工程质量管理体系审查表
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质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全,因此,机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节,本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标,并在企业内部广泛宣传?2.是否与企业经营战略相互配合?二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构,并且在组织机构中设有质量管理职责?2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程?三、文件控制1.是否建立了文件管理程序?2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序?四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划?2.是否制定了质量目标,并将其落实到各层次的管理工作中?五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序?2.是否严格遵守设计规范和质量标准?六、采购控制1.是否建立了采购管理程序?2.是否加强了对供应商的质量管理和评价?七、生产控制1.是否建立了生产管理程序?2.是否规范生产过程,控制产品质量?八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序?2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作?九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序?2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理?十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序?2.是否定期开展内部质量审核,对质量管理体系进行评估?质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具,企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核,企业可以不断提升内部管理水平,提高产品质量,提高核心竞争力,从而赢得市场。
质量管理体系审核检查表注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
工程质量保证体系审查表样本[公司名称][项目名称][日期]序号内容是否符合要求备注1.安全管理[是/否][备注]2.质量控制[是/否][备注]3.进度控制[是/否][备注]4.合同管理[是/否][备注]5.人员管理[是/否][备注]6.设备管理[是/否][备注]7.环境保护[是/否][备注]8.技术标准[是/否][备注]9.工程质量评估[是/否][备注]10.文件管理[是/否][备注]11.教育培训[是/否][备注]12.技术交底[是/否][备注]13.工程验收[是/否][备注]14.施工单位信誉度[是/否][备注]15.分包单位管理[是/否][备注]16.监理单位管理[是/否][备注]17.财务管理[是/否][备注]18.合作单位评级[是/否][备注]19.项目资源配置[是/否][备注]20.物料管理[是/否][备注]说明/备注:1.本表格用于对工程质量保证体系进行审查,评估体系的相应要求是否得到满足。
2.序号1-20分别代表工程质量保证体系中的各个方面,请按照实际情况进行审查并填写相应的勾选。
3.“是否符合要求”栏填写“是”代表相应方面符合要求,“是否符合要求”栏填写“否”代表相应方面不符合要求。
4.“备注”栏填写具体情况和问题说明,对于符合要求的方面,可以填写相应的说明说明或优点。
5.最后,在“说明/备注”栏填写其他需要补充的信息或审查人员对整个工程质量保证体系的总体评价。
审查人员签名:审查日期:审查人员姓名:审查部门:审查结果总结:根据对工程质量保证体系的审查,总体来说,该体系符合暂定的质量要求。
但是仍有一些方面需要改进和加强,如[详细列举具体问题和改进建议]。
审查人员签名:审查日期:。
16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100%程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审?2。
整理合同,列出清单,这些合同和定单是否被评审?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审,制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审),是否对每年的合同进行评审?结论评价:OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。
顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有,这些修订是否被评审,6。
顾客的订单接收后是否被传递和实施?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。
质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称:
•公司地址:
•成立时间:
•质量管理体系认证情况:
二、评审信息
•评审日期:
•评审地点:
•评审人员:
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确?
–公司是否设定了质量目标?目标是否具体、可衡量、可实现?
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理?
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分?
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序?
–文件版本是否得到有效控制?
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求?
–是否有跟踪、检查、纠正措施?
5.内审
–公司是否定期组织内审?内审是否有记录?
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施?
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审?
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策?
四、评审结论
根据以上评审内容,评审人员得出以下结论:
•公司质量管理体系执行情况良好,得到了有效落实和改进;
•存在部分不符合要求的地方,需要引起重视并及时改进;
•经评审,质量管理体系有效运行,值得肯定和继续完善。
五、改进计划
针对评审中发现的不足之处,制定相应的改进计划,并明确责任人、时间节点和跟踪措施。
以上为本次质量管理体系评审表内容,希望公司能够不断提升质量管理水平,确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。
工程质量保证体系审查表监理意见质量保证体系是一个组织,用来确保工程在过程中取得高质量的成果。
在工程建设中,质量保证体系的审查是必不可少的一部分,这是工程质量保障的核心环节之一,可以帮助建筑师和监理理解工程质量保障的目的、控制方法和目标。
以下是本人对工程质量保证体系审查表的监理意见:1.体系文件和规范:在审查质量保障体系文件和规范时,我们应该关注文件的完整性、可行性和清晰度。
这些文件应该清晰的界定任务、责任和要求,并且应该描述具体的工作流程、程序和方法。
另外,我们还应该检查文件是否已经更新,确保内容与当下符合的标准和要求相符合。
2.测试记录和数据:在审查测试记录和数据时,我们应该检查数据是否准确、可靠、清晰和完整。
所有数据记录都应该有准确的时间戳、测试条件、测试方法等。
如果有偏差或错误,应当有合理的纠正措施和解决方案。
我们还应该确认测试人员文化水平状况、技术能力和证书持有情况,并检查他们是否执行了正确认证人员的要求。
3.监听和监控体系:在审查监听和监控体系时,我们应该关注监测记录的质量和时效性,并确保存在高质量的监测工具、设备和技术。
监听和监控工作的执行人员质量也至关重要,他们需要有足够的经验和技能,以确保监测过程的准确性和及时性。
在审核过程中,我们还应该关注监听和监控重要数据、防止数据篡改和措施记录的准确性。
4.评估计划和报告:在审查评估计划和报告时,我们应该关注计划的可行性、准确性和时效性,并关注准确的数据收集方法和不偏离客观的评估方法。
评估员的背景和专业资质应该受到重视,每个评估报告都应该经过严格的审查、评估和确认,并应该提供透明的数据和方法,让所有利益相关者都有机会参与评估过程。
5.体系反馈和改进:在审查体系反馈和改进时,我们应该关注质量管理程序是否完整,像建立反馈机制和沟通,以及确保质量问题得到及时处理。
我们还应该关注各种改进建议和相应的实施计划是否被有效执行,并督促有关部门和人员落实改进事项,确保质量改进计划的有效性和时效性。
工程质量安全保证体系审查表全集文档(可以直接使用,可编辑实用优质文档,欢迎下载)表J-2建设工程安全生产保证体系审查表人防工程质量保证体系审查表河南省人民防空办公室制人防工程质量保证体系审查表建设单位:(盖章)基本情况登记表注:1、各参建单位应按有关规定建立项目质量管理机构,组织具备相应资格的技术人员上岗;2、注册岩土、建筑、结构、监理工程师填相应的执业资格证书号码,总监、项目经理应填相应的资格证书号码,取送样见证人、质检员、资料员、试验取送样人、监理员等应填相应的上岗资格证书号码,其他人填技术职称证书号码;3、表格均由建设单位负责填写,填写后送质监站。
质量保证体系质量保证系统是确保本工程优质质量目标的核心和重要环节,是考核施工企业质量管理情况的最重要指标,为了保证本工程施工质量自始自终处于受控状态,必须明确质量目标、建立健全和严格执行质量管理制度、做质量保证措施、建立信息反馈系统及时处理存在问题。
一、质量目标本公司一贯宗旨是:质量第一、用户至上。
按照公司IS09002质量保证体系的标准要求,对工程实施严格、规范的施工管理。
确保工程达到“优良”工程。
对本工程,公司组织雄厚的技术力量、先进的设备、优质的材料进入现场。
施工中,将建立岗位责任制,制定各部分、分项的质量创优计划,实行标准化管理,并运用电脑化手段对工程进行有效的管理。
公司的质量方针是:保持坚定的诚信,精心施工,视质量为生命,以客户满意为最终目标。
公司将采用最先进的施工技术,用规范的管理,在装修行业创优质的品牌,走质量效益型发展的道路。
为了使本工程的施工质量达到优良工程目标,必须狠抓质量管理,要求本工程所含的部分项工程施工质量90%以上为优良,质量保证资料齐全,观感质量评定得分达到85%以上,工程质量验收标准严格执行国标《市政道路工程质量检验评定统一标准》。
为确保实现上述的质量目标,我公司建立健全工程创优体系(见附表一)及施工全面质量保证体系(见附表二),将有效地对工程实施质量管理,努力提高操作人员的技术水平,有目的有预见地采取有效措施,把施工中常见的质量通病和质量事故消灭在萌芽状态,做到心中有标准,施工有准则,施工后达到预定的目标。