差旅费用管理制度(新)
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差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理,合理控制差旅费用,提高工作效率,特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》,详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批,部门经理的出差申请由分管领导审批,高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》,应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用(1)员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的,应提前申请并获得批准。
(2)市内交通费用按照实际发生金额报销,但应选择合理的出行方式,如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆,应提前申请并注明事由。
2、住宿费用(1)根据出差目的地的不同,制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚,二线城市标准为_____元/晚,其他城市标准为_____元/晚。
(2)员工应选择符合住宿标准的酒店,尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿,应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用(1)出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
(2)如因业务需要宴请客户,应提前申请并注明事由,报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证,填写《差旅费用报销单》,并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等,所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证,对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度,不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务,不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更,应及时向公司报告并获得批准。
公司差旅费管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费用基本管理制度(精选5篇)差旅费用基本管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表,出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度(一):公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体状况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元,其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间,在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。
差旅费报销管理制度(二):为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际状况,特制定本办法。
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下:
1. 报销范围:公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用,包括交通费(机票、火车票、出租车费等)、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准:差旅费报销标准按照公司内部规定执行,员工可在出差前向主管部门提出预算申请,审批通过后,在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请,并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程:员工出差完成后,需要及时填写差旅费报销表,并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实,并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制:公司对特定费用有额度或使用期限的限制,员工需在预算内进行报销,超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证:员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证,包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整,如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理:如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为,公司将依照公司内部规定进行处理,包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定,具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为____元/天,其中分为早餐____元,午餐____元,晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费:手机话费补助每月____元,凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日:早8:00-晚21:____节假日:早10:00-晚18:00。
6.业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。
7.礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节省归己,超支不补”。
报销方法篇二(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法,按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销方法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。
2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车,但以下状况除外:(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;(4)伴随重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。
遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意前方可报销。
(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理,提高差旅费使用效益,减少浪费,加强对差旅费的监控和控制,确保公司资源的有效利用,特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用,包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度,差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出,经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核,确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中,如有需要,各部门可以提出差旅费预算调整申请,经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时,应提前提交出差计划申请,包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息,并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前,员工可根据出差计划申请提出预付款申请,提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后,员工应当及时提交差旅费报销单,明细列出实际发生的各项费用,并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后,需要经过财务部门审核和直接上级审批,确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用,按照实际票据报销,超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的,按照公司规定的公里补贴标准报销,并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用,按照公司规定的住宿标准报销,超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择,员工可以选择入住,费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用,按照公司规定的伙食费标准报销,超过标准的部分需由员工自行承担。
公司
差旅费管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范和完善公司的财务管理,严格执行财务制度,对差旅费掌握和控制,做到有章可循,本着“节约、高效”的原则,特制定本制度。
第二章差旅费报销程序
第二条开支范围
差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。
交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销,出差补助实行定额包干。
公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等,须离开工作所在地029区号之外公务者,视为出差。
第三条出差借款
出差人员出差时,必须履行“先批准,后出差”的原则,出差借款需填写《借款单》,填明所列事项,办理借款。
为明确借款人责任,借款应以个人自己名义办理,不可代为借款。
出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续,清理个人借款。
第四条审批报销
差旅费报销按照公司费用报销流程审批,报销差旅费时,如实填写《差旅费报销单》,提供《公务外出申请单》,同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据:会议通知、交通及住宿票据及派车单等,否则财务部门不予报销。
第三章差旅费报销标准
第五条交通费
出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具,凭有效发票报销交通费。
(一)出差乘坐交通工具标准
1.出差人员优先选取价格较低的交通工具,两人以上出差者可执行最高职别标准。
2.员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时,并由总经理同意后方可乘坐飞机。
在火车费用与飞机费用同等时,经总经理批准可选择飞机。
(二)其他相关费用
机场大巴、机场建设管理费、人身意外伤害保险费、行李托运费及订票费等,凭有效单据据实报销。
第六条住宿费
出差人员在规定标准范围内,凭住宿发票据实报销。
注:1.同一地点出差,原则上应同性别两人合住一个标准间,两人以上出差者可执行最高职别标准。
2.接待单位安排免费住宿及会议费中包含住宿费的,不再另行报销住宿费。
3.由于工作需要,造成住宿费超标,需报总经理批准。
第七条出差补助
出差人员补助一律按出差天数实行定额包干,出差补助包含伙食补助、交通补助及公杂费。
(一)省内出差人员按出差(日历)天数实际定额包干,每人80元/天补助;
(二)省外出差人员按出差(日历)天数实际定额包干,每人100元/天补助;
(三)公司统一安排外出组织交易会的,每人80元/天补助。
以下情况,不再享受出差补助:
1.接待单位提供免费供餐。
2.参加会议,会务费中包含餐费。
出差期间,确因业务原因需宴请客户,应事先请示公司领导同意后,按照公司《公务接待管理办法》限额接待。
出差期间招待客户费用属招待费报销范畴。
第八条其它规定
(一)出差期间,不准绕道旅游、探亲等,不得私自参加承办单位组织的各类境内、外旅游,违者费用自理。
(二)长期驻外人员(出差30天以上)每天出差补助比照相应范围,按标准50%执行。
(三)出差人员参加会议、学习、培训期间由主办单位安排食宿并出具统一发票的,凭票据实报销。
在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定报销。
第四章附则
第九条本制度适用于公司各部门。
第十条本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十一条本制度自下发之日起执行,原有相关制度同时废止。