信息安全风险评估报告
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信息安全风险评估报告的编制与分析一、信息安全风险评估的背景与意义二、信息安全风险评估报告的基本要素三、信息安全风险评估报告的编制流程四、信息安全风险评估报告的分析方法五、信息安全风险评估报告的案例分析六、信息安全风险评估报告的监测与修订信息安全在现代社会中越来越重要,各个组织和个人对信息安全风险评估报告的需求也越来越迫切。
本文将从背景与意义、基本要素、编制流程、分析方法、案例分析以及监测与修订等六个方面对信息安全风险评估报告进行详细论述。
一、信息安全风险评估的背景与意义信息安全风险评估是指对一个组织、企业或个人所面临的信息安全风险进行全面评估和分析的过程。
在信息技术高度发达的今天,信息安全威胁日益增加,为了更好地保护自身信息资产的安全,各个组织和个人需要进行信息安全风险评估。
信息安全风险评估报告则是对风险评估结果的归纳和总结,为信息安全决策提供依据。
二、信息安全风险评估报告的基本要素信息安全风险评估报告应该包含以下基本要素:风险评估目标、评估方法与工具、风险等级划分标准、风险排查与分析、风险建议与改进措施、风险评估报告的修订。
三、信息安全风险评估报告的编制流程信息安全风险评估报告的编制流程包括需求定义、数据收集、风险分析、报告编制、报告审查与批准等环节。
在每个环节中,都需要严格遵守相应的规范和标准。
四、信息安全风险评估报告的分析方法信息安全风险评估报告的分析方法可以采用定性分析和定量分析相结合的方式。
定性分析主要是根据专家判断或经验法则来评估风险,定量分析则借助于数据和统计方法对风险进行量化分析。
五、信息安全风险评估报告的案例分析通过对不同行业和组织的信息安全风险评估报告进行案例分析,可以更好地理解报告的编制和分析过程。
例如,对金融行业的风险评估报告可以分析涉及交易安全、用户隐私等方面的风险。
六、信息安全风险评估报告的监测与修订信息安全风险评估报告的作用并不仅止于评估风险,还需要通过持续的监测和修订来保证其有效性和及时性。
信息安全风险评估报告1. 引言信息安全风险评估报告是对组织内部信息系统和网络的安全状况进行全面评估的重要工具。
本报告旨在通过对组织的信息系统进行风险评估,识别潜在的安全威胁和漏洞,并提供相应的建议和措施,以保障信息系统的安全性和可靠性。
2. 评估目的本次信息安全风险评估的目的是为了:- 评估组织信息系统的安全状况,发现潜在的风险和漏洞;- 识别可能导致信息泄露、数据丢失、系统中断等安全事件的因素;- 提供针对性的建议和措施,以加强信息系统的安全性和防护能力。
3. 评估范围本次评估主要针对组织的核心信息系统和网络设备,包括但不限于服务器、网络设备、数据库、应用程序等。
同时,也会对组织的信息安全管理制度和人员进行评估。
4. 评估方法本次评估采用了多种方法和工具,包括但不限于:- 信息收集:通过与组织相关人员的访谈和调查问卷的方式,收集相关的信息安全管理制度、安全策略和流程等方面的资料;- 漏洞扫描:利用专业的漏洞扫描工具对信息系统进行全面扫描,发现潜在的漏洞和安全风险;- 安全测试:通过模拟真实攻击的方式,对信息系统进行安全测试,评估系统的防护能力和弱点;- 安全审计:对信息系统的日志和事件进行审计,发现异常行为和潜在的安全威胁。
5. 评估结果通过对组织信息系统的评估,我们发现了以下安全风险和漏洞:- 弱密码:部分用户使用弱密码,容易被猜测或破解,存在密码泄露的风险;- 未及时更新补丁:部分系统和应用程序未及时安装最新的安全补丁,存在已知漏洞;- 缺乏访问控制:部分系统的访问控制策略不完善,存在权限过大或权限泄露的风险;- 无备份策略:部分重要数据未进行定期备份,存在数据丢失的风险;- 未加密传输:部分敏感数据在传输过程中未加密,容易被窃听或篡改。
6. 建议和措施针对上述发现的安全风险和漏洞,我们提出以下建议和措施:- 强化密码策略:建议组织制定密码复杂度要求,并定期要求用户更改密码,使用多因素身份验证等方式提高密码安全性;- 及时安装补丁:建议组织建立完善的漏洞管理制度,及时安装最新的安全补丁,修复已知漏洞;- 完善访问控制:建议组织加强对系统和应用程序的访问控制,限制权限,定期审查和撤销不必要的权限;- 建立备份策略:建议组织建立定期备份机制,确保重要数据的安全性和可恢复性;- 加密传输:建议组织对敏感数据的传输进行加密,使用SSL/TLS等安全协议保护数据的机密性和完整性。
信息安全风险评估报告格式一、引言信息安全风险评估报告是对组织内部信息系统及其相关信息资产进行全面评估的结果总结和分析。
本报告旨在帮助组织了解其信息安全风险状况,并提供相应的改进建议,以确保信息系统的安全性和可靠性。
二、背景1. 组织概述在此部分,对组织的背景信息进行介绍,包括组织的名称、性质、规模、业务范围等。
2. 信息系统概述在此部分,对组织内部的信息系统进行详细描述,包括系统的功能、架构、技术特点等。
三、风险评估方法论1. 风险评估目标在此部分,明确风险评估的目标,例如评估信息系统的安全性、可用性和完整性等。
2. 风险评估范围在此部分,明确风险评估的范围,包括评估的信息系统、评估的时间段等。
3. 风险评估方法在此部分,介绍所采用的风险评估方法,例如基于ISO 27001标准的风险评估方法、OWASP风险评估方法等。
4. 风险评估流程在此部分,详细描述风险评估的流程,包括信息收集、风险识别、风险分析、风险评估等。
四、风险评估结果1. 风险识别和分类在此部分,列出所识别到的风险,并根据风险的性质进行分类,例如技术风险、人员风险、物理环境风险等。
2. 风险分析和评估在此部分,对每个风险进行详细的分析和评估,包括风险的概率、影响程度、风险等级等。
3. 风险优先级排序在此部分,根据风险的严重程度和可能性,对风险进行优先级排序,以确定应对风险的优先顺序。
五、风险治理建议1. 风险治理措施在此部分,提出具体的风险治理措施,包括技术措施、管理措施、培训措施等,以降低风险的发生概率和影响程度。
2. 风险治理计划在此部分,制定风险治理计划,明确各项风险治理措施的实施时间、责任人和监督机制等。
六、结论在此部分,对整个风险评估过程进行总结,并提出对组织的建议和改进建议,以确保信息系统的安全性和可靠性。
七、附录在此部分,提供风险评估过程中所使用的相关数据、工具和方法等的详细说明。
以上是信息安全风险评估报告的标准格式,根据组织的具体情况和需求,可以适当调整和补充报告的内容。
信息安全风险评估报告一、引言信息安全风险评估是企业信息安全管理的重要环节,通过对信息系统、数据和业务流程的风险进行全面评估,可以帮助企业识别和理解潜在的安全威胁,从而制定相应的安全措施和应对策略,保障信息资产的安全和可靠性。
本报告旨在对某企业的信息安全风险进行评估,全面了解其信息系统和数据的安全状况,为企业提供有效的安全建议和改进建议。
二、背景介绍某企业是一家以互联网为核心业务的企业,主要业务包括电子商务、在线支付、数据存储和处理等。
由于业务的特殊性,企业信息系统中包含大量的用户个人信息、交易数据和商业机密,一旦泄露或遭受攻击,将会对企业造成严重的损失。
因此,对企业的信息安全风险进行评估显得尤为重要。
三、信息安全风险评估方法本次评估采用了常见的信息安全风险评估方法,主要包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制四个步骤。
1. 风险识别通过对企业信息系统和数据进行全面的调查和分析,识别潜在的安全威胁和风险点,包括网络攻击、数据泄露、系统故障等。
2. 风险分析对识别出的安全威胁和风险点进行分析,确定其可能造成的影响和可能性,包括数据损失、服务中断、商誉损失等。
3. 风险评估综合考虑风险的影响和可能性,对各项风险进行评估,确定其优先级和紧急程度,为后续的风险控制提供依据。
4. 风险控制针对评估出的重要风险,制定相应的风险控制措施和应对策略,包括技术控制、管理控制和应急预案等。
四、信息安全风险评估结果经过以上的评估方法,得出了以下的信息安全风险评估结果:1. 网络攻击风险企业网络面临来自互联网的各种攻击风险,包括DDoS攻击、SQL注入、恶意软件等。
这些攻击可能导致企业网络服务中断、用户数据泄露等严重后果。
2. 数据泄露风险企业存储了大量的用户个人信息和交易数据,一旦遭受攻击或内部泄露,将会对用户和企业造成严重的损失。
3. 内部恶意操作风险企业员工对系统和数据的访问权限较高,存在内部恶意操作的风险,可能导致数据篡改、泄露等问题。
信息安全风险评估报告随着信息技术的不断发展,信息安全问题日益受到重视。
信息安全风险评估作为信息安全管理的重要环节,对于企业和组织来说具有重要意义。
本报告旨在对信息安全风险进行评估,识别潜在的威胁和漏洞,为相关部门提供决策参考,保障信息资产的安全性和完整性。
一、信息安全风险评估的背景和意义。
信息安全风险评估是指对信息系统及其相关资源进行全面评估,识别潜在的威胁和漏洞,并评估其可能造成的损失。
通过对信息安全风险进行评估,可以帮助企业和组织了解其信息系统面临的安全威胁,及时采取有效的措施进行防范和管理,降低信息安全风险带来的损失。
二、信息安全风险评估的方法和步骤。
1. 确定评估范围,首先需要确定评估的范围,包括评估的对象、评估的目标和评估的时间范围。
2. 收集信息,收集与信息安全相关的资料和信息,包括现有安全政策、安全控制措施、安全事件记录等。
3. 识别威胁和漏洞,通过对系统进行全面的分析和检测,识别系统存在的安全威胁和漏洞,包括技术漏洞、人为失误、恶意攻击等。
4. 评估风险,对识别出的安全威胁和漏洞进行评估,确定其可能造成的损失和影响程度,计算风险的可能性和影响程度。
5. 制定应对措施,针对评估出的风险,制定相应的应对措施和安全策略,包括加强安全控制措施、加强安全意识培训等。
三、信息安全风险评估的关键问题和挑战。
信息安全风险评估过程中存在一些关键问题和挑战,包括评估范围的确定、信息收集的难度、风险评估的客观性和准确性等。
如何有效解决这些问题和挑战,是信息安全风险评估工作的关键。
四、信息安全风险评估的建议和展望。
针对信息安全风险评估存在的问题和挑战,我们建议加强对评估范围的把控,提高信息收集的效率和准确性,加强风险评估的客观性和准确性。
未来,随着信息技术的不断发展,信息安全风险评估工作将面临更多新的挑战,我们需要不断完善评估方法和工具,提高评估的科学性和准确性。
结语。
信息安全风险评估是信息安全管理的重要环节,对于保障信息资产的安全性和完整性具有重要意义。
深圳市某局年度信息安全风险评估报告一、概述深圳市某局是负责维护区域社会稳定和安全的重要机构,信息安全是保障其正常运转和应对各类风险的关键要素。
本报告对该局的信息系统进行全面评估,以识别潜在的安全威胁和风险,并提出相应的风险管控建议。
二、评估方法本次评估采用综合方法,包括但不限于对现有的网络架构、硬件设备、软件系统、数据存储、网络通信等进行全面调查和检查,以确定信息系统的完整性、可用性和机密性。
三、评估结果1. 整体安全风险评级:中高级别根据评估结果,深圳市某局的信息系统存在一些潜在的安全风险,主要体现在以下几个方面:- 外部威胁:未能建立健全的边界防御机制,容易受到来自互联网的针对性攻击和信息泄露威胁。
- 内部威胁:人为因素是信息安全风险的重要来源,存在员工内部行为不规范、安全意识薄弱等问题。
- 数据安全:数据保护仍存在一定漏洞,缺乏及时备份措施和合理的数据访问权限控制机制。
2. 风险管控建议为降低信息安全风险和加强防护能力,建议如下:- 加强边界防御:建立完善的安全设备和防火墙,过滤恶意流量和未经授权的访问。
- 加强身份认证管理:采用多重身份验证机制,限制对敏感信息和系统权限的访问。
- 提升员工安全意识:加强信息安全教育培训,提高员工对信息安全的重视程度和风险意识。
- 定期进行系统漏洞扫描和修复:确保系统及时更新补丁,修复已发现的安全漏洞。
- 加强数据备份和恢复:建立完善的数据备份策略,定期备份重要数据,并测试数据恢复的有效性。
四、结论通过本次信息安全风险评估,深圳市某局能够全面了解其信息系统存在的安全风险,并制定相应的风险管理措施。
信息安全风险评估是一个不断迭代的过程,深圳市某局应持续关注和改善信息安全,在实施风险管控措施的同时,定期进行风险评估,以确保信息系统的持续稳定运行和安全性。
五、风险治理计划为有效应对信息安全风险,深圳市某局制定了以下风险治理计划:1. 完善信息安全管理体系深圳市某局将建立健全信息安全管理体系,包括明确的责任分工、管理流程和制度规定。
深圳市ABC有限公司信息安全风险评估报告ISMS-0105-JL07编制:审核:批准:2023年07月21日一、项目综述1 项目名称:深圳市恒双展业科技有限公司信息安全管理体系认证项目风险评估。
2项目概况:在科技日益发展的今天,信息系统已经成支撑公司业务的重要平台,信息系统的安全与公司安全直接相关。
为提高本公司的信息安全管理水平,保障公司生产、经营、服务和日常管理活动,防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的事故,公司开展贯彻ISO/IEC 27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准的工作,建立本公司文件化的信息安全管理体系。
3 ISMS方针:信息安全管理方针:一)信息安全管理机制1.公司采用系统的方法,按照GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013建立信息安全管理体系,全面保护本公司的信息安全。
二)信息安全管理组织1.公司总经理对信息安全工作全面负责,负责批准信息安全方针,确定信息安全要求,提供信息安全资源。
2.公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系,保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。
3.在公司内部建立信息安全组织机构,信息安全管理委员会和信息安全协调机构,保证信息安全管理体系的有效运行。
4.与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系,了解安全要求和发展动态,获得对信息安全管理的支持。
三)人员安全1.信息安全需要全体员工的参与和支持,全体员工都有保护信息安全的职责,在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。
特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。
对岗位调动或离职人员,应及时调整安全职责和权限。
2.对本公司的相关方,要明确安全要求和安全职责。
3.定期对全体员工进行信息安全相关教育,包括技能、职责和意识等以提高安全意识。
4.全体员工及相关方人员必须履行安全职责,执行安全方针、程序和安全措施。
信息系统安全风险评估报告信息系统安全风险评估报告(精选5篇)在经济发展迅速的今天,接触并使用报告的人越来越多,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
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信息系统安全风险评估报告1医院信息系统的安全性直接关系到医院医疗工作的正常运行,一旦网络瘫痪或数据丢失,将会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失,因此,医院计算机网络系统的安全工作非常重要。
在医院信息管理系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、检验信息管理系统(LIS)、住院医嘱管理系统(CPOE)、体检信息管理系统等投入运行后,几大系统纵横交错,构成了庞大的计算机网络系统。
几乎覆盖全院的每个部门,涵盖病人来院就诊的各个环节,300多台计算机同时运行,支持各方面的管理,成为医院开展医疗服务的业务平台。
根据国家信息安全的有关规定、县医院建设基本功能规范、医院医疗质量管理办法、等级医院评审标准,并结合我院的实际情况制定了信息系统安全管理制度(计算机安全管理规定、网络设备使用及维护管理规定、打印机使用及维护管理规定、信息系统添置和更新制度、软件及信息安全、信息系统操作权限分级管理办法、计算机机房工作制度、计算机机房管理制度)、信息系统应急预案、信息报送审核制度、信息报送问责制度,以确保医院计算机网络系统持久、稳定、高效、安全地运行。
针对信息系统的安全运行采取了措施1、中心机房及网络设备的安全维护1.1环境要求中心机房作为医院信息处理中心,其工作环境要求严格,我们安装有专用空调将温度置于22℃左右,相对湿度置于45%~65%,且机房工作间内无人员流动、无尘、全封闭。
机房安装了可靠的避雷设施、防雷设备;配备了能支持4小时的30KVA的UPS电源;配备了20KVA的稳压器;机房工作间和操作间安装有实时监控的摄像头。
1.2网络设备信息系统中的数据是靠网络来传输的,网络的正常运行是医院信息系统的基本条件,所以网络设备的维护至关重要。
信息安全风险评估报告(模板)一、引言
(一)评估目的
阐述本次评估的主要目标和意图。
(二)评估范围
明确评估所涵盖的系统、网络、应用程序等具体范围。
二、被评估对象概述
(一)组织背景
介绍组织的基本情况、业务性质等。
(二)信息系统架构
详细描述被评估系统的架构、组件和相互关系。
三、评估方法和流程
(一)评估方法选择
说明所采用的评估方法及其合理性。
(二)评估流程描述
包括数据收集、分析、风险识别等具体步骤。
四、风险识别与分析
(一)资产识别
列出重要的信息资产及其属性。
(二)威胁识别
分析可能面临的各种威胁来源和类型。
(三)脆弱性识别
找出系统存在的技术和管理方面的脆弱性。
(四)风险分析
通过风险计算方法确定风险级别。
五、风险评估结果
(一)高风险区域
详细阐述高风险的具体情况和影响。
(二)中风险区域
说明中风险事项及相关特点。
(三)低风险区域
概括低风险方面的内容。
六、风险应对建议
(一)高风险应对措施
提出针对高风险的具体解决办法。
(二)中风险应对措施
相应的改进建议。
(三)低风险应对措施
一般性的优化建议。
七、残余风险评估
(一)已采取措施后的风险状况。
(二)残余风险的可接受程度。
八、结论与建议
(一)评估总结
概括评估的主要发现和结论。
(二)未来工作建议
对后续信息安全工作的方向和重点提出建议。
信息安全风险评估报告一、综述信息安全风险评估是指对组织的信息系统及其所涉及的信息资源进行全面评估,找出可能存在的风险,分析其潜在影响,并提出相应的应对措施。
本报告对公司的信息安全风险进行评估,旨在为公司提供具体的安全风险分析和应对措施,以保护公司的信息资产,维护业务的连续性和可靠性。
二、信息安全风险评估方法本次信息安全风险评估采用了定性与定量相结合的方法,通过对系统的潜在威胁进行分类与评估,评估出风险事件的可能性与影响程度,并综合考虑系统的资产价值、漏洞程度、威胁程度等因素,计算出风险等级。
三、信息安全风险评估结果1.威胁源:内部员工威胁描述:内部员工拥有系统的访问权限,并能够接触到敏感信息,如个人客户信息、薪资数据等。
存在潜在的信息泄露风险。
风险等级:中应对措施:加强员工培训,提高员工的信息安全意识,加强对敏感信息的访问控制,限制员工的权限。
2.威胁源:外部黑客攻击威胁描述:黑客可能利用系统的漏洞,进行远程攻击,获取未授权访问系统的权限,导致信息泄露或系统瘫痪。
风险等级:高应对措施:及时修补系统漏洞,加强网络防护措施,如安装防火墙、入侵检测系统等,及时更新安全补丁,定期进行渗透测试,以发现潜在安全问题。
3.威胁源:自然灾害威胁描述:地震、火灾、洪水等自然灾害可能导致机房设备损坏,造成业务中断,甚至丢失重要数据。
风险等级:中应对措施:确保机房设备的稳定性和可靠性,定期进行备份和灾备演练,将数据备份存储在离线设备或云存储中。
四、风险评估结论五、建议为了降低信息安全风险,公司应采取以下措施:1.建立完善的信息安全管理制度,明确责任和权利,明确安全风险的责任主体。
2.强化员工的信息安全意识培训,提升员工的安全防范意识以及对恶意软件等威胁的识别与防范能力。
3.加强系统与网络的安全防护措施,定期更新补丁,并安装防火墙、入侵检测系统等安全设备。
4.开展定期审计和渗透测试,发现系统的潜在漏洞与风险,并及时修补和改进。
胜达集团信息安全评估报告(管理信息系统)胜达集团二零一六年一月1目标胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作,发现本局信息系统当前面临的主要安全问题,边检查边整改,确保信息网络和重要信息系统的安全。
2评估依据、范围和方法2.1 评估依据根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息网络和重要信息系统开展安全检查的通知》(信安通[2006]15号)、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》(办信息[2006]48号)以及集团公司和省公司公司的文件、检查方案要求, 开展××单位的信息安全评估。
2.2 评估范围本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和网络系统等,管理信息系统中业务种类相对较多、网络和业务结构较为复杂,在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估,具体包括:基础网络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。
2.3 评估方法采用自评估方法。
3重要资产识别对本局范围内的重要系统、重要网络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别,将一旦停止运行影响面大的系统、关键网络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总,形成重要资产清单。
资产清单见附表1。
4安全事件对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录,形成本单位的安全事件列表。
安全事件列表见附表2。
5安全检查项目评估5.1 规章制度与组织管理评估5.1.1组织机构5.1.1.1评估标准信息安全组织机构包括领导机构、工作机构。
5.1.1.2现状描述本局已成立了信息安全领导机构,但尚未成立信息安全工作机构。
5.1.1.3 评估结论完善信息安全组织机构,成立信息安全工作机构。
5.1.2岗位职责5.1.2.1估标准岗位要求应包括:专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员;专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定;岗位实行主、副岗备用制度。
5.1.2.2现状描述我局没有配置专职网络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员,都是兼责;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,岗位没有实行主、副岗备用制度。
5.1.2.3 评估结论本局已有兼职网络管理员、应用系统管理员和系统管理员,在条件许可下,配置专职管理人员;专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定,根据实际情况制定管理制度;岗位没有实行主、副岗备用制度,在条件许可下,落实主、副岗备用制度。
5.1.3病毒管理5.1.3.1 评估标准病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略(1周内至少进行一次扫描)。
5.1.3.2 现状描述本局使用Symantec防病毒软件进行病毒防护,定期从省公司病毒库服务器下载、升级安全策略;病毒预警是通过第三方和网上提供信息来源,每月统计、汇总病毒感染情况并提交局生技部和省公司生技部;每周进行二次自动病毒扫描;没有制定计算机病毒防治管理制度。
5.1.3.3 评估结论完善病毒预警和报告机制,制定计算机病毒防治管理制度。
5.1.4运行管理5.1.4.1 评估标准运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度并实行工作票制度;制定机房出入管理制度并上墙,对进出机房情况记录。
5.1.4.2 现状描述没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,没有实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,但没有机房进出情况记录。
5.1.4.3评估结论结合本局具体情况,制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度,实行工作票制度;机房出入管理制度上墙,记录机房进出情况。
5.1.5账号与口令管理5.1.5.1 评估标准制订了账号与口令管理制度;普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符,管理员账户密码、口令长度大于8字符;半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件,半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。
5.1.5.2 现状描述没有制订账号与口令管理制度,普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符;管理员账户密码、口令长度大于8字符,半年内账户密码、口令有过变更,但没有变更相关记录、通知、文件;半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。
5.1.5.3 评估结论制订账号与口令管理制度,完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求;对账户密码、口令变更作相关记录;及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。
5.2 网络与系统安全评估5.2.1网络架构5.2.1.1 评估标准局域网核心交换设备、城域网核心路由设备应采取设备冗余或准备备用设备,不允许外联链路绕过防火墙,具有当前准确的网络拓扑结构图。
5.2.1.2 现状描述局域网核心交换设备准备了备用设备,城域网核心路由设备采取了设备冗余;没有不经过防火墙的外联链路,有当前网络拓扑结构图。
5.2.1.3 评估结论局域网核心交换设备、城域网核心路由设备按要求采取设备冗余或准备备用设备,外联链路没有绕过防火墙,完善网络拓扑结构图。
5.2.2网络分区5.2.2.1 评估标准生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.2.2 现状描述生产控制系统和管理信息系统之间没有进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.2.3评估结论对生产控制系统和管理信息系统之间进行分区,VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.3 网络设备5.2.3.1 评估标准网络设备配置有备份,网络关键点设备采用双电源,关闭网络设备HTTP、FTP、TFTP 等服务,SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。
5.2.3.2 现状描述网络设备配置没有进行备份,网络关键点设备是双电源,网络设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务,SNMP社区串、本地用户口令没达到要求。
5.2.3.3 评估结论对网络设备配置进行备份,完善SNMP社区串、本地用户口令强健(>8字符,数字、字母混杂)。
5.2.4 IP管理5.2.4.1 评估标准有IP地址管理系统,IP地址管理有规划方案和分配策略,IP地址分配有记录。
5.2.4.2 现状描述没有IP地址管理系统,正在进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。
5.2.4.3 评估结论建立IP地址管理系统,加快进行对IP地址的规划和分配,IP地址分配有记录。
5.2.5补丁管理5.2.5.1 评估标准有补丁管理的手段或补丁管理制度,Windows系统主机补丁安装齐全,有补丁安装的测试记录。
5.2.5.2现状描述通过手工补丁管理手段,没有制订相应管理制度;Windows系统主机补丁安装基本齐全,没有补丁安装的测试记录。
5.2.5.3 评估结论完善补丁管理的手段,制订相应管理制度;补缺Windows系统主机补丁安装,补丁安装前进行测试记录。
5.2.6系统安全配置5.2.6.1 评估标准对操作系统的安全配置进行严格的设置,删除系统不必要的服务、协议。
5.2.6.2 现状描述没有对操作系统的安全配置进行严格的设置,部分系统删除不必要的服务、协议。
5.2.6.3 评估结论对操作系统的安全配置进行严格的设置,删除系统不必要的服务、协议。
5.2.7主机备份5.2.7.1 评估标准重要的系统主机采用双机备份并进行热切换或者故障恢复的测试。
5.2.7.2 现状描述重要的系统主机采用了双机备份,进行过热切换或者故障恢复的测试。
5.2.7.3 评估结论重要的系统主机采用了双机备份,进行热切换或者故障恢复的测试。
5.3 网络服务与应用系统评估5.3.1WWW服务器5.3.1.1 评估标准WWW服务用户账户、口令应健壮(查看登录),信息发布进行了分级审核,外部网站有备份或其他保护措施。
5.3.1.2现状描述没有WWW服务。
5.3.1.3 评估结论考虑按上述标准建设WWW服务。
5.3.2电子邮件服务器5.3.2.1 评估标准对近三个月的邮件数据进行备份,有专门针对邮件病毒、垃圾邮件的安全措施,邮件系统管理员账户/口令应强健,邮件系统的维护、检查应有审计记录。
5.3.2.2 现状描述OA系统邮件数据进行一星期备份,有专门针对邮件病毒、垃圾邮件的趋势防病毒软件系统,但该软件存在问题比较多,邮件系统管理员账户/口令设置合理,邮件系统的维护、检查没有审计记录。
5.3.2.3 评估结论对OA系统邮件数据进行三个月备份,关注解决趋势防病毒软件系统问题;邮件系统管理员账户/口令设置合理,对邮件系统的维护、检查审计进行记录。
5.3.3远程拨号访问5.3.3.1 评估标准有限制远程拨号访问的管理措施,用于业务系统维护的远程拨号访问采取身份验证、访问操作记录等措施。
5.3.3.2 现状描述没有远程拨号访问。
5.3.3.3评估结论远程拨号访问设置按上述标准执行。
5.3.4应用系统5.3.4.1 评估标准应用系统的角色、权限分配有记录;用户账户的变更、修改、注销有记录(半年记录情况);关键应用系统的数据功能操作进行审计并进行长期存储;对关键应用系统有应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行变更;新系统上线前进行安全性测试。
5.3.4.2 现状描述营销系统的角色、权限分配有记录,其余系统没有;用户账户的变更、修改、注销没有记录;关键应用系统的数据功能操作没有进行审计;没有针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令有定期进行变更;有些新系统上线前没有进行过安全性测试。
5.3.4.3 评估结论完善系统的角色、权限分配有记录;记录用户账户的变更、修改、注销(半年记录情况);关键应用系统的数据功能操作进行审计;制定针对关键应用系统的应急预案;关键应用系统管理员账户、用户账户口令定期进行变更;新系统上线前应严格按照相关标准进行安全性测试。
5.4 安全技术管理与设备运行状况评估5.4.1 防火墙5.4.1.1 评估标准网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置的建立、更改有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志进行存储、备份。
5.4.1.2 现状描述网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置没有建立、更改有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志没有进行存储、备份。
5.4.1.3 评估结论网络中的防火墙位置部署合理,防火墙规则配置符合安全要求,防火墙规则配置的建立、更改要有规范申请、审核、审批流程,对防火墙日志应进行存储、备份。