仓库出入库流程

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按实填开退货单,确保实物与单据完全 一致
日清日结,确保单据与帐务相符,将退 货单(多联)分送到财务,采购等相关 部门人员
按单退货
收到生产部门退料信息
按实填开退料单,确保单据与实物数据 信息完全一致
核对
日清日结,确保单据与帐务相符,将退 料单(多联)分送到财务,计划等相关 部门人员
收到渠道等部门的客户退货信息
日清日结,确保单据与帐务相符,将入 库单(多联)分送到财务,计划等相关 部门人员
更新卡片信息,确保卡片与实物相符
收到渠道等领用部门的发货信息,做好 备货准备
按单发货,确保实物与单据一致
日清日结,确保单据与帐务相符,将入 库单(多联)分送到财务,渠道等相关 部门人员
提供检验报告处理建议
收到采购部门退货信息,准备退货
仓库
审核
进销存帐
退厂
仓库
清点退厂
车间退料流程图
退料通知 生产部 审核 退料原因
退料单
生产、仓库
审核
退料单、(检验报告)
清点验收
仓库
核对
ERP出库管理(红字)
仓库
审核
进销存帐
客户退货流程图
退货通知 渠道部 审核 退货原因
退货验收
退货检验组
审核
检验报告
退货单
渠道部
审核
销售退货单
清点入仓
仓库
ERP出库管理(红字)
确认客户退货实物名称,数量等
按实填开退货单,确保单据与实物数据 信息完全一致
按单入库

日清日结,确保单据与帐务相符,将退 料单(多联)分送到财务,渠道等相关 部门人员
更新卡片信息,确保卡片与账务相符
根据生产部门的领料计划按单发料,确 保实物与单据一致
日清日结,确保单据与帐务相符,将领 料单(多联)分送到财务,计划等相关 部门人员
将货物运至仓库指定区域待检 处理方案 提供检验报告,准备入库
检查合格产品是否达到指定合格状态
合格及时办理验收入库手续,确保入库 单、实物数据信息完全一致
仓库
审核
进销存帐
描叙 收到采购部门的收货信息后应及时规划 和做好收货的准备
处理方案
仓库核对收料通知与清单,异常报采购
放置在规定区域内待检
通知检验
合格及时办理验收入库手续,确保入库 单、供应商清单、实物数据信息完全一 致
日清日结,确保单据与帐务相符,将领 料单(多联)分送到财务,采购等相关 部门人员
仓库
核对
物料记录卡片,标识
领用发出
仓库、相关领用部门
审核
领料单、其他出库单
ERP出库管理
仓库
审核
进销存帐
自制产品流程图
产品入库单
OK
处理
生产部 生产部 生产部、检验组
审批 审批 审核
半成品/成品入库单
成品检验组
生产任务单、检验报告等
Y
N
清点验收
成品仓库
核对
生产任务单、检验报告等
入库
仓库
审核
入库单
ERP入库管理
仓库
审核
进销存帐
存放、标识
仓库
核对
物料记录卡片,标识
业务发货/备货通知
渠道部
审批
发货/备货通知单
出库发货
仓库
审核
出库单、其他出库单
ERP出库管理
仓库
审核
进销存帐
供应商退货流程图
检验组 检验组 审核 不合格检验报告
退料通知
采购、供应商
审核
不合格检验报告处理结果
退货单
仓库
审核
退货单
ERP入库管理(红字)
仓库出入库流程图
材料流程图
收料通知
责任部门
责任人 审批
相关表格资料 供应商送货清单
OK
处理
采购部
采购部
审批
核对送货单
采购→仓库
审核
采购单和供应商清单
卸货
物流公司或供应商、仓库
托运单
清点验收 Y 入库
检验组、仓库
核对
报检单、检验报告
N
仓库 审核 入库单、供应商送货清单
ERP入库管理
仓库
审核
进销存帐
存放、贴标