仓库管理及验收流程
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工厂生产仓库管理流程及制度包括以下内容:1. 入库管理流程:- 接收货物:由仓库管理员接收到待入库的货物,并进行验收,确认是否符合要求。
- 登记记录:将验收合格的货物进行登记,包括货物名称、数量、入库日期等信息,并为每个货物分配一个唯一的货物编号。
- 标识存放位置:根据货物的属性和特点,将货物分门别类、进行分类标识,并确定存放位置。
- 入库操作:将货物按照规范进行存放,确保安全、便于管理和取用。
2. 出库管理流程:- 领料申请:生产线下的相关部门根据生产计划和物料需求,提交领料申请单。
- 审批审核:仓库管理员对领料申请单进行审核,确认是否符合需求,并进行批准或拒绝。
- 出库操作:仓库管理员根据批准的领料申请单,按照指定规范进行货物出库操作,并记录出库数量和日期等信息。
- 出库记录:将出库操作记录至系统或手工出库单上,包括货物名称、数量、出库日期等信息。
3. 盘点管理流程:- 盘点计划制定:制定定期盘点计划,并通知相关人员,确定盘点的物料、时间和范围等要素。
- 盘点操作:仓库管理员按照盘点计划,对仓库内的存货进行实际盘点,核对实际库存和系统库存是否一致。
- 盘点调整:如发现库存与系统不一致的情况,及时进行调整,更新系统库存信息,并记录盘点差异。
- 盘点报告:生成盘点报告,包括盘点结果、差异情况、原因分析和改进措施,并上报相关部门进行处理。
4. 其他管理制度:- 质量管理制度:确保仓库管理流程符合质量标准,货物存储环境符合要求,避免货物损坏或污染。
- 安全管理制度:制定安全操作规范,确保仓库工作场所安全,预防事故发生。
并进行安全教育培训,提高员工安全意识。
- 温湿度管理制度:为需要特殊环境条件的货物,制定相应的温湿度管理制度,确保货物质量不受影响。
- 库存管理制度:制定合理的库存管理政策和指标,包括最大库存量、最低库存量和安全库存量等,确保供需平衡。
以上是一个大致的工厂生产仓库管理流程及制度,具体的实施方式和制定标准需根据具体工厂的情况和管理需求来制定。
第1篇一、总则为了规范小仓库的管理,确保物资的合理使用和安全储存,提高工作效率,特制定本规定及流程。
二、适用范围本规定适用于公司内部小仓库的物资管理,包括入库、出库、盘点、维护等各个环节。
三、组织架构1. 仓库管理员:负责小仓库的日常管理工作,包括物资入库、出库、盘点、维护等。
2. 部门负责人:负责审批物资的采购、领用和报废。
3. 采购部门:负责物资的采购工作。
四、物资入库管理1. 入库申请:- 部门负责人根据实际需求填写《物资入库申请单》。
- 采购部门根据申请单进行采购。
2. 物资验收:- 仓库管理员在收到物资后,及时进行验收。
- 验收内容包括:物资的数量、质量、规格、型号等。
- 如发现质量问题,应及时与采购部门沟通,并做好记录。
3. 物资入库:- 仓库管理员将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放。
- 在《物资入库登记簿》上做好登记,包括物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。
4. 入库单据管理:- 仓库管理员将《物资入库申请单》和《物资入库登记簿》归档保存。
五、物资出库管理1. 出库申请:- 部门负责人根据实际需求填写《物资出库申请单》。
- 仓库管理员审核申请单,确保物资库存充足。
2. 物资出库:- 仓库管理员按照申请单上的物资名称、规格、型号、数量进行出库。
- 出库过程中,确保物资完好无损。
3. 出库单据管理:- 仓库管理员将《物资出库申请单》和《物资出库登记簿》归档保存。
六、物资盘点管理1. 盘点周期:- 小仓库每月进行一次全面盘点。
- 如有特殊情况,可随时进行盘点。
2. 盘点流程:- 仓库管理员根据《物资盘点表》进行盘点。
- 核实物资的数量、质量、规格、型号等信息。
- 发现差异,及时查明原因,并做好记录。
3. 盘点结果处理:- 仓库管理员将盘点结果上报给部门负责人。
- 部门负责人根据盘点结果,提出改进措施。
七、物资维护管理1. 物资保养:- 仓库管理员负责定期对物资进行保养,确保物资完好。
仓库管理中的货物质检与验收流程在仓库管理中,货物质检与验收流程是非常重要的环节。
它可以确保仓库中存放的货物质量符合要求,以满足客户的需求。
本文将重点介绍仓库管理中的货物质检与验收流程,并提供相关的操作指南。
一、货物质检流程1.进货前准备工作在进货之前,仓库管理人员需要进行一些准备工作。
首先,要检查仓库设备和工具的完好性,确保能够顺利进行质检工作。
其次,要制定或更新相关的质检标准和流程,并确保所有工作人员掌握并遵守这些标准和流程。
2.货物接收与登记当货物到达仓库时,质检人员需要进行货物的接收与登记。
这包括核对货物数量、外包装完好性、货物标识等信息是否符合要求。
同时,还需要填写相关的接收记录,包括货物的基本信息、进货日期等。
3.货物外观检查接收与登记完成后,需要对货物的外观进行检查。
这包括检查货物表面是否有破损、污渍、生锈等情况,并记录在检查表格中。
如果发现异常,应及时通知供应商或相关部门进行处理。
4.货物数量与规格检查在进行数量与规格检查时,质检人员需要核对货物实际数量与订单数量是否一致。
同时,还需检查货物的规格、型号、颜色等是否符合要求。
如发现数量不符或规格不合的情况,应及时跟进处理。
5.货物质量检查货物的质量检查是非常重要的一项工作。
根据仓库的特点和货物的性质,可以采取不同的检测方法和仪器。
例如,对于食品类货物可以进行感官检查、化验、微生物检测等。
对于电子产品等可进行外观检查、性能测试等。
若发现质量问题,应及时通知供应商或相关部门,并记录相关信息以备后续处理。
6.质检结果记录与处理所有的质检结果需要记录下来,并建立相应的档案,包括接收记录、检查记录、质检报告等。
对于合格的货物,可以进行入库操作。
对于不合格的货物,需要进行退回、更换或返工等处理,同时必须建立相应的处理流程,以保证质量问题得到妥善解决。
二、货物验收流程1.验货准备工作在进行货物验收之前,需要做好验货准备工作。
首先,确认货物质检合格,并已完成质检相关手续。
库存货品验收流程管理制度一、目的库存货品验收流程管理制度的目的是确保库存货品在进入仓库之前经过严格的检查和鉴定,以确保货品的质量和数量符合要求,从而保证公司业务的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于所有公司仓库中的库存货品的验收工作。
三、主要内容(一)验收前准备1. 仓库管理员应在货品到达之前提前进行验收准备。
2. 确认货品的采购清单和发票是否一致,并进行记录。
3. 准备验收所需的工具和设备,如计量器具、质量检测设备等。
(二)验收流程1. 仓库管理员应当在货品到达时与供应商确认货品信息,并进行货品的入库登记。
2. 对货品进行外观检查,包括货品的包装完好性、标识是否清晰、有无破损等。
3. 根据货品的类别,选择合适的质量检测方法进行货品的质量检验,如抽样检验、计量检验等。
4. 根据检验结果,对货品进行合格或不合格的判定,并记录相关信息。
5. 如发现不合格的货品,应立即通知采购部门,并按照公司的退货流程进行处理。
6. 如发现质量问题的货品,需将其隔离并进行更为详细的检测,以确认问题的具体原因。
(三)验收记录与归档1. 仓库管理员应对验收过程中的记录进行整理和整编,确保记录的准确性和完整性。
2. 验收记录应包括货品的基本信息、验收结果、质量检测报告等。
3. 验收记录需按照公司规定的文件归档和保存期限进行存档,以备日后的查阅和审计需要。
四、责任与权限1. 仓库管理员负责实施库存货品的验收工作,并确保工作的准确性和规范性。
2. 采购部门负责提供供应商的货品信息,配合仓库管理员进行验收工作。
3. 质检部门负责提供质量检测所需的仪器设备,并对验收结果进行核实和确认。
4. 相关部门负责对不合格货品的处理流程进行跟进和确定。
五、改进措施1. 定期进行内部培训,提高仓库管理员的验收技能和知识水平。
2. 定期评估供应商的绩效,确保货品质量得到有效控制。
3. 建立库存货品质量问题的反馈机制,及时改进和处理质量问题。
六、附则本制度的解释权归公司所有,如对验收流程管理制度有任何修改或补充,须经公司相关部门批准并进行公告。
仓储入库验收流程及标准仓储入库验收是仓储管理中非常重要的一环,它直接关系到货物的安全与质量,同时也是保障仓库管理有效运行的关键环节。
本文将对仓储入库验收流程及标准进行详细介绍。
一、仓储入库验收流程1.接收货物:当货物到达仓库时,仓库管理员首先要确认收到货物,并与供应商/承运商进行对接,确保所有货物的数量、规格、批次等信息都是正确无误的。
2.货物分类:在接收货物后,仓库管理员需要对货物进行分类,按照不同的货物种类、规格、特点进行划分,以便进行后续的验收工作。
3.货物查验:接下来,仓库管理员需要对货物进行仔细检查,包括外包装是否完好、内部货物是否有破损、漏水等情况,确保货物的完整性和安全性。
4.货物清点:在确定货物的完好后,仓库管理员需要对货物的数量进行清点,确保货物数量与提货单或订单一致,以避免货物差错。
5.规格核对:除了货物数量,仓库管理员还需要对货物的规格进行核对,确保货物的型号、批次等信息与订单一致。
6.入库操作:当进行完以上的验收工作后,符合要求的货物就可以进行入库操作,同时进行相应的记录,确保后续能够进行有效的跟踪管理。
二、仓储入库验收标准1.外包装标准:货物的外包装应该完整、清晰、无破损、无漏水漏油现象,以确保货物在运输过程中不会受到损坏。
2.内部货物标准:仓库管理员需要检查货物的内部情况,确保货物的完整性,特别是易碎、易腐烂等货物,需要格外仔细检查。
3.数量规格标准:货物的数量和规格应与提货单或订单一致,否则需要及时与供应商/承运商进行沟通,并进行相应记录。
4.清点记录标准:仓库管理员需要对货物的清点工作进行详细记录,包括数量、规格等信息,以备后续查询或跟踪需要。
5.入库操作标准:入库操作必须按照规定的程序和要求进行,确保入库的货物能够得到妥善管理和保护。
以上就是关于仓储入库验收流程及标准的详细介绍,希望能对大家有所帮助。
在实际操作中,仓库管理员还需结合实际情况进行具体操作,并不断完善和提高验收流程及标准,确保仓库管理工作的高效性和安全性。
仓库库房管理规章制度及流程仓库库房管理规章制度及流程【7篇】库房是指用于存放商品的房屋。
库房主要用于存放怕雨雪、怕风日,要求保管条件比较好的商品。
以下是小编准备的仓库库房管理规章制度及流程范文,欢迎借鉴参考。
仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。
然后,仓管员按《过程和产品的监视和测龋,孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的,仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,贴合要求的方可入库。
仓库管理的流程及工作程序有哪些仓库管理是供应链管理中不可或缺的一环,通过良好的仓库管理流程和规范的工作程序,可以提高仓库运作效率,降低成本,确保产品的及时交付。
下面将介绍一般仓库管理的流程及工作程序。
1. 入库流程1.1供应商交货:仓库管理从供应商交货开始,收货员按照送货单对货物进行验收,检查货物的数量和质量是否符合要求。
1.2入库登记:验收合格的货物需要进行入库登记,包括记录货物的条码、数量、生产日期等信息,并安排存放位置。
2. 存储管理流程2.1货物摆放:根据货物的特性、销售情况等因素,合理规划货物的存放位置,确保易取易放。
2.2货物盘点:定期对仓库存货进行盘点,核对库存数量与系统记录是否一致,及时发现并纠正库存错误。
3. 出库流程3.1订单接收:根据客户订单信息,仓库管理系统生成出库订单,包括产品名称、数量、目的地等信息。
3.2拣货:根据出库订单,仓库人员按照拣货单分拣货物,并核对货物的准确性和完整性。
3.3包装:将拣好的货物进行包装,保证货物在运输过程中不受损坏。
3.4发货:安排物流公司取货,并记录货物的出库信息,确保货物能及时送达客户手中。
4. 库存管理流程4.1库存监控:通过仓库管理系统监控库存量、库存周转率等信息,及时调整采购和销售计划。
4.2库存报表:定期生成库存报表,分析库存情况,找出库存过多或过少的产品,采取相应措施。
5. 资产管理流程5.1资产清点:定期对仓库资产进行清点,确保资产账实相符。
5.2资产维护:及时维护仓库设备设施,延长使用寿命,提高效率。
通过上述仓库管理流程及工作程序,可以有效规范仓库管理,提高仓库运作效率,减少仓库管理中的错误和纠纷。
良好的仓库管理对企业的发展和利润至关重要。
仓库验收管理制度仓库验收管理制度11.依据选购打算单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为根据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.依据发货凭证、选购打算单等,核对到货物资的名称、型号、规格和数量,在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发觉数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时,必需马上通知经办人员查明缘由,并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、准时入库。
6.物资验收应做好验收记录。
验收合格的'物资办理建档等手续。
全部验收资料要妥当保管,以便备查。
7.标准:〔1〕产品外包装无损坏,产品无运输损坏;〔2〕产品验收外表无损坏无瑕疵;〔3〕规格、型号与选购打算单等相符;〔4〕重量验收、定尺与重量;〔5〕氟原料验收:①牌号②溶指③厂家;〔6〕验收时采纳部门共同验收;〔7〕建立验收台账;〔8〕验收合格的出据验收单;〔9〕验收不合格的退货处理。
仓库验收管理制度21、除鲜活原料外,全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,选购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、一般原料选购由厨师领班报日选购,由部门经理认可后即可购置。
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特别要求则报选购部购置。
4、领取食品原料必需按规定填写领料单,各部门领料必需由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。
6、若实际发货数量缺乏,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、发完货后,必需由收货人验收并签字认可。
8、各部门领取珍贵原料,必需经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、各部门领料单必需由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必需按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必需严格验收,如发觉质量不符合要求,则应拒绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于本钱核算。
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性,仓库管理人员应严格执行收货验收制度,确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程(1)收货通知:供应商发货后,仓库管理员应及时收到收货通知,确认货物到达的时间和数量。
(2)货物接收:当货物送达仓库时,仓库管理员应参照收货清单和采购单,对货物进行接收和验收。
(3)货物分类:接收到的货物应按照类别进行分类放置,以便后续的储存和管理。
2. 验收标准(1)外观检查:仓库管理员应对收到的货物进行外观检查,确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
(2)数量核对:仓库管理员应根据收货清单和采购单,对收到的货物进行数量核对,确保货物数量与订单一致。
(3)质量检查:根据不同货物的特性,仓库管理员应对货物的质量进行检查,确保货物符合标准要求。
(4)验收记录:对于每一批收到的货物,仓库管理员应进行验收记录,包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理(1)报告上级:如果发现货物不符合要求,仓库管理员应及时向上级主管报告情况,并提出处理建议。
(2)隔离处理:不合格货物应被隔离放置,以免对其他货物造成影响。
(3)退货处理:对于严重不合格的货物,仓库管理员应按照公司规定进行退货处理,并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录(1)验收记录:仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况,包括货物名称、数量、质量情况等。
(2)异常情况记录:对于发现的不合格货物或其他异常情况,仓库管理员应做好相应记录,并及时向上级主管报告。
(3)报告汇总:仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告,以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定,所有相关人员应严格执行,并负责任地履行。
对于违反规定的行为,将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定,确保仓库物品的安全性和准确性。
仓储入库验收流程及标准一、仓储入库验收流程1. 接收货物仓库管理员首先要接收外部供应商送来的货物。
在接收货物的过程中,仓库管理员需要查看货物的数量和品质,并与外部供应商交验货物清单或送货单。
2. 进行货物检查接收货物后,仓库管理员需要对货物进行进一步检查,主要是检查货物的外观是否完好,是否有损坏或缺陷,是否符合订单要求等。
3. 测量和称重仓库管理员需要对货物进行测量和称重,并将结果与订单要求进行比对,确保货物的数量和重量是符合标准的。
4. 分类认定接收和检查货物后,仓库管理员需要对货物进行分类认定,将货物按照不同的属性进行分类,并记录在入库清单中。
5. 打印入库单据根据货物的分类认定结果,仓库管理员需要打印出相应的入库单据,包括货物名称、数量、重量、质量等信息,并将入库单据粘贴或放置在货物上。
6. 入库存放最后,经过验收和确认无误后的货物将被入库存放。
仓库管理员需要按照事先规定好的存放标准和位置,将货物放置在相应位置,并及时更新库存信息。
二、仓储入库验收标准1. 货物品质标准货物在入库验收时,需要仔细检查其品质是否符合要求。
如果货物有损坏或质量问题,则需要及时通知供应商并协商处理。
2. 货物数量标准在接收货物后,必须对货物的数量进行仔细检查和确认,确保货物的数量与订单一致,避免出现数量上的偏差。
3. 货物包装标准货物在入库前需要检查其包装是否完好,能否保护货物免于损坏。
如果包装有问题,需要及时处理或者退回给供应商。
4. 入库单据标准为确保入库信息的准确性和及时性,对入库单据的填写和存档也需要遵守一定的标准要求。
入库单据应包含货物的名称、数量、质量等信息,以方便后续的查验。
5. 存放位置标准货物入库后,应按照相应的存放标准和位置进行存放,以确保货物的安全性和便捷性。
不同种类的货物需要存放在相应的位置,避免混淆和交叉污染。
总结来说,仓储入库验收是确保仓库库存信息的准确性和清晰度的重要环节。
仓库管理员在进行仓储入库验收时,需要严格按照流程和标准进行操作,确保货物的安全及准确收纳。
物资验收流程及收发存理解
随着公司业务发展规模不断扩大,物流管理日益重要。
规范合理的物资验收流程及收发存管理,有利于科学有效地运营业务。
一、物资验收流程
1. 物资送达仓库后,仓管人员对外观包装进行检查,如有破损需注明。
2. 人员根据送货单对数量、型号进行核对。
如果与送货单不符,需及时与供应商联系来厘清理由。
3. 仓管人员采样进行质量检验,如样品合格则验收成功,如有质量问题需退回供应商。
4. 办理入库单,物资入库后进入收发库存系统管理。
5. 入库人员打印入库标签并在物资上粘贴,确保每个物品都有独立的序列号以便日后管理。
二、收发存管理
1. 采用先进先出原则进行库存管理,进行定期盘点以确保库存准确。
2. 分区管理不同类型物资,并设置明确的放置位置以提高检索效率。
3. 实行独立负责人制度,明确划分收发库各岗位职责。
4. 使用电脑化管理系统对物流流程进行监控,及时解决问题。
5. 每月对库存进行统计分析,调整仓储策略。
规范的物资验收流程和高效的收发存管理,是企事业单位物流管理工作的重要组成部分。
仓库验收管理制度仓库是储存、保管各类物资的重要部门,仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度,以适应经营管理的需要,达到经营管理服务的目的。
第一条验收范围:原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员,明确界定各自的工作职责,验收员主要负责识别存货的质量并清点数量,仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序:一、验收人员物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收,双方验收员必须严格把关,发现有质量问题的物品,应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票(或送货单)上写明的供货单位的名称与地址,以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格,若价格高于“请购单”上的价格,验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检查货物质量,质量合格,方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求,进行质量检验,如质量不符规定要求,验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点:1)蔬菜类:新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份,注意蔬菜的品种、产地。
2)肉类:新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰,注意肉猪的种类。
3)水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀,对西瓜等水果有必要时还应剖开检查,如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4)鲜活水产:按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份;检查海鲜存活程度,身上鱼鳞受损等情况。
5)冻水产:拆包后检查冰量是否超标,去除多余冰块,检查规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种。
3、食品验收时,还须注意保质期(保留合适食用时间)、有效期、生产日期等记录,对超过规定日期的食品拒绝验收入库,对进口商品须注明中文标签(生产日期、保质期、配料表)。
仓库管理的基本流程仓库管理是指对物品在仓库内进行集中、统一、规范、安全、高效的管理,从而实现最优化的仓库管理。
具体而言,包括仓库的规划、组织、指挥、协调和控制等方面的工作。
本文将介绍仓库管理的基本流程。
1. 储备物资的进货和验收流程1.1 进货流程1.编制采购计划–根据往年的销售业绩、市场变化和经验,制定合理的采购计划。
2.征求报价–通过询价、比价等方式,征求供应商的报价,选择合适的供应商。
3.签订合同–确认合同内容,签订并盖章。
4.下发采购通知单–根据采购计划和合同要求,下发采购通知单给供应商。
5.检查货物质量–到货后,核对物资品种、规格、数量、质量和验收标准等数据,确保符合合同要求。
6.办理入库手续–根据验收合格的物资,办理入库手续并填写相应的单据,在货位上安排储存。
1.2 验收流程1.检查货物数量–检查货物的数量,确保与合同需求量的一致。
2.检查货物质量–检查货物质量和包装是否完好,是否符合合同要求。
3.检查合格证明–根据合同要求,检查货物的合格证明,确保符合标准。
2. 物资的存储和管理流程2.1 物资的存储流程1.物资分区存放–依照货物性质、数量和使用频率分别存放在特定的货位、货架、仓位、区域,划分为不同的储存区。
2.采用先进科学仓库设施–采用科学的储存设备和工具,比如智能码垛机等,利用仓库空间资源。
3.储位的编码管理–对存放的易变形和容易糊涂的物品进行标识和编码,便于管理者对其进行追踪。
2.2 物资的管理流程1.储位的盘点管理–对每个物资储位进行定期盘点,检查物资数量和质量,并及时调整架位。
2.入库和出库的单据管理–对物资的收发单据要及时分区存放,记录每批物资的进出情况,以便及时追踪。
3.定期检查和维护–对储存设备和工具进行定期巡检和保养,保证设备工作正常,避免因设备损坏导致物资损失。
4.安全防范措施–员工训练、安全防范设备、卡控管理等方式保证进出物资的安全。
3. 物资的出库和配送流程3.1 物资的出库流程1.仓库管理人员查询库存情况和需求–按照物资的存储情况,查询库存情况和需求,确认仓库存量够用。
仓库管理八大工作流程仓库是指用于存放货物的场所。
对于一个企业而言,仓库作为货物进出的重要一环,它的管理效率的高低直接影响着企业的生产效率、库存成本甚至企业的利润。
因此,如何优化仓库管理,使其更加高效、便捷、安全,成为了企业需要面对的重要课题。
本文将介绍仓库管理的八大工作流程,以及如何优化和应用这些流程。
1. 收货收货是仓库管理的第一步工作流程。
它包括验收、分拣、登记、上架、质检等多个环节。
首先需要进行验收,检查货物包装是否完好无损,商品编号是否正确等,如果存在问题则需要拒收。
验收完成后进行分拣,将同款商品、同批次货物进行分堆,方便后续的上架等工作。
紧接着是登记环节,将货物信息进行登记,便于后续的管理和查询。
最后是进行质检环节,通过对货物的抽样检查,确保货物的品质符合要求。
2. 上架上架是指将货物放置在合适的货位中。
在进行上架之前,需要对仓库进行规划和设计,确定货位的数量、大小、承重等参数。
在进行上架过程中,还需要根据货物的特点,选择合适的货位进行存放。
同时,还需要进行货位标识和货架标识,便于后续的查找和管理。
3. 出库出库是指将仓库中的货物进行出库操作,送到销售渠道或者消费者手中。
在进行出库操作之前,需要确认订单信息,包括订单号、产品型号、数量等。
如果是B2B模式,还需要确认客户信息等。
如果是B2C模式,则需要提供顾客的收货地址等信息。
同时,对于货物的出库需进行扫描出库、复核出库等操作,确保货物数量与单据一致。
4. 盘点盘点是指定期对仓库内货物进行清点和核对。
它的目的是了解仓库中货物的实际情况,以及是否存在漏货、错货等问题。
在进行盘点之前,需要对清点的时间、范围、形式等进行规划,并制定详细的盘点计划。
同时,对于仓库中存储的货物进行分类记载,以便后续的复核和核对。
5. 拣货拣货是指仓库工作人员按照要求将货物进行取出。
它一般被用于零售等业务场景中,目的是为了提高效率和精度。
在进行拣货工作之前,需要对拣货清单进行确定,以及对货物进行核对和确认。
仓库管理员工作内容的流程
一、入库流程:
1.收货验货:接收供应商送货,核对货物数量、质量和清单。
2.入库登记:将收货信息录入系统,生成入库单,安排货物存放位置。
3.上架存放:根据货物属性和储存要求,将货物分类存放到指定位置。
二、出库流程:
1.出库申请:根据客户订单信息,生成出库单。
2.拣选打包:根据出库单指示,从库存中拣选货物并进行包装。
3.复核验货:核对货物信息,确保准确无误。
4.发货配送:安排物流公司进行配送,更新系统中的出库信息。
三、库存管理:
1.盘点核算:定期对仓库库存进行盘点,确保系统数据与实际库存一致。
2.库存预警:根据库存量和销售情况,及时发出库存预警,避免库存积
压或缺货现象。
3.库存调拨:根据需求调整各仓库之间的货物调拨,保持良好的库存流
转。
四、仓库清洁与安全:
1.保持整洁:定期对仓库内部进行清洁,保持货物和环境整洁干净。
2.安全管理:严格执行仓库安全规定,确保人员安全和货物安全,定期
进行安全检查和培训。
以上是仓库管理员工作内容的流程,每个环节都需要仔细操作,保证仓库运作
的顺畅与高效。
公司仓库管理制度及流程(7篇)公司仓库管理制度及流程篇1一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。
第一章总则第一条为确保公司仓库物料质量,提高仓库管理效率,降低物料损耗,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料验收工作,包括原材料、半成品、成品、包装物、备品备件等。
第三条仓库物料验收工作应遵循以下原则:1. 严格把关,确保物料质量;2. 优化流程,提高验收效率;3. 强化责任,落实责任追究。
第二章验收流程第四条仓库物料验收流程如下:1. 物料到达仓库,验收员应提前做好准备工作,包括验收场地、工具、记录表等。
2. 验收员核对采购订单、送货单等相关资料,确认到货数量、规格、型号、批号等信息。
3. 验收员对物料进行外观检查,确认物料包装完好、标识清晰、无破损。
4. 验收员对物料进行数量检查,确认实际到货数量与订单数量一致。
5. 验收员对物料进行质量检查,确认物料符合国家标准、行业标准或公司内部标准。
6. 验收员对不合格物料进行记录,并及时通知采购部门或供应商处理。
7. 验收员将验收结果填写在验收记录表上,并签字确认。
8. 验收员将验收记录表提交给仓库主管审核。
9. 仓库主管审核验收记录表,确认验收结果无误后,将验收记录表存档。
10. 仓库管理员根据验收结果,对合格物料进行入库处理。
第三章责任与权限第十一条验收员职责:1. 严格执行物料验收标准,确保物料质量;2. 及时发现并报告不合格物料;3. 记录验收过程,确保验收数据准确;4. 配合采购部门或供应商处理不合格物料。
第十二条仓库主管职责:1. 审核验收员提交的验收记录表;2. 对验收员进行监督和指导;3. 负责不合格物料的处理;4. 定期检查验收工作质量。
第十三条采购部门职责:1. 提供准确的采购订单、送货单等相关资料;2. 处理不合格物料的退货或换货事宜;3. 对供应商进行质量考核。
第四章附则第十四条本制度由公司仓储管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
仓库工作流程及标准规定仓库工作流程及标准规定(精选8篇)仓库工作流程及标准规定怎么写?看看吧。
在社会一步步向前发展的今天,制度起到的作用越来越大,制度具有合理性和合法性分配功能。
敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编为大家收集的仓库工作流程及标准规定,欢迎大家分享。
仓库工作流程及标准规定篇11.收货流程1.1正常产品收货1.1.1货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需立刻通知客户等候处理,必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好,开始卸货工作。
1.1.3卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表等。
破损,短缺的情景须进行拍照,并及时上报经理,主管或库存控制人员,以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨,雪,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。
并存入相关记录1.2退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司不能供给相应单据,仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须坚持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有配套的纸箱,配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符,否则仓库拒绝收货。
仓库验收管理制度
仓库是储存、保管各类物资的重要部门,仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度,以适应经营管理的需要,达到经营管理服务的目的。
第一条验收范围:原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围
划分存货的验收权和保管权,并分别授权于不同的人员,明确界定各自的工作职责,验收员主要负责识别存货的质量并清点数量,仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理,形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序:一、验收人员
物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收,双方验收员必须严格把关,发现有质量问题的物品,应拒绝验收入库。
二、核对价格
1、验收员应首先核对送货发票(或送货单)上写明的供货单位的名称与地址,以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格,若价格高于“请购单”上的价格,验收员应询问供应商提价的原因,并将情况及时反映给财务部;若价格低于“请购单”的价格,验收员应仔细检查货物质量,质量合格,方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量
1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求,进行质量检验,如质量不符规定要求,验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点:
1)蔬菜类:新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份,注意蔬菜的品种、产地。
2)肉类:新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰,注意肉猪的种类。
3)水果:新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求,注意单个分量标准并均匀,对西瓜等水果有必要时还应剖开检查,如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4)鲜活水产:按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份;检查海鲜存活程度,身上鱼鳞受损等情况。
5)冻水产:拆包后检查冰量是否超标,去除多余冰块,检查规格大小、质量是否与原定的标准相符,并注意产地品种。
3、食品验收时,还须注意保质期(保留合适食用时间)、有效期、生产日期等记录,对超过规定日期的食品拒绝验收入库,对进口商品须注明中文标签(生产日期、保质期、配料表)。
4、对于密封的物品,应打开其中一包作抽样检查。
四、检查数量
根据“请购单”对照发票(或送货单),通过点数、称重的方法,对所有到货的数量进行核对,数量检查应注意以下事项:
1、若有外包装,先拆掉外包装再称重或点数。
2、密封容器中的食品原料可能会短缺(米、油、洗洁精等),因此,应称重量(毛重)。
五、在发票或送货单上签名
送来的所有货物,都应有送货单或发票,验收员验收完毕后应在单据上签字。
六、填写验收记录
1、验收员在确定所验收货物的价格、质量、数量全部符合“请购单”或采购规格标准,根据不同性质,进仓原材料、物料用品类填写“收货记录”,直送部门原材料、物料用品类分别填写“原材料直拨收货记录”或“用品直拨收货记录”,属低值易耗品填写“低值易耗品验收单”,属固定资产填写“固定资产验收单”。
2、填制各类“收货记录”时,应以“斤”、“只”、“克”等最小计量单位为单位,不能以“袋、包、箱”等为计量单位。
3、验收员需在“收货记录”“收货人”栏签名。
七、退货处理
1、若供应商送来的货物不符合采购要求或价格高于原定价格,应及时向财务部或使用部门反映。
2、若因需要决定不退货,应有相关部门负责人签字。
3、若决定退货,应在供应商发票或送货单上注明,并不予开具验收记录,退货后,应及时向采购人员报告,应尽可能找到可替代的供货来源,解决问题。
八、其他注意事项:
1、注意设备、工具、衡器的精确度,秤前必须校验。
2、秤量时要看清是否已秤,防止重复过秤。
3、验收之后需及时存放,专人管理,防止丢失或被窃。
4、每日作好衡器的清洁工作。
5、验收员应设专门的验收质量日记本,对当日缺斤少两,质量不好、规格不符应退货等事项等做详细记录,并及时向财务部或采购部反馈。
第四条食品原材料采购索证
一、采购各类食品及原材料应通过正规渠道进行,通过合同形式定点采购,定点供应商必须提供“三证”(即营业执照、税务登记证、卫生许可证)等证件。
所供应的食品及其原材料必须符合国家有关食品卫生标准。
二、采购各类定型包装食品,需向供应商索取生产厂家的食品卫生许可证及检验合格证明。
三、采购肉类原料,供应商需提供动物检验检疫证明并符合国家标准一级鲜度;水产类原料必须是新鲜的或冷冻的,组织有弹性、骨肉紧密连接;果蔬类原料必须新鲜,风味正常,无病虫害,无农药污物,无腐烂并进行农药残留检测;豆制品必须有相关的产品检验合格证明。
四、采购食品用消毒剂,供应商需提供省级卫生行政部门颁发的卫生许可证及卫生部颁发的产品批件;采购食品用洗涤剂的,供应商需要提供卫生行政部门认可的检验机构出具的检验合格证明。
五、采购部必须按照以上要求索取相应的证件或证明,对索取到的相关证件分别归类建立台帐(或目录),对肉类、果蔬类、豆制品类的索证情况需专门建立台账进行记录,对无相关证件的,仓库验收人员需及时要求采购人员予以提供。
第五条库房收货
一、仓库保管员通过验收人员收到货物。
二、每张“收货记录”上记录的物资名称必须与该批次物资一一对应。
三、仓库保管员必须认真清点物资的数量,并与“收货记录”核对,核对相符后在“收货记录”“成本复核”栏签名,以表示确认收到货物,如遇收货记录与仓库记录不符,必须及时通知验收员直到问题解决。
四、签过字的“收货记录”,其中一联仓库保管员留存作为入库凭据。
五、仓库保管员应及时登记“存货卡”。
第六条按物资类别和用途分设下列仓库和类别进行管理
一、食品仓(肉类及制品、水产及制品、乳制品类、罐头类、粮油及制品、干货类、调味品类、茶食类等);
二、饮品仓(进口酒、国产酒、进口饮料、国产饮料、调酒用饮料、香烟等);三、营业用具仓(瓷器、不锈钢器具、银器具、玻璃器皿、布草、厨房用具等);四、百货仓(服务用品、洗涤用品、清洁用品、印刷品、办公用品等);。