的所有物资。
3 职责3.1公司经营管理处负责物资计划、采购工作的管理。
3.2公司工程管理处负责物资进场验收、入库、出库、核算、废旧物资处理工作的管理。
3.3项目经理部负责物资管理工作的具体实施。
4 工作程序4.1项目物资管理流程:4.2 市场调查:详见《材料采购管理办法》。
4.3 计划:详见《材料采购管理办法》。
4.4 采购:详见《材料采购管理办法》。
4.5 物资进场验收4.5.1 物资进场验收是把好物资质量关的重要环节之一,是物资保管的前提,通过进场验收来明确采购和保管的责任,确保入库物资的使用价值。
4.5.1.1 项目材料管理人员应提前熟悉进场物资的有关技术要求,确定入库物资的存在地点,准备好需用的检验器具,收集必须的验收资料。
对验收相关标准有要求的物资如水泥、钢筋、砂、石等应及时按规范规定或合同文件要求抽检、送检。
4.5.1.2 物资进场时,材料管理人员首先要核对物资采购计划单、提货单、购货发票、装箱单和质量证明文件。
在交接双方都在场的情况下依据购货发票逐项清点,材料管理人员根据规范要求进行外观检验,必要时请各专业质量检查员或技术人员参加。
4.5.1.3 在验收过程中如发生数量短缺,应查明原因、明确责任,做好验收记录,单独存放,待问题解决后办理入库手续。
对规格、型号和质量不符合要求的物资拒绝入库,做退货处理。
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ—302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC—WZ—303)(4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC—WZ-304)(5)废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308)(6)分公司总部物资管理评价表(ZHPJ-QY-WZ—03)(7)项目部物资管理评价表(ZHPJ—XM—WZ-04)(8)项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001)(9)项目物资管理目标表(ZJSJ—QYBD—WZ-002)(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11)主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004)(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ—QYBD-WZ-005)(13)物资供应商考察报告(ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ-QYBD—WZ-007)(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ—QYBD—WZ—008)(16)物资供应商名册(ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ—QYBD-WZ-010)(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD—WZ—011)(19)物资供应商对项目评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—012)(20)物资合同评审会签表(ZJSJ—QYBD—WZ—013)(21)合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)(22)物资合同台账(ZJSJ-QYBD—WZ-015)(23)主材信息价(ZJSJ—QYBD—WZ—016)(24)辅材信息价(ZJSJ-QYBD—WZ-017)(25)物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018)(26)周转材料使用情况统计表(ZJSJ—QYBD-WZ-019)(27)材料采购报表(ZJSJ—QYBD-WZ—020)(28)主材采购分类汇总表(ZJSJ-QYBD—WZ-021)(29)主材采购降低率分析表(ZJSJ-QYBD-WZ—022)(30)物资资金支付统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—023)(31)材料成本分析表(ZJSJ-QYBD—WZ-024)(32)电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表(ZJSJCD—QY—WZ—001)(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录(35)零星材料采购询价记录(ZJSJCD—QYBD—WZ—002)(36)活动房资产管理台账(ZJSJCD-QYBD—WZ-003)(37)活动房结算单(含税价及不含税价)(ZJSJCD—QYBD-WZ-004)(38)外租料具需用计划审批单(ZJSJCD—QYBD-WZ-005)(39)料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007)(41)项目投诉建议记录表(ZJSJCD—QYBD-WZ-008)(42)料具租赁供应商月度考评表(ZJSJCD—QYBD—WZ-009)(43)料具租赁供应商巡检表(ZJSJCD-QYBD-WZ—010)(44)料具租赁供应商资料管理记录表(ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45)电器电料需求计划审批表(ZJSJCD-QYBD-WZ-012)(46)配电箱验收表(ZJSJCD-QYBD-WZ-013)(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014)(48)电器电料调拨登记表(ZJSJCD—QYBD-WZ-015)(49)电器电料月度报表(ZJSJCD-QYBD-WZ-016)(50)电器电料更换登记表(ZJSJCD-QYBD—WZ-017)(51)项目退场电器电料清单(ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52)电器电料维修记录(ZJSJCD-QYBD-WZ-019)(53)电器电料报废申请表(ZJSJCD—QYBD—WZ—020)(54)电器电料报废登记表(ZJSJCD—QYBD—WZ-021)(1)物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)(2)物资供应商考核评价流程(ZJSJ—QYLC—WZ-302)(3)区域联合集采供应商考核评价流程(ZJSJ-QYLC-WZ—303)(4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304)(5)废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308)(6)《分公司总部物资管理评价表》(ZHPJ—QY-WZ-03)1415(7)《项目部物资管理评价表》(ZHPJ-XM-WZ—04)161718(8)项目物资采购策划表(ZJSJ-QYBD-WZ-001)项目名称:编制日期:(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002)项目名称:编制日期:(10)供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003)供应商准入资格预审表(11)主体资格审查表(ZJSJ-QYBD-WZ—004)主体资格审查表提交部门:编号:(12)物资供应商考察计划表(ZJSJ—QYBD-WZ-005)物资供应商考察计划表(13)物资供应商考察报告(ZJSJ—QYBD-WZ-006)物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表(15)物资供应商半年度评价表(ZJSJ-QYBD—WZ—008)物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册(ZJSJ—QYBD-WZ—009)填报单位: 填报时间:编制人:审核人:3233(17)集采物资供应商年度评价表(ZJSJ-QYBD-WZ-010)集采物资供应商年度评价表(18)集采物资供应商年度评价汇总表(ZJSJ-QYBD-WZ—011)集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心:汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人:分管领导:说明:区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细,数据来源于集采物资供应商年度评价表。
物资管理系统操作手册(总89页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--鹿洼项目物资管理系统简明操作手册创建日期:确认日期:文控编号:UF_ NC_001当前版本:用友项目经理:日期:客户项目经理:日期:文档控制修改记录:日期作者版本备注2010-12-10刘好利此文档为初始版本文档。
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2.材料管理(设备管理).......................................................................................... 错误!未定义书签。
.物管科计划操作..................................................................................................... 错误!未定义书签。
N C物资管理操作手册1 前期设置1.1 库存组织说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。
该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。
功能导航:客户化基本档案组织机构库存组织操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击;2、单击【增加】;3、双击方框,输入库存组织编码及名称。
【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称;4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】;5、将内容录入完毕后,点击【保存】;6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。
1.2 仓库档案说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。
该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。
功能导航:客户化基本档案库位信息仓库档案操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击;2、单击【增加】;3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓;4、双击点选相应的【库存组织编码】;5、将内容录入完毕后,点击【保存】。
注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。
1.3 存货信息说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。
功能导航:客户化基本档案存货信息存货管理档案操作步骤:1、选中【存货管理档案】,并双击;2、单击【分配】;3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】;4、在弹出的【选择目标】窗口中,点击放大镜,进行目标组织的选择;5、在弹出的【库存组织】窗口中,选中所要分配的库存组织,然后单击【确定】;6、回到【选择目标】窗口后,点击【下一步】;7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中,【分配状态】栏选择【未分配】;8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】,点击【确定】后,再点击【下一步】;9、点击第一个小图标进行全选;10.点击【分配】,提示完成后【确认】。
大唐湘潭发电有限责任公司仓库储备物资管理办法全文目录第一章仓储管理总则 (1)第二章货位编号管理 (2)第三章物资入库管理 (4)第四章物资移库管理 (7)第五章物资存储管理 (8)第六章物资盘点管理 (9)第七章物资ABC分析管理 (11)第八章积压物资管理 (11)第九章闲置物资管理 (12)第十章寄售物资管理 (13)第十一章报废物资管理 (13)第十一章账外物资管理 (14)第十二章退货回供应商管理 (15)第十三章专用工具管理 (16)第十四章仓库设施管理 (16)第十五章仓库安全管理 (17)第十六章班组小仓库管理 (20)第十七章管理制度附则 (23)第一章仓储管理总则第一条为了规范公司仓储物资管理,正确验收、保管、发放物资,合理利用仓储空间,降低储存成本,科学合理储备,保证仓库和物资安全,使仓储管理达到标准化,准确及时地为生产经营活动提供物资保障,特制定此办法。
第二条定义:物资:指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品,包含电力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。
备品:指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。
配件:指为设备检修而准备的零部件。
物资仓库:指为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。
包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。
寄售库存:指供应商存放在仓库的物资,公司在需要时可以直接使用,用后与供应商结算。
这部分物资不占用库存资金。
四号定位:指存放物资的库(场、棚)、架(区)、层(排)、位四者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。
五五码放:指在仓库管理中,以五为基本计数单位,将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛,以便于及时准确地发放和清点物资。
盘点:指对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整,并进行账务处理的过程,以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。
盘点一般分为永续盘点、现货盘点(定期盘点)。
永续盘点又称为“账面盘点”,就是把每天出入库物资的数量及单价等信息记录在计算机或账簿的特定记录内,并连续地计算汇总出账面上的库存结余数量及库存金额;现货盘点又称为“实地盘点”或“实盘”,也就是定期去库内查清数量,再依物资单价计算出实际库存金额。
物资管理软件操作手册1. 软件介绍1.1 系统概述物资管理软件是一款用于帮助企业或组织进行物资采购、入库、出库和盘点等相关工作的专业化应用系统。
本文档将详细介绍该软件的功能模块及其使用方法。
2. 安装与配置2.1 硬件要求在安装前,请确保计算机硬件满足以下最低要求: - 处理器:Intel Core i5 或更高版本;- 内存:8GB RAM 或以上;- 存储空间:至少100GB 可用磁盘空间。
2.2 软件与安装步骤: [请插入具体]安装步骤:a) 打开文件并运行安装程序;b) 按照提示完成基本设置,如选择目标路径和创建快捷方式等;c) 单击“下一步”按钮直到完成整个过程,并单击“关闭”。
3.登录与用户权限控制3.1登录界面说明用户需要在此处输入用户名和密码以访问系统。
如果您还没有账户,请联系管理员获取注册信息。
3-2用户权限级别此系统支持多种不同的用户权限级别,包括管理员、普通用户和只读访问等。
不同的权限将决定您在系统中可以执行哪些操作。
4. 主要功能模块4.1 物资采购管理在该模块下,用户可以进行物资需求申请、供应商选择与评估以及合同签署等一系列相关工作。
4.2 入库管理用户可通过此模块对已到货或生产完成的物品进行入库登记,并相应单据和报表。
4.3出库管理此功能允许用户根据需要从仓储区域发出所需数量的物料,并记录有关信息以便后续跟踪使用情况。
5.盘点与调整盘点是指周期性地检查实际存放于某个位置上各种资源(如原材料)是否符合账面数据并做必要处理。
本软件提供了全面而灵活的盘点方案来满足企业内部控制体系建设之需要。
6.统计分析系统会自动多样化且易理解直观图形展示,帮助你更好把握公司运营状况.7.常见问题解答这里汇总了一些经常遇到但又比较容易解决的问题,供用户参考。
8.技术支持与联系方式如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步帮助,请随时联系我们的技术支持团队。
附件:1. 物资管理软件安装包;2. 用户手册(PDF格式);法律名词及注释:- 版权:指对作品享有独占性利用权和保护权的法定措施。
物资管理手册序言公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。
古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。
只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。
物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。
本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录一、物资管理规章制度--------------------------- ------------------------3二、物资部在管理公司中的关系----------------------------------------10三、门店管理人员物资职责分配--------------------------------------11四、仓库物资分类规划----------------------------------------------------13五、物资管理5s原则----------------------------------------------------- 14六、门店物品管理流程--------------------------------------------------15七、附件:各类表单-----------------------------------------------------19一、物资管理规章制度物资管理分类制度:1、物资出入库管理制度2、物资验收制度3、物资审批制度4、物资采购制度5、物资报损制度6、物资调拨制度7、物资安全保管制度1、物资出入库管理制度为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。
第一章物资管理概述一、物资和物资管理物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。
物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。
物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节.物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理.这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。
也就是说,在保证工程质量的前提下,一是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。
二、物资管理的任务1、保证物资及时供应.广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。
2、保证物资质量。
合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提.通过按ISO9000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。
3、降低物资费用成本.材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在“预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控制材料费成本,主要通过控制“物耗"和控制“物价”来实现。
三、物资管理应遵循的原则坚持从生产出发,为生产服务,发扬“宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难”的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚持管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。
中央防汛抗旱物资管理使用手册序中央防汛抗旱物资管理使用手册是根据国家防汛抗旱工作的具体要求和实际情况编写的,旨在统一中央各相关部门及地方政府在防汛抗旱物资管理和使用方面的操作步骤,确保物资的合理使用和管理,提高对抗洪抗旱工作的效率和成效。
一、总则1. 中央防汛抗旱物资管理使用手册是中央防汛抗旱指挥部下发的具体实施细则,必须严格执行。
2. 物资管理工作必须遵循政府采购管理相关规定,确保物资采购的合法合规。
3. 物资使用要充分考虑实际需要,确保将物资用在最需要的地方,最大限度地发挥物资的作用。
4. 物资使用中要做好记录和统计工作,做到真实、准确、完整,方便日后考核和管理。
二、物资管理1. 各相关部门要建立健全物资管理制度,制定清晰的物资管理办法,明确管理责任和流程。
2. 对于常用物资,要建立固定的储备库存,确保在发生突发事件时能够及时调拨。
3. 物资的采购工作要充分考虑当地情况和需求,避免盲目采购和浪费。
4. 物资的储存要求干燥通风,避免受潮霉变,确保物资的使用效果。
三、物资使用1. 物资使用要充分考虑当地的实际情况和需求,确保将物资用在最需要的地方,最大限度地发挥物资的作用。
2. 物资使用要遵循先进适用的技术标准,确保使用效果。
3. 物资使用时要做好记录和统计工作,做到真实、准确、完整,方便日后考核和管理。
4. 物资使用后要及时清点和整理,确保物资有序归还或妥善处理。
四、监督管理1. 对于物资的采购、储存和使用工作,要建立健全的监督管理制度,确保各项工作合法合规。
2. 对于物资的使用情况,要建立公开透明的监督机制,接受社会和媒体的监督。
3. 对于物资的使用效果和社会影响,要建立科学的考核评估机制,确保物资使用的效果最大化。
结语中央防汛抗旱物资管理使用手册是中央对于防汛抗旱工作的重要规定,各相关部门和地方政府必须严格遵守,认真执行。
只有做好物资管理和使用工作,才能提高对抗洪抗旱工作的效率和成效,确保人民群众的生命财产安全。
物资管理手册目录1. 引言2. 物资需求分析3. 采购流程4. 库存管理5. 物资出库与归还6. 物资报废处理7. 总结1. 引言本物资管理手册旨在规范和优化物资管理流程,确保物资的有效利用和及时补充,提高物资管理效率和减少浪费。
2. 物资需求分析在开始采购物资之前,需要进行物资需求分析。
这包括评估组织的需求量、类型和质量要求等。
需求分析过程应当充分考虑长期计划和预测,以确保及时满足组织的需求。
3. 采购流程3.1 采购申请当确认了物资需求后,可以开始采购流程。
首先,通过填写采购申请表,详细描述所需物资的数量、规格和质量要求。
3.2 供应商选择根据采购申请,寻找合适的供应商进行报价和比较。
评估供应商的信誉度、价格、服务等因素,并选择最合适的供应商。
3.3 采购合同签订与选定的供应商进行合同谈判,并明确双方的权益和责任。
确保合同内容清晰明了,并遵守相关法律法规。
3.4 采购执行和验收在采购合同签订后,合理安排物资的交付和验收工作。
确保物资的数量、质量、规格等满足要求,并及时处理任何不合格物资。
4. 库存管理为了有效管理物资库存,需要建立合理的库存管理系统。
这包括定期盘点、库存记录和分类、库存报告等。
5. 物资出库与归还物资出库和归还应当按照规定的流程进行。
包括填写出库和归还申请表、经过审批、核对物资数量和状态等步骤。
6. 物资报废处理当物资达到使用寿命、过期或无法修复时,需要进行报废处理。
报废程序应当符合相关法律法规,包括填写报废申请、核实报废物资数量等。
7. 总结本物资管理手册提供了一套规范的物资管理流程和操作指南。
在实际操作中,应当严格按照手册要求执行,并根据实际情况进行适当调整。
以上是本手册的内容。
通过遵守这些规则和流程,我们可以提高物资管理的效率和准确性,确保组织的正常运营。
旅游景区物资采购标准化管理工作手册第一节机构设置与岗位职责一一第二节采购管理制度........第三节景区物资仓储管理制度•第四节物品采购常用管理表格■一'物品中购单............二、领料单---------------三、市场调查登记表 -------四、供应商情况登记表 -----五、供应商商品明细表 -----六、物品验收登记表 -------七、仓库盘点表-----------第一节机构设置与岗位职责一、机构设置采购部经理采购主管仓储主管二、岗位职责(一)采购部经理1、负责制定采购、仓储方面的管理制度与工作流程等。
2、负责所有采购单和订购单的审批工作。
3、负责组织制定年度采购计划和月度采购计划。
4、负责采购合同的审核、签署及执行的监督工作。
5、负责指导库存各类商品的周转,并随时掌握库存情况。
6、负责组织对大宗采购物资的质量检查工作。
7、负责本部门员工培训与考核工作。
8、负责指导各类采购、仓储资料及合同文件的整理、汇总与归档工作。
9、完成上级交办的其他工作。
(二)采购主管1、负责景区物资采购方面的调度和督导工作。
2、负责掌握和沟通供货渠道,确保所需物资的正常供应。
3、负责审查各部门的采购申请计划,合理安排采购时间。
4、负责定期走访供应商,协调个方面关系。
5、负责采购人员的业务与技能培训工作。
6、负责起草和审查有关采购合同,参与大宗订货的业务谈判和订货合同的签署,并监督合同的执行和落实,解决合同执行过程中的问题。
7、加强对采购人员的思想教育,确保在采购过程中遵纪守法。
8、完成领导交办的其他工作。
(三)仓储主管1、负责景区一级库房的日常管理工作。
2、负责仓库物资保管和收发的日常督导工作,严格审查部门领用物品数量,对不符合规定或超出规定的领用,有权询问和不予签发。
3、及时掌握存货情况,了解货物的消耗量,督促管理员及时填制仓库补充申购单。
4、负责抽查仓库物品保管状况,检查物帐是否相符。
设备物资管理手册第一节总则为进一步规范安装分局设备物资管理,使分局设备物资管理工作与分局经营活动相适应,提高分局采购及管理能力,规范其所属单位、项目设备物资管理行为,使分局的采购、管理工作更加符合集团公司、公司和分局管理的要求,结合集团公司、公司及分局制度和分局生产、经营、管理状况制定本手册。
该手册用于国内项目,国际项目除采购额度及程序参考外其余管理全部执行。
第二节设备物资采购管理一、采购计划及招标文件项目设备物资计划分为需用计划和采购计划;需用计划由专业人员拟定,经项目总工汇总、审核,项目经理审定,项目平衡后需购置的以项目名义将需用计划报所属单位;其单位设备物资管理组按项目需用计划,根据库存及掌握的资源状况进行平衡调剂;对必须采购配置属于项目采购权限的经单位主管确认回复项目,属于项目不能采购须由分局本部完成的采购由二级单位整理采购资料(包括技术要求)报分局设备物资管理科,再由科室根据标的确定实施采购或再上报公司。
采购计划的报出须经对应级次管理者确认、总工审定、主管领导审批。
采购计划确认后,对于10000元以下的机具、物资,100000元以下的钢材可以在原有的供应商资源库中直接按其上次品质、价格供应,急需设备、材料经上一级主管领导同意也可采用这种方式。
其余的必须编制招标文件招标采购。
招标文件分设备、材料两类,招标文件主体包括采购计划确认的品名、品种、数量、需用时间,及其资质要求、技术要求、质量要求、品牌要求、验收标准、供货时间、地方、财务方式等。
招标文件基础资料由需用单位拟定,招标文件的编制、发售由设备物资管理科完成,原则科员编制、科长审核、分局主管审批,专业性较强的设备、材料须总工审定。
招标文件发售的审批权限,设备10万元、材料100万元以下分局主管;之上,分局主管审定、分局长审批。
二、采购权限划分分局设备物资采购权限分为:项目零星采购、二级单位采购、分局设备物资科采购、公司采购、集团公司等级次。
铁路物资保管操作手册(实用文档)第一章:概述1.1编写目的本手册旨在规范铁路物资保管操作流程,确保物资的安全、完整和有效利用,提高铁路物资管理水平。
1.2适用范围本手册适用于铁路系统内所有从事物资保管、使用、管理等相关工作人员。
1.3参考资料本手册编写过程中参考了《铁路物资管理规定》、《物资保管员职业技能标准》等相关文件。
第二章:物资保管基本要求2.1保管场所要求场所环境保管场所应保持干燥、通风、清洁,避免阳光直射和潮湿,确保物资安全。
安全防护保管场所应配备必要的安全防护设施,如消防设备、监控设备等,防止火灾、盗窃等安全事故。
2.2物资分类与标识物资分类根据物资性质、用途、规格等因素,将物资分为不同的类别,便于管理和使用。
物资标识对各类物资进行统一标识,包括物资名称、规格、型号、数量、生产厂家等信息,便于查找和核对。
2.3物资入库入库验收物资入库前应进行验收,核对物资名称、规格、型号、数量等信息,确保无误。
入库登记对验收合格的物资进行入库登记,记录物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。
2.4物资保管定期检查定期对库存物资进行检查,确保物资安全、完整,发现问题及时处理。
储存要求根据物资性质和储存要求,采取相应的保管措施,如防潮、防晒、防尘等。
2.5物资出库出库审批物资出库应办理审批手续,填写《物资出库申请表》,经审批同意后方可出库。
出库核对出库时,核对物资名称、规格、型号、数量等信息,确保无误。
出库登记对出库物资进行登记,记录物资名称、规格、型号、数量、出库日期等信息。
第三章:物资保管员职责与要求3.1职责负责物资保管工作,确保物资安全、完整、有效利用。
负责物资入库、出库、验收、登记等工作。
负责物资定期检查,发现问题及时处理。
负责保管场所的清洁、整理、安全等工作。
3.2要求具备一定的物资保管知识和技能。
具备良好的职业道德,诚实守信,认真负责。
具备较强的安全意识,遵守相关安全规定。
具备良好的沟通协调能力,与其他工作人员保持良好沟通。
(完整版)项目物资管理
项目物资管理
物资采购需有经过审批的项目物资需用计划,按企业规定的物资管理程序购买,零星材料从定点商家采购,物资采购与现场生产相互协调、沟通,物资采购要遵循价格低,质量优的原则,不得投机取巧.
材料的进场和验收,材料进场时,第一时间必须组织质检的相关人员一并检查材料,并准确清点数目,送块进行试验,在当天做出台账,以便需要时随时可以查到资料。
材料堆码整齐,并有防护材料变质,损坏的保护措施,定时在工地现场进行巡查,防止在施工时工人有浪费材料,损坏材料品质的行为,杜绝成本浪费。
废旧材料按公司管理规定处理,每个月定期组织废旧材料移除场地,公司物资部负责组织公司直管项目剩余、废旧物资处理招标和调配,项目产生剩余或废旧物资时,应及时书面报告,明确处理意见经过公司主管领导批复后,方可进行处理。
分公司物资部对分公司项目的剩余、废旧物资处理同公司办法,或调配至公司其他项目,开出证明.。
仓库物资管理手册1. 管理手册目的本仓库物资管理手册旨在为仓库管理人员提供明确的指导和规范,以确保仓库物资的高效管理、安全储存和准确记录。
本手册涵盖了仓库物资的采购、入库、出库、库存管理和报废等各个环节,并提供相应的操作流程和注意事项。
2. 采购管理2.1 采购流程1. 需求确认仓库管理人员根据实际需求,编制物资采购清单,并确定物资的数量、品种和质量要求。
2. 询价比较仓库管理人员向多家供应商询价,比较价格、交货期和售后服务等因素,并选择最适合的供应商。
3. 签订合同仓库管理人员与供应商签订物资采购合同,并明确双方的权责和标准。
4. 采购执行仓库管理人员监督供应商按合同约定的时间和质量要求,完成物资的采购和交付。
5. 验收入库仓库管理人员对入库物资进行验收,确保物资的数量和质量符合合同要求。
6. 入库登记仓库管理人员将入库物资进行清点和登记,更新库存记录。
2.2 采购注意事项与供应商建立长期合作关系,以确保供应稳定和售后服务选择有信誉和良好口碑的供应商,以保证物资的质量和性能严格按照合同约定的条件执行,不得擅自变更或违约做好采购备案和档案管理,便于跟踪和管理后续的质量问题。
3. 入库管理3.1 入库流程1. 物资验收仓库管理人员按照采购合同和规定要求进行物资的验收,包括数量、质量、包装和附件等。
2. 入库登记仓库管理人员将验收合格的物资进行登记,包括物资编号、名称、规格、单位、数量和供应商等信息。
3. 上架存放仓库管理人员按照库区和货架的划分,将物资进行分类存放,并进行合理摆放和标识。
4. 更新库存记录仓库管理人员根据入库登记信息更新库存记录,确保库存数据的准确性。
3.2 入库注意事项仔细核对物资的数量和质量,确保与采购合同一致注意物资的包装完整性,防止损坏和丢失合理规划和安排仓库的存储空间,保证物资易于查找和管理及时更新库存记录,以便及时了解库存情况。
4. 出库管理4.1 出库流程1. 出库申请领用部门向仓库管理人员提交出库申请,包括物资名称、编号、数量和用途等信息。
物资管理手册序言公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度” 的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪阳光物资支持体系。
古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。
只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪阳光在同行业的核心竞争力。
物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规范化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。
本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。
物资手册目录一、物资管理规章制度 (3)二、物资部在管理公司中的关系--------------------------- 10三、门店管理人员物资职责分配--------------------------- 11四、仓库物资分类规划---------------------------------- 13五、物资管理5s原则 ----------------------------------- 14六、门店物品管理流程---------------------------------- 15七、附件:各类表单------------------------------------ 19亠、物资管理规章制度物资管理分类制度:1、物资出入库管理制度2、物资验收制度3、物资审批制度4、物资采购制度5、物资报损制度6、物资调拨制度7、物资安全保管制度1物资出入库管理制度为使公司仓库管理规范化,进出物资保质,保量,提高库存物资使用率,特指定本制度,以加强公司仓储管理。
(一)物资入库1.供货商将物资送达仓库,仓管员应按照物资部采购下货单中所述,验收物资的数量,质量,规格,符合采购标准方可入库,不合格货物应马上通知物资部2.仓管员验收货物要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库A)未经公司负责人批准采购的物品B)与采购订单不相符的货物C)与公司采购标准不符合的货物3.验收合格的物资应按照物品分类标准进行存放,并及时填写《入库单》,完善仓库账本,将相应单据及时上交至物资部。
5.入库货物原则上应当天完成验收入库及单据录入工作,但如当天到货时间较晚,数量较大,无法当日完成的,必须在次日完成•6、物品经仓管验收入库后,若发生物资质量问题,数量缺少等问题,将按照相应制度,追究仓管责任,并赔偿公司损失。
(二)物资出库A.门店出库1.各门店值班经理应根据本部门实际使用物品数量开具领货单,交给仓管员2.仓管员要求严格按领货单执行,不得随意自行更改3.确认库存,因别的原因造成物品不足的,发货前或交货后及时开具《申购单》上报物资部4领货人在和仓库核对完数量后签字,自行安全负责物品出仓至部门5仓管员做好出入帐记录并上交一联领货单到财务B.总仓出库1总仓出库必须按照物资部开据的《调拨单》所述内容,按其种类,数量进行出库。
2、仓库管理员不得利用工作之便,向门店出库物资或借用总仓物资,一经发现,将按照制度,对仓管追究工作失职责任并做相应处罚。
3、总仓物资出库,要及时做帐,做好物资储量工作,物资储量不够时,要及时上报物资部,进行物资采购,做好物资保障工作。
4、总仓没有物资部开据的《调拨单》,物资不得向门店及个人进行出库,若出现物资丢失,数量缺少由仓库管理人员承担相应的责任处罚及赔偿。
2、物资验收管理制度食品验收:一、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常,不采购腐败变质、霉变及其他不符食品安全标准的食品;二、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明;三、采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品,应向供方索取本批次的检验合格证或检验单;采购进口食品必须有中文标识;四、采购定型包装食品,商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;五、食品采购入库前应由库管人员进行验收,合格的入库储存,不合格的退回;有严重质量问题的,就地封存,并报告有关部门。
六、所有购进的食品、都应当建立查验登记,如实记录视频原料、食品添加剂等食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称及联系方式、进货日期、有效期等内容。
查验登记记录必须真实,保存期不少于两年。
其他物资验收:一、验收必须严格按照物资部的采购订货单上所述内容进行产品材质,规格,数量及质量标准进行验收二、对于不符合采购标准的物品一律禁止验收入库,若验收工作没有按照要求,按照公司制度直接追究当事人责任及处罚。
三、对于供货商私自更换产品及没有按照采购标准制造的物品,验收人可拒绝签收并及时向物资部反映情况四、物资在签收后,投放使用过程中发现的任何质量问题,统一反馈到物资部,由物资部进行物资的调查协调和更换3、物资审批管理制度为了明确公司物资采购申请与审批规范,特指定本制度一、物资采购申请部门分类:i仓储部门向物资部申购仓库管理人员根据仓库库存数量,向物资部提出物资的采购申请,由物资部直接进行物资的采购审批工作。
2、各门店向物资部申购门店向物资部提出的物资采购申请,由门店总经理审核确认,通过0A办公系统向物资部提出采购调拨申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
3、分部门向门店申购分部门向门店提出部门物资采购申请,由部门经理审核确认,门店总经理审批后,向门店仓库提出请购申请。
4、管理公司向物资部申购管理公司各部门需要新增物品的采购申请,由部门负责人向物资部提出物品采购申请,物资部根据申请内容进行逐级审批工作。
二、审批制度1管理公司及各门店必须按照审批制度进行物资采购的审批工作,未经审批,不得擅自采购所需物资。
2、物资部要严格按照审批制度,对各门店提出的采购申请,认真审核,逐级审批,并按时完成采购任务。
3、特殊物资的采购申请及审批工作,必须以书面形式进行确认审批工作4、未通过审批的物资采购申请,物资部要及时向申请发出门店进行回复工作。
4、物资采购管理制度一、目的为了提高公司采购效率,有效降低成本,进一步规范物资采购流程,加强与各门店间的配合,特制订此制度权责(一)由物资部负责本制度的拟定、修订、宣导、解释、废止及监督执行。
(二)由管理公司对本制度的核准及发布执行。
(三)公司全体员工配合执行并提出改善意见。
二、内容(一)采购原则1•采购是一项重要严肃的工作,各级管理人员及采购经办人必须高度重视2•采购必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并综合考虑价格,质量,要货比三家,择优选取。
(二)物资采购供应途径1•门店通过向管理公司申购物资,由管理公司物资部进行物资调拨2•门店自行采购零星用品及紧急物资。
(三)采购方式1•定点采购:对于消耗大,长期需用且较稳定的物资,有稳定固定的供货途径,进行物资的米购。
2•非定点采购:价值低或不经常采购的物资,紧急采购或需需要采购员自行采购的物资(四)采购要求1.采购人员必须确保物资采购供应及时,不得影响现场运营,若因采购不及时对门店运营产生影响的,按照公司相关制度追究当事人责任并做出相应的处罚与赔偿。
2.采购物资要货比三家,采购价格合理,保证物资质量,采购的物资验收质量不合格,采购人员要第一时间进行退换货处理,不得推卸责任。
3.采购物资需按照门店申购要求(规格,材质,质量等),物品采购出现差异时,要及时与需求门店进行沟通协调,以提高采购效率。
4.对于金额较大的采购任务,采购人员要及时与供货方签订采购合同,确保物资采购的效率及物资质量,以防公司利益收到损害。
5.由采购人员工作疏忽,擅自做主,采购物资不合格等情况,使公司利益收到损害时,将按照公司制度进行处罚与赔偿6.采购人员不得利用职务之便,私自向门店或个人进行物资采购,必须按照物资部统一分配的采购任务进行物资的采购工作7.采购人员要遵守良好的职业道德,不得泄露公司相关采购信息及机密5、物资报损管理制度为了加强公司财产物品的管理,规范物品的报损和赔偿工作,有效控制物资成本,拟订本制度一、公司财产物品的范围1、固定资产:是指使用年限在一年以上的与现场运营有关的机器,机械,运输工具,设施设备,器具,工具等。
2、低值易耗品:是指不能做为固定资产的各种用具物品,保障限产运营的基础物资:办公管理工具,清洁工具,玻璃器皿,纸类用品,项目用品等3、食品原材料:是指制作食品,饮品的原料,包括调味品,水果,蔬菜等二、各门店按照公司物品配置,建立物品盘点报表,财务部门应定期和不定期的对公司财产物品进行盘点与抽查,以督促各部门对物品的保管和使用。
三、物资报损是指无法继续使用或者不能保障现场正常运营的固定资产,低值易耗品,食品原材料等物品的损坏。
四、公司所有物品的报损,必须通过现场管理人员上交《物品报损单》,财务部门审核报损原因,数量,金额,上报门店总经理审批后方可报损,对于数量和金额较大(单项价值在500元以上或者累计价值在2000元以上的物品),需由门店总经理上报管理公司财务中心物资部,查明报损原因,分清责任,物资部审批后,门店方可对报损物品进行处理和更新。
五、物品报损分类及报损流程1正常报损(自然损坏)与损耗:是指非人为的质量原因或使用寿命到期的损坏,破裂,非管理不善的变质,鼠咬以及其他不可避免因素造成的损坏。
此类物品报损,按照门店正常物品报损流程,上报门店总经理审批即可。
2、不可抗力造成的报损:是指因自然灾害等原因(火灾,水灾,抢劫,无过错责任的被盗等)而导致的财产物品损失。
此类物品报损必须通过公安司法部门立案或鉴定并以其书面处理结果为依据,按照公司物品报损流程,上报至管理公司物资部审批。
3、管理不善或工作失误造成的报损:是指由于人为因素所造成的物品损失,此类物品报损,门店需查清报损原因,分清责任及赔偿要求后,按照公司物品报损流程,上报门店总经理处审批即可。
六、公司财产物品报损,未经批准,不得擅自处理。
6、物资调拨制度为了规范公司总仓与各门店仓库物资的调拨工作,合理有序的调拨物资,特拟订本制度。
一、公司各门店仓库管理人员必须清楚总仓物资种类,按照物资部相关规定进行物资的调拨工作。
二、各门店必须按照物资部下发文件,每周一进行物资调拨申请,物资部将于每周二进行物资的配送。
三、总仓与门店仓库的物资调拨,各门店仓库之间的物资调拨,由物资部统一进行调拨工作,并开据公司调拨单作为凭证。
四、各门店要积极配合物资部物资调配的工作,合理利用公司物资,有效降低公司物资成本。
五、在调拨工作中,门店签收人员若发现物资部调拨的物资与门店申请不符,或调拨物资数量,种类等与调拨单所列物资有不符,可以拒绝签收,并上报物资部相关负责人。