廊坊市第一中学2018年部门预算信息公开情况说明
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寿阳县第一中学校2018年部门预算公开说明目录第一部分寿阳一中概况第二部分寿阳一中预算情况说明第三部分名词解释第四部分 2018年部门预算表一、2018年寿阳县县直部门预算汇总表二、寿阳县第一中学校2018年预算收支总表三、寿阳县第一中学校2018年财政拨款收支总表四、寿阳县第一中学校2018年部门预算收入总表五、寿阳县第一中学校2018年部门预算支出总表六、寿阳县第一中学校2018年一般公共预算支出预算表七、寿阳县第一中学校2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表八、寿阳县第一中学校2018年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县第一中学校2018年“三公”经费预算表一、学校概况我校主要工作为高中学历教育,现有在校学生2394人(其中寄宿生872人)。
根据上级主管部门编制通知我单位现在编制 235 人,实有在职教职工 252人(其中正高级1 人,副高级 66人,中级118人,助理级及员级64人,技师3人),离休人员 1 人(其中副高级 1 人),目前有遗属 4 人。
我校占地面积166402平方米,建筑面积97689平方米,取暖面积97689平方米。
目前单位机动车编制数1 辆,实有1 辆。
二、学校预算情况说明(一)预算收入情况根据寿阳县财政局2018年部门预算批复的通知,我校2018 年全年预算收入4269.425483万元,比2017年增加531.732177万元,增加12%。
(二)一般公共预算支出情况1、2018年基本支出2934.425483万元,2017年基本支出2611.593306万元,2018年比2017年增加322.832177万元。
基本支出包括:高中教育支出2227.1972万元、社会保障和就业支出381.209633万元、医疗卫生和计划生育支出119.022682万元、住房保障支出206.995968万元。
增加12%,增加的主要原因就是教职工工资标准变更,包括进薪级和绩效工资调标。
2018年度部门决算公开廊坊市市政设施管理处目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、政府采购情况表第三部分廊坊市市政设施管理处2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)参与市区市政设施的建设管理工作。
(二)负责市区道路、桥梁、排水(管涵、泵站)的运行、维护、养护和管理工作。
(三)负责市区道路挖掘、排水接入手续。
(四)负责市区路灯的新建、改造、亮化的管理、维护工作。
(五)负责市区雨、污水的排放工作。
完成城区防汛工作。
(六)负责对污水处理厂的运营情况进行监督管理和市区污水处理费收缴工作。
二、机构设置廊坊市市政设施管理处为市级独立预算单位,没有下属单位。
从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:序号单位名称单位基本性质经费形式1 廊坊市市政设施管理处财政补助事业单位财政拨款第二部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门:廊坊市市政设施管理处金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 2665.28 一、一般公共服务支出28二、上级补助收入 2 二、外交支出29三、事业收入 3 三、国防支出30四、经营收入 4 四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出32六、其他收入 6 六、科学技术支出337 七、文化体育与传媒支出348 八、社会保障和就业支出35 460.219 九、医疗卫生与计划生育支出36 74.7510 十、节能环保支出3711 十一、城乡社区支出38 2089.1112 十二、农林水支出3913 十三、交通运输支出4014 十四、资源勘探信息等支出4115 十五、商业服务业等支出4216 十六、金融支出4317 十七、援助其他地区支出4418 十八、国土海洋气象等支出4519 十九、住房保障支出46 125.8520 二十、粮油物资储备支出4721 二十一、其他支出4822 二十二、债务还本支出4923 二十三、债务付息支出50本年收入合计24 2665.28 本年支出合计51 2749.92 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52年初结转和结余26 227.35 年末结转和结余53 142.71 总计27 2892.63 总计54 2892.63 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
京津走廊之间,龙河凤水之畔,一所学校以深厚的底蕴,优良的品质,卓越的成绩闻名遐迩,这就是悄然崛起的廊坊市第一中学(以下简称“廊坊一中”)。
廊坊一中位于廊坊市安次区,创办于1951年,是河北省首批办好的重点中学,河北省示范性高中,省级文明单位。
凝心聚力绘蓝图。
2017年9月,以徐永辉校长为核心的新一届领导班子明确了“以质量为核心,以人为本,以管理为突破,以落实为抓手”的办学思想,提出了“努力办好廊坊人民满意的一中,让更多的孩子不去外地而是留在廊坊一中念书”的办学目标,并采取了一系列措施,提高教育教学质量。
严格管理正学风。
没有规矩,不成方圆,廊坊一中把提升质量的突破口放在了严格管理上。
坚持落实“生活即教育、学风看成绩”的管理要义,规范学生的就寝秩序、就餐秩序和自习秩序。
同时,明确纪律底线,严格禁止学生在校园内携带和使用手机。
经过严查严管,孩子们的作息更有规律、学习更有热情,良好的生活习惯和学习习惯逐步养成,学习氛围日益浓厚,“杰出是一种行为,更是一种习惯”的理念正在变为行动。
严谨治学提质量。
学校把提升教学质量的重心聚焦到课堂教学。
抓课堂教学规范:从候课入手,明确标准,加强检查,落实奖惩。
抓集体备课:每周在固定时间、固定地点开展集体备课活动,各学科做到内容统一、进度统一、重难点统一等。
抓名师指导:与国家级名校名师深度交流合作,邀请各学科名师每周来校听评课,分析教材,研究教法,指导教学。
抓教育科研:开展听推门课、优质课评比、教学视导等活动。
目前,学校已通过立项校级课题136项,市级课题6项,省级课题5项,国家级课题1项。
廊坊市委、市政府十分重视廊坊一中的发展和建设,把新校址建设工程列为市政建设的重大民生项目。
新校址占地300亩,投资6.1亿元,总建筑面积10.9万平方米,招生规模30轨,在校生将达到4950人,设施设备在全省乃至国内一流,2019年秋季投入使用。
新校址的落成为学校发展提供了重大历史机遇,廊坊一中全体教职工将肩负重任,抢抓机遇,勇往直前,为办好廊坊人民满意的学校而努力奋斗!(文 | 郑西卫 刘喆)奋进中的廊坊市第一中学学校获得廊坊市第十三届中学生运动会足球比赛第一名首批兼职教研员聘任仪式。
廊坊市人民政府办公室关于做好市级部门预决算和“三公”经费公开工作的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 廊坊市人民政府办公室关于做好市级部门预决算和“三公”经费公开工作的通知市政府各部门:为贯彻落实《河北省人民政府办公厅关于印发2014年政府信息公开重点工作责任分工方案的通知》(冀政办函〔2014〕51号)和《廊坊市人民政府办公室2014年政府信息公开重点工作责任分工方案》(廊政办〔2014〕30号)精神,经市政府同意,对我市部门预决算和“三公”经费进行公开。
现就做好市本级部门预决算和“三公”经费公开有关工作通知如下:一、充分认识部门预决算和“三公”经费公开的重要意义推进部门预决算和“三公”经费公开,是落实人民群众民主权利,保障公民知情权、参与权和监督权的必然要求;是推动政府依法行政,建设高效、廉洁、服务型政府的客观需要;是构建公共财政体制,提高财政资金使用效益的重要手段。
市政府各部门要从贯彻落实科学发展观、建设和谐社会、提高执政水平的高度,充分认识这项工作的重要意义,进一步加强组织领导,采取有力措施,切实做好部门预决算和“三公”经费公开工作。
二、扎实稳妥做好部门预决算和“三公”经费公开工作(一)公开主体。
各部门是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体,负责所公开内容的解释说明工作。
(二)公开内容1.部门预决算。
应将市财政部门批复的预算表全部公开,包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
根据部门预算编制工作进展,公开内容包括收入预算、支出预算、财政拨款支出预算和政府性基金预算收支等。
除涉密内容外,部门预算要全部细化公开到支出功能分类项级科目。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------2018年市政府工作报告范文各位代表:现在,我代表廊坊市人民政府,向大会作政府工作报告,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2018年工作回顾刚刚过去的一年,是新世纪以来我市经济发展最为困难的一年。
面对金融危机、甲流威胁的严峻形势和经济增长、国庆安保的艰巨任务,全市上下深入落实科学发展观,唱响“保当期增长、促科学发展”的主旋律,化危为机、攻坚克难,保持了全市经济社会平稳较快发展的良好势头。
胡锦涛总书记亲临视察并对我市工作给予充分肯定。
(二)产业结构持续优化。
编制实施服务业发展规划和工业倍增计划,以项目、产业、园区为抓手,同步推动经济增长和产业升级,金字塔型现代产业体系已具雏形。
项目质量显著提高,实施投资千万元以上项目2264项,同比增加394项,其中亿元以上项目占30.6%,高新技术、装备制造、现代服务和现代农业项目占86%。
重大项目建设进展加快,富士康产业基地一期投产,新奥薄膜太阳能电池投产并成功进入国际市场,华为产业基地投入运营效益良好,中兴产业基地、首钢装备制造业基地、廊坊科技谷、燕达健康城等项目建设进展顺利。
产业升级加速推进,电子信息产业增加值增长53.1%,占到全省同行1 / 41业的33.4%,装备制造、健康休闲、现代物流、金融服务等新兴产业蓬勃发展。
园区承载力进一步提升,全市新增4个省级产业聚集区,5个园区实现扩区,廊坊开发区升级为国家级开发区。
科技创新能力进一步增强,建成全国首家煤气化国家重点实验室、全省首家国家技术转移示范中心和专利技术展示交易中心,国家级家具质检中心落户香河。
节能减排取得新进展,单位生产总值能耗完成省下达计划任务,二氧化硫排放削减5%,化学需氧量削减15.8%,在全省率先实现县县有污水处理厂。
廊坊市科学技术局2018年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市科学技术局2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:廊坊市科学技术局是市政府负责全市科技管理的工作部门。
主要职责是:(一)贯彻实施国家和省科技方针、政策、法规、规划;拟订全市科技促进经济与社会发展的宏观战略,负责地方有关科技规范性文件的制定和建议。
(二)负责制定市科技支撑计划、应用基础研究计划、政策引导类科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展领域的重大关键技术攻关。
(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
(四)负责编制和实施全市重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(五)制定政策引导类科技计划并指导实施。
负责市高科技产业化领导小组办公室具体工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策。
指导市内国家级、省级高新技术产业开发区建设。
(六)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(七)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(八)提出科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
负责市高科技风险基金、科技型中小企业技术创新基金的管理使用和组织实施。
廊坊市人民政府办公室关于转发市建设局廊坊市区2018年基础设施建设工作要点的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------廊坊市人民政府办公室关于转发市建设局廊坊市区2018年基础设施建设工作要点的通知广阳区、安次区人民政府,廊坊开发区管委会,市政府有关部门:市建设局制定的《廊坊市区2018年基础设施建设工作要点》已经市政府同意,现转发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。
廊坊市人民政府办公室2018年4月13日廊坊市区2018年基础设施建设工作要点廊坊市建设局2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。
为做好2018年廊坊市区基础设施建设工作,现提出如下工作要点。
一、工作思路按照“2020年全面建成小康社会的总体要求”和“高质量发展要求”,推进城建系统“供给侧结构性改革”,着力推项目、补短板,精管理、提品质,办实事、惠民生,为加快建设新时代经济强市美丽廊坊作出更大贡献。
二、工作任务在加快续建2017年城建项目的基础上,2018年新谋划启动实施41个基础设施建设项目。
其中:路网交通工程10项、市政设施工程5项、园林绿化工程17项、环境卫生工程2项、城市供水工程4项、集中供热工程3项。
2018年新谋划项目,计划总投资82.97亿元,2018年需完成财政投资4.61亿元。
具体如下:(一)路网交通工程新谋划实施10项重点工程项目,总投资23.05亿元,均为财政投资,今年计划完成财政投资0.55亿元。
1.新开路北延(金源道—桐万路)道路工程道路长1.3公里。
投资估算:11945万元(其中:2018年财政资金投资50万元)资金来源:财政资金2.永兴路南延(廊霸路—南环路)道路工程道路长1800米。
贵州省铜仁第一中学2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明一、部门概况1、部门主要职能:贵州省铜仁第一中学是贵州省一类示范性高中,全国教育系统先进集体、全国模范职工之家、贵州省五一劳动奖章先进集体、贵州省校本研修示范校。
学校由铜仁市人民政府举办。
2015年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。
新校区占地500余亩,规划办学规模7200人。
学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩,具有鲜明的办学特色和严格的管理制度,充分发挥了示范带动作用。
学校现有教学班级113个,在校学生6600人,在职教职工390人,其中,国家级教育名师1人,省管专家1人,省政府特殊津贴获得者1人,市管专家2人;正高级教师3人,特级教师10人,高级教师99人,中级职称教师87人;学校拥有贵州省名校长工作室1个,贵州省名师工作室4个,市级及以上骨干教师71人。
2012年以来引进硕士研究生62人,教育部直属六所师范大学免费师范生89人,为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。
2、部门预算单位构成:2017年末共有事业机构1个,学校设有办公室、政教处、教务处、总务处、统战科、教科处、信息技术中心、教育后勤服务管理中心、保卫科、老干科、监察室、工会、团委等职能科室。
3、部门人员构成:铜仁一中共有事业编制451人,年末实有人数494人,其中:在职390人,离退休104人。
二、收支预算总体情况2018年收入预算总额6416.39万元,比上年增加1026.65万元,变动原因是:财政供养人数有所增加,因此,财政增加2018年度的预算经费。
相应安排支出预算6416.39万元,比上年增加1026.65万元,变动原因是:本年人员增加。
其中:工资福利支出5199.54万元,占预算支出81.03 %,对个人和家庭补助支出278.81万元,占预算支出4.34%,商品和服务支出933.04万元,占预算支出14.55%,资本性支出5万元,占预算支出0.08 %。
兴隆县教育局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1、贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度,制定实施计划、办法和措施,并组织实施。
2、根据上级教育行政部门和县委、县政府的决定、指示制定教育事业发展规划、年度计划、基本建设计划,处理执行计划中的有关问题。
3、深化教育改革,建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。
4、管理和指导全县学前教育、普通教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学。
5、依据党的教育方针、政策和法律法规,代表县级政府对下级政府和教育行政部门的教育工作进行督导、检查、评估和指导。
6、依据国家、省、市、县有关政策抓好教师和教育行政人员的管理和工资、福利待遇的落实工作,按照干部管理权限任免学校领导干部,负责师范类毕业生推荐就业,负责师资培训、教师职称评聘工作。
7、合理使用教育经费、基建费,搞好教育事业的各项统计。
8、搞好教育研究,总结经验,指导提高教育质量,做好教学仪器的订购、供应、管理及电化教学工作。
9、承办县委、县政府交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我教育部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。
兴隆县教育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
2018年预算收入49756.08万元,其中:一般公共预算收入48256.08万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入1000万元,其他来源收入500万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映兴隆县教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年部门支出预算为49756.08万元,其中基本支出37892.08万元,包括人员经费27366.17万元和日常公用经费10525.91万元;项目支出10364.00 万元,主要为普通教育9921.00 万元,职业教育支出409万元,特殊教育32万元,其它教育支出2万元。
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求,现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下:一、部门职责(一)负责全区林业及其生态建设的监督管理;(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作;(三)承担全区森林资源保护发展监督管理工作;(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况(一)收入说明:本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元,(二)支出说明:总支出为447.4万元。
全部为基本支。
(三)机关运行经费安排情况:基本支出预算总计447.4万元,其中人员经费支出374.69万元,同比去年有所增长,增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准,增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元,日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算,“三公”经费总额3万元,其中无车辆购置费和出国费预算,公务用车运行维护费3万元,无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划,贯彻落实国家及省市有关标准和规程,指导植树造林工作;指导监督全民义务植树工作;承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积,提高全县绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。
廊坊市第一中学2018年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市第一中学2018年部门预算公开如下:
一、廊坊市第一中学部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一) 全面贯彻党和国家的教育方针,大力实施素质教育。
(二) 实施高中学历教育,以教学为中心,研究和改进教学方法,提高教育教学水平。
(三) 大力抓好德育教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
(四) 抓好养成教育,教育和引导学生,积极向上,健康有序。
(五) 加强安全管理,杜绝各类安全事故发生。
(六) 加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围。
完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
机构设置:
廊坊市第一中学预算为市本级预算,没有下属单位。
部门机构设置情况
二、廊坊市第一中学部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
廊坊市第一中学的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入17769.65万元,其中:一般公共预算收入17769.65万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊
市第一中学2018年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算17769.65万元,其中基本支出6049.90万元,包括人员经费5440.04万元和日常公用经费609.86万元;项目支出11719.75万元,包括本级支出,主要为新一中迁建工程建设资金、建设省内一流高中专项资金、一中开行贷款本金及贴息的偿债支出等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排17769.65万元,较2017年预算增加11372.09万元,其中:基本支出增加941.29万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加10430.80万元,主要为新一中迁建工程建设资金、建设省内一流高中专项资金等专项业务项目支出等。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我校机关运行经费共计安排609.86万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我校财政拨款“三公”经费预算安排13.11万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费13.11万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费13.11万元);公务接待费0万元。
与2017年相比减少3.52万元,主要原因是我单位日常工作开展中,严格控制“三公”
经费支出,坚持厉行节约,降低运行成本。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
改善办学条件,提高素质教育水平,开展丰富多彩的教学活动,推进标准化学校建设,实施数字化校园建设,加强学校文化建设,并落实学生资助政策等。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2018年,我校安排政府采购预算40万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
七、国有资产信息
廊坊市第一中学上年末固定资产金额为5315.10万元,本年度我校根据设备使用情况和教学需要更换购置固定资产,已列入政府采购预算。
详见下表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:廊坊市第一中学截止时间:2017年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按
规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。