1内部审核报告封面
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安全评价过程控制记录建设单位名称:项目名称:项目合同编号:项目评价负责人:北京维科尔安全技术咨询有限责任公司年月日目录1、评价项目信息表(表一)2、风险分析记录表(表二)3、评价工作任务书(表三)4、与项目单位沟通记录(表四)5、项目资料收集清单记录(表五)6、现场勘查记录表(表六)7、不符合项目告知书(表七)8、项目整改报告书(表八)9、存在问题复查记录(表九)10、安全评价报告内部审核记录(表十)11、评价报告技术负责人审核记录(表十一)12、评价报告过程控制负责人审核记录(表十二)13、服务质量反馈意见表(表十三)14、项目安全评价工作汇总表(表十四)15、安全评价机构安全评价工作业绩表(表十五)16、影像资料和评价报告审核稿(光盘)评价项目信息表(表一)建设单位宁波九龙玻璃制品有限公司项目名称宁波九龙玻璃制品有限公司煤气发生器项目地址镇海区九龙湖镇经济发展区联系人包金乾电话*************评价类别现状评价建设单位基本概况建设项目概况地理位置(可附图):详见报告周边环境(可附图):详见报告总平面布置图(安全距离要注明): 详见报告土地使用(审批)情况:——项目投资及立项审批情况:——企业性质:有限责任公司基本工艺:详见报告设计/施工/监理单位(现状和验收提供):——设计(实际)产能、产量:详见报告装置设施的安全状况(是否有成熟主装置方案/生产现状、有无重大安全隐患):有成熟主装置方案安全机构设置及人员配备状况:详见报告评价目的及评价范围:详见报告项目评价范围企业特殊要求现场初访记录初访人员对以上资料确认并补充内容:初访人员签字:年月日安全评价项目风险分析记录表(表二)建设单位名称项目名称项目建设地点评价类别企业信息项目投资总额:万元职工人数:所属行业:合同评审记录项目地理位置:周边环境:东南西北主要生产工艺:项目涉及的主要原辅材料及产品:生产、使用、储存的剧毒品:储存情况:主要建构筑物:项目是否在资质业务范围之内:是()否()项目交付期:企业附加要求:无()有()________________________项目经济性分析:营销总监意见签字年月日现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要:是()否()是否聘请相关专业的技术专家:是(),聘请();否()项目的可行性:可行()不可行()承担项目的风险:高()中()低()技术负责人意见签字年月日过程控制负责人意见签字年月日总经理意见签字年月日评价工作任务书(项目实施计划)(表三)建设单位名称:评价项目名称:评价及总完成时限: 20 年月日~20 年月日根据公司有关规定,经公司研究决定任命同志为本次评价的项目负责人。
XXX公司检测中心编号:CX01~30-2018受控状态:程序文件Procedure Documentation(V2.0版)[主要依据CNAS-CL01:2018编制]批准(签字):审核(签字):编制(签字):2018-08-01发布2018-09-01实施XXX股份有限公司批准《程序文件》签署页根据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2017)和实验室《质量手册》要求,为保证实验室正常开展检测、校准工作,特组织编制实验室V2.0版的CX01~30-2018《程序文件》,现予发布,本《程序文件》自2018年09月01日起开始实施。
质量主管(签字):二0一八年八月一日目次《程序文件》签署页1 CX01-2018 保证公正性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-12 CX02-2018 保护秘密的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2-13 CX03-2018 各部门各类人员职责与权限程序‥‥‥‥‥‥3-14 CX04-2018 内务管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4-15 CX05-2018 现场检测校准工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥5-16 CX06-2018 人力资源管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥6-17 CX07-2018 设施和环境条件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥7-18 CX08-2018 测量设备使用和维护的管理程序‥‥‥‥‥‥8-19 CX09-2018 测量标准装置的管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥9-110 CX10-2018 计量溯源性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥10-111 CX11-2018 外部产品和服务的控制程序‥‥‥‥‥‥‥11-112 CX12-2018 要求、标书和合同评审的管理程序‥‥‥‥12-113 CX13-2018 检测和校准方法的验证和确认程序‥‥‥‥13-114 CX14-2018 开展新项目的评审程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥14-115 CX15-2018 检测和校准物品处置的管理程序‥‥‥‥‥15-116 CX16-2018 记录的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16-117 CX17-2018 测量不确定度和CMC评定的控制程序‥‥‥17-118 CX18-2018 检测和校准结果有效性的控制程序‥‥‥‥18-119 CX19-2018 证书和报告的编制和管理程序‥‥‥‥‥‥19-120 CX20-2018 印章和标识管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥20-121 CX21-2018 投诉的处理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21-122 CX22-2018 不符合工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥22-123 CX23-2018 数据控制与信息管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥23-124 CX24-2018 文件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24-125 CX25-2018 应对风险和机遇的控制程序‥‥‥‥‥‥‥25-126 CX26-2018 预防措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26-127 CX27-2018 改进的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27-128 CX28-2018 纠正措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28-129 CX29-2018 内部审核的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29-130 CX30-2018 管理评审的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30-1。
受审核部门:综合部条款号:4.6日期:内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员:第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门:综合部条款号:5日期:内部审核员:第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门:综合部条款号:6日期:内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门:综合部条款号:19日期:内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:领导层条款号:4日期:受审核部门:销售部条款号:7日期:内部审核员:第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门:销售部条款号:7日期:受审核部门:销售部条款号:7日期:序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门:生产技术部(含生产车间)条款号:8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划?2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动?是否明确了参与部门和人员职责和权限?1、设计和开发输入是否形成了文件?文件内容应包括:a)产品的适用性要求;b)法律法规和标准要求; 被审核人:方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划,策划后形成设计和开发任务书,并确定:设计和开发各阶段;适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;参与设计和开发的每个人的职责和权限;明确分工,互相沟通方式,做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书,规定了每个阶段的评审、验证、确认活动,完成时间,负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==单位内审报告范文篇一:内部审计报告范文金莲花药品批发公司财务审计报告审计报告(目录)一、金莲花公司概况(基本情况)二、审计发现问题汇报1、财务方面存在的问题2、物流程序方面存在的问题三、对金莲花现有财务人员的评价(审计结论)四、整改措施五、整改建议(审计建议)六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议金莲花药品批发公司财务审计报告集团公司领导:根据集团公司文件规定,审计部组成金莲花药品批发公司财务审计组,于201X年3月5日—201X年6月30日对金莲花药品批发公司(以下简称金莲花公司)进行了全面审计,审计组依据内部审计准则的规定和集团公司文件决定,采用了必要的审计程序,重点检查了财务及业务流程,并延伸审计了铁岭分公司。
金莲花公司对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责,并对此作出了书面承诺。
审计组的责任是实施审计并出具审计报告。
现将审计的情况汇报如下:一、辽宁省铁岭分公司(以下简称铁分)概况1、铁分于1999年8月9日登记注册,注册资本为人民币890万元。
经营范围为:批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品;医疗器件。
股权结构为:2、机构设置:公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、淮北路批发部、铁分大药房、铁分办事处、江南办事处、陕甘疆办事处。
3、领导班子成员三人:总经理张铁林、副总经理甘平、业务处长腾格尔。
公司现有职工(包括办事处)158人。
4、截止201X年12月31日,铁分公司资产总额×××万元,负债总额×××万元,净资产×××万元,库存存货×××万元;201X年1月—3月,主营业务收入××万元,成本费用总额××万元,亏损××万元;发货××万元,回款××万元(其中清欠××万元)。