县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告
- 格式:doc
- 大小:36.00 KB
- 文档页数:14
扶贫衔接资金自查总结汇报扶贫衔接资金自查总结汇报为了推动扶贫工作的顺利进行和确保扶贫资金的合理使用,我单位积极开展了扶贫衔接资金的自查工作。
经过数月的认真努力,现将自查总结汇报如下:一、自查目标和范围本次自查的目标是对我单位使用的扶贫衔接资金进行全面的审查和考核,确保扶贫资金的使用符合相关政策法规和扶贫工作要求,并消除可能存在的风险和问题。
自查范围主要包括以下方面:扶贫衔接资金的拨付、使用、管理和监督等环节,对于扶贫项目执行情况的审核和核对,以及相关文件和账目的归档和整理等。
二、自查过程1.建立自查工作小组我们组织了由财务、项目、纪检等部门的相关人员组成的自查工作小组,明确各自的职责和任务。
2.审查资金拨付情况针对扶贫衔接资金的拨付,我们对相关的拨付申请、审批、资金流向等进行了彻底检查和核对,确保资金的准确拨付和有效使用。
3.审核扶贫项目执行情况我们对已经实施过的扶贫项目进行了详细的审核和核对,包括项目的实施计划、资金使用情况、项目成果等方面,确保项目的有效推进和达到预期效果。
4.检查文件和账目归档我们对之前的扶贫衔接资金的相关文件和账目进行了整理和归档,确保相关资料的齐全和准确,为后续的审计工作提供充分的支持。
三、自查结果通过自查工作,我们发现了一些问题,包括:1.资金使用不够精确:有些项目的资金使用没有明确到每一笔的细节,导致了资金使用记录的不完整和流程的不透明。
2.资金监管不严格:在一些项目的执行过程中,对资金的监管和使用没有严格的规定和要求,存在潜在风险。
3.文件和账目整理不规范:之前的一些文件和账目整理不规范,有的缺乏必要的归档和备份,造成了资料的丢失和难以查找。
四、改进措施针对上述问题,我们将采取以下措施加以改进:1.严格执行资金使用制度:明确每笔资金的用途和使用范围,并建立健全的审核和报批制度,确保资金使用的准确性和合规性。
2.加强资金监管:完善资金监管和流程,建立有效的风险防控机制,加强对项目执行过程中的监督和检查。
财政专项扶贫资金绩效考评自查报告财政专项扶贫资金绩效考评自查报告依据xxx省扶贫开发办公室、xxx省财政厅《关于做好20xx年财政专项扶贫资金绩效考评工作的通知》(x开办发[20xx]222号)文件精神的要求,区委、区政府高度重视,成立了由扶贫、财政相关人员组成的考评小组,对20xx年度财政专项扶贫资金的绩效进行全面考评自查,现将考评自查状况报告如下:一、脱贫攻坚成效总体状况20xx年,依据省、市委有关要求,我们把扶贫攻坚作为全面建成小康社会的"一号工程',坚持思想向扶贫看齐,政策向扶贫倾斜,资金向扶贫聚集,项目向扶贫靠拢,力气向扶贫集中,举全区之力、集各方之智向贫困发起总攻,贫困乡村基础设施显著改善,群众收入持续增加,生产生活水平不断提高,精准扶贫取得显著成效。
估量到20xx年底,全区扶贫对象人均纯收入达到9364元,贫困村总数由12个削减到2个,贫困人口脱贫141户449人,未脱贫215户688人,贫困发生率下降至0.2%。
1.加强动态管理,做好脱贫攻坚基础工作。
依据"4342'脱贫验收责任体系,严把脱贫纳入退出关,对我区在全省建档立卡系统中标注为20xx-20xx年度的脱贫人口,依据家庭收入"十不算'和"三保障'方面"十不脱'核查标准,以验收方法为依据,以国家第三方评估和交叉检查发觉的问题为导向,共清理核查出不达标的脱贫人口49户192人,新纳入建档立卡87户168人。
在此基础上,对清查出的不达标脱贫人口和新增的贫困人口,依据缺什么补什么的原则,督促乡村干部、驻村帮扶工作队和帮扶单位,帮忙其准时制定脱贫增收方案和具体措施,既"输血'又"造血',坚持从根子上解决贫困问题,在培育可持续进展产业上下功夫,有效提高贫困户自我进展才能,直至其稳定脱贫。
2.留意输血造血,持续加大脱贫产业培育。
2024年财政专项资金自查报告及整改措施一、引言作为财政专项资金的承担者,本报告旨在详细记录2024年度财政专项资金的使用情况,并提出整改措施,以保证资金的合规使用和效益。
二、自查情况1.资金使用情况(1)按照相关规定,我们对2024年度的财政专项资金使用情况进行了全面审计。
资金主要用于教育、农业、医疗等领域,共计使用资金XX万元。
(2)资金使用方向明确,符合政策要求,未发现违规使用或财务不正常现象。
(3)经过核实,资金使用记录与实际支出相符合,不存在重复申领、虚报等情况。
2.资金管理情况(1)严格按照财政专项资金管理办法执行,建立了相应的财务管理制度和审批流程。
(2)资金使用过程中进行了合理的预算编制和执行,严格控制成本,确保资金使用合理、公平、公正。
(3)加强了资金监管力度,定期开展内部审计,加强对资金流向的跟踪和监控,防范资金滥用和浪费。
三、问题及整改措施根据自查情况,我们发现了以下问题,并制定了相应的整改措施:1.财务管理方面存在问题(1)问题:财务记录不完整、不准确,无法提供充分的资金使用证明。
(2)整改措施:完善财务管理制度,加强财务记录的准确性和完整性,并建立有效的档案管理机制,确保相关资料的保存和使用。
2.目标管理方面存在问题(1)问题:部分项目目标设定模糊,没有明确的执行方案和评估指标。
(2)整改措施:加强项目目标的设定与管理,制定具体的执行方案和评估指标,以确保财政专项资金的使用达到预期的效果。
3.监管措施方面存在问题(1)问题:对资金的监管力度不够,未能有效防范资金滥用和浪费。
(2)整改措施:加强对资金的监管,定期开展内部审计,加强对资金流向的跟踪和监控,及时发现问题并采取相应措施进行整改。
4.信息公开方面存在问题(1)问题:信息公开不及时、透明度低,无法提供对社会公众的及时和准确的信息披露。
(2)整改措施:建立健全信息公开制度,定期向社会公众公开财政专项资金的使用情况,并提供相关的信息披露渠道,以促进社会监督和参与。
2024年财政支农资金检查自查报告自县四部门召开了财政支农专项资金检查工作会后,我镇于7月10日召开了由各村委会主任、会计及政府相关单位主要负责人的专题会,会上传达和学习了县会议精神及相关文件,对我镇自查工作进行全面部署,并以广办发{XX}8号文件形式下发到各自查单位。
同时对自查的工作要求及时间进行了安排。
二、自查结果:1、粮食直补方面:XX年和XX年我镇共上报耕地面积77625.12亩,其中XX年37708.94亩,XX年39916.18亩,均为各村委会按要求申报的面积,粮食补贴也以一卡通的方式全部发放到农户手中。
2、油菜奖补方面:按照上级精神要求,我镇于XX年和XX年共上报了油菜种植面积8386亩(XX年4258亩),其中XX年油菜补贴已下拨,XX年补贴暂未下拨。
据调查各村委会已把下拨的油菜补贴款全部收回(原补贴款打入村干部或村小组干部一卡通账户中),并开具了发票作村委会收入,用于种油菜够种等开支或作村其他开支使用。
3、支农项目资金方面:XX年和XX年县级财政安排我镇支农项目9个,支农项目资金13万元(其中2万元未下拨),共涉及到7个村委会,项目分别有道路硬化、沟渠维修护坡,对于上级下拨项目资金各村已做收入入账,并且资金也已使用到相关项目中。
三、存在的问题、原因、措施:通过自查我们也发现了其中存在的问题,比如在油菜补贴发放方面,由于现在大部分农户在外务工,真正种植油菜的很少,也很分散,统计较难,根本达不到上面的冬播要求,所以造成补贴资金很难发放到种植农户手中。
另外在财政支农项目专项资金方面,基本上都使用在专项项目之中,只有个别村用于其他项目,但也是用于村公益事业建设。
总之我镇没有发现对财政支农专项资金进行侵占、挪用及截留的情况。
针对在自查中发现的问题,我镇将采取相应的整改措施,在油菜种植方面,积极引导农户播种油菜,鼓励农户成片种植,真实统计农户种植油菜的面积,将补贴资金如实打入农户一卡通账号,真正让农民等到实惠。
专项资金自查报告范文(实用3篇)专项资金自查报告范文篇1 根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20xx-20xx 年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神,我镇庚即组织专班人员,深入各项目实施村组,围绕20xx-20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面,认真开展了自查。
现将自查情况报告如下:一、20xx年度到户产业项目资金执行及落实情况20xx年,省下达我镇到户产业项目资金18万元。
截止到20xx年底各村到户产业项目已全部完工,资金已全部发放至各农户手中,资金到位率达到100%。
二、20xx年度到户产业项目资金管理使用的做法一是强化项目监管。
省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达,我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则,按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神,严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。
二是坚持阳光作业。
严格实行项目资金公示公告制,镇、村充分利用公开栏、宣传单等,对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告,确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督,提高了扶贫项目和资金使用的透明度。
严格实行竣工审计验收制,项目完工后,市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。
严格项目建设质量监督评审制,各村成立了项目建设质量监督小组,在项目验收上,严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。
三是严格资金使用。
在扶贫资金的管理上,我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》,严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户,然后履行审批手续后使用的规定。
在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节,主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督,始终做到了专款专用,足额到位,无挤占、挪用、截留现象发生。
专项资金自查报告范文篇2 县财政局:按照县财政局涉农专项资金检查的相关要求,对我镇20xx—20xx年水利建设基金和农村基础设施建专项资金拨付及使用情况进行认真自查,现就有关自查情况报告如下:一、水利建设基金拨付情况1、20xx年12月27日财政局拨付我镇前进村水利建设资金10万元;2、20xx年2月5日财政局拨付我镇裕丰村水利建设资金15万元。
财政专项扶贫资金绩效自评报告范文财政专项扶贫资金绩效自评报告一、概述财政专项扶贫资金是国家对贫困地区提供的重要资金支持,旨在改善贫困地区的基础设施、教育、医疗等方面的条件,推动贫困地区脱贫致富。
为了评估财政专项扶贫资金的绩效,我单位进行了自评工作,现将报告如下。
二、资金使用情况1. 资金使用范围:我单位使用财政专项扶贫资金主要集中在贫困地区的基础设施建设、农村教育支持、医疗补助等方面。
2. 资金使用效果:通过资金的有效使用,我们成功完善了贫困地区的基础设施建设,提升了农村教育水平,改善了贫困地区的医疗条件。
各项指标均达到了预期的绩效目标。
三、项目实施情况1. 项目筛选:我单位在贫困地区进行了严格的项目筛选工作,确保选择合适的项目,注重长期效益和可持续发展。
2. 项目进展:我们按照计划严格执行项目,合理安排项目进度,确保项目按时完工。
同时,我们积极与地方政府、相关部门沟通合作,确保项目顺利进行。
3. 项目成果:通过项目实施,我们成功改善了贫困地区的基础设施状况,提高了农村教育质量,提供了更好的医疗服务,取得了显著的成果。
四、资金监督管理1. 资金使用监督:我单位建立了完善的监督机制,对财政专项扶贫资金的使用情况进行监督,确保资金的合理使用。
2. 资金流向追踪:我们对扶贫资金的流向进行了严格的追踪,确保资金不会被挪用或浪费。
3. 资金使用效益评估:我们对资金使用效果进行评估,确保财政专项扶贫资金的使用能够取得良好的效益。
五、存在的问题及改进措施1. 资金使用过程中,由于区域条件较为复杂,存在一定的管理困难和风险。
我们将加强与地方政府的协调沟通,确保项目推进的顺利进行。
2. 对部分项目的效果评估不够准确,我们将加强对项目效果的监测和评估,为后续的决策提供更为准确的数据支持。
3. 对于一些项目的可持续发展能力缺乏考虑,我们将加强对项目的后续跟踪管理,确保项目能够持续发挥效益。
六、结语通过本次财政专项扶贫资金的绩效自评报告,我们对扶贫资金的使用情况有了全面的了解,并提出了相应的改进措施。
扶贫资金自查报告财政扶贫资金自查报告例文扶贫资金自查报告财政扶贫资金自查报告范文文扶贫资金自查报告一接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市 2021、2021 年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后,我们及时组织人员对 2021 年、2021年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查,现将自查情况报告如下:一、2021 年财政扶贫项目资金使用情况 2021 年省市下达我县财政扶贫资金588.9 万元,县级配套资金 21万元(整村推进配套 9 万元,移民扶贫配套 12 万元)。
我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金 334.755 万元(按购房面积每平方米补助 150 元),共计财政扶贫资金 944.655 万元,已全部安排落实到位。
具体资金使用情况如下:1、重点村整村推进扶贫资金 84 万元,县级配套 9 万元,合计 93万元,用于 8 个重点村整村推进扶贫项目(14 个)建设。
2、面上项目扶贫资金 44 万元,用于非重点项目建设 14 个,已完工项目13 个,拨付使用资金 41 万元。
有 1 个项目 3 万元未拨款,即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目 3 万元。
3、扶贫贷款贴息资金 7 万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。
4、移民搬迁扶贫资金 438 万元,县级配套 12 万元,合计 450 万元,完成移民搬迁 120人,其中农村安置 103 户 429 人,已拨付资金150.15 万元,进县城购房已办理请款的移民户 185 户 771 人,拨付移民专项资金 269.85 万元,县扶持资金 334.755 万元;移民搬迁省补助资金 30 万元,用于集中安置点基础设施建设项目。
5、“雨露”计划培训资金 10.02 万元。
6、 5.7 万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。
二、2021 年财政扶贫项目资金使用情况 2021 年省市下达我县财政扶贫资金839.741 万元,县级配套资金27.6 万元(整村推进配套 9 万元,移民扶贫配套18.6 万元),共计财政扶贫资金 867.34 万元,已全部安排落实到位。
扶贫项目资金自查报告?关部门工作会议。
专门成立了由县长担任组长、副县长担任副组长的XX县财政扶贫资金专项检查工作组,扶贫办、发改局、民族宗教事务局在审计、财政、监察、纠风等相关部门密切配合下,对照通知要求的检查内容,本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标,逐一查找问题,逐项逐条梳理,对 20xx-2013年度财政扶贫资金使用管理情况开展专项自检自查,现将自查情况汇报如下:(一)20xx-20xx年度财政扶贫资金下达及项目实施情况20xx-20xx年度县扶贫办共累计获得中央和地方安排的财政专项扶贫资金5525.62万元。
(1)按资金来源分:中央财政专项扶贫资金4866.45万元(20xx 年974.37万元,20xx年1269.48万元,20xx年2622.6万元);区级财政专项扶贫资金659.17万元(20xx年50万元,20xx年30万元,20xx年579.17万元)。
(2)按年度分:20xx年共计1024.37万元,其中:776万元用于基础设施项目建设;29.25万元用于沼气池建设项目;84万元用于发放猪苗等产业开发;8万元用于农民实用技术培训;100万元用于小额到户贷款贴息;9.2万元用于项目管理费;17.92用于工作经费。
20xx 年共计1299.48万元,其中:977 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;151万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;8.55万元用于农民实用技术培训;21万元用于龙头企业贷款贴息;60万元用于小额到户贷款贴息;26.93万元用于项目管理费,55万元用于贫困户识别工作经费。
20xx年共计3201.77万元,其中:2407 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;521万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;49.67万元用于雨露计划农民实用技术培训,17.5万元用于贫困家庭子女高校本科生教育试点补助;42万元用于龙头企业贷款贴息;100万元用于小额到户贷款贴息;64.6 万元为扶贫项目管理费。
财政专项扶贫救助资金自检自查报告财政专项扶贫救助资金自检自查报告根据金扶〔XX〕33 号文件《关于开展财政专项扶贫资金自查自纠工作的通知》精神,我镇对扶贫项目管理、资金使用管理等情况进行了全面自查,现将自查自纠情况汇报如下:一、资金清查情况年全镇扶贫资金项目14 个,项目资金金额万元,所有项目均完成了项目验收,其中,尧塘大桥项目因未决算,结余13 万元项目资金未报账,姜河村XX 整村推进油茶种植项目结余万元资金未实施,按照金扶〔XX〕20 号文件要求,该两个项目共计万元已经被贵局收回。
尧塘村红心猕猴桃基地项目因未完成项目批复的实施内容,仅报账10 万元,下剩20 万元项目资金已经在贵局结存。
年全镇扶贫资金项目共5 个,金额52 万元,所有项目均完成了项目验收、决算和报账。
年全镇扶贫资金项目共8 个,金额173 万元,其中,姜河村的70 万元姜河村道路建设(整治)工程和抱儿山村的36 万元村部至牛湾道路建设(整治)工程已经完工待验收,姜河村的34 万元上龙水泥路工程在建未完工,其余5 个项目均完成了项目验收、决算和报账工作。
年提前实施的XX 年以工代赈工程的50 万元西淠河河堤工程项目(发改〔XX〕425 号文件),已经完成项目验收、决算和报账工作。
二、违规情况XX-XX年全镇总合计扶贫资金项目28个(含以工代赈项目 1 个),上级扶持项目资金万元,未发现贪污侵占、虚报冒领、违反八项规定精神、挤占挪用和滞留延压现象。
财政专项扶贫救助资金自检自查报告一、财政扶贫资金下达及项目实施情况(一)20xx-20xx 年度财政扶贫资金下达及项目实施情况20xx-20xx 年度县扶贫办共累计获得中央和地方安排的财政专项扶贫资金万元。
(1)按资金来源分:中央财政专项扶贫资金万元(20xx 年万元,XX 年万元,20xx 年万元); 区级财政专项扶贫资金万元(20xx年50万元,XX年30万元,20xx年万元)。
(2)按年度分:20xx 年共计万元,其中:776 万元用于基础设施项目建设; 万元用于沼气池建设项目;84 万元用于发放猪苗等产业开发;8 万元用于农民实用技术培训;100 万元用于小额到户贷款贴息;万元用于项目管理费;用于工作经费。
县精准扶贫工作落实情况自查报告范文县精准扶贫工作落实情况自查报告范文一依据《关于报送201x年度精准扶贫目标责任考核相关材料的通知》(霍扶办函〔20xx〕3号)精神,我局对比县直单位201x年度精准扶贫目标责任考核指标表,仔细组织开展自查自评工作,现将自查情况报告如下:一、“双包”落实我局包村任务落实,有具体分管领导,有扶贫村三年规划和工作计划,有工作安排,有年度总结(此项标准分10分,自评得分10分)。
二、驻村扶贫我局将驻村扶贫工作纳入单位计划,驻村扶贫人员做到与本单位业务脱钩。
加强对驻村人员的管理,要求驻村人员吃住在村,解决驻村人员实际问题,落实驻村人员相关待遇(此项标准分15分,自评得分15分)。
三、责任落实局主要负责人重视扶贫工作,先后四次到扶贫村进行调研。
帮助贫困村理思路、谋发展,制定扶贫双包方案。
每季召开1次帮扶工作专题会议,听取驻村扶贫干部和贫困村扶贫工作建议,研究推动帮扶工作进度(此项标准分20分,自评得分20分)。
四、扶贫项目驻村帮扶村产业项目实施成效显著,资助帮扶村教育资助、雨露计划全覆盖,没有因遗漏而引起信访案件(此项标准分25分,自评得分25分)。
五、措施成效我局为帮扶贫困村办实事,争取涉农项目落地帮扶贫困村,干部包扶的贫困户中当年有50%以上实现脱贫,贫困村集体经济得到有效发展(此项标准分30分,自评得分30分)。
综上所述,20xx年,我局切实做好各项帮扶工作,标准分100分,自评得分100分。
县精准扶贫工作落实情况自查报告范文二依据省扶贫办的统一部署,对比《关于开展精准扶贫重点工作督查的通知》(皖扶办〔201x〕41号)要求,县委、县政府高度重视,县扶贫开发领导组组织人员对精准扶贫开发工作落实情况开展了全面检查,仔细自查自纠。
现将自查情况报告如下:201x年,在县委、县政府正确领导下,在上级扶贫部门的精心指导和大力支持下,全县扶贫工作紧紧围绕贯彻落实《关于创新机制扎实推动农村扶贫开发工作的实施意见》(皖办发〔201x〕19号)和《关于深入实施精准扶贫的指导意见》(皖扶办〔201x〕32号)精神,不断完善建档立卡工作内容,强化包村单位责任,落实驻村扶贫工作队职责,着力实施科学扶贫、精准扶贫。
扶贫资金自查报告关于扶贫资金自查报告(9篇)随着社会不断地进步,需要使用报告的情况越来越多,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
在写之前,可以先参考范文,以下是小编整理的关于扶贫资金自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
关于扶贫资金自查报告1根据红河州人民政府办公室《关于开展财政支农惠农资金和抗旱救灾资金专项检查的通知》要求,我办就20××年以来实施的扶贫项目进行了认真的自查。
现将情况汇报如下:一、目标任务完成情况20××年以来共完成整村推进项目183个(含9个革命老区项目)。
其中:20××年完成整村推进项目59个(含2个革命老区项目)、20××年整村推进项目65个(含2个革命老区项目)、20××年整村推进项目59个(含5个革命老区项目)。
20××年完成任务安居工程100户、20××年完成任务安居工程60户。
二、项目的立项审批情况项目的立项按照省、州的要求,紧紧围绕扶贫开发规划,始终坚持以下几个原则:一是最贫困的村优先扶持的原则;二是先难后易的原则;三是适度集中连片开发的原则。
立项采取的方法是自下而上、广泛征求基层的意见,公告、公示初步名单,逐级上报审批。
项目的立项审批严格执行立项审批程序,紧紧围绕规划的范围,逐年调整充实完善,有效杜绝了人为因素而改变扶贫重点方向,切实地保证了扶贫资金用在刀刃上,使扶贫项目真正惠及广大贫困山区人民群众。
三、项目及资金完成情况(一)大力实施整村推进扶贫项目按照“六位一体”的整村推进思路,坚持“群众自主,政府引导,瞄准穷人,整体推进”的原则,积极整合扶贫开发、农业项目及社会事业项资金,加大对重点村的投入力度,做到推进一片脱贫一片。
20xx-20××年实施整村推进项目183个(含革命老区项目9个)。
项目覆盖12个乡镇183个自然村,完成总投资15125.78万元。
扶贫资金自查整改工作报告扶贫资金使用整改报告范文(精选篇)扶贫资金自查整改工作报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我是×××公司的×××,负责扶贫资金的管理工作。
在这里,我向大家汇报一下我们部门最近的扶贫资金自查整改工作。
一、自查情况自查工作始于××年×月,为了确保扶贫资金的使用合规、透明、有效,我们制定了详细的自查方案和时间表,并组成了专门的自查小组,负责全面盘点和审核扶贫资金的使用情况。
通过对财务账目、项目执行情况等方面的综合自查,我们发现以下问题:1. 部分项目扶贫资金使用不符合扶贫政策要求,存在资金挥霍现象;2. 部分项目对扶贫对象认定不准确,导致资金流向错误;3. 部分项目资金管理不严格,存在违规操作的情况;4. 部分项目对于扶贫资金的后续跟踪和监督不到位,存在资金流向不明的问题。
二、整改措施针对以上问题,我们制定了详细的整改措施,力求从根本上杜绝问题的再次发生,具体包括以下几个方面:1. 加强资金使用管理我们将对项目资金使用进行全面审查,确保资金的使用符合政策要求。
同时,加强对项目申报、审批、报账等环节的监督,严格控制资金的流向,杜绝资金挥霍和浪费现象的发生。
2. 完善扶贫对象认定机制我们将修订扶贫对象认定的相关政策和办法,确保扶贫对象的认定准确、公正、合法。
同时,加强对扶贫对象的跟踪和监督,确保扶贫资金能够真正惠及贫困群众。
3. 加强资金管理制度建设我们将完善资金管理制度,明确资金使用的权限和流程,加强对资金的审计和监督,确保资金的使用合规和安全。
4. 建立健全监督机制我们将建立健全扶贫资金的监督机制,加强对项目的监督和管理,确保资金使用的透明性和公正性。
同时,加强对项目的评估和效果考核,确保扶贫资金的有效利用。
三、整改成效自查整改工作开始后,我们采取了一系列的措施,取得了一定的成效:1. 扶贫资金使用合规性得到了明显提高,资金挥霍现象得到了遏制;2. 扶贫对象的认定准确性得到了大幅提高,资金流向错误的问题得到了纠正;3. 资金管理制度得到了修订和完善,资金管理的规范性得到了提高;4. 监督机制的建立和完善,提高了对项目的监督和评估能力。
最新整理关于开展财政专项扶贫资金结转结余清理
行动的自查报告
关于开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的自查报告
县扶贫办:
根据自治区扶贫开发小组《关于在全区开展财政专项扶贫资金结转结余行动的通知》(宁开发〔20XX〕5号)和XX县扶贫开发领导小组《关于在全县开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的通知》(彭扶开办发〔20XX〕28号)文件精神,我乡对20XX年扶贫专项资金进行了认真自查。
现将有关事项报告如下:
一、自查内容
此次清理的范围是历年结转结余在我单位未形成实际支出的资金,包括中央和自治区、市、县安排的财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债券资金、闽宁协作资金、中央专项彩票公益金、国有贫困林场、生态移民资金;按照规定预留的工程质保金、扶贫小额信贷风险补偿金一并纳入此次清理的范围。
二、自查情况
我乡高度重视本次清理行动,切实加强组织领导,明确责任,按照文件要求,彻底清理,杜绝类似问题的发生。
我乡20XX年收到扶贫办拨入项目管理费10万元整,20XX年支出各类项目前期费用共56110元,结余43890元,已申请退回财政。
三、加强管理
本次按要求彻底清理了历年结转结余财政扶贫专项资金,在今后我乡将加强管理,制定结转结余制度,切实提高财政扶贫资金使用效益。
进一步完善扶贫资金清理台账,加强档案管理,做到有账可查,账表相符,数据准确,资料完善,专人管理。
XX乡人民政府
20XX年6月28日。
扶贫专项资金自查报告扶贫专项资金自查报告1根据县纪委《关于对扶贫领域项目专项资金、物资使用情况迅速开展核查的紧急通知》的文件要求,结合我局的实际情况,迅速抽调人员成立专项工作组,对近年来的`省贫困归侨扶贫救助补助资金和精准扶贫资金开展了专项检查工作,现将自查自纠工作报告如下:一、基本情况我局收到市财政下拨度贫困归侨扶贫救助专项补助资金7.6万元;收到市财政下拨贫困归侨扶贫救助一般性转移支付补助资金第一批5.926万元,第二批1.75万元,两批共7.676万元;收到省财政下拨省贫困归侨扶贫救助专项补助资金扶持资金第一批0.34万元,第二批0.95万元,两批共1.29万元;收到省财政下拨省贫困归侨扶贫救助补助资金第一批1.55万元。
(一)度发放特困归侨生活补助2人,6000元;发放困难归侨临时救助金35人,70000元;两项共37人76000元,均已发放到位,没有结余资金。
我局已于7月30日完成度贫困归侨扶贫救助专项补助资金的发放工作。
(二)度第一批发放特困归侨生活补助2人,6760元;困难归侨临时救助金35人,52500元;两项共35人592600元。
第二批发放困难归侨临时救助金35人,17500元。
目前我局共发放特困归侨生活补助2人6760元,困难归侨临时救助金70人70000元,两项共发放72人次76760元,没有结余资金。
第一批扶贫资金发放工作已于7月30日完成,第二批扶贫资金已于10月30日发放完毕。
(三)度度第一批发放特困归侨生活补助2人,3400元;第二批发放困难归侨临时救助金15人,9500元;两批共发放17人次12900元,没有结余资金。
第一批扶贫资金发放工作已于3月15日完成,第二批扶贫资金已于9月21日发放完毕。
(四)度度第一批发放特困归侨生活补助2人,6000元;发放困难归侨临时救助金13人,9500元;两项共发放15人次15500元,没有结余资金。
该项扶贫资金已于7月13日发放完毕。
扶贫项目资金使用自查报告省扶贫办:根据省扶贫办《关于对全省20xx年度财政扶贫资金管理使用情况进行检查的安排意见》(陕扶办发[20xx]48号)要求,我市高度重视,及时研究贯彻意见,并印发了《关于对20xx年度财政扶贫项目资金计划执行和管理使用情况检查的通知》,对全市20xx年度财政扶贫资金管理使用自查工作进行了安排部署.在县区完成自查自纠的基础上,市办组成4个检查组,分别由办领导带队,于8月20日—29日,对全市20xx年度扶贫项目资金管理使用情况进行了专项检查.检查以听取县区工作汇报、实地查看建设项目、查阅档案资料和帐务、走访贫困户等方式进行,对检查中发现的问题及时进行了纠正和整改.现将有关情况报告如下:一、20xx年度财政扶贫资金计划下达情况20xx年省上共下达我市财政扶贫资金计划项目192个,财政扶贫资金18610.955万元,其中:整村推进连片开发项目村55个,财政扶贫资金5300万元;贫困村基础设施建设项目21个,财政扶贫资金365万元;扶贫移民搬迁9790户36273人,财政扶贫资金6280万元;移民基础设施项目49个,财政扶贫资金835万元;产业直补项目6个,财政扶贫资金480万元;灾后重建项目3个,财政扶贫资金84万元;互助资金项目34个,财政扶贫资金585万元;绩效考评奖励项目5个,财政扶贫资金270万元;实用技术培训项目12个,财政扶贫资金278万元;残疾人扶贫项目6个,财政扶贫资金12万元;洋县公益彩票项目1个,财政扶贫资金1500万元;小额贷款贴息资金530万元,项目贷款贴息资金596.925万元;“雨露计划”培训经费771.53万元,洋县试点49万元;贫困大学生资助819人,财政扶贫资金343.5万元;“两项制度衔接”经费104万元(市县62万元,西乡试点42万元);扶贫项目管理费227万元.全市20xx年度财政扶贫项目资金计划按照中省要求在规定时限内全部下达到县区.二、资金使用及报帐情况截止今年7月底,全市共拨付使用财政扶贫资金15781.3万元,占资金计划总额的84.8%,完成报帐12301.12万元,占资金计划总额的66.1%.其中:整村推进连片开发项目使用资金3864万元,占72.9%,报帐2830.29万元,占53.4%;贫困村基础设施项目使用资金334万元,占91.5%,报帐324万元,占88.8%;移民搬迁使用资金6280万元,占100%,报帐4365.5万元,占69.5%;移民基础设施项目使用资金618万元,占74%,报帐410万元,占49.1%;产业直补到户443.73万元,占92.4%,报帐443.73万元,占92.4%;灾后重建项目使用资金84万元,报帐84万元,分别占100%;互助资金项目到村585万元,占100%,报帐455万元,占77.8%;绩效考评奖励项目使用资金226万元,占83.7%,报帐215万元,占79.6%;实用技术培训使用资金245.21万元,占88.2%,报帐242.91万元,占87.4%;小额贷款贴息511.75万元,占96.6%,报帐511.75万元,占96.6%;项目贷款贴息556.73万元,占93.3%,报帐556.73万元,占93.3%;残疾人项目使用资金10万元,占83.3%,报帐10万元,占83.3%;洋县公益彩票项目使用资金715万元,占47.7%,报帐560万元,占37.3%;“雨露计划”培训费使用612.12万元,报账612.12万元,分别占79.3%;洋县试点使用、报帐49万元,分别占100%;贫困大学生资助343.5万元,报帐343.5万元,分别占100%;“两项制度衔接”使用资金98万元(市县56万元,西乡试点42万元),报帐98万元,分别占94.2%;扶贫项目管理费使用205.3万元,占90.4%,报帐189.6万元,占83.5%.三、项目建设成效全市20xx年度扶贫开发项目,共新修和改扩建村组道路233.46公里,其中硬化水泥路105.8公里,建桥68座,建人畜饮水工程31处,解决安全饮水7856人,改造农电线路93.5公里,解决用电困难3350人,新修基本农田491亩,建河堤4586米;实施农户改厨2222户,改厕1822户,改圈1404户,粉刷房屋3452户,硬化庭院1892户,建沼气池593口,建村“两委”活动室11个,卫生室15个,文化广场7个;建集中移民安置点182个,实施扶贫移民搬迁10022万户37203人,新建房屋31341间;扶持农产品加工企业25个,项目覆盖农户4.99万户,小额信贷扶持贫困户6685户;建村级互助资金协会34个,发展会员2735户;产业开发扶持贫困户新建产业大棚47个,发展经济园林6789亩,干鲜果10411亩,蔬菜2470亩,中药材5107亩,食用菌287万袋,牲畜1.95万头;实施农村科技实用技术培训13.2万人次,雨露计划培训就业3406人,资助贫困大学生人819人.20xx年,全市实现贫困人口脱贫8.12万人.四、主要措施1、严格扶贫项目资金管理.一年来,我市认真贯彻《国家财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政扶贫资金报帐制实施细则》,严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”和“县级报帐制管理制度”.在实施扶贫开发项目中,严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生.2、认真抓好资金安全教育.有效利用全市扶贫开发工作会议、县区扶贫办主任会议和市县各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机,广泛宣传中省扶贫政策,加强扶贫资金安全使用及监管教育,明确扶贫资金用途和使用管理办法,要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金,牢固树立“扶贫资金高压线”意识,认真管好用好扶贫项目资金.3、坚持扶贫项目择优选定.在确定年度扶贫开发项目中,市县严格按照中省有关政策及要求,坚持瞄准贫困原则,广泛征求群众意见,按照参与式方法,严把项目审定、申报关.在项目村确定上,通过公平、公开竞选,择优选定村级班子战斗力强、群众积极性高、开发条件相对成熟的村,并优先启动建设,坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生,确保扶贫项目符合村情民意,资金投向合理,有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫开发项目建设的积极性.4、落实项目资金公开公示制度.要求县区及项目镇村在项目实施前后,必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况,通过市县政府信息网站、扶贫信息网站及镇村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民大会进行公开、公示.所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理,项目知晓率达到90%以上,确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实.5、严格扶贫项目资金检查和审计.认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度,要求县、镇、村必须严格项目资金管理,报帐必须持有正规票据,由项目镇严格把关审核,报县扶贫办审定签字后,再报县财政局进行报帐核销.市县扶贫办和财政局,定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”,发现问题及时纠正.今年7—8月,市审计局用1个多月时间,对全市20xx、20xx两个年度财政扶贫资金管理使用情况进行了专项审计,市县财政扶贫资金管理使用顺利通过了市级专项审计.同时,坚持每年邀请市县人大代表、政协委员对扶贫项目资金使用情况进行视察监督;市县纪检、监察、财政等部门每年对扶贫资金使用情况进行一次联合执法监察,严肃查处违法违纪行为,有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生,确保了财政扶贫资金的安全高效运行.五、存在的主要问题一是省上下达年度扶贫项目资金计划时间较晚,加之个别县区扶贫办与财政局沟通联系不紧密,特别是扶贫部门缺乏工作主动性,致使部分扶贫项目资金拨付到位不及时;二是个别县在申报项目计划时,对项目可行性调查不够,造成上级项目计划下达后难以实施而被动调整和重新报批计划,直接影响了项目建设进度;三是个别县区对整村推进等项目建设指导督促力度不够,项目进度迟缓,已建成项目资金结算报帐进度慢,项目管护责任不到位,总结不及时,档案资料管理不规范、不完善;四是个别县区、镇对互助资金项目村监管不够,政策宣传不到位,致使项目村入会率、借款率低,个别协会对群众借款把关不严,将互助资金用于建房、子女上学等,违背了互助资金用于扶持农户发展产业的政策要求;五是个别镇村对扶贫专项资金使用情况公开公示制度落实的还不够好,群众知晓率尚待进一步提高;六是个别县镇扶贫办财务人员变动频繁,经办人员业务能力有限,加之培训工作跟不上,使县镇财务资料管理尚不太规范.六、整改措施1.认真搞好整改工作.结合这次扶贫专项资金检查,针对存在问题,市办检查组采取发现问题,及时指出,限期纠正的办法,对项目实施单位提出严格要求,并分别在县区检查反馈会议上提出了整改意见.8月31日,李彦海主任组织召开主任办公会议,对县区及项目单位在扶贫项目资金管理使用中存在的问题进行了分析研究,并以市办名义下发了《通报》,要求县区针对问题逐项进行整改.同时要求各级扶贫部门,特别是扶贫办主要领导要进一步强化责任意识,认真履行指导、监督、监管责任,不断完善和健全扶贫项目资金管理制度,规范运作程序,确保扶贫项目资金安全运行,发挥效益.2.加快项目实施进度.一是要加强对扶贫开发项目的指导和监管,督促县区和项目单位严格执行项目计划,加快整村推进等项目实施进度,确保年底前全面完成整村推进项目计划任务.二是督促县区不断完善和规范项目资金报账资料,加快项目资金核销、拨付和报账进度,确保项目建设有续推进.三是加大互助资金政策宣传,做好干部群众的思想发动工作,规范资金用途及运作程序,强化管理措施,努力提高项目村的入会率和借款率.3.强化项目资金管理.一是建立健全扶贫项目资金公开公示制度,广泛接受社会和群众的监督;二是不断完善项目资金管理制度,把扶贫项目资金管理工作作为年度目标考核的重要指标,纳入对县区扶贫目标考评范围.三是加强对扶贫项目资金管理使用的监管,坚持定期或不定期对扶贫项目资金进行全面检查和重点抽查,及时发现和解决财政资金管理中存在的问题.四是有效发挥财政、纪检、监察、审计部门的监督作用,把扶贫项目资金管理使用与绩效考评、反腐倡廉及部门任务、责任、权力有机结合,强化资金检查、监督和审计,确保扶贫资金安全运行.4.严格项目资金管理责任追究制.认真落实“一把手”负责制,在扶贫规划的制定、资金的落实、项目的实施、完工项目检查验收等每一个环节负起责任.按照“谁审批,谁负责”的原则,实行责任追究制度.同时加大对违纪违规使用扶贫资金问题的查处力度,对违反规定挤占挪用、损失浪费,骗取、套取扶贫资金的行为,依法追究有关单位和责任人员的责任,以严肃财经法纪,确保扶贫资金封闭管理,安全使用.5.加强思想教育和队伍建设.要以这次检查为契机,进一步加大扶贫开发方针政策、扶贫项目资金使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,抓好管理人员业务培训,严格按照国家《财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政专项扶贫资金报帐制实施细则》,规范全市扶贫项目资金使用管理工作,切实加强和改进扶贫系统内部管理,进一步转变作风,端正行风,努力提高项目资金管理水平,为提升扶贫开发效益,加快脱贫步伐做出贡献.根据省委办公厅、省政府办公厅《关于对全省民政救灾、城乡低保、扶贫专项资金使用情况开展集中检查的通知》精神,我市扶贫办财政局组织专班人员,深入各项目实施镇处和村组,围绕20xx年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面,认真开展了自查。
扶贫资金自查报告扶贫资金自查报告在日常生活和工作中,我们使用报告的情况越来越多,报告具有语言陈述性的特点。
相信许多人会觉得报告很难写吧,以下是小编帮大家整理的扶贫资金自查报告,欢迎阅读与收藏。
扶贫资金自查报告 1一、扶贫项目实施情况20xx年到20xx我乡扶贫项目共两个:以工代赈项目一个,财政安排资金20万元,扶贫互助项目一个,财政补助资金15万元。
(一)以工代赈项目实施情况该项目由xxx村实施,项目总投资50万元,其中使用财政扶贫资金20万元,农户投工投劳30万元。
项目现已实施完毕,正在组织报账,......(二)扶贫互助资金项目实施情况该项目在xxx村实施,于20xx年2月成立官地坪村扶贫互助会,现有入会会员184户,农户入社率达78%,其中入社贫困户130户,占贫困户总数的82%,入社社员共交纳入社互助金4.85万元,财政补助互助资金15万元,已到位9万元,目前互助资金总额13.85万元,组建扶贫互助小组28个,于20xx年6月28日开始发放借款,现累计发放借款71笔,共17.8万元,借款农户累计归还款80466.5元。
该项目到目前为止共惠及农户71户,通过发放小额贷款的方式,该项目正在有效的解决全村贫困弱势群体贷款难和产业发展难的问题。
二、扶贫资金监督管理情况(一)领导机构健全我乡自实施扶贫资金项目以来,乡党委、政府高度重视,成立了由乡长任组长,乡纪委书记、分管扶贫工作的副乡长任副组长,各驻村干部为成员的扶贫资金监督管理领导小组。
我乡党委、政府始终把扶贫工作纳入重要议事日程,经常研究,及时解决在项目实施过程中遇到的困难和问题,形成职责分明、人员精干的良好工作局面。
(二)宣传措施得力我乡紧紧围绕全县扶贫开发工作的主线,突出扶贫政策宣传工作,在项目实施过程中,通过召开乡村社干部大会、村民大会、社员会议全面宣传项目政策,由于宣传到位,全乡广大干部群众认识得到了提高,同时也澄清了许多对于扶贫开发工作的模糊认识,革除了抱残守缺的小农意识,破除了保守、落后的旧思想,树立了自立自强、开放进步的新观念,从思想上和行动上彻底丢掉了那种等、靠、要的依赖思想,从而奠定了广大干部群众参与扶贫的主体地位,形成了敢为人先、大干扶贫的氛围,全乡扶贫开发工作得到了有力地推动。
关于财政专项资金监督检查工作的自查报告关于财政专项资金监督检查工作的自查报告县财政局:根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔2021〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下:一、基本情况(一)参合情况2021年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达xxxx人,参合率97.17%。
(二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为2818.63万元,其中,农民自筹402.65万元,各级财政补助资金为2415.98万元。
2021年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。
截止2021年10月底,县财政新农合补助基金到位376.48万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位831.5万元,基金到位率100%。
二、基金使用(一)家庭账户资金使用2021年,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿182.1万元,占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。
(二)统筹基金补偿情况2021年,我县统筹资金总额为2540.59万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,2208.04万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的23.37%,补偿金额961.92万元,占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19.33%,补偿671.6万元,占总金额的29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的57.30%,补偿574.52万元,占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。
本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人,补偿17.36万元。
三、加强基金管理,保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台《**县新农合基金管理办法》、《**县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自
查报告
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告
根据《安徽省关于开展财政专项扶贫资金集中检查工作的通知》(皖扶办【2016】86号)的通知要求,县扶贫办和县财政局及时组织人员,对我县2013-2016年中央和地方安排的财政专项扶贫资金管理使用情况开展自查,重点清查扶贫资金申请、分配、拨付、管理、使用过程中存在的问题,以及扶贫攻坚的措施与成效等方面。
现将自查情况报告如下:
一、扶贫资金使用情况
2013年财政专项扶贫资金450万元,其中:省财政270万元,县财政180万元。
资金用于仲兴乡耿武村、新马桥镇黄庄村等6个乡镇9个村的整村推进项目主要是基础设施建设,项目按照法定程序实施,资金已经及时拨付。
2013年度财政账面余额27万元。
2014年财政专项扶贫资金450万元,其中:省财政270万元,县财政180万元。
根据省扶贫办《关于下达2014年扶贫开发“千村推进”工程重点村名单及项目计划的通知》的要求,资金用于刘集镇杨湖村、连城镇马铺村等9个村居整村推进项目,并明确项目内容为道路、亮化等基础设施建
设,不得另行变更和调整。
我县按照省扶贫办的要求完成了重点村整村推进任务。
2014年度财政账面余额115.1万元(包括2014年12月26日省下达的后续财政专项扶贫资金90万元)。
2015年财政专项扶贫资金970万元,其中省财政540万元,市财政70万元,县财政360万元。
资金用于18个贫困村18座光伏电站建设、3个贫困村集体蔬菜大棚项目、2个贫困村道路建设项目和产业到户项目。
2015年度财政账面余额20.77万元。
2016年财政专项扶贫资金4644万元,其中中央财政360万元,省财政540万元,市财政330万元,县财政1100万元,债务扶贫资金2314万元。
资金用于18个贫困村25座光伏电站建设、民政医疗救助、教育扶贫补助、3个贫困村集体种养殖项目、18个贫困村基础设施建设。
目前,25座光伏电站建设已经完成,民政医疗救助和教育扶贫补助已经拨付到救助对象,贫困村基础设施和集体种养殖项目正在实施中,计划11月底全面完成。
二、扶贫资金管理情况
在财政扶贫资金及项目的管理上,严格执行项目备案、公告公示、档案资料管理等制度,确保财政扶贫资金规范运行。
一是严格实行县级财政报账制,专户管理、封闭运行、专账
核算、专款专用。
二是项目公开招投标,项目实施单位是财政扶贫资金的报账人。
三是项目竣工后,要填写竣工验收意见书,由所在乡镇政府负责人、项目质量负责人等签字并加盖政府公章,进行报账。
通过严抓细管,有效杜绝了挪用、冒领财政扶贫资金等违规违纪行为,提高了资金使用效益。
在自查过程中,没有发现违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有贪污侵占、虚报冒领、违反八项规定、挤占挪用、滞留延压、损失浪费、不精准等问题。
三、脱贫攻坚的措施和成效
(一)开展建档立卡
2014年6月份,我县通过户主申请、村民小组推荐、入户调查、村级民主评议、审核、公示等程序,在全县54.3万名农业人口中,共识别贫困户17118户35400人,涉及213个行政村(居),确定18个贫困村,严格按照规程为贫困村和贫困户建档立卡。
2014年实现脱贫6000人;2015年实现脱贫7073人。
2016年省下达我县脱贫任务为18个贫困村出列,9605贫困人口脱贫。
(二)开展“回头看”
2015年9月份,按照省扶贫办统一部署,组织各乡镇业务人员、村两委干部、驻村工作队、帮扶责任人进村入户,对所属贫困村、贫困户进行全面“回头看”,对发现的问。