固定资产异动申请表
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固定资产调动记录表
资产种类:家私及办公室设备 / 机械工具及设备 / 汽车 / 电脑设备
资产调动日期: 200 年 月 日
资产调动部门:由 转
制表人签署: 调出部门主管:
批准人签署:
行政主管或管理层
注:(1)此表由调出部门填写,在资产调出后七个工作天内呈交写字楼会计部及相关部门 (2)如超过一类或以上固定资产增加,请以另一张记录表填写
(3)此表格一式四份,由会计部、调出部门、调入部门、固定资产统筹管理部门存放 (4)固定资产统筹管理部门为行政部
(5) * 由会计部填写, # 请于此栏填上调动原因
调入部门主管:。
固定资产申请单
申请人正在使用同类型资产的,请填写原资产信息,并交同级财务部门审核。
注:
1、本表单适用于公司及所属全资单位非安装设备类固定资产申请及领用。
2、因原资产不合使用要求而申请的要先办原资产的调拨手续;因原资产报废而申请领用的要先办原资产的报废手续。
主管
处室根据申请单记载的原资产信息监督申请人提交相关手续后方可安排解决。
3、主管处室分工:信息化管理处负责IT资产管理;总经理办公室负责非IT资产管理。
4、主管处室填写意见且总会计师审批后将本单传真或原件交回申请单位,作为领用资产凭据。
5、领用人领用后尚未转资的,本单作为转资表附件,转资表记载的使用人和使用单位以本单为准;领用人领用时已转资的,
主管处室凭此单为领用人办理调拨手续。
6、“公司主管领导意见”一栏视不同情况处理:处室申请自用资产的报本处室主管领导审批,申请公用IT类资产的报总会计 师审批,申请公用非IT类资产的报党委副书记审批。
**医院固定资产调转申请表
年月日
申请调转入部门:调转入部门(签字):
转出部门:调出部门(签字):
设备管理员(签字):单位领导(签字):
注:1.存放地点为原存放地点,即配置使用时的存放地点,不得填写仓库、库房等地点;
2详细状况指办公家具、设备等物资的现技术状况,如正常、损坏、淘汰、散晃、部件缺损等情况,其中部件缺损的,必须详细填写,如此表与实物状况不符,则资产管理部门可拒绝接收。
**医院固定资产调转申请表
年月日
申请调转入部门:调转入部门(签字):
转出部门:调出部门(签字):
设备管理员(签字):单位领导(签字):
2详细状况指办公家具、设备等物资的现技术状况,如正常、损坏、淘汰、散晃、部件缺损等情况,其中部件缺损的,必须详细填写,如此表与实物状况不符,则资产管理部门可拒绝接收。
固定资产变动申请表FF&E CHANGE FORM资产变动种类FF&E Change Category转移□出售□报废□Transfer To Sell DisposedFF&E Code Description 变动原因Reason of Change:转出部门经理签字:Transfer Out Dept. Head Signature 转入部门经理签字:Transfer In Dept. Head Signature仅限财务部使用For Accounts Use Only资产单价Unit Price 数量Quantity金额Amount备注Remarks:Distribution: 财务部Accounts Dept. Cost Controller Financial Controller 分发: 申请部Requisition Dept.接收部门Received Dept.固定资产变动申请表FF&E CHANGE FORM资产变动种类FF&E Change Category转移□出售□报废□Transfer To Sell DisposedFF&E Code Description变动原因Reason of Change:转出部门经理签字:Transfer Out Dept. Head Signature 转入部门经理签字:Transfer In Dept. Head Signature*仅限财务部使用For Accounts Use Only资产单价Unit Price 数量Quantity金额AmountRemarks:财务部Distribution: Accounts Dept. Controller Financial Controller 分发:申请部门Requisition Dept.接收部门Received Dept.BREAKAGE & LOSS REPORT破损/ 丢失报告部门/餐厅SECTION / OUTLET:部门DEPT.:日期DATE:物品编号ITEM CODE名称DESCRIPTION单位UNIT数量QTY单价UNIT COST金额AMOUNT破损原因:Details / Explanation:Action Taken处理方案:( ) 员工挂帐Change to Employee 名字Name:员工编号ID No.:金额Amount:( ) 尚需调查原因Hold for further investigation( ) 记入总帐帐户Write off to Account No.:(Controller Approval)( ) 替换Replacement: 申请人批准人批准人Prepared By Approved By: Approved By:部门总监(经理)财务经理Department Head Financial Controller破损/ 丢失报告BREAKAGE & LOSS REPORT部门/餐厅SECTION / OUTLET:部门DEPT.:日期DATE:( ) 破损Breakage ( ) 丢失Loss ( ) 损坏Spoilage物品编号ITEM CODE名称DESCRIPTION单位UNIT数量QTY单价UNIT COST金额AMOUNT破损原因:Details / Explanation:处理方案Action Taken:( ) 员工挂帐Change to Employee 名字Name:员工编号ID No.:金额Amount:( ) 尚需调查原因Hold for further investigation( ) 记入总帐帐户Write off to Account No.:(Controller Approval)( ) 替换Replacement申请人: 批准人: 批准人:Prepared By Approved By Approved By部门总监(经理)财务经理Department Head Financial Controller。