2017年政府采购预算表
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市委办2017年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元八、部门收入总表部门收入总表单位:万元第三部分 2017年部门预算情况说明一、关于市委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明市委办公室2017年财政拨款收支总预算904 万元。
收入预算包括:一般公共预算拨款750万元,政府性基金预算拨款0 万元。
支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。
如,一般公共服务支出750 万元、社会保障和就业支出95.7 万元,医疗卫生27.8万元,住房保障30.3万元等。
二、关于市委办2017年一般公共预算本年拨款情况说明(一)基本支出情况说明市委办2017年一般公共预算拨款基本支出621.4 万元,比2016年执行数据增加48.9 万元,增长7.8 %。
其中:人员经费570万元,主要包括:基本工资135.6万元、津贴补贴184.5万元、奖金63.1万元、社会保障缴费101.7万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出29.6万元、离休费21.8万元、退休费、抚恤金、生活补助3.5万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金30.3万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.2 万元,主要包括:办公费20万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3万元、福利费、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费、其他商品和服务支出20.7万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
市委办2017年一般公共预算拨款项目支出282.6 万元,其中(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)一般行政管理事物(02项)2017年预算218.1 万元,一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关事物(99项)2017年预算64.5万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(201类)比2016年执行数据(减少)3 万元,(下降)0.01 %。
2017年度部门收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门收入预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门支出预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
2017年度部门一般公共预算支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表&at(按经济科目分类)预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。
2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表(功能分类)八、一般公共预算支出表(经济分类)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表(功能分类)十三、政府性基金预算支出表(经济分类)十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表(功能分类)八、一般公共预算支出表(经济分类)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表(功能分类)十三、政府性基金预算支出表(经济分类)十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发〈梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案〉的通知》,设立梅里斯达斡尔族区水务局,为区政府工作部门。
一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市水利工作方针、政策和法律、法规,并做好组织实施和监督检查。
2、编制全区水务发展中长期规划和年度计划,制定全区境内流域综合规划和专项规划。
3、负责全区水资源管理与水资源保护工作,组织全区水资源的检测和调查评价,加强水资源综合开发利用;组织实施取水许可制度和水资源征收制度,发布全区水资源公报,宣传有关水法知识,建立健全水法规体系。
行政事业单位政府采购预算表
行政事业单位政府采购的预算表一般包括以下内容:
1. 项目编号:每个采购项目都需要一个唯一的编号,方便
跟踪和管理。
2. 项目名称:采购项目的具体名称描述。
3. 预算日期:预算编制的日期。
4. 预算负责人/编制人:负责该项目预算编制的人员。
5. 预算单位:行政事业单位的具体名称。
6. 预算总金额:该采购项目的总预算金额。
7. 预算来源:资金的来源,包括财政拨款、自筹资金等。
8. 预算说明:对预算金额的具体解释和使用情况。
9. 预算分类:根据采购项目的不同分类,可分为设备采购、办公用品采购、工程采购等。
10. 预算明细:列出采购项目的具体明细,包括名称、规格型号、数量、单位价格和金额等。
11. 预算审批人/审核人:行政事业单位内审批该预算的相关人员。
12. 备注:可添加一些额外的信息,如特殊要求等。
以上是一份基本的行政事业单位政府采购预算表的内容,具体根据每个单位的情况可以做适当的调整和补充。
采购费用报价与预算明细表
1. 引言
本文档旨在提供一份采购费用报价与预算明细表,以帮助组织或个人进行采购费用的估算和预算编制。
此明细表将包括各项采购费用的项目、数量、单价和总费用等信息,旨在提供一个全面且清晰的概览。
2. 明细表
以下是针对采购费用的各项明细:
3. 解释和备注
- 物料A的数量为100个,单价为10单位,故总费用为1000
单位。
- 物料B的数量为50个,单价为20单位,故总费用为1000单位。
- 运输费用为1次,单次费用为500单位,故总费用为500单位。
- 税费和其他杂费的具体费用和计算方式可以根据实际情况进
行填写。
- 总计费用为各项费用之和,即3000单位。
4. 结论
本文档提供了一份采购费用报价与预算明细表,详细列出了各
项费用的项目、数量、单价和总费用等信息。
该明细表有助于组织
或个人进行采购费用的估算和预算编制,以便对采购活动进行合理
的财务规划和管理。
请根据具体需求进行相应的补充和调整。
请注意:本文档所提供的费用明细仅作为示例,并非真实数据,请在实际使用前进行修改和确认。
2017年部门预算公开2017年聊城市东昌府区香江光彩大市场管理委员会部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表(另附Excel表格)一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能1、负责区委、区政府有关香江市场各项决策的贯彻落实;负责对香江市场实施统一领导、全面管理、综合协调和检查监督。
2、负责香江行政服务大厅的统一管理和扎口管理办法的具体实施;对进驻市场的各职能部门进行组织协调,组织综合治理办公室依法进行管理。
3、负责协调市场开办单位搞好市场内公共道路、场地及公用设施的统一规划和管理,对市场内公共场地的临时经营摊位进行统一管理和审批;负责市场内拆迁、改造、扩建、新建项目的申报工作。
4、负责制定市场管理人员守则、规章制度及实施细则;负责香江市场各经营门类的规划论证和市场的规范化管理工作。
5、负责香江市场各项税费征收方案的组织、审核、审报工作,并监督实施。
6、负责香江市场政策、信息、措施、建议及有关问题的调研工作,并及时向区委、区政府汇报。
7、负责协调、组织有关部门和市场开办单位,搞好市场的治安、消防、交通、卫生等工作,积极开展创建“平安香江”活动。
8、负责香江市场经营情况的统计、汇总和呈报工作。
9、完成区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成香江管委会部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表2017年部门预算收支总表单位:万元二、一般公共预算支出表2017年一般公共预算支出表单位:万元三、一般公共预算基本支出情况表一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元四、一般公共预算“三公”经费预算表2017年一般公共预算“三公经费”预算表单位:万元五、政府性基金预算支出情况表2017年政府性基金预算支出表单位:万元六、部门预算收支总表2017年部门预算收支总表单位:万元七、部门收入总表2017年部门收入总表单位:万元八、部门支出总表2017年部门支出总表单位:万元九、政府采购预算表2017年政府采购预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为533.49万元,其中:财政拨款533.49万元、专户管理的预算外资金0万元、事业收入(不含教育性收费等)0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转3万元。