质量记录表单汇编--参考模板 2
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XXXX食品有限公司质量记录表格汇编受控文件清单部门:文件发放/回收/销毁/作废记录表编制:有效标准清单文件更改申请单外来文件一览表质量记录一览表各部门质量目标考核记录管理评审报告XXXX食品有限公司会议记录管理评审计划签到表XXXX食品有限公司员工培训记录合格供方清单制表人:批准:XXXX食品有限公司供方调查评定表批准人:日期:采购申请单采购申请单采购申请单生产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期:产情况日报表公司名称:XXXX食品有限公司审核人:记录人:成品检验记录公司名称:XXXX食品有限公司检验员:HACCP组长:审核人:审核日期:每月冷库温度校准记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区校正人:审核:日期:日期:设施设备维修保养记录公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称:放置地点:冷库除霜记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:制冷设备温度记录表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:XXXX食品有限公司检测设备管理台帐顾客满意调查表公司名称:XXXX食品有限公司纠正/预防措施处理单编号:年度内部审核计划表NO:打“√”表示计划时间内审质量审核计划NO:内部质量审核检查表内部质量审核不符合项报告内部质量审核报告:加工用水余氯检测表公司名称:XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区日期:审核人:记录人:原辅材料申检单XXXX食品有限公司原辅材料申检单实验室检验报告单检验员:审核员:XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称:解冻日期:记录人:审核:食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称:XXXX食品有限公司产品名称:审核:记录人:日期:车间温度记录表公司名称;XXXX食品有限公司公司地址:舟山普陀沈家门平阳工业小区记录人:审核人:日期:日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称:批号:检验号:规格:一、检验项目及结果1、菌落总数的检测:2、大肠菌群的检测:3、金黄色葡萄球菌的检测二、结论:检验者:检验日期:复核者:报告日期:XXXX食品有限公司微生物检验原始记录检验号:规格:一、沙门氏菌检测:(检验依据:SN 0170-92)1.样品处理:1.1取样品25g至盛有225mlBP中,于36℃±1,4h后,移10ml至盛有100mlTTB中,于(42±1)℃,培养(20±2)h后,进行选择性增菌;1.2取样品25g至盛有225mlSC中,用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±2)h,进行直接选择性增菌;取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个,于30℃,(24±2)h后,观察结果:1)BS琼脂平板: 可疑菌落生长;2)DHL琼脂平板: 可疑菌落生长。
文件(资料)档案目录Q质-01文件(资料)发放统计 Q质-02名称: 编号:文件(资料)更改单Q质-03文件(资料)更改记录表Q质-04文件借阅(复制)记录表Q质-05质量信息(反馈回复)登记 Q质-06质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08文件(资料)接收统计 Q质-09受控文件清单Q质-10Q质-11 年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2 审核组组员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检验表受审核单位: 共页第页Q质-12-1年第次内部审核检验表受审核单位: 共页第页Q质-13 内部审核不符合汇报注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正方法包含多个单位, 可依据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核汇报质量()字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3()级不合格品审理申报表Q质-15申报单位: 编号:质量工作计划(目标)实施情况检验表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:质量问题认可统计Q质-17年月日质量问题认可统计Q质-17年月日Q质-18日期: 检验地点:检验人:监督检验统计本问题:确定人:处理结果:单位:验证:品种: 批号:品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份(发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份(发件单位, 收件单位, 质管部门)产品质量评审统计 Q质-21例外放行审批表Q质-22编号:注: 本表一式四份, 随产品流转一份, 生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐(增补、注销)表Q质-23 单位: 年月日不合格品审理人员审批表Q质-24废品移交单Q质-25编号:年月日注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。
废品移交单Q质-25编号:年月日注: 废品产生时间段以不合格品发生时间为准; 表中填不完, 能够附页。
文件发放清单
受控文件清单
部门:第页共页
制表:审批:日期:
文件管理登记表
部门:第页共页
制表:审批:日期:
文件领用申请单
文件更改申请单
文件销毁/留用申请单
销毁文件登记表
文档目录
文件夹/袋名称:编号:
编制:日期:
文件借阅登记表
有效文件登记表
类别:体系文件
编制:批准:有效期:
质量记录清单
部门:第页共页
编制:审批:日期:
管理评审计划
管理评审通知
管理评审记录
管理评审会议签到表
管理评审报告
管理评审纠正/预防/改进措施记录单
年度公司培训计划
编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页
个人培训记录
姓名:编号:
培训考核记录表
特殊工作人员资格审查记录表
人力资源需求计划表
员工培训考核有效性评价
设施设备需求表
设施设备报废申请表
办公用品领用单物品名称:
设施设备记录
设备管理台帐
质量计划实施情况检查表
产品要求确认表
产品要求评审表
产品要求评审记录。
张家港牧羊人服饰有限公司记录表单汇编
(依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准编制)
批准人:
审核人:
编制人: 徐文斌
文件编号: LW-JL-2014
版本号: A版/0次修订
受控状态: 受控文件
发放编号: LW-JL-20114
2014年3月1日发布2014年3月2日实施
质量记录目录
质量记录目录
文件审批单
文件收发记录表
登记人:
质量记录清单
登记人:
年度培训计划
2014年度培训计划
培训实施记录表
关键岗位人员登记表(A)
登记人:登记时间:
关键岗位人员登记表(B)
设备台帐
设备维修与保养计划
编制:日期:批准:日期
设备维修与保养记录
检验设备台账
编号:LW-JL 14
合同评审表
能满足要求,签约。
不能满足要求
合同登记表
生产计划通知单
生产工艺单(A.总表)
生产工艺单(B. 裁剪/车缝)
供方调查表
调查人员签字:
供方评审表
供方档案卡
合格供方名录
编制人:批准人:日期:
采购申请单
编制人:日期:批准人:日期:
原辅材料进出库台帐编号:LW-JL 25
成品进出库台帐编号:LW-JL 26
进料检验报告
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
一致不一致
完好有破损
清晰不清晰
符合不符合
无有污染
齐全缺少
齐全缺少合格()
不合格()
首件产品鉴定表
检验员:
检验员:
检验员:
检验员:
产品巡检记录
成品检验报告
质检员:日期: 年月日
出厂检验报告
总质检: 日期: 年月日
不合格品处理记录
针发放与回收登记表
客户满意度调查表
客户满意率分析报告
客户财产登记表
内部质量审核计划
内审检查记录表
内审员签字:被审核部门确认:
内审不符合项报告。