质检部-质量内部审核检查表
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QR-QAD-J-003版本/改正次数:01/00№:011部门代表:审查员:标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么?2.公司质量目标分解到质检部,5.3 质量目标你部应成立什么目标?目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容?目标标能否可丈量?怎样评审目标能否达到要求?如达不到要求应采取什么举措?1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程?2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么?权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部,我部门目标:(见质量目标管理)。
目标已包含知足产品要求所需的内容,目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责:7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作,监督和丈量的装置工作,不合格的办理评审,产质量量状况进行剖析,各样查验和试验;检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识,1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况,你部门能否认识?经过什么渠2、常常交流,一般发口头交流为主,但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识?通2.你部与其余部门工作上能否常常交流?采纳什么方式交流?1、公司采买产品在合格供方范围内,经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查: 2 份进货查验记录,真切有效。
品、性质供货业绩,进行分类或分级,规定并实行查验或其余必需的活动,以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求?品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录,与供方的交流以及不合格的反应做出规定,以证明其切合规定要求?抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数: 01/00№: 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记,分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
质检机构内部审核检查表(2023年最新版)1. 介绍本文档是质检机构内部审核的检查表,用于确保质检机构在运营过程中符合相关法规和内部控制标准。
该表适用于2023年的标准与要求。
2. 内容以下是质检机构内部审核的检查内容:2.1 营业许可1. 质检机构的营业许可是否有效?2. 质检机构的营业许可是否涵盖所有操作范围?2.2 组织架构1. 质检机构的组织架构是否清晰明确?2. 各部门的职责和权限是否明确定义?2.3 人员配备1. 质检机构是否有足够的合格人员来执行工作任务?2. 各岗位人员的资质和培训记录是否完备?2.4 管理制度1. 质检机构是否拥有完善的管理制度,包括文件管理、质量控制和风险评估等方面?2. 管理制度是否与相关法规和标准保持一致?2.5 外部交流与合作1. 质检机构是否与客户、合作伙伴和监管机构保持有效的沟通和合作?2. 外部交流和合作是否满足质检机构的运营需求?2.6 内部风险控制1. 质检机构是否对内部风险进行了充分的识别和评估?2. 是否采取相应的措施来控制和管理内部风险?2.7 报告和记录1. 质检机构是否按要求及时准确地提交报告和记录?2. 报告和记录是否满足质检机构内部和外部的需求和要求?3. 结论本检查表涵盖了质检机构内部审核的相关内容,旨在保证质检机构的合规运营和质量控制。
在执行内部审核时,请确保按照检查表中列出的要求进行检查和评估,以确保质检机构的运营符合标准和要求。
以上为质检机构内部审核检查表(2023年最新版)的内容,供质检机构使用。
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注意:本文档仅用于参考,具体内容应根据实际情况和要求进行调整和完善。
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