15-SGISLOP-SA17-10-IDS等级保护测评作业指导书(三级)
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控制编号:SGISL/OP-SA14-10
信息安全等级保护测评作业指导书
防火墙(三级)
版号:第 2 版
修改次数:第0 次
生效日期:2010年01月06日
中国电力科学研究院信息安全实验室
一、网络访问控制访问1.端口级的访问控制
2.协议命令级的网络访问控制
3.会话连接超时处理
4.网络流量和最大连接数的限制
二、安全审计1.日志记录
2.日志分析
3.审计记录的保护
三、设备防护1.身份鉴别
2.设备管理地址的限制
3.身份标识唯一
4.身份鉴别信息不易被冒用
5.双因子身份鉴别
6.登录失败和超时处理
7.远程管理信息的保密性
8.特权用户权限分离。
信息系统安全等级测评报告模板项目名称: ______________________________________ 委托单位: ______________________________________测评单位: ______________________________________报告摘要一、测评工作概述概要描述被测信息系统的基本情况(可参考信息系统安全等级保护备案表),包括但不限于:系统的运营使用单位、投入运行时间、承载的业务情况、系统服务情况以及定级情况。
(见附件:信息系统安全等级保护备案表)描述等级测评工作的委托单位、测评单位和等级测评工作的开展过程,包括投入测评人员与设备情况、完成的具体工作容统计(涉及的测评分类与项目数量,检查的网络互联与安全设备、主机、应用系统、管理文档数量,访谈人员次数)。
二、等级测评结果依据第4、5章的结果对等级测评结果进行汇总统计(测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果);通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出等级测评结论(结论为达标、基本达标、不达标)。
三、系统存在的主要问题依据6.3章节的分析结果,列出被测信息系统中存在的主要问题以及可能造成的后果(如,未部署DDos防御措施,易遭受DDos攻击,导致系统无法提供正常服务)。
四、系统安全建设、整改建议针对系统存在的主要问题提出安全建设、整改建议,是对第七章容的提炼和简要描述。
报告基本信息声明声明是测评单位对于测评报告容以及用途等有关事项做出的约定性述,包含但不限于以下容:本报告中给出的结论仅对目标系统的当时状况有效,当测评工作完成后系统出现任何变更,涉及到的模块(或子系统)都应重新进行测评,本报告不再适用。
本报告中给出的结论不能作为对系统相关产品的测评结论。
本报告结论的有效性建立在用户提供材料的真实性基础上。
在任何情况下,若需引用本报告中的结果或数据都应保持其本来的意义,不得擅自进行增加、修改、伪造或掩盖事实。
测评指导书(三级)目录第1章安全管理测评指导书 (4)1.1安全管理机构测评 (4)1.2安全管理制度测评 (9)1.3人员安全管理测评 (11)1.4系统建设管理测评 (14)1.5系统运维管理测评 (20)第2章物理安全测评指导书 (32)2.1物理安全测评 (32)第3章网络安全测评指导书 (44)3.1网络全局安全测评 (44)3.2路由器安全测评 (47)3.3交换机安全测评 (59)3.4防火墙安全测评 (67)3.5入侵检测/防御系统安全测评 (71)第4章操作系统安全测评指导书 (75)4.1WINDOWS操作系统安全测评 (75)4.2L INUX操作系统安全测评 (82)4.3S OLARIS操作系统安全测评 (92)4.4AIX操作系统安全测评 (101)第5章应用系统安全测评指导书 (109)5.1应用系统安全测评 (109)5.2IIS应用安全测评 (114)5.3A PACHE应用安全测评 (116)第6章数据库安全测评指导书 (120)6.1SQL S ERVER数据库安全测评 (120)第 2 页共135 页6.2O RACLE数据库安全测评 (124)6.3S YBASE数据库安全测评 (130)第 3 页共135 页第1章安全管理测评指导书1.1安全管理机构测评第 4 页共135 页第 5 页共135 页第 6 页共135 页第7 页共135 页第8 页共135 页1.2安全管理制度测评第9 页共135 页第10 页共135 页1.3人员安全管理测评第11 页共135 页第12 页共135 页第13 页共135 页1.4系统建设管理测评第14 页共135 页第15 页共135 页第16 页共135 页第17 页共135 页第18 页共135 页第19 页共135 页1.5系统运维管理测评第20 页共135 页第21 页共135 页第22 页共135 页第23 页共135 页第24 页共135 页第25 页共135 页第26 页共135 页第27 页共135 页第28 页共135 页第29 页共135 页第30 页共135 页第31 页共135 页第2章物理安全测评指导书2.1物理安全测评第32 页共135 页第33 页共135 页第34 页共135 页第35 页共135 页第36 页共135 页第37 页共135 页第38 页共135 页第39 页共135 页第40 页共135 页第41 页共135 页第42 页共135 页第43 页共135 页第3章网络安全测评指导书3.1网络全局安全测评第44 页共135 页第45 页共135 页第46 页共135 页3.2路由器安全测评思科路由器第47 页共135 页第48 页共135 页第49 页共135 页第50 页共135 页。
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信息安全等级保护测评作业指导书
防火墙(三级)
版号:第 2 版
修改次数:第0 次
生效日期:2010年01月06日
中国电力科学研究院信息安全实验室
1
一、网络访问控制访问1.端口级的访问控制
2.协议命令级的网络访问控制
3.会话连接超时处理
4.网络流量和最大连接数的限制
二、安全审计1.日志记录
2.日志分析
3.审计记录的保护
三、设备防护1.身份鉴别
2.设备管理地址的限制
3.身份标识唯一
4.身份鉴别信息不易被冒用
5.双因子身份鉴别
6.登录失败和超时处理
7.远程管理信息的保密性
8.特权用户权限分离。
控制编号:SGISL/OP-SA92-10信息安全等级保护测评作业指导书系统建设管理(三级)版号:第 2 版修改次数:第0 次生效日期:2010年01月06日中国电力科学研究院信息安全实验室修改页一、系统定级1.信息系统边界和安全保护等级2.信息系统定级方法和理由3.定级结果论证和审定4.定级结果经过相关部门批准二、安全方案设计1.选择基本安全措施及补充调整2.安全建设总体规划3.细化系统安全方案4.安全技术专家论证和审定5.安全方案调整和修订三、产品采购和使用1.安全产品采购和使用符合国家有关规定2.保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门要求3.专门部门负责产品采购4.预先产品选型测试四、自行软件开发1.开发环境与实际运行环境物理分开,测试数据和测试结果受到控制2.软件开发管理制度3.代码编写安全规范4.软件设计相关文档和使用指南5.程序资源库修改、更新、发布进行授权和批准五、外包软件开发1.软件质量测试2.检测软件包恶意代码3.软件设计相关文档和使用指南4.软件源代码检查六、工程实施1.工程实施管理2.工程实施方案3.工程实施管理制度七、测试验收1.第三方安全性测试2.安全性测试验收报告3.书面规定测试验收的控制方法和人员行为准则4.系统测试验收授权及完成5.测试验收报告审定八、系统交付1.系统交付清单2.运行维护技术人员技能培训3.系统运行维护文档4.书面规定系统交付的控制方法和人员行为准则5.系统交付管理工作授权及完成九、系统备案1.系统定级材料管理2.系统主管部门备案3.备案材料报送相应公安机关备案十、等级测评1.每年一次等级测评及整改2.系统变更进行等级测评3.测评单位技术资质和安全资质4.授权专门部门或人员负责等级测评管理十一、安全服务商选择1.安全服务商选择合规2.安全服务商协议3.安全服务商服务合同。
等级保护三级技术类测评控制点(空表)测评要求(S3A3G3)1机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
(G2)访谈,检查。
2机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。
(G3)物理安全负责人,机房,办公场地,机房场地设计/验收文档。
3机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员。
(G2)访谈,检查。
4需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围。
(G2)物理安全负责人,机房值守人员,机房,机房安全管理制度,值守记录,进入机房的登记记录,来访人员进入机房的审批记录。
5应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安装等过渡区域。
(G3)6重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。
(G3)7应将主要设备放置在机房内。
(G2)访谈,检查。
8应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记。
(G2)物理安全负责人,机房维护人员,资产管理员,机房设施,设备管理制度文档,通信线路布线文档,报警设施的安装测试/验收报告。
9应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中。
(G2)10应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中。
(G2)11应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统。
(G3)等级保护三级技术类测评控制点(S3A3G3)类别序号测评内容测评方法物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏12应对机房设置监控报警系统。
(G3)13机房建筑应设置避雷装置。
(G2)访谈,检查。
14应设置防雷保安器,防止感应雷。
(G3)物理安全负责人,机房维护人员,机房设施(避雷装置,交流电源地线),建筑防雷设计/验收文档。
15机房应设置交流电源地线。
(G2)16机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火。
(G3)访谈,检查。
17机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。
(G3)物理安全负责人,机房值守人员,机房设施,机房安全管理制度,机房防火设计/验收文档,火灾自动报警系统设计/验收文档。
控制编号:SGISL/OP-SA17-10
信息安全等级保护测评作业指导书
IDS(三级)
版号:第 2 版
修改次数:第0 次
生效日期:2010年01月06日
中国电力科学研究信息安全实验室
修订号控制编号
版号/
章节号
修改人修订原因批准人批准日期备注
1SGISL/OP-S
A17-10
唐斐按公安部要求修订詹雄2010.3.8
一、安全审计1.日志记录
测评项编号ADT-FW-04 对应要求应对设备运行状况、网络流量等进行日志记录
测评项名称日志记录
测评分项1:记录IDS的管理行为、设备运行状况和网络异常流量。
操作步骤查看IDS日志,是否存在设备运行状况和网络异常流量等相关日志记录
适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
存在防火墙的管理行为、网络流量等相关日志记录,判定结果为符合
包含上述内容不全面,判定结果为不符合
测评分项2:审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、事件类型、事件结果等
操作步骤查看日志记录内容,是否包含事件的日期和时间、用户、事件类型、事件结果
适用版本所有内容
实施风险无
符合性判定
包含事件的日期和时间、用户、事件类型、事件结果,判定结果为符合
包含上述内容不全面,判定结果为不符合
备注
2.日志分析
测评项编号ADT-FW-04 对应要求应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表
测评项名称日志分析
测评分项1:根据各种审计数据分析,并生成报表
操作步骤登陆IDS管理界面,获取日志分析报告及图表适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
能获取到日志分析报告及图表,判定结果为符合
不能获取到日志分析报告及图表,判定结果为不符合3.审计记录的保护
测评项编号ADT-FW-04 对应要求应对审计记录进行保护,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等
测评项名称审计记录的保护
测评分项1:审计记录的完好性保护
操作步骤查看审计记录的存储,是否未经授权可删除、修改审计记录适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
未经授权,不可删除、修改审计记录,判定结果为符合
未经授权,可删除、修改审计记录,判定结果为不符合三、安全防护
1.身份鉴别方式
测评项编号ADT-FW-04 对应要求应对登陆网络设备的用户进行身份鉴别测评项名称身份鉴别
测评分项1:限制管理员的登录IP地址
操作步骤使用限制地址范围之外的IP地址登陆IDS 适用版本所有内容
实施风险无
符合性判定
登陆失败,判定结果为符合
登陆成功,判定结果为失败测评分项2:用户标识唯一
操作步骤检查防火墙管理员是否都有单独的帐号适用版本所有内容
实施风险无
符合性判定
帐号独立,判定结果为符合
只存在一个超级管理员帐号,或多人共用一个帐号,判定结果为不符合测评分项3:使用两种或两种以上组合的鉴别技术进行身份鉴别
操作步骤检查防火墙是否使用双因子鉴别方式,如口令+证书等适用版本所有内容
实施风险无
符合性判定
使用双因子身份鉴别方式,判定结果为符合
未使用双因子身份鉴别方式,判定结果为不符合
备注
2.身份鉴别方式的防护
测评项编号ADT-FW-04 对应要求身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点测评项名称身份鉴别
测评分项1:修改默认帐号及口令
操作步骤使用默认帐号及口令,通过WEB界面和Console口方式登陆IDS 适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
登陆失败,判定结果为符合
登陆成功,判定结果为不符合测评分项2:口令的复杂性和定期更换
操作步骤访谈设备管理员,口令的长度、复杂度要求,口令是否定期更换适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
口令具备长度和复杂度要求,并定期更换,判定结果为符合
上述情况不满足,判定结果为不符合
测评分项3:身份鉴别失败处理和登陆超时处理
操作步骤管理员登陆失败次数超出设定数值后,是否采取措施如结束会话,锁定用户等。
管理员成功登陆IDS后,网络连接超出设定时间后是否自动注销用户。
适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
具有上述鉴别失败处理机制和超时退出机制的,判定结果为符合
上述情况不满足,判定结果为不符合
测评分项4:远程管理信息的机密性
操作步骤远程管理的信息在传输过程中是否采取加密措施适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定
远程管理信息采取加密措施,判定结果为符合
远程管理信息明文传输,判定结果为不符合测评分项5:特权用户的权限分离
操作步骤防火墙管理员应实现审计权限和安全策略配置权限的分离适用版本任何产品
实施风险无
符合性判定防火墙的管理员具备独立的审计账户,仅具有查看权限,判定结果为符合
上述情况不满足,判定结果为不符合
备注
四、备份和恢复1.备份
测评项编号ADT-FW-01 对应要求应制定设备配置数据备份策略,对IDS 日志及安全策略进行备份
测评项名称备份
测评分项1:IDS日志及安全策略的备份
操作步骤查看IDS的日志及安全策略是否依据制定的数据备份策略实施适用版本任何版本
实施风险无
符合性判定
依据数据备份策略实施,判定结果为符合;
未依据数据备份策略实施,判定结果为不符合。
备注。