质量状况月统计表
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质量问题整改情况统计分析表1. 引言本文档旨在统计和分析质量问题整改情况,以便更好地了解和改进质量管理措施。
2. 数据收集为了获取准确的数据,我们对以下方面进行了数据收集:- 质量问题发生的部门或领域- 质量问题的类型(例如:设计缺陷、制造问题、材料问题等)- 质量问题的紧急程度(例如:严重、一般、不紧急)- 质量问题的原因分析- 整改措施的执行情况- 整改后的质量情况3. 数据统计与分析基于收集的数据,我们进行了如下统计与分析:3.1 质量问题的部门/领域分布我们对质量问题发生的部门或领域进行了统计,以了解质量问题的分布情况。
统计结果显示如下:3.2 质量问题类型分布我们对质量问题的类型进行了统计,以便了解不同类型问题的出现频率。
统计结果如下:3.3 质量问题紧急程度分析我们对质量问题的紧急程度进行了分析,以便更好地了解问题的处理优先级。
统计结果如下:3.4 质量问题原因分析我们对质量问题的原因进行了分析,以便找出问题产生的根本原因并采取相应的改进措施。
原因分析结果如下:- 设计缺陷:主要原因为设计细节不完善和沟通不畅。
- 制造问题:主要原因为操作工人技能不足和生产设备不稳定。
- 材料问题:主要原因为供应链管理不到位和材料选择不当。
3.5 整改措施执行情况对于每个质量问题,我们制定了相应的整改措施,并对整改情况进行了统计。
整改措施执行情况如下:- 问题数量:50- 已完成整改:40- 未完成整改:103.6 整改后的质量情况在完成整改后,我们对质量问题进行了复查,并统计了整改后质量情况。
质量情况如下:4. 结论与建议基于以上统计和分析结果,我们得出以下结论和建议:1. 部门A和部门B的质量问题较多,需要加强质量管理措施和培训。
2. 设计缺陷和制造问题是最主要的质量问题类型,应重点解决。
3. 对严重和一般紧急程度的问题要给予优先处理。
4. 加强供应链管理,避免材料问题的发生。
5. 提高整改措施的执行效率,确保及时完成整改。
临床科室医疗质量统计指标月
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贵阳市第四人民医院
临床科室医疗质量主要统计指标月报表科室年月日
重症医学科科室质量与安全管理指标统计分析表
1、此表自2021年1月开始使用。
2、数据来源有两种方式:①医院统计部分由相关职能科室提供,质量管理办公室统一在内网、OA发布。
②科室自行收集统计指标。
3、此表每月26日前科室质控员填写完成,电子版上报质量管理办公室,纸质版科室存档。
临床手术科室质量与安全管理指标统计分析表
(_____月份)
科室____________科主任(签名)______________填表日期______年____月____日
医务科一份)。
部分指标解读和计算公式参见《二级综合医院评审标准实施细则(2021年版)》第七章日常统计学评价。
2023年“质量月”活动统计表2023年“质量月”活动统计表2023年“质量月”是一个重要的活动,它旨在促进企业的质量管理和效率提升。
在这个月里,各个部门和员工都参与了各种活动,以提高产品和服务质量。
以下是2023年“质量月”活动的统计表。
1. 活动主题:主题:质量管理,精益求精口号:品质铸就辉煌2. 活动时间:活动时间:2023年10月1日-10月31日3. 活动内容:(1) 员工培训:- 组织了一系列质量管理培训课程,包括质量控制原理、质量管理技术和流程改进等方面的知识。
- 员工培训的覆盖率达到了95%,参加培训的员工反馈良好。
(2) 质量问题分析:- 按照流程,对所有质量问题进行了详细的分析,包括原因分析和解决方案。
- 通过质量问题分析,我们发现并及时解决了多个潜在的质量问题,提高了产品质量。
(3) 质量竞赛:- 组织了质量竞赛,激励员工积极参与质量管理工作。
- 通过质量竞赛,员工们在提供高质量产品和服务方面展现了出色的表现。
(4) 流程改进:- 对公司内部的关键流程进行了深入研究和评估,找出了流程中存在的问题和不必要的环节。
- 在“质量月”期间,我们成功改进了多个关键流程,提高了工作效率和生产能力。
(5) 质量奖励:- 设立了一系列质量奖励,表彰在质量管理方面取得优异成绩的个人和团队。
- 质量奖励的设立激发了员工的积极性,推动了质量管理工作的进一步发展。
4. 活动效果:(1) 产品质量提升:通过“质量月”活动,我们成功提高了产品的质量。
客户投诉率下降了10%,客户满意度提高了15%。
这对于未来的发展提供了稳定的客户基础。
(2) 流程效率提升:通过流程改进,我们提高了工作效率和生产能力。
部分流程的平均时间缩短了30%,节约了大量的时间和资源。
(3) 员工参与度提高:“质量月”活动激发了员工的积极性和参与度。
员工对质量管理工作的重要性有了更深刻的理解,表彰了他们在质量方面的付出。
(4) 品牌形象提升:公司通过“质量月”活动,强调了对产品质量的重视,提升了品牌形象。
月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 470.4 782 885 878 910 791.2 526.2 876.6 878.4 541.6 533.3427.38500 实际 万元 461773808.5850982821.55899159946937887 完成率 % 98.00%98.85%91.36%96.81% 107.91%103.83%111.93%104.38%113.16%127.95%92.79%80交 实供货交付及时率趋势图计划 计划合 完110.00% 原因分析及纠正措施确认际 销售额趋势图完成率成验格 101数率30 100100.00%见计财部月度实数率100.00%100现情况分析报告-20 50 1 2 3 4 5 6 7 89101112 90.00%99月月月月月月月月月98 编制 /日期批准 /日期月 月 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计计划 万元 450.00 750.00 850.00 850.00 850.00 850.00 600.00 850.00 850.00 750.00 750.00 600.00 9000实际 万元 510.00750.00920.00 850.00 860.00850.00 600.00880.00 860.00750.007830完成率 %113.33%100.00%108.24% 100.00% 101.18%100.00%100.00%103.53% 101.18%100.00%87.00%实计划完原因分析及纠正措施确认工业总产值趋势图际完成率成1000.00 数见生产作业部月120.00%率度实现情况分析报告500.00100.00%0.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1180.00%编制 /日期批准 /日期12月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 台套 6033 8250 9500 9600 10000 9450 6500 9500 9558 8333 151586754 实际 台套 6029825094989599100009423647394979557833386659 完成率%99.93% 100.00% 99.98%99.99% 100.00%99.71%99.58% 99.97%99.99%100.00%99.89%实计划 台套 完 原因分析及纠正措施确认捷达产量趋势图完成率 %际成见生产作业部月20000100.50%数率100.00%度实现情况分析报告1000099.50%2 3 4 5 6 7 8999.00%编制 /日期批准 /日期1 10月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计 计划 万元 450 750 820 820 850 750 500 830 830 500 5004008000 实际 万元 4497227666911026763551913.79606687510 完成率% 99.78%96.27%93.41%84.27% 120.71% 101.73% 110.20% 110.08%115.66% 133.60%93.87%销捷达座椅骨架销售额趋势图计划 完 售完成率成200.00% 1000 额率500 100.00%0.00%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12原因分析及纠正措施 确认见市场部月度实现情况分析报告编制 /日期批准 /日期月 别 单位 1月 2 月 3月 4月 5 月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11 月 12月 合计计划 台套 6000 9000 9000 9000 10000 8500 6000 9000 9000 6000 6000450092000实际 台套 566790781052783751115690436265980010636789388440完成率 % 94.45% 100.87% 116.97%93.06% 111.56% 106.39%104.42%108.89%118.18% 131.55%96.13%销计划完原因分析及纠正措施确认捷达座椅骨架销售量趋势图售完成率成20000 量率 200.00%见市场部月度实10000100.00% 现情况分析报告0.00%编制 /日期 批准 /日期12345678910111200.00%123456789101112。