2020财务岗位责任承诺书【精选】
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财务岗位承诺书4 篇为了增强会计诚信建设,提高职业道德和专业技术水平,促使会计工作,规范会计行为,保护市场经济次序,本人对会计工作作出以下承诺:一、仔细执行《会计法》及国家一致会计制度,依法履行职责。
1、按规定审查、填制或获得原始凭据。
对不真切、不合法原始凭据,不予受理; 对故弄玄虚、严重违纪的原始凭证、予以拘留,恳求查明原由,追查责任; 对记录不明确、不完好的原始凭据,予以退回,要求经办人员改正增补。
2、按规定填制、审查记账凭据,内容完好,印章齐备。
3、按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,账簿封面与启用表内容填写齐备,并按要求办理建账看管手续。
对假造、变造、成心毁损会计账簿或账外设账行为,予以遏止和纠正,并向有关部门报告。
4、正确运用会计办理方法,不任意更改; 正确使用会计改正方法,账簿无涂改、挖补、刮擦现象。
5、按规定查对会计账簿,做到账证、账账、账表、账实符合。
运用会计电算化记账时,要做到电子数据与纸质资料数据符合。
6、按规定编制和报送财务会计报告,保证会计信息真实、完好。
对指派、强令假造、窜改财务会计报告的行为予以遏止和纠正,并向有关部门报告。
7、按规定装订、保存会计资料。
运用会计电算化记账时,做好数据备份,保证不毁损、灭失。
8、调换工作或辞职,与接收人员办清交接手续。
9、按规定成立健全并仔细执行内部会计控制制度,堵塞破绽,提高管理水平易经济效益。
10、自觉接受财政、税务、审计等部门的督查,照实提供会计凭据、会计账簿、会计报表和其余会计资料以及有关状况,不拒绝、隐藏、谎报。
二、恪守会计职业道德规范,恪守职业道德。
1、敬业爱岗。
热爱会计工作,悉心全力,尽责尽责。
2、诚实守信。
言行相符,不故弄玄虚、不欺上瞒下,信守承诺,守旧国家奥密和单位的商业奥密。
3、清廉自律。
不收受行贿,不贪污钱财,按法律、法规自我拘束自己的言行。
4、客观公正。
按会计业务事项的原来面目反应,不搀杂个人的主观意向,也不为别人建议左右,不偏不倚地办理会计业务事项。
保证管好财务承诺书
本承诺书作为本人为公司的一名员工,在工作期间所做出的承诺。
本人将保证管好本公司的财务。
一、不参与公司内部财务不当行为
本人将严格执行公司财务规定,不参与公司内部的财务不当行为,并在发现及时报告,严禁私分公司财。
二、遵循公司财政预算
本人将严格遵守公司财政预算,合理控制公司各项开支,提高财务运行效率,为公司的稳健发展作出自己的贡献。
三、加强对公司资产的管理
本人将加强对公司的资产管理,认真审核公司的各项开支,确保资金使用的合理性,防止资产流失。
四、认真履行财务岗位职责
本人将认真履行所负责的财务岗位职责,合理调配公司资金,及时审批各项报销,积极推动公司财务稳健发展。
五、不利用公司权力谋取私利
本人保证在任何情况下不利用职权谋取个人私利,坚决抵制任何腐败行为,守住公司的底线,维护公司的形象与声誉。
结尾
以上是本人对于保证管好公司财务方面的承诺,本人将一如既往地认真履行自己的职责,以实际行动向公司证明自己的诚信与可靠性。
如有违反承诺,本人愿承担相应的法律责任。
财务数据承诺书范本一、承诺人介绍本承诺书由下列双方共同签署,分别为【公司名称】(以下简称甲方)和【财务人员姓名】(以下简称乙方)。
二、声明和承诺1.甲方郑重声明:本公司作为当事人,同意按照相关法律法规和会计准则的要求,如实记录和报告公司财务数据,确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
甲方郑重承诺不虚假披露财务数据,不提供不真实的财务信息,不进行任何以财务数据为基础的欺诈行为。
2.乙方郑重承诺:作为甲方公司的财务人员,乙方郑重承诺自己在公司财务数据管理中具备必备的专业知识和技能,严格遵守会计准则和相关法律法规,准确、真实地处理和记录公司的财务数据。
乙方承诺不利用职位之便,操纵财务数据,不编造、篡改、隐瞒财务信息,不进行职务上的虚假陈述。
3.甲方与乙方共同承诺:双方将积极配合,建立完善的内部财务监管机制,确保内部控制的有效性。
双方将及时发现和纠正财务数据错误,确保财务报告的准确性。
双方还承诺在相关部门或机构进行的外部财务审计中,全力配合并提供真实准确的财务数据和相关资料。
4.双方承诺将会保护公司的商业秘密和隐私,不对外泄露公司的财务数据,不将公司的财务数据用于个人或他人的非法目的。
如有触犯法律法规的行为发生,双方将负起相应的责任并承担相关法律后果。
三、违约责任1.如乙方发现甲方提供的财务数据存在虚假记录或编造事实的情况,乙方有权向甲方高层报告,并要求更正。
甲方应积极配合乙方的工作,并在接到通知后及时采取更正措施。
如甲方不予更正或者乙方发现甲方有故意隐瞒不履行上述承诺的情况,乙方有权解除合同,同时甲方需承担相应的违约责任。
2.如因乙方的疏忽或故意造成甲方的财务数据丢失、泄露、篡改或遭受他人非法使用等情况,乙方将承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的经济损失。
四、其他事项1.本承诺书自签署之日起生效,并约定履行期限为【约定期限】。
在合同期内,双方应切实履行各自的义务,达到承诺的目标。
2.本承诺书的变更、解除或补充事项,需经双方书面协商一致,并签署相关的补充协议。
财务科安全责任状尊敬的领导:根据公司的安全管理要求,我谨向公司财务科安全问题做出如下责任状:一、安全责任意识作为财务科的员工,我深知安全责任的重要性,我将始终保持高度的安全责任意识,严格按照公司的安全规定和操作程序进行工作,不懈努力,保障财务科的安全。
二、安全工作守则1.严格按照公司的规定进行财务科工作,不故意操作、篡改财务数据,确保财务数据的准确性和真实性,不得有暗箱操作、内外勾结等行为。
2.遵守公司的凭证操作规定,确保财务凭证的完整性和真实性,不得外借凭证、私自销毁凭证等行为,保证财务资料的安全。
3.遵守公司的报销规定,确保报销流程的正确性和合规性,不得有违规报销、套现等行为,保证经费使用的合理性和安全性。
4.加强对财务信息系统的安全控制,确保系统数据的机密性和完整性,不得私自更改、泄露系统密码,以及利用系统进行非法操作。
5.严禁财务科员工参与各类不正当的活动,如收受贿赂、贪污挪用公款等行为,坚决维护公司财务安全,远离违法违纪行为。
三、安全防范措施1.加强对财务室的实际管控,尽可能减少财务资金的存放,合理设置防护措施,确保财务资金的安全。
2.对公司的各项财务工作进行风险评估,并及时针对可能出现的风险采取措施,防范可能发生的风险。
3.加强财务科员工的安全教育培训,提高员工的安全意识和安全技能,增强应对突发事件和紧急情况的能力。
4.加强财务科的内部监督,建立完善的内部管理制度,确保财务科各项工作的规范进行,防止违规行为的发生。
四、安全事故应急处理在发生财务科安全事故时,我将严格按照公司的应急处理程序进行行动,并积极与相关部门配合,尽力保护公司和员工的利益,减少安全事故给公司造成的损失。
五、安全隐患整改和改进如果发现财务科存在安全隐患,我将主动向领导部门报告,并积极参与整改工作,确保安全隐患的及时排除,防止事故的发生。
六、安全责任落实我理解公司对财务科安全的重视,我愿意承担起相关的安全责任,积极参与公司的安全管理工作,共同确保财务科的安全。
财务部安全责任书前言作为财务部门的成员,我们必须保证财务信息的安全,防止泄露和损失。
为此,我们制定了以下安全责任书,以明确我们在保护财务信息方面的责任和义务。
安全责任安全目标我们的安全目标是保护公司财务信息的完整性、保密性和可用性,防止公司资产的盗窃和损失,同时保证我们的工作符合法规和合规要求。
安全责任和义务为了实现安全目标,我们每个人的责任和义务如下:1.保护公司财务信息的安全。
每个员工要妥善保管自己的账户密码,防止泄露、盗用等情况发生;在操作财务信息时应该遵循公司制定的操作规程,不得随意操作、修改、删除等。
2.加强对公司机房、房间、机柜等的安全控制。
要求监控设备的完善、人员进出的审查和备案、门禁的安装和使用等。
3.加强对财务文件、凭证等信息的安全控制。
对于进入公司网络的外部电子邮件、文件等信息,我们必须谨慎处理;对重要文件要加密传输和储存,对重要凭证要妥善保管,防止灰产生损失或偷盗。
4.防范财务信息泄漏的风险。
加强对办公室设施和设备的管理,如文件柜、电脑、打印机等,防止公司机密泄露;在与客户达成业务合作时,谨慎处理敏感内容,确保安全保密。
5.加强通信设施和网络设备的保护。
我们应该做好防火墙的管理,并对公共网络的信息进行监测和控制,确保不被恶意软件、病毒、黑客等攻击或侵入。
安全监督与检查我们应该定期进行安全管理的监督与检查,包括但不限于以下工作:1.定期开展安全意识培训,提高员工对财务安全的认识和注意力;2.定期检查公司财务文件、凭证等信息的保密措施和安全性;3.定期检查公司通信设施、网络设备的安全性,如密码、防火墙、杀毒软件等;4.对用户行为进行跟踪和审查,并及时采取安全防范措施,如风险识别和警报。
安全事件应对在财务信息发生泄漏、丢失、损毁等安全事件时,我们应该及时采取措施,尽可能减少损失,并做好记录和报告。
1.在发现安全事件时,我们应该停止相关操作并通知安全管理员;2.估计安全事件的损失程度,采取适当的措施保护资产,降低损失;3.安全管理员应该对安全事件进行记录和汇总,定期提交给上级部门和监管机构。
财务岗位承诺书(精选15篇)财务岗位篇1根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等国家财经法律、法规的规定,为加强财务管理,规范会计行为,强化财务人员的责任意识,严格财务控制和监督,提升财务管理水平,确保全局事业健康发展,按照省、市局工作要求,本人向局党组作出如下承诺:一、严守机密:严格遵守国家、本局保密制度,除法律规定或局主管领导同意外,不得私自向无关人员或外界提供或泄露本局的财务信息,对各核算资料和财务指标做到不泄露、不传播、不丢失。
二、规范审批:财务审批手续应严格按照财务内控制度和财务审批权限的要求,先报分管领导签字、主管领导审批,后由财务人员进行核验。
三、档案查阅:本单位人员调阅会计档案需经财务分管领导同意,如需复印会计资料经主管领导同意,会计档案原则上不得外借,确属特殊需要,须经主管领导签字同意,但不得拆散原卷册,并应限期归还。
四、认真核算:按会计制度的规定,记帐、算账、报账,做到手续完备,内容真实,账目清楚,日清月结,报账及时。
五、从严管理:按财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项财务管理制度和成本费用开支范围及标准,合理使用资金。
六、搞好分析:定期分析、检查财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果及时向领导提出建议。
七、及时清欠:严格执行单位公务借款规定,并依照随借随换的原则,督促借款人及时履行报销程序并还款。
对外部欠款,应先由领导审批,财务人员方可核验结算。
八、纪律追究:财务人员应严格遵守财经纪律,坚持依法办事,严格审核把关。
凡不符合财务规定或手续不全的开支、非正规的发票和单据,会计人员一律不予受理。
违反财经纪律和财务制度的行为一经发现,将依照法律法规和内部规定追究有关人员的责任。
如违反承诺,愿意接受单位给予相应的处理,并承担相应的法律责任。
本承诺书一式二份,局存一份,承诺人一份。
承诺人:日期:XX年XX月XX日财务岗位承诺书篇2一、认真执行党风廉政建设责任制,遵守中纪委、省委、厅党组关于领导干部廉洁从业的各项规定,自觉加强党性锻炼和自身修养,重品行、作表率,以身作则。
财务岗位责任承诺书财务岗位责任承诺书篇1 为了加强财务管理人员的诚信建设,提高职业道德和专业技术水平,促进财务管理工作,规范财务管理行为,维护市场经济秩序,本人对财务管理方面工作作出如下承诺:一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度,依法履行职责。
1、按规定审核、填制或取得原始凭证。
对不真实、不合法原始凭证,不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留,请求查明原因,追究责任;对记载不明确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。
2、按规定填制、审核记账凭证,内容完整,印章齐全。
3、按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,账簿封面与启用表内容填写齐全,并按要求办理建账监管手续。
对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为,予以制止和纠正,并向有关部门报告。
4、正确运用会计处理方法,不随意变更;正确使用会计更正方法,账簿无涂改、挖补、刮擦现象。
5、按规定核对会计账簿,做到账与证、账与账、账与表、账与实际相符。
运用会计电算化记账时,要做到电子数据与纸质资料数据相符。
6、按规定编制和报送财务会计报告,保证会计信息真实、完整。
对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正,并向有关部门报告。
7、按规定装订、保管会计资料。
运用会计电算化记账时,做好数据备份,保证不毁损、灭失。
8、调动工作或离职,与接管人员办清交接手续。
9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度,堵塞漏洞,提高管理水平和经济效益。
10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不拒绝、隐匿、谎报。
二、遵守会计职业道德规范,恪守职业道德。
1、爱岗敬业。
热爱会计工作,尽心尽力,尽职尽职。
2、诚实守信。
言行一致,不弄虚作假、不欺上瞒下,信守承诺,保守国家秘密和单位的商业秘密。
3、廉洁自律。
不收受贿赂,不贪污钱财,不挪用资金,按法律、法规、公司规章制度约束自己的言行。
财务岗位责任书9篇财务岗位责任书1甲方:乙方:根据年度工作的要求,经研究对乙方实行目标责任制管理,为确保目标实现,特订立本《经营目标责任书》。
一、考核对象:乙方实行会计负责制,本责任制考核对象为会计及其团队。
二、乙方工作目标:(一)规章制度管理(10分)1.组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法2.各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作3.将规章制度交办公室备案考核重点:制度的完善与有效实施程度(二)财务预算管理(10分)1.编制财务预算,上报总经理审批后组织实行2.监督各部门预算的执行情况考核重点:预算的科学性、合理性(三)财务计划管理(10分)1.组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,确保资金供应2.定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理考核重点:各项计划的执行情况(四)会计核算(20分)1.组织进行会计核算和账务处理2.编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位考核重点:会计核算出错率(五)成本控制(10分)1.负责组织企业的成本管理工作2.进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约费用3.根据企业运营的实际情况,适时提出成本控制方案并监督实施考核重点:成本控制的有效性,费用支出的降低程度(六)财务分析(10分)1.定期或不定期地组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业决策提供依据2.对新投资项目做好财务预测与风险分析3.参与企业重大财务问题的决策,提出意见或建议考核重点:每半年向董事会提交财务分析与预测报告,领导对报告的满意程度(七)财务监督和审计工作(10分)1.根据内部控制制度,组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控的情况下运行2.组织设定财务工作考核标准,严格监督各项业务收支情况,考核重点:年度财务效益指标的完成程度(八)疏通融资渠道(10分)1.根据董事会的指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作2.依据企业对日常资金的需求量,寻找融资渠道,疏通融资渠道3.与银行建立正常的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求考核重点:确保渠道畅通,领导交办的融资任务的完成情况(九)部门内部管理(10分)1.负责财务人员队伍的建设工作2.对员工进行财务知识培训3.指导、监督员工工作状况,并对其进行业绩考核考核重点:员工绩效考核结果三、考核办法(1)由办公室对目标责任制单位分项进行综合评价,每半年评价一次,两次考评的综合情况作为奖惩依据。
部门财务人员承诺书
本文是部门财务人员必须遵守的承诺书,旨在规范部门内财务人员的行为,保
障企业财务安全和透明度。
一、基本规定
1.部门财务人员必须遵守国家相关法律法规,严格按照企业财务管理规
定执行。
2.部门财务人员应当维护企业财务安全,严禁违规操作和财务舞弊行为。
3.部门财务人员应当保持业务秘密,不得泄漏企业财务信息。
二、工作职责
1.部门财务人员应按时、准确地完成财务报表和凭证的记录、整理和报
送工作。
2.部门财务人员应当遵守制度规定,严格控制资金的使用和支出。
3.部门财务人员对所涉及的财务事项应当如实、清楚地向主管部门和领
导汇报,确保财务信息的真实性和准确性。
三、行为准则
1.部门财务人员应当遵守职业操守,不得利用职务之便谋取私利。
2.部门财务人员应当保持良好的职业道德,不得参与和涉及违法犯罪活
动。
3.部门财务人员应当遵守企业纪律,服从领导安排,积极履行职责。
四、处罚规定
1.对于违反财务承诺书规定的部门财务人员,将按照企业规章制度进行
相应处罚,严重者将移送司法机关处理。
2.对于因违规操作或财务舞弊给企业造成经济损失的部门财务人员,将
追究其责任并要求赔偿相应损失。
五、生效期限
本部门财务人员承诺书自领导签字确认之日起生效,有效期为一年,期满后需
及时更新并重新确认。
以上是部门财务人员承诺书的内容,所有部门财务人员需严格遵守并签字确认。
财务工作是企业的中枢,请大家共同努力,以保障企业的经济利益和声誉。
祝各位工作顺利!。
财务人员个人承诺书尊敬的公司领导:我XXX,自愿加入贵公司担任财务人员一职。
为了保护公司的权益、维护公司的利益,我郑重地作出以下个人承诺:第一,恪尽职守,保持廉洁。
我将始终遵守公司的各项规章制度,尊重职业道德,忠诚履行工作职责。
在日常工作中,我将坚持公正、公平、公开的原则,绝不以个人私利谋取不正当的好处。
我将严格遵守公司的财经纪律,确保所有的财务活动和决策合法合规,绝不利用职务之便牟取利益。
第二,绝对保守商业秘密。
我深知,商业秘密是公司竞争力的重要组成部分,也是公司的核心资产。
因此,我将始终保密公司涉及商业活动的所有机密信息,包括但不限于财务数据、合同、客户信息等。
在处理公司机密信息时,我将严格遵守公司的保密规定,确保信息的安全、完整、可靠。
第三,诚信面对工作。
我将坚持诚信原则,绝不伪造、篡改或隐瞒任何与工作相关的信息。
财务数据的真实性和准确性对于公司的决策和经营发展具有重要作用,我将秉持诚实守信的原则,确保所有的财务信息真实、准确、完整地反映公司的财务状况和业务运营情况。
第四,合法合规,规范操作。
我将严格遵守相关的法律法规和政策规定,确保公司的财务活动合法合规。
同时,我将严格控制公司的经济风险,合理配置公司资金,确保公司的财务安全。
第五,自我约束,遵守道德规范。
我深知,作为一名财务人员,我不仅仅是公司的实际财务管理者,更是公司道德风险的防线。
我将严守职业道德规范,遵循一切符合公司利益和职业要求的行为准则,维护公司的声誉和形象。
在面临冲突和利益诱惑时,我将自觉保持理性、客观、公正的思维方式,以公司的长远发展为出发点和目标。
第六,接受监督,承担责任。
我将积极配合公司内外部对财务工作的监督和审计,接受公司领导、内部审计、外部机构的监督和检查。
如果我违反个人承诺,公司有权采取相应的处理措施,包括但不限于警告、停职、辞退等,我将承担相关责任和后果。
以上承诺是我作为公司的一名财务人员的庄严承诺,我将始终铭记于心,不泄露、不损害公司的利益和形象。
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。
那么你知道财务岗位责任承诺书怎么写的吗?下面是为你整理的财务岗位责任承诺书,希望对你有用!为了加强财务管理人员的诚信建设,提高职业道德和专业技术水平,促进财务管理工作,规范财务管理行为,维护市场经济秩序,本人对财务管理方面工作作出如下承诺:一、认真执行《会计法》及国家统一会计制度,依法履行职责。
1、按规定审核、填制或取得原始凭证。
对不真实、不合法原始凭证,不予受理;对弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留,请求查明原因,追究责任;对记载不明确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正补充。
2、按规定填制、审核记账凭证,内容完整,印章齐全。
3、按规定设置会计账簿,正确使用会计科目,账簿封面与启用表内容填写齐全,并按要求办理建账监管手续。
对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为,予以制止和纠正,并向有关部门报告。
4、正确运用会计处理方法,不随意变更;正确使用会计更正方法,账簿无涂改、挖补、刮擦现象。
5、按规定核对会计账簿,做到账与证、账与账、账与表、账与实际相符。
运用会计电算化记账时,要做到电子数据与纸质资料数据相符。
6、按规定编制和报送财务会计报告,保证会计信息真实、完整。
对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正,并向有关部门报告。
7、按规定装订、保管会计资料。
运用会计电算化记账时,做好数据备份,保证不毁损、灭失。
8、调动工作或离职,与接管人员办清交接手续。
9、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度,堵塞漏洞,提高管理水平和经济效益。
10、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督,如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况,不拒绝、隐匿、谎报。
二、遵守会计职业道德规范,恪守职业道德。
1、爱岗敬业。
热爱会计工作,尽心尽力,尽职尽职。
2、诚实守信。
言行一致,不弄虚作假、不欺上瞒下,信守承诺,保守国家秘密和单位的商业秘密。
3、廉洁自律。
不收受贿赂,不贪污钱财,不挪用资金,按法律、法规、公司规章制度约束自己的言行。
4、客观公正。
按会计业务事项的本来面目反映,不搀杂个人的主观意愿,也不为他人意见左右,不偏不倚地处理会计业务事项。
5、坚持准则。
在处理会计业务事项过程中,时时刻刻严格按会计法律制度办事,不能有所松懈。
6、提高技能。
不断更新知识,会计专业技能适应新形势的需要,做到会计年限越长,专业技能越高。
7、参与管理。
积极参与财务管理,间接参与单位的其他管理活动,为领导当好参谋。
8、强化服务。
在内外交往中,具有文明的服务态度、强烈的服务意识和优良的服务质量。
三、严格按照税法及相关法规,依法办理涉税事务。
1、按时申报纳税,按规定提取、缴纳国家税款,不延期申报,不参与偷、逃、抗、骗税。
2、按税务机关要求办理其它涉税事务。
四、遵守会计从业资格管理办法,不断更新知识,及时办理注册登记事宜。
1、按规定办理会计从业资格证书注册登记事项,会计从业资格证书不得涂改和转借。
2、按规定完成继续教育学时和内容。
承诺人:xuexila日期:XX年XX月XX日财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。
在20xx年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。
在财务执行过程中,严格控制费用。
财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。
为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。
通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。
骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。
通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。
邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。
增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式根据20XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。
在20xx 年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业,提高管理效果,实现企业目标。
20XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。
为此,需要在以下几个方面继续做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
承诺人:xuexila日期:XX年XX月XX日转眼半年过去,在这半年的时间里,我能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,坚持原则,认真执行有关的会计法规,遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。
能够及时完成本职工作;也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动,提高了自身的政治思想素质。
在工作中,我的主要职责是:1、严格审核一切开支单据,在支付手续上严把责任关,严格按照用款审批流程操作,做到不合理的不付,可缓付的缓付,防止资金的流失。
2、对符合开支原始单据及时结算记账,做到各项开支符合规定,一切账目都清楚准确。
3、对各项费用的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇。
4、及时编制财务报表,让单位和股东及时了解本单位的财务状况,为单位领导管理和决策提供依据。
5、认真做好平时清产核资工作。
每月参加公司组织相关财务和供销人员对本公司材料物资、设备进行自查工作,做到全面彻底、不重不漏,以保证企业账账相符、账证相符,在完善材料物资、设备管理基础上,堵塞管理漏洞,不断提高企业管理水平和经营效益。
下半年年工作思路:1、继续认真做好库存物资的定期盘点工作,使库存物资的管理正常化,做到帐帐相符,帐卡相符,帐实相符。
2、继续做好资金管理和监督工作,为与公司经营规模的快速发展壮大相适应,使资金的使用发挥最大的效率。
3、按照现代企业制度的规定,做好公司的财务管理工作,加强财务人员专业知识的培训和学习,以适应企业快速发展的需求,全面提高和确保公司系统会计核算质量。
4、遵守国家税务政策,按章纳税,与税务部门保持良好的合作关系。