蠡县2017年财政决算报告
- 格式:docx
- 大小:18.24 KB
- 文档页数:6
全县2017年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收入项目年初预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计6915969535100.5 6.8 1.税收收入4597246031100.18.3增值税1852021961118.660.1营业税24022493.3-96企业所得税7020397956.7-12.9个人所得税780934119.726.7资源税50040380.676.8城市维护建设税135********.442.4房产税80063379.1-20.2印花税8001035129.489.2城镇土地使用税1500135990.69.2土地增值税150********.71587.3车船税750953127.132.2耕地占用税55806969124.9-43.1契税6452325750.5329.7烟叶税180181100.6 2.8 2.非税收入2318723504101.4 3.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5其他收入65059190.9571.6全县2017年一般公共预算支出执行情况表单位:万元支出项目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算%同比增减%合计249609376329357279 94.911.8一般公共服务支出17684290812381081.9-11.1公共安全支出102911290812908100-12.6教育支出72395907598877497.821.6科学技术支出70584684610025.1文化体育与传媒支出21493440309189.9 4.1社会保障和就业支出39674462414592299.3-11.6医疗卫生与计划生育支出50100719127190810028.6节能环保支出16214472326573-46.2城乡社区支出19494311311772.3-54.9农林水支出28400880278475496.360交通运输支出35746689622193-37资源勘探信息等支出8271775173297.6-15.3商业服务业等支出8221204108189.8-72.8金融支出333100-97.1国土海洋气象等支出62194088794.4106.8住房保障支出55516903687099.5-20.2粮油物资储备支出256413413100-67.8预备费270300其他支出77844958230 4.639.4债务付息支出25001447144710019.7县本级2017年一般公共预算收支情况总表单位:万元收入支出项目预算执行数项目预算执行数一、县本级收入56976 一、县本级支出330516二、上级补助收入289021 二、补助乡级支出26763返还性收入4064 三、上解支出9557 一般性转移支付收入199569专项转移支付收入85388三、乡级上解收入12559四、上年结余收入3435 四、调出资金五、调入资金10470 五、地方政府一般债务还本支出4658从预算稳定调节基金调入一般公共预算六、年终结余15725从政府性基金预算调入一般公共预算10470减:结转下年的支出19050六、地方政府一般债券转贷收入14758 净结余-3325 收入总计387219 支出总计387219县本级2017年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收入项目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%合计601945697694.7 2.5 1.税收收入370073347290.42增值税1174314387122.555.3营业税24020786.3-92.3企业所得税6370349554.9-9.7个人所得税59952487.5-3.3资源税28917 5.9城市维护建设税113288277.910房产税75250867.6-31.4印花税638704110.389.2城镇土地使用税1353103076.1-5.1土地增值税144925791782403.9车船税745953127.933.1耕地占用税5245492894-58.6契税6452325750.5329.7烟叶税12.非税收入2318723504101.43.3专项收入3687228061.8-20行政事业性收费收入1135012421109.4-7.6罚没收入48006307131.432.3国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14001478105.613.9捐赠收入11002422296.7政府住房基金收入20018592.5 2.2其他收入65059190.9571.6关于县本级2017年一般公共预算收入执行情况的说明2017年,面对经济持续低位运行,财政收入增长乏力的困难局面,县政府积极作为,强化税收主渠道作用,多措并举,强力开展综合治税,挖潜堵漏,努力增加财政收入。
沧州市2017年国民经济和社会发展统计公报沧州市统计局国家统计局沧州调查队(2018年3月7日)2017年,在市委、市政府的坚强领导下,全市各级各部门认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全市经济平稳增长、质量提升,转型升级步伐加快,新动能支撑增强,人民生活持续改善,社会事业全面进步。
一、综合初步核算,全市地区生产总值完成3816.9亿元,比上年增长7.0%。
其中,第一产业增加值完成307.7亿元,增长1.7%;第二产业增加值完成1904.5亿元,增长 4.4%;第三产业增加值完成1604.7亿元,增长11.0%。
三次产业结构为8.1:49.9:42.0,第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高0.3个百分点,对整体经济增长的贡献率66.5%。
2013年-2017年地区生产总值及其增长速度全市城镇新增就业9.37万人,失业人员再就业3.08万人,困难人员就业1.1万人。
农村劳动力转移就业7.2万人,消除零就业家庭222户,城镇登记失业率控制在3.12%以下。
一般公共预算收入240.3亿元,同比增长9.0%。
一般公共预算支出554.6亿元,同比增长9.4%。
国税收入335.3亿元,同比增长18.2%;地税收入125亿元,同比增长18.9%。
年末金融机构存款余额4640.8亿元,比年初增加342.1亿元。
其中,住户存款3200.6亿元,比年初增加241.1亿元。
金融机构贷款余额2798.54亿元,比年初增加323.8亿元。
其中,住户贷款973.79亿元,比年初增加178.39亿元。
存贷比60.16%,比上年提高2.6个百分点。
沧州市区居民消费价格上涨1.9%,涨幅较上年扩大0.3个百分点。
分类别看,八大类商品及服务价格“七升一降”。
其中,食品烟酒上涨1.0%,衣着上涨1.4%,居住上涨1.6%,生活用品及服务上涨0.5%,教育文化和娱乐上涨1.5%,医疗保健上涨11.3%,其他用品和服务上涨0.9%,交通和通信下降0.3%。
2017年部门决算单位公章:永修县政府办公室报送日期:2018年10月15日单位负责人(签章):xxx财务负责人(签章):xx 经办人(签章):xx永修县政府办2017年部门决算目录第一部分政府办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分政府办2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明第三部分政府办2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况第四部分名词解释第一部分政府办部门概况一、部门主要职责永修县人民政府办公室(以下简称县政府办公室),为协助县政府领导处理县政府日常工作的政府工作部门。
县政府办公室增挂县政府应急管理办公室(县应急联动中心)、县政府法制办公室、县人民防空办公室(县民防局)、县政府外事侨务办公室(县归侨侨眷联合会)等4块牌子。
主要职责如下:(一)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(三)办理中央、省、市和县委公文的呈(传)阅,提出贯彻意见,报县政府领导决定。
(四)研究县政府各部门、县直各单位和各乡(镇)人民政府,各垦殖场,云山、恒丰企业集团,云山经济开发区管委会请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。
(五)以县政府民声直通车信息处理平台为载体,对县直为民服务热线进行统一管理和指导,进一步畅通民众诉求渠道。
处理群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导报告来信来访中提出的重大建议和反映的重要问题,办理县政府领导交办的有关信访事项。
青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。
一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。
1.财政收入。
2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。
其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。
2.财政支出。
2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。
其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。
2016年上解支出526万元。
(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。
1.公共财政追加预算107363万元。
一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。
其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。
以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。
河北省2017年国民经济和社会发展统计公报(2018年2月28日)河 北 省 统 计 局国家统计局河北调查总队2017年,在省委、省政府正确领导下,全省各级各部门深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻落实省委九届五次、六次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,国民经济稳中有进、稳中向好,转型升级成效明显,新动能支撑增强,人民生活持续改善,社会事业全面发展。
一、综合初步核算,全省生产总值实现35964.0亿元,比上年增长6.7%。
其中,第一产业增加值3507.9亿元,增长3.9%;第二产业增加值17416.5亿元,增长3.4%;第三产业增加值15039.6亿元,增长11.3%。
第一产业增加值占全省生产总值的比重为9.8%,第二产业增加值比重为48.4%,第三产业增加值比重为41.8%。
全省人均地区生产总值为47985元,比上年增长6.0%。
图1 :2013-2017年全省生产总值及其增长速度图2 :2013-2017年三次产业增加值比重年末全省常住总人口7519.52万人,比上年末增加49.47万人。
其中,城镇常住人口4136.49万人,比上年末增加153.46万人;占总人口比重(常住人口城镇化率)为55.01%,比上年末提高1.69个百分点。
户籍人口城镇化率为39.89%,比上年末提高1.16个百分点。
出生人口98.93万人,人口出生率为13.2‰;死亡人口49.47万人,人口死亡率为6.6‰;人口自然增长率为6.6‰,比上年提高0.54个千分点。
全年全省城镇新增就业82.06万人,失业人员再就业26.85万人,困难人员实现再就业10.91万人。
年末城镇登记失业率为3.68%,控制在4.5%的预期目标以内。
全年居民消费价格比上年上涨1.7%。
其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.4%。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员:我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。
(一)一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。
其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况:国税系统完成46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。
上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。
具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况:全县2017年一般公共预算支出完成353293万元,比上年增加3141万元,增长0.9%,为调整预算的94.41%。
婺源县人民政府关于2017年财政决算和2018年上半年预算执行情况的报告——2018年8月22日在县十六届人大常委会第十三次会议上县财政局党组书记王永新主任、各位副主任、各位委员:受县政府委托,我向本次常委会报告2017年财政决算情况,请予审查。
同时,简要汇报2018年上半年全县预算执行情况。
一、2017年财政决算情况2017年,全县财政决算收支数与年初向县十六届人大三次会议报告的执行数基本一致。
(一)2017全县财政决算情况1、一般公共预算收支决算情况2017年全县财政总收入完成145100万元,增长6%,一般公共预算收入完成99855万元,下降5.5%,剔除“营改增”及税收分成比例调整等因素影响,同口径增长3.4%。
一般公共预算收入主要项目完成情况如下:税收收入64602万元,非税收入35253万元。
2017年全县一般公共预算支出完成275783万元,增长10.6%。
主要支出项目情况如下:一般公共服务支出17747万元,公共安全支出11311万元,教育支出44763万元,科技支出262万元,文化体育与传媒支出5023万元,社会保障和就业支出45497万元,医疗卫生与计划生育支出30730万元,节能环保支出5837万元,城乡社区支出34319万元,农林水支出46948万元,交通运输支出5521万元,资源勘探信息等支出11905万元,商业服务业等支出1456万元,国土海洋气象等支出2879万元,住房保障支出7484万元,粮油物资储备支出348万元,其他支出182万元,债务付息支出3567万元,债务发行费用31万元。
2、政府性基金预算收支决算情况2017年全县政府性基金预算收入完成82595万元,其中墙革基金收入110万元,彩票公益金收入2434万元,城市基础设施配套费收入516万,污水处理费收入702万元,国有土地使用权出让收入74637万元,国有土地收益基金收入3859万元,农业土地开发资金收入337万元。
关于2017年1-11月份全县财政预算执行情况及财政预算调整方案(草案)的报告—— 2017年12月26日在献县第十六届人大常委会第八次会议上财政局局长 xxx主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向本次会议报告2017年1-11月财政预算执行情况及预算调整方案(草案),请予审议。
一、1-11月份全县财政预算执行情况(一)财政收入完成情况县级全部财政收入完成104767.35万元,同比增收2194.26万元,占年初预算的78.07%,同比增长2.14%,其中:国税部门完成52467.29万元,比去年同期增收13753.99万元(含营改增因素),占年初预算的79.59%,比去年同期增长35.53%;地税部门完成36432.1万元,比上年同期减收5759.67万元(受营改增因素影响);财政部门完成15867.96万元,同比减收5800.06万元,占年初预算的69.69%,同比减少26.77%。
全县公共财政预算收入完成56096.27万元,同比减收7068.95万元,占年初预算的75.15%,同比减少11.19%。
(二)财政支出执行情况1-11月份,全县公共财政预算支出完成240515万元,同比增加26131万元,增长12.19%。
从支出构成看,个人部分支出125470万元,保障了全县在职、离退休人员的医保及公费医疗支出、城乡居民养老保险及城乡居民医疗保险等社保支出,保障了县、乡两级党政机关的正常运转,保障了各项社会事业发展所需资金的支出需要。
二、2017年财政预算调整方案(草案)县十五届人民代表大会第六次会议审议批准的2017年县级公共财政支出预算为27.5233亿元,其中本级财力安排19.4823亿元,省级提前下达专项转移支付及有特定用途的均衡性转移支付安排8.0315亿元,上年结转94.9万元。
预算执行中,由于中央代发行地方政府债券,上级对非税入库结构的调整,营改增减税政策等因素影响了收入;退役士兵安置政策,养老保险并轨,上级环保政策致使工程停工等因素影响了支出。
关于2017年财政决算(草案)情况的报告——2018年8月14日在杭锦后旗第十七届人民代表大会常务委员会第五次会议上杭锦后旗财政局尊敬的马主任、各位副主任、各位委员:受旗人民政府委托,现向人大常委会提出我旗2017年财政决算(草案)情况报告,请予审议。
一、2017年一般公共财政收支完成情况2017年全旗一般公共财政收入完成37846万元,完成目标任务数37115万元的102%,同比减少25581万元,下降40.3%。
其中:税收收入完成32256万元,非税收入完成5590万元。
一般公共财政支出完成254441万元,完成调整预算数257459万元的98.8%,同比减少7937万元,下降3%。
按功能分类科目支出情况是:一般公共服务支出19023万元,完成调整预算的100%;国防支出114万元,完成调整预算的100%;公共安全支出6031万元,完成调整预算的100%;教育支出33280万元,完成调整预算的100%;科学技术支出1633万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒支出1719万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出50990万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出20302万元,完成调整预算的100%;节能环保支出13245万元,完成调整预算的100%;城乡社区事务支出25324万元,完成调整预算的98.1%;农林水支出47547万元,完成调整预算的98%;交通运输支出4585万元,完成调整预算的100%;资源勘探信息等事务支出758万元,完成调整预算的100%;商业服务业等事务支出2252万元,完成调整预算的100%;金融支出85万元,完成调整预算数的100%;国土海洋气象等事务支出20504万元,完成调整预算的100%;住房保障支出3153万元,完成调整预算的67.3%;粮油物资储备支出427万元,完成调整预算的100%;债务发行费、利息支出2219万元,完成调整预算数的100%;其他支出1250万元,完成调整预算的100%。
中卫市人民政府关于印发2017年市本级财政收支预算的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------市人民政府关于印发2017年市本级财政收支预算的通知卫政发〔2017〕10号市政府各部门,直属机构:《2017年市本级财政收支预算》已经市第四届人民代表大会第一次会议审议通过,现印发给你们,请认真遵照执行。
中卫市人民政府2017年1月16日2017年市本级财政收支预算2017年是深入实施“十三五”规划,推进脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。
我市财政工作和预算安排的指导思想是:以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,认真贯彻市第四次党代会精神,围绕市委的决策部署,紧抓积极财政政策机遇,主动适应财政经济发展新常态,认真落实国家各项结构性减税政策,深化财政改革,优化支出结构,着力保障民生,从严控制一般性支出,强化预算执行和监督,促进全市经济社会协调平稳可持续发展。
一、市本级财政公共预算和政府性基金预算情况(一)公共预算收支。
市本级财政公共预算资金来源总额为30.67亿元,包括:公共预算收入7.46亿元,可比增长8%;自治区下达的财力性转移支付20.14亿元;提前下达专项转移支付3.07亿元。
支出相应安排30.67亿元,其中:基本支出(人员工资、福利)13.77亿元;基本项目支出(72个部门)3.3亿元;重点项目支出10.42亿元(主要包括债务利息、航线、公交补贴、扶贫、公安、税务、城市保洁、预备费、全域旅游、云基地、城市基础设施、物流基础设施等);提前下达专项资金3.07亿元。
(二)政府性基金预算。
市本级政府性基金预算收入安排5亿元,支出相应安排5亿元。
蠡县2017年财政决算报告
2017年,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的工作任务,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,全县财政工作坚持稳中求进、改革创新,认真落实积极的财政政策,着力推进发展方式转变,全力保障改善民生,为全县经济社会发展提供了重要支撑。
(一)财政收支预算完成情况
2017年全县财政总收入累计完成71446万元,占调整预算的100.5%,同比增长17.4%。
其中公共财政预算收入完成42743万元,占调整预算的100.8% ,同比增长18.2% 。
2017年,政府性基金收入完成13634万元,占调整预算的93.0% ,同比增长66.2%。
2017年,全县公共财政预算支出完成198744万元,占调整预算的95.1%,同比增长4.3%。
主要是机关和事业单位人员增资、开发区建设、县城基础设施建设和上级专款等项支出增加。
2017年,政府性基金支出32634万元,占调整预算的75.5%,同比增长68.8%。
(二)预算平衡情况
2017年公共财政预算收入42743万元,税收返还补助
7513万元,专项转移支付34777万元,一般性转移支付94118万元,上年结转收入10324万元,调入预算稳定调节基金30969万元,调入资金12713万元,地方政府一般债券6059万元,共计239216万元,减去本年支出198744万元,债券还本支出3810万元,上解支出817万元,安排预算稳定调节基金23423万元,待偿债置换一般债券结余2249万元,年终滚存结余结转下年支出10173万元,净结余为零。
2017年政府性基金收入完成13634万元,上年结转收入13115万元,上级专项补助收入433万元,新增专项债券26000万元,共计53182万元,减去本年支出32634万元,政府性基金调出12713万元,年终滚存结余结转下年支出7835万元,净结余为零。
2017年社会保险基金包括六项:企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。
六项社会保险基金上年结余56916万元,本年收入79995万元,本年支出64303万元,年终滚存结余72608万元。
(三)2017年财政工作简要回顾
第一,加大收入力度,财政收入实现快速增长。
面对经济下行、结构调整、大气污染治理等诸多困难和压力,
县政府围绕完成全年收入任务,采取了一系列超常规举措:一是强化督查调度。
以目标管理为抓手,将财政收入任务逐项分解到部门和乡镇,并明确奖惩措施,做到任务分解到位、压力传导到位,形成强化征管的强大合力。
县政府主要领导和主管领导多次深入到基层征收一线,进行实地督查,尤其在“开门红”、“双过半”关键时期,坚持每天汇总数据,每周分析调度,每月考核要帐,盯紧盯死任务指标,督促财税部门全力以赴赶进度。
二是推进综合治税。
要求相关部门定期向综合治税办公室报送涉税信息,税源控管力度进一步加大;完善以电测税、以地控税机制,进一步公平税负,确保企业税费足额入库。
三是深挖税收潜力。
狠抓主体税源,对皮毛皮革、毛纺织、橡胶等重点行业进行查漏补缺;继续开展城乡房地产市场整治,重点整顿规范了县城房地产市场,制定出台了操作性较强的管理办法和实施方案,采取部门执法协调联动的工作机制,明确时限要求,有效促进了收入增长,全县财政总收入首次突破7亿元大关。
第二,优化支出结构,重点支出得到有效保障。
一是优先保障运转。
科学高效地组织、调度资金,增加各预算单位公用经费,落实了调资补薪,保障了全县公教人员工资及时发放和机关正常运转。
二是全力满足全县中心工作需要。
在县级财力严重紧张的情况下,财政部门加大向上级争取资金力度,2017年共争取债券资金2.6亿元,争取
上级转移支付12.8亿元,全力保障了开发区建设、县城基础设施建设等重点项目支出需要。
三是加大对经济发展的支持力度。
财政部门主动发挥职能作用,准确把握政策导向,积极协同农业、林业、水利、工信、商务等部门向上争取资金,共争取专项资金8906万元,推动了高标准农田建设、农业产业化、农村面貌提升、农村饮水安全等项目的顺利实施和工业企业改造升级。
四是进一步加大对教育的支持力度。
全年教育支出达到49908万元,占财政总支出的25.1%,重点保障了中小学公用经费、薄弱学校改造、学前教育等资金需要,教育经费保障水平进一步提高。
第三,突出保障重点,服务和改善民生取得新成效。
一是社会保障体系不断完善。
拨付企事业单位离退休人员基本养老金14100万元,拨付城乡居民低保及农村五保资金1975万元,有力地促进了社会和谐。
二是积极推进医疗卫生体制改革。
积极推进县级公立医院改革,落实了药品零差率销售补助;为参合农民报销医疗费18545万元,切实减轻了农民医疗负担。
三是推进城乡一体化发展。
争取上级奖补资金1704万元,扎实开展了农村“一事一议”财政奖补工作,推进农村面貌改造提升、美丽乡村建设,极大地促进了村容村貌改观。
四是大力改善农业生产条件。
实施了总投资960万元的高标准农田建设项目,促进了农业稳定发展和农民持续增收。
第四,推进财政改革,财政管理更趋规范。
积极适应公共财政建设的需要,不断深化财政改革。
一是严格执行《预算法》。
进一步规范预算编制,严格预算执行,推进预决算公开,加强预算监督与管理,实现了预算内容的完整性、预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算监督的严肃性。
二是国库集中支付改革全面铺开。
以现代网络信息技术为依托,以电子凭证库取代纸质凭证为核心内容,建立起涵盖管理制度、标准规范、支撑软件及安全设施等方面的电子支付安全支撑体系。
三是强化预算支出管理。
严格执行《蠡县财政投资评审管理暂行办法》,累计评审财政投资项目109个,评审资金2.5亿元,为财政节约资金716.6万元。
总的来看,2017年是极为不平凡的一年,全县上下克服了经济下行、结构调整、大气污染治理等对财政收入的巨大影响,财政运行总体平稳。
这得益于县委的正确领导和科学决策,得益于县人大、县政协的监督指导和鼎力支持,得益于全县各级各部门的主动作为和攻坚克难。
同时,我们也清醒地看到,面临的困难和挑战依然很多:一是实体经济面临困难较多,财源基础依然薄弱。
虽然毛纺织、皮毛皮革、橡胶等传统行业贡献度有所提升,但远没有形成对财政强有力的支撑,2017年三大行业纳税额占全部税收比重分别仅增长2.5%、1.8%、1.0%。
县城经济开发区企业还没有形成有效拉动,2017年县城经济开发区企业纳税8766.5万元,仅占全部税收的16.9%。
二是财政收入质
量不高。
非税收入占公共财政预算收入的比重较高,达到了45.6%,收入结构有待进一步改善。
三是收支矛盾异常突出。
财力增量过小与刚性支出增长过快的矛盾日益加剧,2017年公共财政预算支出比2016年增加了8280万元,财政保障压力巨大,财政运转步履维艰。
这些问题,我们将在今后工作中采取有力措施,努力加以解决。