费用报销单通用模板直接打印
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费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。
例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。
费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。
报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。
部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。
财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。
如有需要,请保留文件备查。
报销单(打印版)
概述
本文档旨在提供报销单(打印版)的模板和填写说明,以方便公司员工进行报销操作。
报销单模板
请在以下空白处填写相应信息:
填写说明
- "日期" 栏填写报销单填写当日的日期。
- "报销人姓名" 栏填写报销人员的姓名。
- "部门" 栏填写报销人员所属的部门名称。
- "职位" 栏填写报销人员的职位。
报销项目详情
- 在 "报销项目" 栏填写报销的项目或费用类别。
- 在 "金额" 栏填写报销所需金额。
- 在 "日期" 栏填写费用发生的日期。
- 在 "备注" 栏填写相关说明或备注信息。
合计
- 在 "合计" 栏填写所有项目的总金额。
注意事项
- 请确保报销单的信息填写准确、清晰。
- 报销单应由报销人员本人填写,并附上相应的收据或凭证。
- 签名栏应由报销人员在提交报销单后进行签名确认。
请按照上述说明填写完整的报销单,并将其提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题,请联系财务部门或相关负责人。
通用费用报销单模板.xlsx 0
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费用报销单
费用期间
至
员工姓名
员工编号
部门名称
办公地址
所附单据张数
所属公司名称:收款人名称
开户行
账号
序号
日期
城市
摘要
差旅费
宴请/招待
其他费用金额
合计
备注
往返路线
交通费
餐费补贴
酒店
机票
机场
通讯费
早餐
中餐
晚餐
小计
住宿费
建设费及燃油附加保险费TotalinRMB
借支情况
已借款金额:
应归还金额:
实际支付金额:报销人:
部门主管:
部门经理:
市场总经理:
中心负责人:Name:
Dep.Supervisor:Dep.Manager:MM:
DD:
费用审批
财务主管:
财务经理:
财务总监:
财务副总裁:
总裁:Supervisor:FM:
CFO:
FVP:President:
领款签收
领款人签收:
日期:。
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额(元)¥
金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
董事长审批: 总经理审核: 部门负责人: 财务: 报销人:
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额(元) 日照在天软件开发有限公司
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