出差申请计划及审批表
出差实际费用明细表
报销人:部门主管:总监:
备注:预计不产生招待费用可以不填写。
填表说明:
1、此表以虚线为界分为两部分,申请部分和报销部分。
2、员工在出差前将申请部分填写完整,并交相关领导签字。
3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认,并交相关领导签字,按相关流程报销。