审计总监岗位职责
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审计总监工作职责岗位职责根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。
对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。
审计总监工作职责岗位职责(二)1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;____对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。
审计总监工作职责岗位职责(三)1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
审计总监岗位说明书一、岗位概述审计总监是公司内部审计部门的负责人,主要负责监督、评估和改进公司的内部控制和风险管理体系。
审计总监需要具备深入了解公司业务流程的能力,以及出色的沟通和领导能力,以提供及时的建议和改善方案。
本岗位说明书将详细介绍审计总监岗位的职责、要求和福利待遇。
二、岗位职责1. 制定并执行内部审计计划:根据公司战略和风险管理需求,制定内部审计计划并监督执行,确保审计工作按时、高效地进行。
2. 进行内部审计:负责开展各项内部审计工作,包括但不限于财务审计、业务审计、风险管理审计等;通过审计程序和方法,评估内部控制的有效性与合规性。
3. 编写审计报告:根据审计发现的问题和建议撰写审计报告,向高级管理层提供准确而及时的审计结果和意见,推动问题的解决与改进措施的实施。
4. 引导审计流程改进:根据内部审计中的发现和分析,提出改进建议,促进公司内控流程的优化与提高。
5. 风险管理与内控咨询:作为内部控制和风险管理的专家,为公司的高级管理层提供相关咨询服务,分析和评估业务风险,提供风险预警和防范建议。
6. 与外部审计师协作:管理与外部审计师的合作,提供所需的文件和信息,确保公司在外部审计方面的顺利进行。
三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业优先。
2. 资格证书:具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格证书。
3. 经验要求:具备8年以上内部审计、财务或风险管理相关工作经验,有3年以上的团队管理经验。
4. 业务知识:熟悉公司业务流程,了解相关法规政策和国际审计准则。
5. 沟通能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与不同层级的员工进行有效的沟通和合作。
6. 领导能力:善于领导团队,具备辅导和发展团队成员的能力。
7. 分析能力:具备独立思考和分析问题的能力,了解风险管理和内控流程的相关知识。
8. 语言要求:熟练掌握中文和英文,具备良好的听、说、读、写能力。
四、福利待遇1. 薪资待遇:根据个人能力和经验进行薪资面议。
审计总监工作职责篇11.制定集团的财务目标、政策及操作程序,并根据授权向董事会报告;2.建立健全集团财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责,保障财务会计信息质量,降低经营管理成本,保证信息通畅,提高工作效率;3.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;4.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作;5.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益;6.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;7.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;8.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;9.完成董事会交办的其他临时工作。
审计总监工作职责篇2(1)全面负责审计法务工作,负责集团及所属企业的审计管理,建立健全集团法律事务管理体系和制度流程,为集团日常经营业务和重大决策提供法律咨询、合规建议及风险分析、审计数据支持;(2)制定集团内部审计计划,并开展内部审计工作;(3)负责对集团所属企业内部控制制度的健全性和有效性进行评价,并检查执行情况;(4)建立集团及下属企业的法律管理制度及下属企业法律风险控制流程;(5)负责股权变动、改制等相关评估事项的中介机构选聘、联系协调工作;(6)完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责篇31、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。
2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。
3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。
财务审计总监岗位职责1. 岗位背景财务审计总监是企业中负责审计工作的高级管理职位,负责订立和实施审计计划,并监督财务审计工作的进行。
本规章制度旨在明确财务审计总监的岗位职责,确保审计工作高效、准确地进行,保证企业财务情形的透亮度和合规性。
2. 财务审计总监的职责财务审计总监将全面负责财务审计工作,具体职责如下:2.1 确定审计计划财务审计总监需要与企业领导层协商并订立年度审计计划,明确审计的时间、范围和重点。
审计计划应基于风险评估结果,涵盖企业各个财务领域,并考虑到法律法规和内部掌控要求。
2.2 组织审计工作财务审计总监负责组织审计工作的实施,包含但不限于:•确定审计项目的具体要求和审计程序;•调配审计任务,引导审计团队的工作,并对其进行合理的监督和管理;•协调各部门的合作,确保审计工作的顺利进行;•监督进度,及时回应在审计过程中显现的问题。
2.3 进行审计报告财务审计总监将依据审计工作的结果,撰写并提交审计报告给企业领导层。
审计报告应包含以下内容:•审计发现的事实和问题;•风险评估和建议;•内部掌控和合规性看法;•改进建议和措施。
审计报告应准确、客观,向领导层供应决策的参考看法。
2.4 监督审计实施情况财务审计总监需定期监督审计工作的实施情况,包含但不限于:•审核审计程序的执行情况,确保其严格依照规定进行;•审查审计工作底稿和相关文件,确保其完整、准确、真实;•引导审计团队解决在审计中显现的问题和难题,确保审计工作高质量、高效率地完成。
2.5 提升审计质量财务审计总监应不绝提升审计工作的质量,包含但不限于:•跟踪并应用最新的审计方法和技术工具,提高审计效率和准确性;•定期评估审计程序和工作流程,及时发现和解决可能存在的问题;•建立和维护良好的内外部合作关系,提高审计工作的可信度和可靠性。
3. 岗位要求财务审计总监需要具备以下岗位要求:•具备相关财务和审计背景知识,熟识财务和审计法规法规定;•具备较强的组织、协调和管理本领,能够有效调配和引导审计团队;•具备独立工作的本领,具有较强的分析和解决问题的本领;•具备特别高的责任心和敬业精神,能够经受肯定的工作压力;•具备良好的沟通和表达本领,能够与不同层级的员工和外部机构保持良好的合作关系。
审计总监岗位职责一、岗位概述审计总监是企业职能部门中的核心职位,重要负责组织和实施企业内部审计工作,评估风险和改善内部掌控。
审计总监需要具备全面的审计知识和经验,能够独立执行审计工作,并向公司高层管理层供应审计结果和建议。
二、岗位职责1.订立审计计划:负责订立年度审计计划,依据企业发展需要、风险评估和法律法规要求进行合理布置,并报告给高层管理层。
2.拟定审计程序:订立审计程序,明确审计目标、范围、方法,并参考相关准则和标准,确保审计工作的高效性和准确性。
3.组织实施审计工作:组织审计团队,引导团队成员完成审计工作,包含对财务报表、内部掌控、业务流程等方面的审计。
4.评估风险和内部掌控:评估企业内部风险,识别潜在的风险因素,并对内部掌控体系进行评估,提出改进建议。
5.进行审计测试:依据审计计划和程序,进行审计测试,检查财务信息的真实性、准确性和合规性,发现问题和异常情况。
6.撰写审计报告:依据审计结果,撰写审计报告,认真描述审计过程、发现的问题、建议的改进措施,并提交给高层管理层。
7.供应咨询和培训:向业务部门供应审计咨询,解答疑问,支持业务流程改进,并组织内部培训,提高员工对审计的理解和搭配度。
8.与外部审计师合作:搭配外部审计师进行年度财务审计,供应必需的文件、数据和解释,并及时回应审计师的要求。
三、管理标准1.订立掌控标准:建立审计工作的掌控标准,明确工作流程、程序和绩效评估标准。
2.确保独立性和客观性:审计总监要保持独立性和客观性,不受其他部门或个人的干扰,依法履行职责。
3.团队管理:有效管理审计团队,包含团队成员的培训、绩效评估和事务调配,确保团队工作高效、协作良好。
4.资源管理:合理调配审计资源,优化资源使用效率,确保工作的顺利进行。
5.提升自身本领:连续学习和提升自身审计专业知识和技能,紧跟审计理论和实践的发展,提高工作水平。
四、考核标准1.审计工作准确性:审计结果准确无误,遵从审计准则和标准,能够发现和解决问题,提出有效的改进建议。
审计总监岗位说明书岗位职责:1. 负责制定并执行全面的审计计划,包括内部审计和外部审计,确保公司财务和业务活动的合规性。
2. 监督和管理审计团队,确保他们按时、高效地完成各项审计任务,并对审计报告提出建议和改进意见。
3. 审查和评估内部控制制度,确保其有效性和可靠性,并提供改进建议,以防范和发现潜在的风险和漏洞。
4. 参与公司财务决策的制定,提供专业意见和洞察力,帮助公司管理层做出明智的决策。
5. 确保审计程序符合国家法律法规和国际审计准则的要求,以保证审计过程的合规性和可靠性。
任职要求:1. 本科以上学历,拥有相关领域的专业背景(如财务、会计等)。
2. 至少5年以上相关工作经验,包括具备管理和领导团队的能力和经验。
3. 具备扎实的财务和会计知识,熟悉国家法律法规和国际审计准则。
4. 具备卓越的分析和解决问题的能力,能够快速发现并解决潜在的风险和问题。
5. 具备良好的沟通和协调能力,能够有效与内部各个部门和外部审计机构进行沟通和合作。
6. 具备良好的组织和领导能力,能够有效管理和指导审计团队的工作。
7. 具备高度的责任心和敬业精神,能够承受工作压力和处理繁重的工作量。
薪资福利:公司将根据应聘者的资历和经验,提供具有竞争力的薪资待遇。
此外,我们还为员工提供完善的福利待遇,包括社会保险、带薪年假、带薪病假等。
发展机会:作为一家市场领先的公司,我们为员工提供广阔的发展机会和职业晋升空间。
审计总监是公司内部核心职位之一,担任该职位,将有机会参与公司的重大决策,积累丰富的管理和领导经验,并为个人的职业发展打下坚实的基础。
申请流程:对于符合以上要求的候选人,请将个人简历发送至公司人力资源部门的指定邮箱。
我们将在收到简历后尽快进行筛选,并通知合适的候选人参加面试。
我们欢迎有志于财务审计领域发展的人才加入我们的团队,与我们一同努力,共同创造更加美好的未来。
注意事项:1. 本岗位需要经常出差,能够适应一定的工作压力和高强度的工作节奏。
审计总监工作职责1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
审计总监工作职责(二)1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
审计总监工作职责(三)包括但不限于以下几点:1. 制定和实施审计策略和计划:审计总监负责制定公司的审计战略和计划,确保审计工作的有效开展,并根据实际情况进行调整和优化。
2. 监督和指导审计团队:审计总监领导和管理审计团队,确保其高效运作。
他们需要指导团队成员,提供培训和发展机会,制定目标和考核标准,以保证团队成员的工作质量和绩效。
3. 完成审计工作:审计总监负责完成公司内部审计工作,包括财务报表审计、风险管理审计、合规性审计等,以确保公司的财务和运营活动符合法律法规和内部控制要求。
监察审计总监岗位职责监察审计总监是一家机构或组织中负责监督和审计工作的高级管理职位。
下面是监察审计总监的一些岗位职责:1. 领导和管理:监察审计总监负责领导和管理监察审计部门的工作。
他们需要确保部门的有效运作,执行战略规划并制定目标和政策。
2. 监督和审计计划:监察审计总监需要制定和实施监督和审计计划。
他们需要考虑到组织的风险和问题,确定重点监督对象和审计范围,并规划好监督和审计的时间和资源。
3. 内部监察和审计:监察审计总监需要进行组织内部的监察和审计工作。
他们需要确保组织各个部门和业务按照法规和政策的要求进行操作,并发现和纠正存在的问题和风险。
4. 外部监察和审计:监察审计总监需要与外部机构和监管部门合作进行外部监察和审计。
他们需要确保组织的活动符合法律法规和行业标准,并提供给外部机构和监管部门相关的审计报告和文件。
5. 数据分析和报告:监察审计总监需要对监察和审计过程中收集的数据进行分析和整理,并撰写相关的报告。
他们需要向高级管理层和董事会提供关于组织内部控制和运营效率的评估和建议。
6. 教育和培训:监察审计总监需要提供培训和教育,以提高组织员工的监察和审计意识。
他们需要对员工进行培训,使他们了解相关法规和政策,并提高他们的监察和审计能力。
7. 与内外部利益相关方沟通:监察审计总监需要与内外部利益相关方进行沟通和协调。
他们需要与高级管理层、董事会、外部监察机构和监管部门等进行沟通,提供相关信息和解答问题。
8. 组织改进和风险管理:监察审计总监需要参与组织的改进和风险管理工作。
他们需要提供对组织政策、程序和流程的建议,以确保组织的合规性和风险管理能力。
9. 维护道德和独立性:监察审计总监需要维护道德和独立性。
他们需要确保监察和审计工作的公正和客观性,并遵守相关的职业道德准则和行为规范。
10. 人员管理:监察审计总监需要管理监察和审计部门的人员。
他们需要招聘、培训和评估员工,并协调他们的工作,以确保监察和审计工作的顺利进行。
审计总监岗位职责(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计总监工作职责岗位职责审计总监是一个组织中的高级管理职位,负责组织和管理审计部门的运作。
该职位的主要职责是确保组织的财务和业务活动符合法律法规和内部控制要求,同时提供一些建议改进内部控制和业务流程的建议。
审计总监还负责监督和评估企业风险管理的有效性,并向高层管理层报告审计进度和结果。
以下是审计总监的主要岗位职责。
1.制定和实施审计部门的战略和目标,确保审计部门与组织的整体目标保持一致。
2.制定审计工作计划并安排审计资源,确保按计划高效完成审计任务。
3.领导和管理审计部门的日常运作,包括协调审计计划、指导审计员进行审计工作、制定审计报告等。
4.控制和监督审计流程和程序,确保审计工作符合相关法律法规和内部控制要求。
5.评估和提高内部控制的有效性,发现和解决潜在的商业风险。
7.解决审计问题和纠纷,并与相关部门合作解决问题。
8.参与对新业务流程和系统的审计,评估其合规性和风险。
9.制定审计文件和记录,确保审计过程和发现的准确性和可靠性。
10.保持对审计法规、标准和最佳实践的了解,并制定相应的培训计划,确保审计员的专业素养和技能持续提升。
11.指导、培训和管理审计团队,确保他们理解和履行岗位职责,并达成团队目标。
12.评估和选择外部审计师事务所。
13.维护良好的审计纪录和档案,以备将来审计使用。
14.与内部的合规和法务团队合作,解决审计中的法律问题。
15.及时了解和回应政府机构和监管机构的审计要求,并确保组织的遵守。
总之,审计总监是一个组织中至关重要的职位,负责确保组织的财务和业务活动符合法律法规和内部控制要求。
他们还负责评估和提高内部控制的有效性,并向高层管理层报告审计进度和结果。
审计总监需要具备精湛的财务和审计知识,以及出色的领导和沟通能力来管理和指导审计团队。
审计总监岗位职责审计总监是一个组织内负责监督和管理审计工作的高级职位。
他们负责评估公司的风险管理体系和内部控制,确保组织的财务报表的准确性和合规性。
以下是审计总监的主要职责:1.制定审计策略和计划:审计总监负责制定组织的审计策略和计划,确保审计工作能够适应公司的战略目标和风险管理需求。
他们需要评估公司的整体风险状况,确定审计的优先事项,并制定合理的计划和资源分配。
2.管理审计项目:审计总监负责管理和指导审计团队的工作,确保审计项目按时、高质量地完成。
他们需要与其他部门合作,了解业务流程,确保审计流程的顺利进行。
他们还需要评估审计结果和提出改进建议,以帮助公司增强内部控制和风险管理。
3.落实内部控制:审计总监负责确保公司内部控制的有效性。
他们需要评估公司各个部门的内部控制制度,提供监督和建议,以确保其符合法规和公司的要求。
他们还需要识别潜在的风险和漏洞,并提出改进建议,以确保内部控制的完整性和可靠性。
4.监督财务报告:审计总监负责监督公司财务报告的准确性和合规性。
他们需要评估财务报表的编制过程,确保其符合会计准则和法规要求。
他们还需要与内部财务团队合作,提供意见和建议,以确保财务报表的可靠性和可比性。
5.建立和保持监管关系:审计总监需要与公司的内部和外部监管机构建立并保持良好的关系。
他们需要积极与监管机构沟通,及时分享审计结果和建议,回应监管机构的要求和关切。
他们还需要了解最新的监管要求和取得的改变,并确保公司的审计工作符合这些要求。
6.培训和发展审计团队:审计总监负责培训和发展审计团队的能力和技能。
他们需要与团队成员合作,为他们提供指导和支持,确保他们具备必要的审计知识和技能。
他们还需要评估团队成员的绩效,提供反馈和激励,以促进团队的发展和壮大。
7.监督外部审计工作:审计总监需要管理公司与外部审计师事务所的合作。
他们需要评估外部审计师的工作质量和独立性,提供审计指导和建议,确保外部审计工作的有效性和及时性。
审计监察总监岗位职责说明书(共5篇)第1篇:审计总监岗位职责审计总监岗位职责职责描述:1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;16、组织处理公司的法律事宜;17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格:1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。
审计监督总监岗位职责审计监督总监是一种高级管理职位,负责领导和管理审计监督工作。
以下是审计监督总监的岗位职责:一、制定审计监督工作策略和计划:1. 依据国家法律法规和公司政策,制定审计监督工作策略和计划。
2. 根据公司发展战略、经营风险和重点关注领域,确定审计监督的重点和优先级。
二、组织和实施审计工作:1. 制定审计活动的目标、范围、方法和计划,确保审计工作的科学性和全面性。
2. 安排审计项目,组织审计人员进行现场踏勘、数据收集和分析,评估风险和内控合规性。
3. 检查和评估公司运营、管理和内部控制的有效性和合规性,发现问题并提出改进意见。
4. 跟进审计整改措施的执行情况,确保问题得到及时解决和改进。
三、监督和评估审计工作:1. 监督和评估审计人员的工作质量和独立性,确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 监督和评估审计工作的进展和完成情况,提出改进建议,确保审计工作按时完成。
3. 根据审计发现的问题和建议,提供战略性意见和决策支持,帮助公司改进内部管理和控制。
四、协调和沟通:1. 与内部各部门和外部相关方保持良好的沟通和合作关系,协调解决审计工作中的问题和矛盾。
2. 提供咨询和指导意见,解答内部员工和外部合作伙伴关于审计监督工作的问题。
五、培训和发展:1. 组织培训并提供指导,提高审计人员的专业能力和素质水平。
2. 加强团队建设,提高团队凝聚力和合作能力。
六、汇报和评估:1. 撰写审计工作报告,详细说明审计发现的问题、风险和建议。
2. 定期向公司领导汇报审计工作进展和结果。
3. 参与内外部审计评估,反馈问题和改进措施。
七、自我学习和提升:1. 持续学习和了解最新的审计监督法律法规和行业动态,不断提升个人专业技能。
2. 参与行业协会、学术交流和专业培训,拓宽视野,提高综合素质。
总之,审计监督总监是公司内部的审计监督管理者,主要负责制定审计策略和计划、组织和实施审计工作、监督和评估审计工作、协调和沟通、培训和发展、汇报和评估等工作。
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下,依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定,独立行使审计监督、评价权,在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注],对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法,收集充分的审计证据,做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作,在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识,积极参加各类审计业务培训,提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下,负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度,建立内部审计质量控制体系,并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制,经董事会审议通过后,负责组织落实执行。
内审总监岗位职责内审总监岗位职责1内审总监岗位职责:1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的`审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。
长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;5、完成部门领导交办的其他工作。
内审总监岗位职责2岗位职责:1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。
的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;5、完成部门领导交办的其他工作。
法务审计部职能和岗位职责(多篇)篇:法务审计部岗位职责法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。
二、法务审计部岗位设置法务审计部各岗位工作职责(一)法务审计部经理(1人)1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度,监督公司生产经营活动的合法性;2.加强公司内部控制,根据公司发展战略以及相关管理制度,负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程;3.完成审计法务中心部门年度计划和目标,并负责计划实施;4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作,组织拟订本部门年度费用预算并报批,经审批后执行,负责预算内的费用审计;1 / 45.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。
(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目; 3.配合社会审计监察机关开展工作; 4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。
内审总监岗位职责
内审总监是负责组织和执行内部审计工作的高级管理岗位。
其
职责主要包括以下方面:
1. 制定内审计划:根据公司的战略目标和风险状况,制定内部
审计计划,明确审计范围、程序、对象等,确保审计工作的可行性
和有效性。
2. 组织内审工作:指导和监督内部审计人员执行审计计划,准
确分析和评估风险,发现并提供解决方案来改善运营及控制风险。
3. 撰写审计报告:在内审工作完成后,总监需要详细记录各项
审计结果,并使用规范的描述和标准建议,编写和发布内部审计报告。
4. 功能监督和评估:总监要确保内部审计人员的工作是有效的,并评估他们的绩效和曝光潜在的改善机会。
5. 改善业务流程:根据审计结果提供的建议,与其他部门合作,优化相关业务流程,以提高效率和内部控制。
6. 风险管理:可以帮助管理层在预测和应对业务风险方面进行
领导。
7. 合规性及法规监察:通过内部审计工作,监控公司对外的合
规性规范,了解公司相关法规是否符合要求
总之,内审总监是内审工作中非常重要的岗位,在公司内部控
制方面发挥着至关重要的作用。
审计总监岗位职责
职责描述:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;
10、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查;
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件、资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监察;
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15、组织项目结算,并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;
16、组织处理公司的法律事宜;
17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格:
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历;
2、8年以上房地产行业工作经验,其中3年以上同等岗位工作经验;会计师资格,国家注册会计师为佳;
3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规,合同法律法规,企业财务制度和流程;
5、具备基本的网络知识,熟练使用办公软件、财务软件;
6、工作细致、严谨,具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力;
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。