稽核员工作总结
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2023年稽核员工作总结范文5篇第1篇示例:2023年稽核员工作总结今年,在公司的稽核工作中,我们稽核员团队共同努力,取得了一定的成绩。
在这一年里,我们完成了一系列的稽核任务,发现并纠正了一些问题,为公司经营管理提供了重要的参考意见。
以下是我对2023年稽核员工作的总结报告。
我们稽核员在今年的工作中保持了高度的责任感和使命感。
在公司各部门的支持下,我们积极参与了日常的稽核工作,通过深入了解公司的运营情况、查阅相关资料并开展实地调查,全面了解了公司各项业务的具体情况。
我们坚持以客观、公正的态度,全面、细致地进行稽核,确保了稽核工作的准确性和可靠性。
我们在稽核工作中发现了一些问题,并及时提出了改进建议。
在今年的稽核工作中,我们发现了一些部门存在的管理漏洞和风险隐患,及时向相关部门和领导汇报,提出改进意见和建议。
我们通过调研分析,提出了一些切实可行的改善方案,帮助公司更好地规范经营管理,提高工作效率,降低风险,实现了稽核的预防性和监督性作用。
我们还积极参与了公司内部的培训和学习,提升自身的稽核技能和专业知识。
在今年的培训中,我们学习了最新的财务、税务法规和政策,了解了最新的稽核技术和方法,不断提高自身的专业水平和综合能力。
通过不断学习和实践,我们在稽核工作中运用了更加高效的工作方法和技巧,提高了稽核工作的效率和质量。
2023年是公司稽核工作取得了一定成绩的一年。
我们稽核员团队在今年的工作中不断提升专业水平和综合能力,努力履行好稽核员的职责和使命,为公司健康发展提供了有力支持。
在未来的工作中,我们将继续保持积极的工作态度和责任感,努力提高工作质量和水平,为公司经营管理的健康发展继续贡献力量。
我们稽核员团队将继续与公司的各部门密切合作,加强沟通和协作,不断完善稽核工作的机制和流程,为公司的发展和稳定作出更大的贡献。
让我们携手并进,共同创造更加美好的未来!第2篇示例:2023年稽核员工作总结2023年已经接近尾声,回顾这一年的工作,我们稽核部门成员经过一年的努力和拼搏,取得了一定的成绩。
个人年终绩效稽核工作总结5篇篇1在过去的一年中,我部门在公司的领导下,认真贯彻落实公司及上级有关文件精神,始终坚持以科学发展观为指导,以保障项目顺利运营为宗旨,不断解放思想,更新观念,创新思路,完善制度,推行管理改革,加强绩效考核,逐步提升了部门整体管理水平。
现就本年度工作总结如下:一、加强部门管理,提高工作效率部门内部管理是推动部门工作有序开展的重要保障。
为了更好地完成工作任务,我部门注重加强内部管理,强化员工责任心和纪律意识,确保工作高效运转。
首先,我部门制定了详细的工作计划和目标,明确了每个人的岗位职责和工作要求。
其次,加强了与相关部门的沟通和协作,确保信息畅通、工作协调。
此外,还建立了定期例会制度,及时总结工作进展,发现问题并解决。
二、推进绩效考核,激发员工积极性绩效考核是激励员工积极工作、提高工作效率的有效手段。
为了更好地激发员工的工作热情和创造力,我部门推行了绩效考核制度。
通过制定科学合理的考核标准,对员工的工作表现进行定期评估和反馈。
同时,根据考核结果给予相应的奖励和惩罚,形成了良好的激励机制。
三、加强培训学习,提高员工素质员工素质是部门发展的关键因素。
为了更好地适应市场需求和项目运营需求,我部门注重加强培训学习工作。
通过组织各种形式的培训和学习活动,如专题讲座、技能竞赛等,不断提高员工的业务水平和综合素质。
同时,还鼓励员工自学成才,支持员工参加各种继续教育和培训课程。
四、加强沟通协调,促进团队合作团队合作是完成工作任务的重要保障。
为了更好地促进团队合作和沟通协调,我部门注重加强团队成员之间的交流和互动。
通过定期举行团队会议、组织团队活动等方式,增强团队成员之间的凝聚力和合作意识。
此外,还鼓励员工提出新思路和新想法,充分激发团队的创新活力。
五、存在的问题和改进措施虽然本年度部门工作取得了一定成绩,但也存在一些问题需要改进。
一是部分员工责任心不够强,需要进一步加强教育和引导;二是团队沟通协调还需进一步提高,需要加强团队成员之间的交流和互动;三是部分员工业务水平还需进一步提高,需要加强培训和学习工作。
第1篇一、前言2023年,在我国经济持续健康发展的大背景下,稽核工作作为企业内部管理的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。
本年度,我司稽核部门紧紧围绕公司发展战略,以风险防控为核心,以提高稽核质量为目标,积极开展各项工作,取得了显著成效。
现将2023年度稽核工作总结如下:二、主要工作内容及成效1. 加强稽核制度建设,完善内控制度体系(1)根据公司实际情况,修订和完善了《稽核管理办法》、《内部控制手册》等制度,确保制度体系的科学性、合理性和可操作性。
(2)组织开展内部控制评估,对各部门、各岗位的内控制度执行情况进行全面检查,及时发现和纠正不足。
2. 深入开展业务稽核,提升风险防控能力(1)对重点业务领域进行专项稽核,包括财务报表、资金管理、采购管理、合同管理等,确保业务合规、风险可控。
(2)加强对子公司、分支机构的稽核,提高集团整体风险防控能力。
(3)开展现场稽核,重点关注业务流程、关键岗位和风险点,及时发现和纠正违规操作。
3. 优化稽核流程,提高稽核效率(1)简化稽核流程,提高稽核工作效率,缩短稽核周期。
(2)加强信息化建设,利用大数据、人工智能等技术手段,提高稽核数据分析和处理能力。
4. 强化稽核队伍建设,提升稽核人员素质(1)组织开展稽核人员培训,提高稽核人员的专业知识和技能。
(2)加强稽核人员职业道德教育,提高稽核人员的责任感和使命感。
(3)完善稽核人员考核评价体系,激发稽核人员的工作积极性。
5. 积极开展外部审计协调,提升审计质量(1)加强与外部审计机构的沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
(2)对外部审计发现的问题,及时督促相关部门整改,提高审计质量。
三、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)部分稽核人员专业能力不足,对新兴业务领域的了解不够深入。
(2)稽核工作信息化程度有待提高,稽核数据分析和处理能力有待加强。
(3)稽核人员工作压力大,存在一定程度的疲劳。
2. 改进措施(1)加强稽核人员培训,提高专业能力和业务水平。
个人年度稽核工作总结范文5篇第1篇示例:个人年度稽核工作总结在过去的一年里,我作为公司内部稽核员,认真负责地完成了各项稽核工作。
在这一年的工作中,我深刻地认识到了稽核工作的重要性,也不断提升了自己的能力和专业水平。
现在,我将对这一年度的稽核工作进行总结,以供未来工作的参考和改进。
一、工作背景及主要任务我所在的公司是一家大型跨国企业,业务范围广泛,涉及多个国家和地区。
作为公司内部稽核员,我的主要任务是对公司内部的财务、风险、合规等方面进行全面的稽核,确保公司运营的合规和有效性。
在过去的一年里,我主要开展了以下工作:1.对公司财务数据的稽核:包括对公司财务报表、账目、凭证等进行检查和核实,确保财务数据的准确性和完整性。
2.对公司业务流程的稽核:包括对公司各项业务流程的合规性和有效性进行审查,发现问题并提出改进建议。
3.对公司内部控制的稽核:包括对公司内部控制体系的设计和实施进行评估,发现薄弱环节并提出改进建议。
4.对公司风险管理的稽核:包括对公司风险管理体系的设计和实施进行评估,帮助公司及时发现并应对各类风险。
二、工作成果及亮点在过去的一年里,我辛勤工作,取得了一些成绩,主要表现在以下几个方面:1.提高了工作效率:在进行稽核工作时,我善于利用现代科技手段,如数据分析工具、稽核软件等,提高了工作效率,加快了稽核进度。
2.发现问题并提出解决方案:在对公司业务流程进行稽核时,我发现了一些问题,如流程不规范、内部控制不完善等,及时提出了改进建议,得到了领导的认可。
3.与同事合作紧密:在工作过程中,我与同事合作紧密,相互协助、共同进步,形成了良好的团队氛围。
4.提升了专业水平:在工作过程中,我不断学习、不断进步,提升了自己的专业水平,为公司的稽核工作贡献了力量。
三、存在的问题及改进措施1.工作技能还需提升:虽然我在过去的一年里取得了一些成绩,但仍存在一些工作技能不够成熟的地方,需要不断提升。
为了提高自身的工作水平,我计划在未来的工作中,加强以下几个方面的提升:1.继续学习:我计划继续学习相关领域的知识,提升自己的专业水平,为公司的稽核工作提供更好的支持。
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2023年稽核员工作总结范文8篇第1篇示例:2023年我主要负责公司的内部稽核工作。
在财务稽核方面,我对公司的财务报表、账簿记录、资金流量等进行了认真的检查和核实,确保财务信息的真实性和完整性。
我也对公司的财务制度、流程进行了全面的评估,提出了一些建议,帮助公司改善财务管理和控制。
在信息系统控制方面,我对公司的内部控制系统进行了评估,发现了一些存在的问题,并提出了改进建议,帮助公司更好地保护信息资产,确保信息系统的安全性和可靠性。
在2023年的工作中,我不仅完成了公司委派的稽核任务,还积极参与了公司的各项重要项目。
在项目稽核中,我利用专业知识和技能,帮助公司规避风险,提高经营效率,为公司的可持续发展做出了一些贡献。
我也认真学习了公司的业务,不断提升自己的专业水平,为公司提供更加全面和专业的稽核服务。
2023年的工作虽然取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。
我在工作中可能存在一些工作方法不够灵活和创新的问题,导致稽核效率不够高。
我在与同事和部门之间的沟通协作方面还有待提高,需要更加主动和积极地与他人合作,共同完成公司的任务。
在自我学习和提升方面,我也需要更加注重专业知识的学习和技能的提升,不断提高自己的综合素质和能力。
为了更好地完成明年的工作,我提出以下几点改进建议。
要加强自身学习,不断提升专业知识和应用能力,适应公司发展的需要。
要注重与同事和部门之间的沟通协作,建立良好的工作关系,共同完成公司的任务。
要不断总结工作经验,改进工作方法,提高工作效率,为公司的发展贡献更大的力量。
2023年是充实而有意义的一年,通过自己的努力和付出,取得了一些成绩,也发现了一些不足之处。
在新的一年里,我将继续努力学习和工作,不断提高自己的综合素质和能力,为公司的发展做出更大的贡献。
相信在公司的支持和帮助下,我将能够更好地完成各项工作任务,实现自己的职业目标。
愿2024年一切顺利,公司蒸蒸日上!第2篇示例:首先是本年度的稽核检查工作。
银行稽核部2024年个人工作总结范文8篇篇1一、引言2024年,对于我而言,是充满挑战与机遇的一年。
在这一年里,我在银行稽核部担任重要职务,负责监督和检查银行各项业务的合规性和风险性。
在领导的指导下,我始终坚持以谨慎、细致、认真的态度履行职责,确保银行的稳健运营。
现将本人在稽核部的工作总结如下,以飨读者。
二、主要工作内容1. 业务稽核与审计本年度,我参与了多个重要项目的稽核与审计工作。
通过对银行各项业务的深入调查和分析,我发现了一些潜在的风险点,并及时向领导汇报,为银行的决策提供了重要依据。
同时,我还协助领导完成了年度审计计划,确保了审计工作的有序进行。
2. 内部控制评估为提升银行内部控制水平,我积极参与了内部控制评估工作。
通过对银行各项业务流程的全面梳理和评估,我发现了一些存在的问题和不足,并提出了相应的改进建议。
这些建议得到了领导的高度重视,并纳入银行的改进计划中。
3. 合规性检查合规性检查是稽核部的重要职责之一。
本年度,我严格按照相关法律法规和银行内部规章制度的要求,对银行的各项业务进行了合规性检查。
通过检查,我发现了一些违规行为,并及时进行了纠正和处理,确保了银行的合规经营。
4. 风险评估与应对在风险评估与应对方面,我始终保持高度警惕,密切关注市场动态和银行经营风险。
通过定期进行风险评估,我发现了一些潜在的风险因素,并提出了相应的应对措施。
这些措施有效降低了银行的风险水平,保障了银行的稳健运营。
三、工作亮点与成果1. 成功发现并处理多起违规行为,确保了银行的合规经营。
2. 通过内部控制评估,提出了一系列改进建议,提升了银行内部控制水平。
3. 在风险评估与应对方面表现突出,有效降低了银行的风险水平。
4. 积极参与年度审计计划制定和实施,确保了审计工作的有序进行。
四、工作不足与反思1. 在工作中有时过于注重细节而忽视了大局观念,需要进一步加强全局意识的培养。
2. 在与同事沟通协调方面有待提高,需要进一步加强团队协作能力的提升。
稽核工作总结范文5篇总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,快快来写一份总结吧。
下面给大家分享一些关于稽核工作总结,供大家参考。
稽核工作总结120____年,是总行规范管理深化年。
在行领导的正确领导下,我与稽核部一班人一道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。
年度内累计完成各项稽核检查21项,其中常规稽核8项,内控综合评价7项,离任稽核5项,专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年,我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。
从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法,明确稽核部不列入考评范围,再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
在今年的稽核检查过程中,主管行领导多次亲临一线,组织部署稽核工作,参加与被稽核单位意见交流,组织落实各级稽核整改方案,并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容,作重点强调等等,主管行领导对稽核工作的高度重视,使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中,没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度,能够认真对待并积极配合稽核工作,对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位,并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效为贴近全行工作重心,年度内每逢总行内控管理相关文件下发,我都先行一步,认真学习和领会,并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论,讲解有关业务环节的检查方法,引导部门其他人员把握重点、明确方向,进而达到提高现场稽核工作效率的效果。
稽核表个人工作总结范文6篇第1篇示例:稽核表个人工作总结稽核表是企业管理中非常重要的一项工作,通过对企业各项经营活动的核查和审核,可以及时发现问题,并促进企业规范运营。
作为稽核表管理员,我在过去一年中认真履行职责,努力提升工作能力,以下是我个人在工作中的一些总结和收获。
我深刻意识到稽核表工作的重要性。
稽核表记录了企业各方面的经营情况,是管理层制定决策的重要参考依据。
在我日常工作中,我始终坚持认真、严谨地审核每一份稽核表,确保数据的准确性和完整性。
在审核过程中,我经常参考相关政策法规和管理规定,确保所审核的内容符合公司的经营规范,从而保证稽核表的真实性和可靠性。
我在工作中不断提升自己的专业能力。
稽核表工作需要具备熟练的财务知识、会计知识和审计技能,对公司各项经营指标有深入的了解。
为此,我经常参加相关的培训和学习,提升自己的业务水平。
在工作中,我善于总结经验,不断完善自己的审核方法和技巧,提高工作效率和审核质量。
我也积极参与团队的讨论和合作,互相学习、共同进步。
我在工作中注重沟通和协调。
稽核表工作需要与不同部门和岗位的同事合作,需要与各方沟通协调,协同完成工作任务。
我时刻保持着开放、积极的态度,愿意倾听他人意见,尊重他人观点,与他人建立良好的工作关系。
在工作中,我主动与相关部门联系,及时沟通处理问题,解决困难,共同推进工作进展。
在这个过程中,我不仅学会了沟通协调的技巧,也建立了与同事之间的友好关系,形成了良好的工作氛围。
我在工作总结中也发现了自己的不足之处。
在审核过程中,有时由于时间紧迫或者粗心大意,可能会出现疏漏或错误。
为了改进这一情况,我将进一步加强对复杂数据的审核和核对,提高细节把控能力,确保审核工作的严谨和全面。
我也会继续学习和提升自己的专业知识和技能,不断完善自己,提高工作水平。
稽核表工作是一项需要不断提升的工作,我将继续努力,不断学习和改进,提升自己的工作能力,为公司的发展贡献自己的力量。
年度稽核个人工作总结6篇篇1时光荏苒,转眼间,一年的时间又过去了。
回首过去,不禁感慨万千。
在过去的一年里,我作为稽核部门的一员,认真履行岗位职责,积极参与工作,严格遵守公司各项规章制度,较好地完成了各项工作任务。
现将一年来的工作情况总结如下:一、工作内容及成果在过去的一年里,我主要负责公司的财务稽核工作。
通过财务稽核,我发现了公司财务工作中存在的一些问题,并及时向公司领导提出了改进意见。
同时,我还积极参与了公司的内部审计工作,对公司的各项财务支出进行了严格的审核和控制,确保了公司财务工作的合规性和规范性。
除了财务稽核工作外,我还协助公司其他部门完成了多项工作任务。
例如,我参与了公司的年度预算编制工作,提出了合理的预算方案和建议;我还协助公司人力资源部门完成了员工绩效考核工作,确保了考核结果的公正性和科学性。
二、工作态度及表现在过去的一年里,我始终以积极向上的态度投入到工作中。
我严格要求自己,认真履行岗位职责,积极与同事沟通交流,较好地完成了各项工作任务。
同时,我还不断学习新知识,提高自己的业务水平和综合素质。
在工作中,我始终坚持原则,不徇私舞弊,不谋取私利。
我认为,作为一名稽核人员,必须具备高尚的职业道德和良好的职业操守。
因此,在工作中,我始终保持清醒的头脑,严格遵守公司各项规章制度,较好地维护了公司的利益和形象。
三、存在的问题及改进措施虽然在过去的一年里,我较好地完成了各项工作任务,但我也意识到自己还存在一些不足之处。
例如,在处理某些复杂问题时,我有时会显得有些急躁和不够冷静;在与同事沟通交流时,我有时会过于直接和冲动。
针对这些问题,我提出了以下改进措施:首先,我将继续加强学习新知识,提高自己的业务水平和综合素质;其次,我将努力培养自己的耐心和冷静态度,学会在复杂问题面前保持冷静和理性;最后,我将积极与同事沟通交流,学会更好地与他人合作和协调。
四、未来展望展望未来,我认为公司稽核部门的工作将继续朝着规范化、专业化方向发展。
稽核员工作总结
时光荏苒日月如梭,伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行,转眼间即将到岁末,为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员,以便于下步稽核工作的顺利开展,为明年工作做好铺垫,现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结,请予以审查。
作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲,应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善,达到纠错防弊防范和化解风险的作用,为经营发展保驾护航。
面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面,我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍,对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习,了解掌握其内涵并运用到平素工作之中。
经过自己的努力,在我市年初及近期全省举办的稽核考试中,均以优异成绩通过。
今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制,上管一级,代表市联社行使稽核监督职能的第一年。
为新的管理体制运行能够收到预定成效,作为稽核员兼职综合员的我,一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况,另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚,让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数,达到事半功倍的效果。
适时
协同总稽核制定各类稽核方案,对每次检查资料进行汇总装订,草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅,将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局,对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。
作为稽核员,在《基层信用社副主任离任稽核》时,发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。
通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作,查清问题所在的实质,完善贷款手续103笔,贷款金额431万元,收回责任贷款13笔,金额14万元,对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。
在《XX新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中,发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元,对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元,并监督该单位于当日收回全部贷款。
8月8日至9月20日,参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组,历时40多天,完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。
严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定,协同工作组查实了xxx信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;xxx信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;xxx联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款
以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务,期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告,并在检查结束参加了汇报工作,达到了省联社安排此次检查的初衷,展示了xx地区稽核人员的风采。
“一个负责的公司,才会有未来;一个负责的国家,才会有希望;一个负责的民族,才会永远朝气蓬勃。
让我们都承担起自己的责任,惟有如此,才会不断推进国家民主法治建设,早日建成小康社会。
”——国家审计署长李金华曾这样说。
回顾这一年来走过的路途,正是因为自己对工作负责,才会取得些许成绩;也正因为自己对工作负责,才会发现自己在工作及其他方面的不足与欠缺。
面对过去的点滴成绩,正视自我的不足,我将在今后的工作中,不断完善自己充实自己努力工作,担负起稽核督导职责,使自己成为一名合格的稽核.。