2018销售利润表
2018成本核算表
01 主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入 -当月 预算口径收入 -累计 考核口径收入 -累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
2014-可比口径
2015年
7026 7020
6825 6701 6902
6669 6536 6533
6999 6777
6553 6512
6309
6407
6280
6161
6226
5956
5754
5807
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
02 指标完成进度
3)环比:
0.39% -1.24%
单位:万元
可比增幅
增幅%
-0.80% -1.78% -2.14%
2.34% -1.24% -0.22% -2.61% -3.06%
3.87% -0.87%
增速 排名
4 6 7 2 5 3 8 9 1
02 渠道建设与开发状况
本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发 本公司是一家处于创始阶段处于高赢利发
宁德
-0.80% 31.90%
福州
-1.78% 31.76%
厦门
-2.61% 31.38%
龙岩
-1.34% 30.94%
三明
仅山东预算完成超时序进度,我司完成 32.64% ,排名第二(上月第二),超九地市综合进度 0.55% ,可比增幅 .34%,排名第二,仅次于山东( 3.87% )。