SAP系统-创建采购订单(ME21N、ME22N、ME23N)用户手册_V1 0
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外协采购订单的创建流程
1.在ME11中维护外协物料的信息记录:
2、用ME21N 创建外协采购订单,项目类别选 'L',在物料主数据页选组件按扭填
写外协原材料。
添加组件视图
如果是有BOM的成品或半成品,点下图按钮,可带出所对应的BOM:
组件视图:
3、把外协物料发到外协供应商 MB1B 移动类型 541
查看供应商库存:MBLB 或在MB52 中把“还选择特殊库存”钩挑上:
个543(倒冲供应商库存)的移动类型
要用MB04 来操作:
选择要多投的物料
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采购订单流程1、目的:处理采购业务2、适用范围:所有采购业务的处理3、文件内容概述:⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:(举例:公司代码1713、物料:60001、供应商1700)⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建:5300000001⑵ 创建采购订单(有两种方式创建采购定单)① 根据采购申请单创建采购订单(查询采购申请单事务码:ME5A)系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:单击“”选择变式按钮,选择“采购申请”,进入下一屏幕:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号,则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车,进入下一界面:将鼠标放置采购申请号10000089上方,按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内,进入下一界面:特别说明:●如果此采购申请单没有分配供应商,则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中,则字段“A”输入:K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的,则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单;如果采购申请单是第三方销售产生的,则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单,不能多次创建,所以更改采购数量一定要谨慎。
保存,系统提示:② 手工创建采购订单系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:① 供应商:1700 ② 维护“抬头”参数:“机构数据”视图:栏目名称 描述R/O/N 用户动作或结果 注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数: 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中,则输入K(成本中心)物料 物料号 R 60001PO数量 采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的,则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数:可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录,则需要维护“条件”视图:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项类型 价格类型 PBXX(总价格) PBXX或PB00(总价格)价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”;普通发票则输入“总价”保存,系统提示:⑶ 对采购订单收货:有两种收货的方式:A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存,只是反映到GR冻结库存,待物料检验合格之后再下达冻结库存,增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解:方式A:收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存,即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动(MIGO)事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:“采购订单”字段输入:4500000101“移动类型”:101(按采购定单收货到库存) (移动类型102:冲销101)回车,屏幕如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中 不选中表示不对此行项目收货UOE的量 实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理,则必须输入批次;没有进行栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理,则必须输入生产日期,否则不需维护保存时提示,产生了物料凭证和财务凭证。
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购,涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料:都必须事先维护信息纪录,不允许创建采购订单的时候更改采购单价;创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建,并且采购组织必须为2000;不允许不参照采购申请创建采购订单;创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量;采购价格类型包括:ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费(与数量相关的运费)。
3、非集团采购的物料:不需要维护信息纪录;创建采购订单的时候可以手工输入采购价格;采购价格类型包括:PBXX总价格、ZZXX运费(与数量不相关的运费,属于固定金额)。
二、系统操作(一)、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:参数如下:栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售;一般选择“标准”业务回车,进入“一般数据”视图:可变的订单单位采购订单单位(OUN)是否能修改O1 空格:不活动的(即采购订单订单单位不能修改) 1:激活的(即采购订单订单单位可以修改)输入数据之后的界面:回车,进入“采购组织数据1”视图:描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格;两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1,可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面:如果需要维护运费价格,则可以在此界面维护:即,表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同:●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单:●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR(SAP/MAXIMO)→工程师核实→Finance审核WBS、科目(Irene)→Jet审批→创建FO→采办审核FO(张瑜)→对FO进行服务确认●SAP→PR(钻完井、新平台)、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR(维保、修井、新平台建库)、WOSAP操作简易手册一、合同项下:创建PR:1.ME51N2.填写“抬头文本”,格式:日期(年月)+井名+内容+供应商名称3.必填项:●A(T,项目P,寄售库存K;物料类中的直达料出单可不填)●I(D,服务类出单必填,物料类出单时不填)●物料号(库存物资必填,直达料和服务出单不填)●短文本(内容描述)●申请数量●单位(服务AU,物料EA)●物料组(注意需与系统中合同信息一致)●工厂(1220)●PGR/采购组(686物料;687服务)、●申请者●固定的供应商(供应商号)●采购组织(1035)●框架协议(SAP NO.)●项目(该条目所引用的合同条款)●货币(币种)4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位(通常:EA物料,AU服务)。
6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行,点击“账户分配”,填写“总账科目”(会计科目)、WBS/成本中心(服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一,库存类物料无需填写)。
8.检查9.保存,记下PR号10.打印PR:ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式”下拉菜单(花状按钮),选择“采购申请”4.输入采购申请号,点击闹钟5.选中采购申请号,点击“采用”6.维护:●“抬头”→“附加数据”→有效期(服务发生日期,通常选择当月的第一日作为“有效起始日期”、最后一日作为“有效截止日期”)●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002”●“抬头”→“交货/开票”→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾(此处若不勾选,服务做收时将无法修改价格)。