凭证修改及冲销

  • 格式:doc
  • 大小:21.00 KB
  • 文档页数:1

账务处理凭证修改及冲销
账务处理模块中的凭证除凭证字(凭证类别)之外的所有信息都可以在未审核前进行修改,红字冲销(只有审核记账过的凭证才可以冲销)
1、凭证内容的修改
填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮,找到需要修改的凭证,直接进行修改——修改后保存即可。

2、凭证制单人的修改
首先换成正确的制单人(即换正确的操作员登录)——填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮,找到需要修改的凭证,修改其中任意内容——出现“是否修改他人填制的凭证”选择“是”(制单人已经更改)——再重新填入刚才修改的内容——保存即可。

3、删除凭证(凭证字出错也只能删除凭证后再重新填制)
填制凭证——利用上方“上一张”和“下一张”的按钮,找到需要删除的凭证——选择上方“制单”菜单——选择“作废/恢复”——凭证左上方出现红色“作废”字样(还未真正删除)——然后再选择“制单”菜单——选择“整理凭证”(如果是灰色,此步操作只有财务主管身份用户才可以操作)——出现会计期间选择,选择“是”——出现先要删除单据的界面——在单据后方“删除”处双击——出现“Y”——确定——出现“是否整理凭证断号”——选择“是”,即可删除该张凭证。

说明:只有账务处理部分填制和生成的凭证才可以删除,其他模块生成的凭证只能修改(且只能在各自的模块的“查询凭证”中修改,不能删除,工资核算模块生成的凭证不能删除,不能修改。

4、红字冲销(只有审核记账过的凭证才可以冲销)
首先需要查询到要冲销凭证的凭证字(凭证类别)和凭证号
填制凭证——择上方“制单”菜单——选择“冲销凭证”——出现的界面上选择“凭证字(凭证类别)”和“凭证号”——确定——出现一张红字凭证——保存即可。

说明:只有账务处理部分填制和生成的凭证才可以用此方法冲销,其他模块生成的凭证只能在记账后,才能在各自的模块的“查询凭证”中,利用上方的“冲销”按钮进行冲销。